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1、其他应收款1000管理费用460库存现金460库存现金付款凭证5管理费用600银行存款6006应收账款63180贷:主营业务收入540CX)应交税费一一应交增值税(销项税 额)9180应收账款 500银行存款5007生产成本10000制造费用3000管理费用5000应付职工薪酬180008借:制造费用4000管理费用2000累计折旧6000转账死证9营业外支出15000银行存款 1500010库存现金 180()0银行存款180(H)库存现金 18000习题一12700(进项税额) 204014740(应编制银行存款付款凭证)(应编制转帐凭证)4000354401900110080037340

2、37340 (应编制转帐凭证)1(X)01000460(应编制现金付款凭证)6006318054000(1) 借:材料采购乙材料应交税费应交增值税 贷:银行存款原材料乙材料(2) 借:其他应付款营业外收入(3) 借:在建工程在建工程 贷:原材料应付职工薪酬固定资产(4) 借:管理费用其他应收款差旅费库存现金(5) 借:(6) 借:应收账款主营业务收入应交税费一一应交增值税(销项税额)9180500(应编制银行存款付款免证)(7) 借:生产成本10000制造费用3000500018000(8) 借:2000累计折旧6000(9)借:营业务支出15(X)015000(10)借:练习二()付款凭证贷

3、方科目:2008年10月1廿 银付字第摘要借方科目金额记 账 符 号总账科目明细账科目千III-)T百-I-元伯分银行提取 现金一-合计会计主管:李林 记账:朱俊杰 出纳:王雪 审核:廖嘉辉 制单:叶伟(二)收款凭证代方科目记 账十符 号李明出差 退回余款其他应收款 借方科目:2008年10月2廿收字第1号李林记账:朱俊杰出纳:2008年10月2廿 转字第1号借方金额贷方金额万角盘李明出弟 报销朱俊杰 审核:(三) 收款凭证库存现金 2008年10月4日 收字第2号代方.科目1-销伟乙产 品2件主营业务 收入乙产品增值税销 项税应交税费应交增值税(四)转字第2号2008年10月4日Ti11I王

4、林出差 报销差旅费李林审核:廖嘉辉制单:i己账:朱俊杰库存现金 2008年10月4 LI 付字第2号记账符号-T王林出差 补付(一五)存入银行-,-付字第3号2008年10月5日附件x张习题二(1)(2)700300其他应收款一差旅费(3)2340乙产rin应交税费应交增值税(销项税额)340(4)900100(5)练习三(一) 通用记账凭证2008年7月1日 第1号总账科II7L销传产品主管业务 收入红星厂/增值税(销项税额)*-通用记账凭证2008年7月2日明细账科目VI-1-干隹支付厂部 办公费 记账:出纳:王雪制单:(三)2008年7月3日 第3号运回A 材料A预付账款叶伟2008年7月4 口 第4号尤预收账款销售产品 _批中北公司习题三11700应交税费应交增值税(销项税额)17001500(五) 通用记账凭证1力报销差旅 费-. 一-2008年7月5日第5号银行存款 1500原材料A材料 5000应交税费应交增值税(进项税额) 850预付账款 4000银行存款 1850预收账款 35000银行存款 11800主营业务收入 40000应交税费应交增值税(销项税额) 6800管理费用 1200其他应收款差旅费 1000库存现金 200

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