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ISO9001质量管理体系表格大全 41个.docx

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2、 毁 记 录编号: 序号:文件名称文件编号申请部门数 量申请销毁原因: 申请人: 年 月 日审核部门意见: 负责人: 年 月 日审批: 批准: 记 录 清 单编号: 序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:管理评审计划编号:评审日期评审时间地 点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制: 审核: 批准:日期:管理评审记录编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地 点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教

3、育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字: 年 月 日编制部门负责人: (盖章) 编制人: (盖章) 编制日期: 年 月 日 培训人员名册编号: 序号: 序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号: 序号:时间地点主讲人培训对象人数内 容培训部门审 核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号: 序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人: 审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人

4、: 日期:设备日常保养记录编号:设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保,“”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。设备检修计划编号:执行部门:序号设备编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:公司设备一览表编号:序号设备编号设备类别名称及型号规格价格生产厂家购买日期备注填表人合 同 台 帐编号: 序号加工单位工程名称加工面积(m2)结构合同合同签订人预算造价或标的金额市(

5、县)工商局签订合同编号合同履行情况变更、纠纷违约、解除同内部合同签否工商承建队或施工队负责人形象进度工程质量是否招投标工程订立日期开工日期竣工日期发包方承揽方合同负责人: 制表人:合同评审记录表编号:项目名称业主(顾客)评审阶段评审主持人评审方式评审工期评 审 内 容部 门评 审 意 见签 字评审结论领导审批备注供方评价表编号: 序号:供方名称供方地址联系人材料名称规格型号电话评价内容资质证明合格证及试验报告质量管理体系的认证、注册顾客对产品质量的反映生产能力、交货能力有无广告宣传本公司试用、试验结果供方情况评价意见 评价人: 年 月 日主管部门审批意见批准人: 年 月 日合格供方名册编号:

6、序号:序号供方名称材料名称供方地址联系人电话备注原材料计划表编号:名 称规 格单 位数 量说 明采购验收单编号:SSJL7.601 验收日期:统一编号出产日期监视装置名称出产编号规格型号价 格资金来源外型尺寸及重量制造厂家技术状况随机件及技术出 产出产编号出产日期规格型号验收结果参加验收技术主管盖章接受验收部门接受单位负责人参加验收人员盖章接受经办人员单位盖章接受单位盖章监视和测量校准计划编号:编号监控装置名称使用部门计划检定时间上次检定时间检定部门检定完成日期备注回访登记表编号:单位名称单位地址联系人电话回访计划时间回访/回修计划内容主管部门:回访/回修情况 回访/回修人:回访/回修顾客意见

7、 顾客签字:顾客满意度调查表编号:顾客名称工程名称调查日期调查人调查内容:顾客意见:顾客: 年 月 日处置意见:负责人: 年 月 日验证: 负责人: 年 月 日年 度 内 部 审 核 计 划 表编号:审核目的:审核范围:审核依据:审核方法: 审核时间:编制: 批准:第 次 内 部 审 核 计 划编号:审核目的:审核依据:审核范围:审核组: 审核组长:审核成员: 审核时间: 首、未次会议参加人员:审核日程安排(见附表):编制: 批准:会议签到表编号:会议内容会议地点主持人会议时间序号签名部门职务备注会议记录编号:会议名称主持人会议地点会议内容记录:记录人:年月日检查表 编号:受审核部门审核时间内

8、审员审核组长受审核人序号标准条款审核内容及方法现场审核记录结论不 合 格 报 告编号:受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合条款及原因:不合格类型: 一般 严重 审核员: 日期: 部门负责人: 日期:不合格原因分析: 部门负责人: 日期:建立的纠正措施计划(预防完成日期):部门负责人: 日期:审核员认可: 日期:管理者代表批准签字:日期:纠正措施完成情况:部门负责人: 日期:纠正措施验证:审核员: 日期:不合格品控制、处置记录编号: 序号:工程名称工序负责人材料名称规格型号数量生产厂家不合格事实描述评审意见1、不合格品影响范围2、不合格品性质: 一般 严重 质量事故 3、是否要

9、制订纠正措施:要 不要 4、处置意见:返工 返修 降级使用 让步申请 报废 拒收 退货 更换 评审人员批准处置完成情况项目经理部技术负责人: 年 月 日 验证验收人: 年 月 日纠正措施记录表编号: 序号:责任部门时间不合格事实陈述: 检查人: 年 月 日原因分析: 责任部门: 年 月 日纠正措施计划:责任部门: 年 月 日主管领导审批: 年 月 日纠正措施实施情况: 责任部门: 年 月 日完成情况验证: 验证部门: 年 月 日 预 防 措 施 记 录 表编号: 序号:工程名称施工单位可能发生不合格的部位可能发生不合格的内容对不合格原因分析预防措施预防措施有效性评价参加人员制表: 项目经理: 年 月 日第 次内部审核报告编号:审核目的:审核范围:审核日期:审核组长: 审核员:审核过程综述(可附页): 不合格项统计与分析(包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等)年度员工教育培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入1234567

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