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同一控制下与非同一控制下企业合并会计处理的差异比较Word文件下载.doc

1、7舞弊审计策略探析8后金融危机下我国公允价值计量的应用探讨9我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策10我国中小企业内部控制研究以A公司为案例11某玩具厂电算化会计信息系统的内部控制研究12我国上市公司盈余管理问题研究13经济危机背景下汽车行业盈利能力评析14基于公司治理的内部控制浅析15某公司现金流管理问题及对策研究16我国上市公司内部控制信息披露研究17国有商业银行内部控制建立的研究18我国商业银行内部控制的问题与对策研究19新会计准则下存货会计政策选择对企业的影响20新准则引入公允价值对上市公司的影响21我国上市银行社会责任信息披露研究22我国制造业上市公司财务危机预警研究23高新技术

2、企业价值评估24浅析企业内部会计控制25某机械公司所得税税收筹划方法研究26会计政策选择对企业财务状况的影响研究27论谨慎性原则在会计实务中的运用28基于公司治理的内部控制浅析29我国会计师事务所绩效评价研究30浅析实质重于形式原则的实际运用31某建设集团公司筹资风险成因与对策研究32论公允价值在新会计准则中的应用33探讨加强中小企业现金流量管理的必要性及措施34商誉处理的国际比较与借鉴35中小企业融资创新问题研究36企业无形资产研究与开发支出相关问题研究37某物业公司企业价值评价指标体系构建的研究38契约论视角下的企业财务战略管理研究39通货膨胀条件下企业的对策研究40中国民营企业跨国并购相

3、关问题的研究基于吉利跨国并购活动的案例分析41基于渠道理论的房地产企业营运资金管理问题研究42企业年金会计核算问题研究43浅析我国中小企业供应链融资44企业环境会计信息披露探讨45公允价值计量与盈利预测46基于公司治理的内部控制浅析47上市公司关联交易存在的问题及对策48中小企业绩效评价体系的构建以某公司为例49基于公司治理的内部控制浅析50化工企业生产循环内部控制设计以某公司为例51公允价值计量的不利经济后果研究52基于预警模型的某公司财务危机成因及对策研究53通货膨胀条件下上市公司盈余管理研究54某建筑装饰公司财务分析与对策研究55某公司人力资本投资及其风险防范研究56浅论固定资产的避税筹

4、划57论企业的现金流量管理58中国上市公司股权资本运作中的换股合并问题研究基于上港集团的换股操作实例59内部控制与会计信息质量的相关性分析60某集团资产减值现状及存在问题的研究61企业创新研究以某公司为例62企业现金流管理问题研究以某集团为例63从企业会计准则第七号非货币性资产交换看公允价值的运用64企业并购财务风险研究以国美并购永乐为例65成长型企业资金链风险控制的研究66论我国上市企业融资问题67某证券公司财务风险管理研究68中国建设银行开展私人银行业务的问题及对策69基于公司治理的内部控制浅析70基于内部价值链的某公司成本管理研究71基于EVA指标的我国上市公司并购绩效实证研究72作业成

5、本法在某服饰厂的应用设计73高科技企业管理层股权激励效应的实证研究74某纺织公司负债经营策略分析75上市公司财务会计报告舞弊手段及成因分析76杜邦分析体系在某集团中的应用设计77内资啤酒行业并购财务风险研究以燕京啤酒为例78资产减值会计问题研究79国有企业内部财务监督机制的研究80某环保新材料公司应收账款管理研究81金融危机下公允价值会计问题研究82由温州老板集体逃跑事件看民营企业融资风险防范83某集团ERP环境下成本控制应用研究84公司社会责任信息披露的影响因素分析85论企业降低产品成本的途径86我国企业内部控制模糊综合评价应用研究87反倾销会计若干问题研究88制造企业存货内部控制问题的研究

6、以某机械公司为例89小微企业筹资问题的研究90企业内部控制自我评价的研究91某电力设备公司内部监督模式研究92中小会计师事务所质量控制体系研究以某会计师事务所为例93现代企业质量成本管理研究94某生物科技公司现金流管理中的风险及对策探析95某公司应收账款的风险防范研究96浅谈市场经济条件下会计监督的强化再看会计委派制97新旧债务重组准则的比较研究98某纺织机械公司营运能力指标分析及评价99关于上市公司担保若干问题的思考100上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的问题研究101xx物流公司内部控制研究102中小型民营企业财务问题与对策103某会计师事务所内部控制问题研究104通货膨胀环境下会计计

7、量问题研究105国有粮食企业内部控制研究106浅论我国增值税转型问题107多变量财务危机预警模型在某公司的应用研究108我国股权激励对企业业绩影响的研究109上市公司应收账款管理及控制研究110上市公司内部控制评价体系研究111基于公司治理的内部控制浅析112基于公司治理的内部控制浅析113关于新借款费用准则执行的探讨114基于作业基础的成本预算改进研究115某房地产开发公司税务筹划方案设计116会计信息化背景下内部控制研究基于管理优化原则117关于我国上市公司关联方交易管制方法的思考118企业集团财务总监委派制效果分析以某集团为例119某建筑安装工程公司应收账款管理问题研究120基于公司治理

8、的内部控制浅析121企业应收账款管理问题研究122我国加工制造企业成本控制方法研究123全面预算管理在中小企业中的应用以某公司为例124支持再生资源行业发展的税收政策的研究125对某建筑公司应收账款管理中存在的问题及对策研究126上市公司财务舞弊的原因及对策127上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价128关于CPA防范法律风险的思考129企业并购中的绩效与风险研究130基于企业生命周期的高新技术企业融资战略选择131某钢结构公司内部会计控制研究132中小民营企业适度负债经营研究133企业负债经营风险控制研究134会计造假的防范与治理研究以某厂为例135某公司成本控制体系设计136基于企业生

9、命周期的财务战略探讨137我国上市公司股利分配政策的现状及对策研究138基于公司治理的内部控制浅析139企业内部控制问题与对策研究140经营风险与财务风险的关系及控制对策研究141某公司负债经营对公司价值的影响问题研究142内部控制审计与财务报表审计的整合研究143作业成本法在民营企业中的应用以某机械加工厂为例144xx袜业公司销售信用政策问题研究145现金流量角度上市公司财务预警指标体系的构建146苏宁物流采购成本控制的研究147企业财务风险防范与控制-以xx公司为例148基于公司治理的内部控制浅析149对我国上市公司关联交易信息披露探讨150某公司海外并购财务承受能力的研究151基于价值链

10、视角的低成本战略浅析以格兰仕集团为例152某集团财务风险及其应对策略153上市公司关联交易对企业价值的影响研究154某建筑公司成本控制的研究155关于我国MBO的实施及相关问题的探讨156中小企业供应链融资存在的问题及研究对策157会计舞弊的防范与治理研究158基于公司治理的内部控制浅析159大众汽车金融(中国)有限公司业务发展中的问题及对策研究160基于价值链管理视角下的纺织行业成本控制研究161财务战略选择对企业价值相关性的实证研究以上市公司为例162新会计准则对会计信息可靠性的影响163某建设集团公司应收账款管理研究164世纪联华连锁超市存货管理问题研究165华能集团财务报表分析基于-财

11、务报表数据166基于公司治理的内部控制浅析167中小企业信用担保风险控制与对策研究168基于公司治理的内部控制浅析169经济责任审计质量控制170某轴承公司内部会计控制研究171我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究172提高中小企业自主创新的税收政策研究173我国ST公司审计师变更的动因分析174会计信息失真的原因及对策175中小企业内部控制制度构建176论现代企业制度下的内部审计177浅议企业逃税及税收筹划178(高职)浅谈如何加强企业现金的管理以xx经济技术合作公司为例179浅谈民间审计的独立性及影响因素180三全食品公司的财务分析181金融业全面开放下的居民投资理财分析182家族式

12、企业的模式研究以某公司为例183上市公司内部控制信息披露质量评价指标体系的研究184基于公司治理的内部控制浅析185加强中小企业内部控制制度建设研究186上市公司会计信息披露存在的问题及对策187关于应收账款管理的症结与对策问题的探讨以某公司为例188我国城市商业银行竞争力研究189对于我国太阳能光伏企业的财务风险预警分析以某公司为例190某建设公司投资结构问题研究191家电制造企业存货内部控制设计以某公司为例192万科公司的负债融资研究193中国银行的风险管理研究194某服装公司质量成本管理的分析与探讨195关于上市公司会计政策选择的思考196某电气公司资本结构优化设计197基于公司治理的内部控制浅析198现金流量表在四川长虹中的分析与应用199我国信息披露的基本理论与监管制度的分析与应用200事业单位目标研究

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