ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:92.44KB ,
资源ID:13579669      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-13579669.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(物资部各项管理制度.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

物资部各项管理制度.docx

1、物资部各项管理制度物资部各项管理制度物资部各项管理制度10、完成领导交办的其他工作和任务。物资部职权范围1、负责工程施工所需物资的供应工作,分工采购供应工程施工中所需材料。2、负责汇总材料计划,编制详细的采购资料,明确采购产品的各项要求及技术规范,签订采购合同、3、负责进场物资的验证工作,并做好记录、4、负责按产品标识和可追溯性工作程序,对现场物资进行产品标识和唯一性标识,并对现期检验和试验状态进行有效性标识、5、对业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护,确保产品满足承包合同要求。6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作,并做好记录。7、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。8、

2、负责对项目部内对库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。9、负责施工过程中所需周转材料的组织供应。现场材料员工作职责1、在物资部主管的领导下,负责对进入现场的所有材料的堆码、存放进行管理,监督施工队班组合理使用材料。2、严格执行收料“三验制”,即验数量、验质量、验规格品种;3、建立进(出)料登记台账及计量检测记录,认真办理进(出)料各种手续,确认无误后及时登记,收到随货同行的送货单或小票,要分类整理、保存。4、监督进场材料严格按现场平面布置图的要求存放,入库材料严格保管,现场材料堆码成线、成垛,立好标牌。5、监督施工班组人员合理使用材料,如发现有浪费材料者有权开具罚款,交项目部门予以罚款。

3、6、负责派人清理现场零散材料,收拢、归整或返回入库,保持施工现场的清洁。7、严格要求自己,自觉遵守项目各项管理规定,协助做好现场管理。材料出入库管理制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据,按下述程序办理入库手续:(一)材料入库制度1、由项目部编制,项目经理审定的材料采购清单是材料入库的的主要凭证。2、物资部接到材料清单后,必须按专业对清单编号。并复印一份交现场库房管理员。采购清单由物资部专人保管,并作为项目成本核算。3、材料进入现场后,必须有专业工程师、现场材料员、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认,确认内容应包括质量证明资料、外观检查、规格型

4、号确认、材质核对、数量核对、核对无误后,由三方在材料入库单上共同签字,物资部凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。4、随材料进场时所带的各种文件资料交由资料员统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时编入竣工资料存档。(二)、材料出库制度1、材料的出库必须由施工班组负责人填写材料领用单(材料名称、数量、单位、使用部位、领用人、领用时间等),并经专业工程师确认签字后方可发放材料。2、材料出库时,仓库保管员和设备材料领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后,在设备材料领用单上签字确认。3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,

5、不允许一次把所用材料全部办完出库手续。(易损耗类工具材料及辅助材料:如钻头、磨片、切割片等,玻璃胶、云石胶、白乳胶、AB胶等。需以旧换新、以空桶换整桶的方式领取。)4、分包工程由我方提供材料时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。5、材料的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放材料。6、材料出库单由保管员分专业和时间存档备查。材料计划管理制度1、材料计划编制:正式工程和临建工程用料,由项目技术、工程部门提出用料计划,经项目经理核实、批准后生效。计划分:工程备料计划、订货加工计划、施工进度用料计划。2、材料计

6、划编制时间:所有用料计划根据工程进度情况、陆续提出:备料计划开工前15天提出,阶段用料计划应在制定施工进度计划安排前一周提出,订货加工计划根据该项材料生产周期与工程用料时间提前15天提出。3、材料计划落实:物资部严格按照项目所下达的材料计划进行分类分工组织供应。严禁超计划或无计划供应材料,并对计划内供货时间、产品规格、数量、质量负责。进场材料验收制度1、 凡工程使用的大宗装饰材料,在进场质量验收的全过程中,都必需由项目部组织相关人员联合验收,并在送料单上签字后才能生效和投入使用。要求验收人员要严格把关核实,不合格品不准进入现场,若由于责任心不强,把关不严,导致不合格品流入现场使用而造成质量问题

7、,责任由参加验收三方人员承担。 2、进场材料的数量验收必需经现场材料员、保管员同时参加,清点验收数量,做好来料登记并在来料单签字,收料人员要认真仔细核对进场数量,实收数量不准以少充多,以劣充优,若有不法行为,经查实证明,将按项目部的有关规定进行处罚。3、甲供材料在进场后项目部将按照规范要求进行取样、送检,待检验合格后上报请监理工程师签字认可后使用。4、自购材料在我方认真审查其厂家资质、产品合格证及质量检验报告后,如果认为符合相关文件的要求,及时将资料上报监理工程师,反之,则退货、更换厂家。5、参与验收的有关人员,必须坚持原则,实事求是,秉公办事,既不损害集体利益,也不利用手中的权利损公肥私,严

8、禁对客户吃、卡、要和故意刁难客户,一经发现,项目部将按有关规定给予处理。6、对于材料价格:工程中使用的二、三类材料,采购价格(施工队承包部分除外)一定要货比三家,内外对比,项目部领导把关。否则不予结帐,后果由当事人负责。高于指导价和最高限价材料,事先要让业主签认。然后进行招标定价。如不属业主签认的超价材料,物资部以书面形式报领导批准后再招标定价。工程材料采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合工程的实际情况,制定本制度: 1、项目部是工程材料采购管理的第一责任部门,具体工作由物资部完成。 2、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察

9、综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料。 3、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的材料。 4、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。 5、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 6、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。 7、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。废旧物资处理管理制度为了

10、全面加强废旧物资处置管理,增强对废旧物资回收的监督力度,特制定本办法。1、项目部施工期间发生的废旧材料和废旧设备等物资,一律由物资部统一回收后处理,任何单位和个人无权擅自处理,违者视其情节追究其责任。2、物资部负责对回收的废旧物资进行计量、登记,回收现金真实、及时的交付财务部,并作好书面记录,请领导签字过目。3、物资部对回收的废旧物资要根据品种、等级重新分类,定置存放 ,妥善保管。4、废旧物资售出后,凭物资部开具的专用出门证出门,其它出门证一律无效。物资纪律1、物资部必须自觉接受上一级业务部门的领导、管理和监督。2、不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高材料。3、不准私自抬高或变相

11、降底材料价格,从中谋利。4、不准将公司采购材料挪作私用。5、不准将其它费用列入材料成本。6、不准倒卖材料或私自处理废旧材料,将所得收入留作小金库或进行私分。7、不准用公家材料送人情、拉关系。(此条内容不太理解)8、不准以任何借口向客户所要或变相接受钱物。10、不准用公款大吃大喝,进行高消费娱乐等活动。物资部门工作流程项目准备阶段1参与图纸会审、熟悉图纸了解图纸材料表中所标材料的名称、规格、型号及技术要求查找、联系相应材料的供货商(每种材料不低于3家供货商)2根据预算人员提出的主材、辅材清单组织物资工作人员进行市场询价价格反馈预算人员(其中主材及数量较大的材料必须保证价格的准确性和真实性)3组织

12、材料样板甲方确认封样4根据项目部的工程施工进度计划编制物资进场计划项目实施阶段1.根据材料清单及询价的结果组织相关人员考察供货厂家组织相关人员评定供货厂家确定项目的供货厂家及单位2.根据项目部提出的材料清单及数量了解供货周期联系相关厂家组织材料签订供货合同3.了解运输时间监督材料的发货、运输、到场的时间及过程组织现场物资人员收货、入库4.联系供货厂家提供相应材料的报验资料(此条内容是否应提至第2条内)项目完工阶段1.组织现场物资人员清理、清点剩余物资联系运输组织相关人员剩余材料统一入库(包括相关可退货物的退货工作)备注:1.以上流程必须基于项目部提供材料数量的准确性 2.相关资金支付由财务部统

13、一安排、管理(表一)物资需用计划项目名称使用部位序号物资名称规格型号数量单位技术要点物资进场时间提交样品时间编制/日期: 批准/日期: 第 页/共 页(表二)物资采购计划项目名称: 序号物资名称需用计划编号采购人员候选供应商采购时间备注编制/日期: 批准/日期: 第 页/共 页(表三)供应商考察报告供应商名称采购物资名称规格型号参加考察人员记录人: 记录时间:注:本表适用于在考察供应商时使用。(表四)样品报批计划表项目名称使用部位序号样品/样本名称单位数量生产厂家报批时间预计价格备注编制/日期: 审批/日期:注:本表由项目资料人员填写,项目经理审核后,提交给公司或项目采购人员。(表五)物资采购

14、情况汇总表使用单位: 本表编号:序号物资名称规格型号单位数量单价(元)供应商名称备注编制/日期: 审核/日期:(表六)采购合同登记表填报单位: 本表编号:序号合同编号物资名称供应商名称签定时间交货时间合同总价(元)补充协议金额(元)履约情况填报人:(表七)物资价格信息库本表编号:序号物资名称规格型号单位单价(元)供应商名称使用单位备注编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:(表八)物资进场计划项目名称需用计划编号物资名称规格型号物资进场安排批次数量单位进场时间备注编制/日期: 审核/日期: 签收/日期:注:1.本表适用于大批量物资按进度要求分批进场时使用。2.本表由物资部编制,经项目经理审核后,转给物资部。

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2