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两税合并对企业的影响分析Word文档下载推荐.doc

1、7公路施工企业成本控制的应用研究8基于财务战略的中小企业纳税筹划研究9中小企业内部控制存在的问题及对策10绿色会计确认问题的研究11某电气公司质量成本管理的研究12我国上市公司内部控制信息披露研究13跨国公司财务风险对策研究14某集团资产减值现状及存在问题的研究15论通货膨胀对中小企业的影响及对策16BC电子商务模式的物流成本控制研究17我国企业社会责任信息供求研究18中小企业营运资金管理现状和对策分析19关于某公司所得税的纳税筹划20基于供应链成本管理的企业成本控制研究以某公司为例21保险公司财务风险成因与防范以xx财产保险公司为例22化工企业生产循环内部控制设计以某公司为例23基于价值链分

2、析的公立医院成本管理研究24浅谈企业并购后的财务整合25“零库存”模式的风险管理研究26某仪表公司销售与收款循环内部控制存在问题及对策27海尔集团全面预算管理研究28某纸业公司产品成本控制研究29TCL公司内部控制应用研究30现金流量表在企业扩张中的应用31出口企业汇兑风险的研究基于人民币升值视角32我国房地产企业融资策略研究33成长型企业适度负债经营的问题研究34家电制造企业存货内部控制设计以某公司为例35企业会计政策与估计变更对利润的影响研究36浅谈我国会计职业道德建设问题37基于供应链视角的企业营运资金管理38从企业安全性谈偿债能力分析39提高企业核心竞争能力的财务策略40中小企业民间融

3、资的SWOT分析以某公司为例41资产重组对上市公司绩效影响的分析以中化国际为例42个人所得税工资薪金扣除额调整前后的税收对比及其对其他税目影响的案例研究43制造企业存货内部控制问题的研究以某机械公司为例44对审计风险及其控制的探讨45中国会计准则国际趋同的机遇与挑战46作业成本管理在企业中运用的探讨47我国国库集中收付制度初探48新非货币性资产交换准则实施对中小企业利润的影响49小微企业筹资问题的研究50某轴承公司内部会计控制研究51某建筑公司成本控制的研究52我国上市公司会计信息透明度的问题及建议53农业产业上市公司的价值创造54企业集团增值税纳税筹划55增值税转型对企业财务报表的影响56某

4、公司产品成本控制研究57中小企业流动资金运营中的问题及对策以某粮油公司为例58企业内部控制自我评价的研究59某地红十字会问题研究60企业并购财务整合的研究61信息化条件下会计内部控制的创新以xx公司为例62现代风险导向审计在中小会计师事务所的运用63企业应收账款管理与风险控制64某家纺公司存在的问题及对策65我国银行业上市公司绩效管理实证研究66企业集团模式的构建研究以某集团为例67资产减值准则的分析68企业集团资金集中管理研究69关于财务与会计外包的研究70我国银行贷款损失准备的会计处理问题研究71固定资产会计准则比较研究72基于公司治理的内部控制浅析73人力资源信息披露研究74浅谈我国上市

5、公司社会责任会计信息的披露75上市公司股利政策影响因素研究基于房地产上市公司的实例研究76网络交易税收问题的研究77产品全生命周期成本估算研究78ERP环境下会计信息系统的内部控制79企业并购财务风险的分析与规避以某公司为例80中小企业存在的问题及对策81上市公司财务治理结构研究以苏宁电器为例82万科集团财务风险防范的探讨83融资担保公司财务风险分析及防范84会计政策选择在税收筹划中的应用85某化工公司筹资问题及对策86全面预算管理在企业中的应用研究以xx钢铁集团公司为例87营改增对企业的影响以某公司为例88基于公司治理的内部控制浅析89关于商誉的会计思考90我国上市公司财务治理问题研究91某

6、公司财务指标应用存在的问题及对策研究92“先诊疗后结算”付费模式下医院内部控制的研究以某医院为例93浅谈会计信息失真的原因及改善对策94缺陷产品召回及其会计处理探析95某公司内部审计独立性的影响因素和对策研究96我国上市公司财务舞弊模式研究与对策解析97我国上市公司内部控制存在问题及对策98中小企业融资方式银行信贷融资99论企业负债经营及财务风险的有效控制100上市公司实物资产会计政策选择相关问题研究101我国环境审计的现状及对策研究102我国上市公司股权激励问题研究103浅论资产重组风险的防范104经营者薪酬研究105公允价值的运用对会计信息质量的影响以金融工具确认和计量为例106我国房地产

7、行业面临的融资风险及对策研究107某餐饮管理公司网络条件下的会计资源共享研究108企业并购风险的管理策略分析109我国增值税会计的现状分析110会计电算化对传统会计职能影响的研究111银行治理结构对商业银行内部审计的影响112我国上市公司内部控制信息披露质量的影响因素研究113基于公司治理的内部控制浅析114质量成本管理在某公司中的运用研究115商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究116论注册会计师法律责任的成因及其对策117基于公司治理的内部控制浅析118存货计价方法的选择对报表盈余质量影响的案例研究119应收账款的信用管理与风险防范120会计信息系统内部控制研究121企业创新研究以某公司为

8、例122基于公司治理的内部控制浅析123公允价值会计的理论与实务研究124论会计信息质量与内部控制制度125公允价值在金融危机中的争议与思考126基于公司治理的内部控制浅析127两岸高校财务控制与管理比较以资金管理为重点128英国绩效审计特征、路径与借鉴分析129某公司资本结构问题研究130基于敏感性因素分析法的xx公司利润最大化研究131基于现金流量的某集团财务风险分析与防范132某机电公司融资方案选择研究133上市公司财务报告改进问题研究以某公司为例134浅论我国中小企业应收账款的管理135新债务重组准则实行中有关问题的思考136某集团ERP环境下成本控制应用研究137浅谈我国企业内部审计

9、缺陷及成因分析138小微企业融资对策探讨139会计政策的选择对企业财务状况的影响以某公司为例140基于公司治理的内部控制浅析141基于公司治理的内部控制浅析142提高会计信息质量的研究143中小企业融资困境分析144基于公司治理的内部控制浅析145基于公司治理的内部控制浅析146基于顾客价值理论的某连锁酒店成本管理研究147完善内部控制预防舞弊行为148物流企业绩效评价指标的研究149经济责任审计质量控制150我国商业银行个人理财业务的现状与问题分析151某保险公司资产流动性研究152中国企业跨国并购风险及控制分析153上市公司股权结构与经营业绩的相关性研究154民营企业会计诚信的治理以xx建

10、设公司为例155我国上市银行社会责任信息披露研究156人力资源会计在服务业企业中的应用研究157中小企业问题研究158碳税设计与思考159基于公司治理的内部控制浅析160中外资银行竞争优势比较分析161低碳经济下xx公司环境成本控制162基于某公司非货币性资产交换业务的公允价值研究163天津万华公司会计信息化实施案例分析164中小企业内部控制的问题及对策165论公允价值在新会计准则中的应用166中小企业成本管理现状及对策研究xx家具采购成本控制167某连锁超市期间费用管理问题研究168民营企业成本核算方法的选择与管理169中小高新技术企业融资困境及其对策研究170万科股权激励计划研究171基于

11、公司治理的内部控制浅析172上市公司固定资产减值的问题研究173基于公司治理的内部控制浅析174内部审计与外部审计的协同研究175上市公司环境会计信息披露问题研究176某陶瓷公司成本控制的探讨177某工厂采购成本与仓储成本的分析与控制178某集团税务风险的防范与控制研究179我国上市公司经营者股票期权激励问题探析180上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价181某建筑公司期间费用管理问题研究182建筑工程项目成本管理研究183我国制造业上市公司财务危机预警研究184企业内部审计外包有关问题的探讨185负商誉的存在性分析及确认与计量186企业亏损内因及治理对策以xx化工有限公司为例187某科技公司财务风险研究188审计项目成本控制问题探讨189某化工公司负债经营研究190论企业内部控制与风险管理的关系以某公司为例191浅析我国中小企业人才激励机制的构建192我国上市商业银行的财务风险管理研究193现金流量表编制方法研究以某公司为例194作业成本法在物流成本管理中的应用研究195某公司应收账款管理196融资决策对公司的影响及对策研究以某公司为例197基于公司治理的内部控制浅析198关于双赢税收筹划的探讨199企业环境会计信息披露分析200某公司资本结构优化研究

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