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审计实务专业毕业论文题目参考同名11827.docx

1、审计实务专业毕业论文题目参考同名11827审计实务专业毕业论文题目(参考)(同名11827)我国上市公司的会计造假现象及审计防范内部审计的独立性研究审计实务专业毕业论文题目(参考)1 关于经济责任审计风险的探讨2 内部控制风险防范3 关于完善经济责任审计工作的思考4 我国电算化审计发展现状及对策分析5 论中国注册会计师的法律责任6 企业内部控制若干问题研究7 试析上市公司关联交易及其审计8 对风险基础审计在我国发展的思考9 我国上市公司的会计造假现象及审计防范10 论国有资产保值增值审计11 论企业集团内部审计制度的构建12 资产评估审计的理论与实务研究13 司法审计与独立审计的比较研究14

2、风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究15 试论民间审计风险独立性的影响因素及对策 16 内部审计风险及其防范机制研究17 对我国目前内部审计定位的思考18 内部审计的独立性研究19 我国审计组织体系的健全与发展20 我国审计体制的改革与完善21 审计风险及其防范22 验资中有关问题的研究23 我国审计准则体系的完善24 我国注册会计师审计制度的发展与完善25 中国审计市场集中度研究26 中国上市公司内部控制环境研究27 现金内部控制制度建设28 审计独立性的相关研究29 审计委员会功能探讨30 现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想 31 对内部审计风险及其防范机制的研究32

3、 IT审计程序33 虚假财务报告揭露机制34 国家审计体制改革35 试论我国注册会计师制度面临的问题及对策36 论审计风险的防范和控制37 浅议审计重要性38 论我国政府审计独立性的缺失与补救39 国家审计质量衡量指标体系探析40 影响国家审计质量的因素及其路径分析41 审计对权力进行控制的动因分析42 论我国政府绩效审计的现状与发展趋势43 “审计风暴”与审计公告制度的建立44 审计文化及其构建45 SOX法案与内部控制体系的构建46 如何防范内部审计风险47 我国审计资源整合问题48 公司治理与内部审计49 会计师事务所业务质量控制50 会计师事务所风险控制51 财务报表重大错报风险的评估

4、与对应52 新公司法对我国注册会计师行业的影响53 试论高校内部审计风险及其防范54 试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策55 试论我国国家审计结果公告制度56 我国国家审计体制的现状及其未来发展展望57 试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用58 内部审计在公司治理中的作用59 现代企业制度与内部审计60 论内部审计的独立性 61 论市场经济下审计的职能与作用 62 论审计在宏观经济调控中的地位与作用 63 论审计目标与审计证据的获取 64 论审计与经济监督系统 65 论我国审计组织体系的健全与发展 66 论我国审计体制的改革与完善 67 论审计的法制化、规范化建设 68 论审计

5、执法与处罚力度的强化 69 论审计风险及其防范 70 比较审计初探 71 论经济效益审计 72 论国有资产保值增值审计 73 论现代企业制度下的内部审计 74 论财政同级审计 75 对验资中有关问题的探讨 76 对资产评估中有关问题的探讨 77 审计工作策略探讨 78 论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)79 论审计方式方法体系的完善 80 论企业集团内部审计制度的构建 81 论审计工作质量的控制与考核 82 论我国审计准则体系的完善 83 论我国注册会计师审计制度的发展与完善 84 新会计法实施后企业内部审计建设 85 独立审计准则研究(选一个准则进行研究)86 注册会计师专业课程体系研究

6、87 环境对审计方法和技术的影响研究 88 注册会计师管理制度研究 89 企业内部审计建设规范研究审计论文题目(一)审计模式 风险导向审计 审计风险1. 中小企业审计模式探析 2. 论风险导向审计在内部审计中的运用3. 论风险导向审计在商业银行内审中的应用(05)4. 公允价值计量模式下的审计风险探讨5. 浅析证券公司的审计风险6. 论应收账款的审计风险7. 信息化环境下审计导向模式探析8. 公共投资项目绩效链审计模式探析9. 浅谈现代风险导向审计的应用基于XX的案例分析10. 浅谈电子商务下的审计风险及控制基于XX的案例分析11. 浅谈审计风险及防范基于XX的案例分析12. 审计风险模型的演

7、进与发展研究13. 风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析14. 对审计风险及其防范机制的探讨15. 试论审计风险的规避与控制16. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示17. 现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究基于HD会计师事务所的实例分析(05)(二)审计质量控制18. 关于政府审计质量控制的思考19. 论非审计业务的质量控制20. 我国注册会计师全面审计的质量控制研究21. 浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响基于案例岳华事务所精密股份的分析(05)(三)环境审计22. 论环境审计的评价标准体系23. 论可持续发展背景下民间环境审计的发展24. 浅析

8、政府环境审计的内容与发展趋势25. EEGECOST模型在环境审计中的运用-xx公司的案例分析26. 环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用63. 基于电子商务的网络审计研究(05)(七)会计师事务所 注册会计师 上市公司64. 论上市公司内部审计模式的选择65. 会计师事务所核心竞争力分析66. 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考67. 对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析68. 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理69. 对上市公司常年审计独立性的思考70. 盈余管理对审计费用影响的实证分析 71. 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨72. XX会计事务所在XX事件中的审计责任

9、分析73. 上市公司关联交易的披露与审计浅析关联方交易披露及审计:基于托普软件的案例分析(05)74. 上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究75. 上市公司清算审计程序设计及相关问题探讨76. 上市公司关联方交易审计策略探析77. 浅析上市公司与会计师事务所共同舞弊的成因及治理对策基于xx审计失败的案例分析78. 会计事务所内部治理问题探讨79. 审计诚信问题的思考基于xx的分析80. 注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析81. 会计师事务所审计底稿电子化应用分析82. 浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策83. 我国注册会计师审计独立性研究-结合上市公司审计业务84.

10、对审计独立性的思考基于科龙审计失败的案例分析(05)85. 国内事务所审计收费偏低问题探讨(05)(八)审计方法 审计工具86. 分析程序在存货实质性程序中的运用87. 分析程序在商业银行财务报表审计中的运用88. 奔福德定律及其在审计中的应用研究89. 论应收账款审计方法的改进基于xx上市公司的案例分析90. 分析程序在审计中的应用研究(九)内部审计91. 内部审计的独立性研究92. 论公司治理中内部审计的作用-基于XX公司案例分析93. 公司治理与内部审计初探-基于XX公司案例分析94. 内部审计的增值功能探究-基于XX公司案例分析95. 对我国国有企业集团内部审计定位的思考96. 上市公

11、司审计委员会与内部审计的功能划分(05)97. 平衡计分卡对内部审计的绩效管理的作用98. 内部效益审计程序研究99. 浅析内部审计风险的成因与防范100.浅谈民营中小企业内部审计运作情况分析基于XX的案例分析101.浅谈国有企业内部审计运作情况分析基于XX的案例分析102.浅谈集团公司内部审计运作情况分析基于XX的案例分析103.论企业集团内部审计制度的构建104.民营企业内部审计研究105. 寿险公司内部审计问题研究106.关于强化民营企业内部审计的策略分析107.我国内部经济效益审计研究108. 浅谈内部审计在公司治理中的作用分析109. 论中小企业内部审计作用的发挥110. 关于当前政

12、府部门内部审计的现状与思考111. 关于开展内部经济效益审计的思考112. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性113. 公司治理环境对内部审计作用的影响(05)114. 浅谈内部审计在风险管理中的作用(05)115. 家族企业的内部审计问题研究(05)116. ERP环境下的内部审计ERP系统与内部审计的融合(05)117. 后安然时代内部审计发展研究(十)欺诈与舞弊 审计失败118.浅析财务欺诈与审计对策基于XX公司舞弊的分析119.地方政府干预下的审计失败案例研究对XX公司舞弊的分析120.经营失败与审计失败关系的研究XX公司舞弊案例分析121.审计失败案例研究以XX公司审计失败

13、为例122.企业会计舞弊的形式与审计方法123.我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究124.风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析 125.收入舞弊的手法与审计策略126.存货舞弊的手法与审计策略 127. 浅议上市公司审计失败的原因基于岳华会计师事务所&陕西精密合金股份有限公司案例分析(05)128. 从普华永道的审计失败看独立审计的诚信问题(05) 129. 基于IT环境的企业财务舞弊审计研究(十一)审计意见 审计报告130.新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治131.上市公司年报审计意见分析132.盈余管理与审计意见的相关性实证分析133.审计报告的沿革及运用研究134.

14、 XX年上市公司年报审计意见分析135. 从审计意见类型看注册会计师对风险的权衡:基于上市公司04-08年度非标意见的分析(05)(十二)审计准则 审计公告 审计目标136.国际审计报告准则的变迁及其对我国的影响137.INTOSAI审计准则与我国国家审计准则的比较研究138.国家审计公告制度的执行效果的分析139.中国审计准则与国际审计准则的比较分析-结合XX审计业务140.中国注册会计师执业准则在实践运用中的问题探析141.浅析管理舞弊的审计策略分析-结合XX案例142.改进政府审计目标的设想(十三)审计制度143.以问责政府为导向的国家审计制度研究144.中美注册会计师造假及监管机制比较

15、研究 (十四)其他审计145.持续审计的应用分析(05)146.浅析公允价值计量和披露的审计基于中国平安公司的案例分析(05)147.审计环境影响审计独立性的因素分析(05)148.个人所得税审计中的问题及其对策分析(05)(十五)内控制度 149.浅谈商业流通企业的存货内部控制基于XX的案例分析150.浅谈民营中小企业货币资金的内部控制基于XX的案例分析151.浅谈证券公司营业部内部控制基于XX的案例分析152.浅谈商业银行分支机构内部控制基于XX的案例分析153.浅谈房地产开发企业资金内部控制基于XX的案例分析154.浅谈建筑施工企业工程物资内部控制基于XX的案例分析155.浅谈证券公司经

16、纪业务内部控制基于XX的案例分析156.浅谈证券公司自营业务内部控制基于XX的案例分析157.浅谈商业银行贷款业务内部控制基于XX的案例分析158.浅谈商业银行储蓄业务内部控制基于XX的案例分析159.浅谈民营中小企业的会计制度设计基于XX的案例分析160.中小企业存货内部控制问题探讨161.中小企业货币资金内部控制研讨162.论商业银行内部控制机制的健全和完善163.银行授信业务的内部控制研究164.关于证券公司反洗钱内部控制的思考165.应收账款的内部控制分析-结合XX企业(或业务)166.上市公司对外投资的内部控制研究167.上市公司信息披露的内部控制研究168.内部控制概念的新发展企业

17、风险管理框架研究169.我国上市公司关联交易的内部控制探析基于XX的案例分析170.中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究171.中小企业内部控制相关问题研究(05)172.试论企业销售与收入的内部控制基于xx公司的剖析173.xx基金公司内部控制的研究基于XX的案例分析174.高校内部控制弱化的原因及对策基于XX的案例分析175.浅谈租赁公司经营性租赁应收账款的内部控制分析基于XX的案例分析176.衍生金融工具的内部控制研究(05) 177.金融保险板块上市公司内部控制信息披露研究(05)178.上市公司内部控制信息披露研究结合旅游行业上市公司(05)179.电力类上市公司内部控制信息披露差异研究(05)180.我国中小企业内部控制的有效性研究控制活动要素角度(05)181.套期保值交易的内部控制基于中国国航燃油套期保值的案例分析(05)182.LSJC有限公司内部控制存在的问题及对策(05)183.GH企业销售与收款循环内部控制的缺陷及改进措施(05)184.国有控股上市公司内部控制执行力研究(05)

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