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用友U8财务软件总账日常操作流程.doc

1、用友U8财务软件总账日常操作流程来源:作者:一、总体流程: 填制凭证 审核凭证 (出纳签字) 记账 转账 审核凭证 记账 结账 填制凭证:(增加、修改、删除) a、增加凭证: 总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数 摘要(不可以为空) 会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目) 输入借贷方金额 保存 注意:如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数,如:财务费用的利息收入: 借:银行存款 100 借:财务费用-利息收入 -100) 修改凭证:

2、找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意:“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可 若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改,修改后自动取消“有错”标记 删除凭证:第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证 点击“制单”菜单 作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人) 第二步 点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证

3、断号(提示:是与否的区别 例如:有0001、0002(已作废)、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号;不整理断号则为0001、0003、0004号) 注意事项:1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分(插入分录)、删分(删除分录)、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用:F2:查看、F5:增加 、F6:保存、F8:科目名称和编码切换 F9:计算器 红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入

4、相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致 审核凭证:(单张取消审核)总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”(取消)按钮 下一张(重复操作) 成批审核:(成批取消审核)总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证(成批取消审核) 出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上 凭证标错:在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核 注意事项:1、审核人(签字人)必须是具有审核权的人 2、取消审核

5、、签字必须与审核人为同一人(谁审核的谁取消、谁签字的谁取消) 3、审核、签字后的凭证不可以修改 4、标错或作废的凭证不需要审核 记账:自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 总账 记账 选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号,且只能是 英文状态) 下一步 下一步 记账 注意事项:1、没有审核、签字 (区别)的凭证不可以记账 2、作废凭证参与记账但是不写入数据 3、记账必须保证期初试算平衡 4、上月不结账本月不可以记账 期间损益结转: 第一步:“期末”菜单 转账定义 期间损益 选择凭证类别和本年利润科目 确定 第二步:“期末”菜单 转账生成 选择结转月份和期间损益结转 选择收入、支出类分别结转或者全

6、部一次性结转 点击全选按钮 点击确定按钮 将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可 审核凭证 记账 注意事项:1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目 2、转帐前必须将所有凭证记账 3、转帐生成每月只能一次 4、生成的凭证要审核后才能记账 5、使用应收、应付模块,则不能按客户、供应商结转 6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率 结账:总账 月末处理 月末结账 选择要结账的月份 下一步 对账 下一步 下一步 结账 注意事项:1、有未记账凭证不可以结账 2、对账不平不可以结账 3、其他系统未结账不可以结账 4、学会查看月度工作报告 二、各种查询和逆向操作 查看账簿

7、:总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、明细账) a、凭证查询: 未记账凭证的查询: 在填制凭证的界面中点击“查询”按钮 输入查询条件(点击辅助条件:列出更明细的条件,再次点击则隐藏辅助条件) 点击“确认” 通过“上一张、下一张”翻查到该凭证 已记账凭证的查询: “凭证”菜单 查询凭证 输入查询条件(辅助条件同上) 确认 上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证) b、 总帐查询:“帐薄”菜单 总帐 c、 明细帐查询:“帐薄”菜单 明细帐(若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款) d、 现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单 现金日记帐、银行存款日记帐 说明

8、:总帐 明细帐 凭证(总帐、明细帐、凭证联查) e、 余额表查询:“帐薄”菜单 余额表 f、 科目汇总表查询:“凭证”菜单 科目汇总 逆向操作: 以帐套主管的身份登录 更换操作员:“文件”菜单 重新注册 取消结账 取消记账 取消审核、签字 修改凭证 取消结账:期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 退出即可 取消记账:1、期末处理 试算并对账 在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活” 退出 2、总账 “凭证”菜单 恢复记账前状态 选择“月初状态” 确定 输入主管口令 确定即可 注意事项:1、必须以账套主管身份注册 2、牢记取消结账和取消记账的热键 如何修改他人填制的凭证 “设置”菜单 “选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭 证框要选择 以另一操作员的身份注册 通过“查询”按钮找到该凭证 在任一 笔分录上点击一下 双击凭证右下脚的第三个小图标 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” 点击“是”即可 保存

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