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河南南阳方城方城消息报社.docx

1、河南南阳方城方城消息报社河南省南阳市方城县方城消息报社2017年度部门决算二一八年八月目录第一部分河南省南阳市方城县方城消息报社概况1、部门职责2、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2、说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分河南省南阳市方城县方城消息报社概况一、部门职责全面宣传党和国家的路线、方针、政策,强化新闻舆论监督,坚持正确的办报方向和新闻舆论导向,服务县委、政府工作大局,服务全县经济建设,为发展县域经济,扩大对外开放营造良好的舆论环境。二、机构设置河南省南阳市方城县方城消息报社内部设置六个部室。分别为:办公室、总编室、新闻一部、新闻二部、制版室

3、、发行室。本决算为汇总决算,河南省南阳市方城县方城消息报社纳入本部门2017年度部门决算编报范围。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为195.8万元。与2016年度相比,收、支总计各增加69.1万元,增长(下降)54.5%。主要原因是一是单位增加手机报的编辑排版的业务,业务量增加;二是我单位在2017年进行单位整体搬迁。二、收入决算情况说明2017年度收入合计195.8万元,其中:财政拨款收入195.8万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入

4、0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计180.7万元,其中:基本支出180.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为195.8万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)69.1万元,增长(下降)54.5%。主要原因是一是单位增加手机报的编辑排版的业务,业务量增加;二是我单位在2017年进行单位整体搬迁。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2017年度一般公共预

5、算财政拨款支出180.7万元,占支出合计的90%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加54万元,增长42.6%。主要原因是一是单位增加手机报的编辑排版的业务,业务量增加;二是我单位在2017年进行单位整体搬迁。(二)结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出180.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出180.7万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗

6、卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;(三)具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.7万元,支出决算为180.7万元,完成年初预算的100%。1一般公共服务(

7、类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。2一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.7万元。与2016年度相比,增加54万元,增长42.6%,主要原因:。其中:人员经费87.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

8、活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费93.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为

9、14.3万元,支出决算为14.3万元,完成预算的100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.8万元,完成预算的99.9%,占47.7%;公务接待费支出决算7.5万元,完成预算的109.7%,占52.3%。具体情况如下:1因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、和单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:、等。出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:、等。境外业务培训

10、支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。2公务用车购置及运行费支出6.8万元。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆台,其中车辆,车辆。公务用车运行支出6.8万元。主要用于下基层采访及帮扶工作。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.4万元,增长6.7%,主要原因是下乡采访及其帮扶业务量大。3.公务接待费支出7.5万元。其中:公务接待费支出决算比2016年度减少-.5万

11、元,下降-6.2%,主要原因是厉行上级部门要求,节俭工作,减少各项招待费用。河南省南阳市方城县方城消息报社2017年度共接待国内来访团组200个、来访人员400人次(不包括陪同人员)。八、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。河南省南阳市方城县方城消息报社严格按照省市县的要求开展绩效管理工作,领导重视,科室工作开展严谨认真。(二)项目绩效自评结果。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加(减少)0万元,增长(下降

12、)%。增加(减少)。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2017年期末,河南省南阳市方城县方城消息报社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、财政拨款收入

13、:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

14、于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按

15、规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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