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肖特基二极管项目投资分析报告.docx

1、肖特基二极管项目投资分析报告肖特基二极管项目投资分析报告第一章 项目总论一、项目基本情况(一)项目名称1、项目名称:肖特基二极管项目(二)项目建设单位xx有限公司二、项目拟建地址及用地指标(一)项目拟建地址该项目选址在xx工业园区。(二)项目用地性质及用地规模1、该项目计划在xx工业园区建设,用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积126667.3 平方米(折合约190.0 亩),代征地面积1140.0 平方米,净用地面积125527.3 平方米(折合约188.3 亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照肖特基二极

2、管行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合肖特基二极管制造和经营的规划建设需要。(三)项目用地控制指标1、该项目实际用地面积125527.3 平方米,建筑物基底占地面积86111.8 平方米,计容建筑面积141720.4 平方米,其中:规划建设生产车间115234.1 平方米,仓储设施面积15816.5 平方米(其中:原辅材料库房9540.1 平方米,成品仓库6276.4 平方米),办公用房5523.2 平方米,职工宿舍3138.2 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)2008.4 平方米;绿化面积8284.8 平方米,场区道路及场地占地面积31130.8 平方米,土地综合利

3、用面积125527.4 平方米;土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3351.0 万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。三、项目建设地经济发展概述初步核算并经省统计局核定,2017年全市实现地区生产总值(GDP)2690.25亿元,比上年增长8.1%。分产业看,第一产业增加值193.84亿元,增长3.5%;第二产业增加值1292.94亿元,增长9.3%;第三产业增加值1203

4、.48亿元,增长7.5%。三次产业结构为7.248.144.7。在第三产业增加值中,交通运输、仓储和邮政业增长5.2%,批发和零售业增长4.3%,住宿和餐饮业增长2.3%,金融业增长5.8%,房地产业增长6.7%。现代服务业增加值712.94亿元,增长9.1%。生产性服务业增加值483.79亿元,增长11.1%。民营经济增加值1413.40亿元,增长9.4%。全年规模以上工业增加值增长10.0%。分注册类型看,国有及国有控股企业增长7.1%,民营企业增长14.5%,外商及港澳台投资企业增长6.8%,股份制企业增长14.0%,集体企业下降7.9%。分轻重工业看,轻工业增长10.6%,重工业增长9

5、.1%。分企业规模看,大型企业增长8.5%,中型企业增长7.5%,小型企业增长14.3%,微型企业增长4.2%。 高技术产业增加值增长24.1%,其中,医药制造业增长10.4%,电子及通信设备制造业增长28%,计算机及办公设备制造业下降15.4%,医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长50.5%,信息化学品制造业下降13.1%。 先进制造业增加值增长13%,其中,装备制造业增长13.8%,钢铁冶炼及加工业下降36.3%,石油及化学行业增长4.8%。装备制造业中,汽车制造业增长26.7%,船舶制造及修理业下降28.8%,环境保护专用设备制造业增长16.1%;钢铁冶炼及加工业中,钢压延加工下降35.4%

6、;石油及化学行业中,橡胶制品业增长6.3%,化学原料及化学制品制造业增长5.2%,石油加工、炼焦及核燃料加工业下降16.3%。 优势传统产业增加值增长8.9%,其中,纺织服装业增长6.4%,食品饮料业增长15.5%,家具制造业增长6.3%,建筑材料业增长8.2%,金属制品业增长6.4%,家用电力器具制造业增长5.7%。 六大高耗能行业增加值增长3.7%,其中,石油加工、炼焦和核燃料加工业下降16.3%,化学原料和化学制品制造业增长5.2%,非金属矿物制品业增长7.2%,黑色金属冶炼及压延加工业下降31.2%,有色金属冶炼及压延加工业下降4.8%,电力、热力生产和供应业增长5.2%。 规模以上工

7、业企业实现利润总额238.26亿元,增长10.7%。资产贡献率13.07%,资产负债率52.27%,流动资产周转次数2.3次,成本费用利润率6.1%,产品销售率96.13%,全员劳动生产率24.23万元/人。四、项目建设内容(一)土建工程该项目在xx工业园区建设,总用地面积126667.3 平方米(折合约190.0 亩),预计总建筑面积141720.4 平方米,其中:规划建设生产车间115234.1 平方米,仓储设施面积15816.5 平方米(其中:原辅材料库房9540.1 平方米,成品仓库6276.4 平方米),办公用房5523.2 平方米,职工宿舍3138.2 平方米,其他建筑面积(含部分

8、公用工程和辅助工程)2008.4 平方米,建筑物基底占地面积86111.8 平方米,场区道路及场地占地面积31130.8 平方米,绿化面积8284.8 平方米,土地综合利用面积125527.4 平方米;该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。(三)公用工程及其他该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案(一)产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向,结合xx有限公司研发能力与发展规划

9、而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:生产(制造)销售肖特基二极管。(二)项目效益规划目标根据预测,该项目达纲年的营业收入99027.6 万元,总成本费用78121.2 万元,营业税金及附加463.8 万元,年新增利税总额25761.6 万元,年利润总额20442.6 万元,年净利润15331.9 万元,年纳税总额10429.7 万元。六、投资估算及资金筹措方案(一)项目投资方案1、根据谨慎财务测算,项目总投资54947.2 万元,其中:固定资产投资42073.6 万元,占项目总投资的76.6%;流动资金12873.6 万元,占项目总投资的23.4%;在固定资产投资中,建设投资412

10、61.5 万元,占项目总投资的75.1%;建设期借款利息812.1 万元,占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资41261.5 万元,其中:工程建设费用38178.9 万元,占项目总投资的69.5%,包括:建筑工程投资16148.6 万元,占项目总投资的29.4%;设备购置费21388.6 万元,占项目总投资的38.9%;安装工程费641.7 万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用2472.8 万元,占项目总投资的4.5%,其中:土地使用权费1596.0 万元,占项目总投资的2.9%,预备费609.8 万元,占项目总投资的1.1%。(二)资金筹措方案1、项目总投资(TI)54947

11、.2 万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金38442.6 万元,占项目总投资的70.0%。2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额16504.6 万元,占项目总投资的30.0%,其中:项目建设期申请银行借款16504.6 万元,占项目总投资的30.0%;项目经营期申请流动资金借款0.0 万元,占项目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益:99027.6 万元(含税)。2、年总成本费用78121.2 万元。3、营业税金及附加463.8 万元。4、项目达纲年利润总额:20442.6 万元。5、项目达纲年净利润:15331.9 万元。6、项目达纲年纳税总额

12、:10429.7 万元。7、总投资收益率(ROI):38.6%。8、资本金净利润率(ROE):53.2%。9、项目达纲年投资利润率:37.2%。10、项目达纲年投资利税率:46.9%。11、项目达纲年投资回报率:27.9%。12、全部投资回收期(所得税税后):4.6 年(含建设期12 个月)。13、全部投资财务内部收益率(FIRR):28.6%(达纲年)。14、固定资产投资回收期:4.1 年(含建设期12 个月)。15、项目经营盈亏平衡点:38.0%(达纲年)。八、项目建设进度规划“肖特基二极管生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12 个月,

13、即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,xx有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。九、项目

14、综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx及xx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx肖特基二极管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期,中国制造2025出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,描绘了未来30年建

15、设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。3、xx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“肖特基二极管生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进xxxxx经济发展,为社会创造854 个就业机会,达纲年纳税总额10429.7 万元,可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资54947.2 万元,其中:建设投资41261.5 万元,建设期借款利息812.1 万元,流动资金12873.6 万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入99027.6 万元,总成本费用78121.2 万元,年利税总额25761.6 万元,其

16、中:年净利润15331.9 万元,纳税总额10429.7 万元(增值税4855.2 万元,营业税金及附加463.8 万元,年缴纳企业所得税5110.7 万元),年利润总额20442.6 万元,税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全部投资回收期4.6 年,固定资产投资回收期4.1 年,该项目可以取得较好的经济效益。综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“肖特基二极管生产建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该项目所提供的肖特基二极管市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是

17、环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端,技术创新能力弱、生产经营粗放,装备水平低,专业人才短缺,缺乏自主知识产权和品牌,参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”,这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业,而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统,充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。2、在区域工业发展中贯彻绿色理念,发挥地区比较优势,加强区域协同,促进区域工业绿色发展。紧扣主体功能定位,进一

18、步调整和优化工业布局。发挥主体功能区规划的引导作用,根据区域资源承载力和环境容量,确定区域工业发展方向和开发强度。优化开发区域积极发展节能、节地、环保的先进制造业,推动产业结构向高端、高效、高附加值转变,大力提高清洁能源比重,能源和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平。重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源,将资源优势转化为经济优势,改造传统产业,大力发展新兴产业,大幅提高清洁生产水平,降低资源消耗、污染物和二氧化碳排放强度。限制开发区域加强开发强度管制,限制进行大规模高强度工业化开发。禁止开发区域不得进行工业化开发。3、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。

19、2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。肖特基二极管制造名列其中,覆盖拟建项目投产

20、后的产品,因此,该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目建设的必要性1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务

21、改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应

22、当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。第三章 项目实施进度计划一、项目建设期管理组织机构1、工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由xx有限公司总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。2、该项

23、目建设单位是xx有限公司,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由xx有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决

24、算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。二、组织管理职责1、项目基建部门将承担着xx有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。2、工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。3、涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、

25、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。三、项目建设期总体规划该项目建设期限规划为12 个月。第四章 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明(一)投资估算的依据1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、建设项目投资估算编审规程(CECA/GC1)。3、企业工程设计概算编制办法(2008年)。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定(2010年)。5、建设项目环境影响咨询收费规定(2008年)。6、招标代理服务收费管理暂行办法(2009年)。7、机电产品报价手册(2010年版

26、)。8、关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定(原国家建设部建标字【2008】368号文件)。9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定和关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定。10、安装工程主要材料价格执行安装工程主要材料费用指南(2012年)要求,不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。(二)项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)投资估算有关问题的说明1、在本报告中,xx有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工

27、生活设施等未作考虑。2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置,项目所需大宗物资的运输由xx当地社会运输力量协作解决。3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资,由当地政府有关部门具体实施,并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算(一)建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定,xx有限公司承办的“肖特基二极管生产建设项目”的建设投资(不含建设期借款利息)估算范围包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分,其中:工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等;工程建设其他费用包括:征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工

28、程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等;预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。(二)建筑工程投资估算该项目建筑工程包括:生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等,建筑工程投资根据设计规划,参照当地类似工程单方造价指标估算;筑(构)物和场区附属工程参照xxx建筑工程概算定额控制指标进行估算;该项目总建筑面积141720.4 平方米,项目计容建筑面积141720.4 平方米,预计建筑工程投资16148.6 万元。(三)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机

29、电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48 台(套),设备购置费21388.6 万元。(四)安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算,预计安装工程费641.7 万元。(五)工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费:经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权(或划拨方式取得无限期土地使用权)而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等,或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。2、建设

30、单位管理费:是指xx有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支;管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等,根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用,按计价格【1999】1283号文建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定计取。4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费:是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费,根据工程勘察设计文件收费管理规定(国家计委、建设部计价格【2002】10号)文件要求和xxx市场情况确

31、定。5、环境影响咨询费:是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用;根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定,参考xx实际收费情况计取。6、招投标代理服务费:是指招标代理机构接受招标人委托,从事招标业务所需费用;根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。7、工程建设监理费:是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用,包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等,参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定,参考xx实际收费情况计列。8、工程保险费:是指xx有限公司在建设期间向

32、保险公司投保的费用,根据xxx有关规定,参考xx实际情况计列。9、城市基础设施配套费:是指根据计价格【2001】585号文件要求,将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费,包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。10、预备费包括基本预备费、涨价预备费;按计投资【1999】1340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知,涨价预备费费率取零。11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用2472.8 万元。(六)预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定,涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费=(工程建设费用+工程建设其他费用)基本预备费费率,基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;该项目基本预备费按工程费用与其他费用

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