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账表一致自查报告Word格式.docx

1、培训开班申请、教学执行情况、培训资料装订情况、任课教师师资力量、教材教案、授课进程、学员出出勤以及实习实训的开展情况,现将自查情况汇报如下。 一、行政管理 1、指导思想及办学宗旨 我培训中心始终坚持以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面体现“三个面向”精神,坚定不移遵守国家的法律法规,全面贯彻执行党和国家的方针政策,坚持“提高素质、发展能力、培养技能、服务社会”的办学宗旨,积极推进教育教学改革,主动适应地方产业结构调整的需要,开发调整专业设置,实施以能力为本位的全面素质教育。严格按照市主管部门批准的专业工种、办学层次、办学形式、办学范围开展办学活动,采取独立办班、校企联

2、合等形式,开展定向式、订单式等培训并主动接受监督检查。 2、领导重视 自XX同志担任我培训中心校长以来,在年初制定了培训中心工作目标责任时,按劳动部门相关文件提出更高更明确的要求,并明确由XX副校长主要负责培训中心工作,同时抽调专任骨干教师担任培训中心的各项日常工作。 二、办学条件 1、师资队伍 我培训中心教师都是符合国家规定的教师资格和任职条件,并且持教师上岗资格证书,各实际开设专业(工种)都设有相应的专(兼)职老师。专职教师有大专以学历或中级以上有14名; 兼职教师有聘书的10名以上,其中高级教师、专家有3人,中级教师6人,初级教师15人; 大部分都是工作相对稳定,并且具有一定的教学经验,

3、培训能力强。 2、教学场地与配套设备 我培训中心占地教学面积1500平方米,拥有开设班级用的理论课教室16间,教室管理有序、卫生清洁,桌凳配套; 有适应教学需要的设备、仪器; 有多种实验实训室、校园计算机网络系统、多媒体教室、图书馆等先进教育设施和设备。 3、实训场地与设备 培训中心建有电焊、化学检验、模具、汽车修理、特种设备、纺织服装、养殖、计算机操作等十多个稳定的实训基地。黄石产品质量监督检验所、黄石特种设备检验检测所、黄石计量测定测试所也为我培训中心实习实训基地。 三、规范教学 1、教学管理 培训中心制定了健全教学管理制度。我们主要利用媒体广告、校内网站、XX的网站宣传、以及XX的招生简

4、章; 依托XX,在各大中型企业进行宣传; 严格按照湖北省民办职业培训机构管理暂行办法实施管理和教学。培训学员档案材料能及时准确整理,并装订成册。 2、理论教学 培训中心按照湖北省就业培训管理办法根据市场需求,兼顾学员意愿、特点和文化水平,根据专业(工种)制定需要的教学计划、大纲,合理安排培训内容,科学设置培训课程,严格按照计划、大纲所规定的课时安排和授课要求实施教学; 规范使用培训教材。 3、实训管理 培训中心根据专业(工种)制定相应的实习教学计划、大纲; 组织学员实习并安排实习指导教师进行辅导或安排到企业进行实习; 实习指导教师严格按照教学计划、大纲指导实习,同时要求实习指导教师确保学员实习

5、安全无实习责任事故。 四、办学成效 1、依法办学 我培训中心认真执行培训相关政策,严格按备案的收费标准收费,绝无擅自增设专业(工种)现象,重复申报、缩短培训时间、虚报冒领等违纪现象; 2、培训质量 培训工种和课程设置完全符合市场用工需要,培训方法和形式也能满足求职者培训的需要。每年培训学员人数为500人左中,2021年6月份,我培训中心为XX冲鞋业有限公司工200多名新进员工进行岗前培训,合格率达100%,培训满意率达到90%以上。 积极组织学员参加职业技能考核鉴定,参加率达100%以上,学员鉴定合格率达90%以上; 失业人员培训结业后就业率达95%以上,在职人员经过培训后都能在本职岗位做出突

6、出业绩。 五、存在的问题 一是招生难度较大,大部分学员接受培训是想借此谋得一份理想职业,但这一目标难以达到时,自然就不太愿意参加培训; 二是培训机构缺乏企业的积极参与,没有与劳动力市场紧密结合,劳动力市场的变化不能及时反映到培训工作中; 三是培训中心目前培训的资源基本在城市,广大农村地区具有职业培训的巨大需求,但培训资源和手段十分有限,需深入开展工作; 四是补贴标准较低。大多数学员都希望免费培训一些技术含量高的工种,而技术含量高的工种培训成本都很高,政府提供的补贴标准相对较低。 六、下一步工作 一是转变观念,加大宣传,使企业和培训人员充分认识到职业培训是一种投资并非消费,职业培训给予的回报是提

7、高就业机会,提高生产力和国际竞争力; 二是加强督查,进一步提高培训质量; 三是深入行业和企业建立职业培训合作伙伴关系机制,开展企业新进员工岗前培训; 四是加强指导,开展多形式培训,做好农村劳动力转移培训,提高培训的针对性和有用性。五是做好基础工作,特别是规范台帐管理。 XX培训中心 2021年12月5日 自查报告表 以上部分由纳税人填写篇二:年度自查报告表 获得工业产品生产许可证企业 年度自查报告表 申证单元及产品名称: 工业产品生产许可证编号: 企业名称: 企业代码: 详细地址: 邮政编码: 联系人: 联系电话及传真: 填报日期:月 江苏省工业产品生产许可证办公室印制 企业基本情况年度变化一

8、览表 注: 1、除打“”项外,其他个项内容若没有变化,只需填写左侧项,右侧项用“/”划杠。 2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的,需提供相关的 证明材料复印件。 获证企业不合格项改进表 获证产品接受监督抽查及委托检验、自检中的不合格情况一览表 1、检验类别应当填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。 2、应当填写各级各部门的监督检验情况。3企业获证产品委托加工备案情况4篇三:自检记录报告及相关表格 附件一 曳引驱动电梯土建检查合格证明 广东省特种设备检测院: 我单位对使用单位为,安装地点为,数量为台的电梯土建图纸及实际土建的项目进行检查。 检查结论:

9、顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入的空间,安全门,通道,盘车,机房及井道通风等项目均符合所安装电梯的相关安全技术规范及标准要求; 电梯可以正常安装及安装完成后符合相关要求。 特此证明。 施工单位(盖章) 年月日 轿厢超面积电梯安全使用承诺书 根据国家质监总局tsgt70012021电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯,轿厢的有效面积应予以限制。 为了满足我单位安装在_运送轻质物质的要求而购买及安装此轿厢面积超标的载货电梯,为确保使用安全,我单位在使用时郑重做出承诺: 1、在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志,表明该载货电梯的额定载重量。 2、该电

10、梯专用于运送_轻质货物,其体积可保证在装满轿厢情况下,该货物总质量不会超过额定载重量。 3、该电梯由专职司机操作,并严格限制人员进入。特此承诺。 使用单位(签章)日期: 非商用汽车电梯使用场所申明本单位安装在_的非商用汽车电梯,承诺: (1)为专供批准的且受过训练的使用者使用; (2)专供用于运送非商用汽车电梯。 使用单位(盖章) 日期: 电梯紧急报警装置承诺书 根据国家质监总局tsgt7001-2021电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯规定:轿厢内应装有紧急报警装置和应急照明,紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系。 由于现场工地进度原因,值班地点、消控中心和紧急报警装置的

11、对讲系统通讯线路正在建设中,但由于施工等需要,需使用电梯,关于紧急报警装置我方现郑重做出以下承诺: 1、保证轿厢内能通过手机、无线可持续对讲机等两种以上通讯方式能有效与外界联系; 2、在固定紧急报警对讲系统安装到位前该电梯仅供施工等特定人员有条件乘坐; 3、特定人员乘坐时配备专门人员操作,操作人员随身携带在轿厢内可有效使用的手机或无线对讲机等通讯装置,保证与外界持续联系; 4、在轿厢内张贴紧急报警电话号码; 5、在值班地点、消控中心和紧急报警装置的对讲系统通讯线路安装调试完毕后,立即安装紧急报警装置; 或在居住人员正式入住、对公众正式开放使用或正式投用前,该电梯的固定紧急报警装置保证已安装到位

12、。 特此承诺。 电梯数量及安装地点: 使用单位(签章): 电梯资料交接申明 我单位为使用单位为,安装在的台电梯已安装验收完毕。根据国家质监总局tsgt70012021电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯的要求,我单位承诺在安装监督检验合格后,向使用单位移交以下资料: 1、安全技术档案; (1)制造许可证明文件; (2)电梯整机型式试验合格证书或者报告书:(3)产品质量证明文件(合格证)(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及限速器和渐进式安全钳的调试证书; (5)机房或

13、者机器设备间及井道布置图; (6)电气原理图; (7)安装使用维护说明书; (8)安装许可证和安装告知书; (9)施工方案; (10)施工过程记录和自检报告; (11)变更设计证明文件(如有); (12)安装质量证明文件; (13)日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等范本; (14)监督检验报告; 2、以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度范本,包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等; 3、与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 并告知使用单位须配备持有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员,如是医院

14、提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯,以及采用司机操作的电梯,须由持有特种设备作业人员证的电梯司机操作。 特此申明。 安装单位(盖章)使用单位(盖章)经办人(签名): 经办人(签名): 年月日年月日篇四:2021年自查报告表 附件 安徽省第三类医疗器械经营企业 质量管理自查报告 (2021年度) 蚌埠恒瑞医疗器械有限公司报告日期: 2021年1月19日经营场所所在地:安徽省蚌埠市禹会区张公山路一品黄山苑7号楼附楼 企业负责人:赵胜强电话:0xxxx手机:xxxx联系人:李远景电话:xxxx企业年度基本情况表 年度质量管理自查情况表篇五:表外自查报告xx支行关于开

15、展表外业务自查的报告 市分行: 为全面布控表外业务风险监管,减小风险的扩散性,按照关于开展表外业务检查的通知,我行全面组织开展表外业务风险排查,及时发现问题、制订整改措施,确保全行表外业务安全平稳运行。现将我行表外业务的自查情况报告如下: 一、基本情况 截止x年x月x日,我行表外业务各科目余额情况如下:银行承兑汇票余额为x元,1年以上标准贷合未使用额度为余额x万元,重要空白凭证余额为x份,代理业务重要空白凭证余额为x份,代保管有价值品(atm吞卡)余额为x张,开出单位定期存单(为甘肃施可丰肥料有限公司开出定期存单)余额为x万元,代保管抵押物(他项权证、汽车分期付款)余额为x份,代保管质物(银承

16、代保管、代保管质物)余额为x万元,开出国库券单证余额为x万元,贴现票据余额为x万元,个人助业贷款未收利息为x万元,个人农业贷款未收利息余额为x万元,农户小额贷款未收利息为x万元,代销实物黄金余额为x克,利率互换合约名义本金为x万元,代销委托实物白银余额为x克,经营租赁承诺(离行式自助银行房屋租赁费)余额为x万元。 二、检查措施 (一)高度重视,加强领导。 我行成立了表外业务风险排查领导小组,由分管内控副行长任组 长,各部室、网点负责人为成员。 (二)落实分工,明确责任。 本次表外业务风险排查,主要采取各网点自查与财务会计部、运营管理部、信贷管理部、个人金融部、三农金融部、内控合规部核实相结合的

17、方法,各部室、网点对所发生的表外业务按种类分别排查,制定本部门表外业务台帐,主要以或有事项中的有关科目为主进行排查,排查结果集中上报内控合规部,由内控合规部进行汇总上报市行。 (三)全面排查,检查到位。 各部室网点对所有表外业务风险均进行了排查。一是或有事项借方类科目逐笔排查业务风险; 二是委托代理借方类科目将现在的主要业务情况进行排查并给予简要说明; 三是备查登记类贷方科目逐项落实帐实情况、实物保管情况,确保帐实相符、保管符合制度要求。 三、检查结果 (一)实物保管方面,我行参照会计报表按部门网点逐项检查会计台帐与实物,实物与会计科目余额完全一致,实物专人加锁保管,网点台帐记录详细无误,我行

18、做到了表外业务账实相符、保管合规的要求。 (二)管理制度方面,我行执行的业务岗位设置做到了前中后台分离,严格执行岗位职责分离制度,每笔业务都经有权审批人审批,我行已建立了表外业务各层次、各环节的授权体系,纳入了统一授信范围,实施授权管理,核定了担保类业务的最高限额,并坚持执行100%承兑保证金的制度。 (三)业务流程方面,我行按内控要求明确了表外业务的操作流程,明确了风险管理、信贷管理、会计结算等业务操作程序和业务人员岗位职责,相关制度能较全面的覆盖业务环节和业务岗位。 (四)会计审计方面,我行坚持精确的财务会计准则,事前各部门及时沟通,核实表外业务的真实性和准确性,并在记账后的第一时间查看财

19、务报表,核对账务,及时发现问题、整改问题。 四、存在问题及整改措施 信贷资产质量下降,表外业务中个人助业贷款应收未收利息、个人农业贷款应收未收利息和农户小额贷款应收未收利息三个科目的余额分别为0.xxxx万元、1.xxxx万元和6.xxxx万元,相应科目去年年底的余额分别为0.xxxx万元、1.xxxx万元和5.xxxx万元,这些余额都是相应贷款类别的逾期3个月的应收利息,这些科目尤其是农户小额贷款应收未收利息的余额不降反增,反映出我行信贷资产质量下降。 针对这一问题,支行责任落实到具体的经办人,客户部门也积极联系逾期贷款相关客户,争取贷款归还,并在以后的的业务拓展中更加注重贷款客户的信誉,做

20、到不该放的贷款坚决不放,从源头上杜绝不良贷款的产生。财务会计部门也要加强对表外业务数据的分析,做出对支行经营有用的分析报告。 五、下一步工作措施 一是继续坚持执行100%的承兑保证金制度,以此可以有效规避未来可能出现的由于信用风险导致的损失。我行必须根据自身表外业 务的风险状况,建立符合自身状况的风险准备金补充机制,提取符合自身风险状况的额外风险准备金,防范信用风险带来的冲击。 二是完善表外业务的内控管理机制,确保表外业务开展过程中各部门网点要实施有效的隔离、授权、相互监督和检查,领导部门要在第一时间对表外业务操作风险予以最有效的控制和化解。 三是提高表外业务人员的业务知识水平,提高员工的业务

21、素质,在记账过程中尽量避免错误。同时要教育员工树立稳健交易的风险意识,有效的控制表外业务的操作风险。 四是继续做好表外业务的台帐登记工作。我行要依据反映和控制表外业务的原则,细化“手续费收入”、“其他营业收入”等科目; 用适当的原则对表外业务进行确认和计量,对于或有事项要选择适当的记账方法,设立专门的或有事项台帐,专门记录表外业务的发生情况,而不是只单单记录数据的余额,同时进一步做好表外业务的台帐登记,逐步形成详细直观的表外业务的交易记录。 五是建立统一的表外业务会计报表外报告制度。建立专门的表外报告制度,对或有事项进行详细的分析,说明这类业务对我行营运的影响程度,对我行统一编制的业务状况表、

22、损益明细表中的表外业务进行单独的数据分析,及时准确的反应我行的真实经营情况。 年度 纳税人编码: 纳税人名称: 单位:元 填表日期: 项目 自查前汇算清缴申报金额 自查调整额(调减用“-”反映) 自查调整后重新申报金额 备注说明 1 2 3=1+2 纳税调整后所得 (主表A类第23行) 弥补以前年度亏损 (主表A类第24行) 应纳税所得额 (主表A类第25行/ B类主表第3行) 自查补缴税额情况 企业所得税 个人所得税 营业税 其他税费 合计 4 5 6 7 8=4+5+6+7 自查项目 自查结果 是 否 1.是否存在账外经营? 2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形? 3.税前扣除的

23、成本费用是否真实并符合税收规定? 4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续? 5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续? 自查情况文字说明 自查后税负仍明显偏低的原因详细说明 本单位所填报的各项内容真实、准确,如有虚假,愿承担法律责任。 法定代表人签字: 纳税人公章: 经办人: 联系电话: 备注: 1.纳税人应对照自查项目认真开展自查,并在自查结果是或否栏内打“”,如第3-5项自查项目当年度未发生的,可在相应的“是”栏内注明“未发生”; 2.如需填报内容较多,可另附纸张; 3.本表一式两份,由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。 联名账户自查报告 民政台账自查报告 统计台账自查报告 台账自查报告(共9篇) 银行账户清理自查报告

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