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隐患排查治理管理制度及台账Word格式文档下载.doc

1、4.1.2领导按照企业标准开展各项安全工作。4.1.3管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。4.1.4岗位员工遵守岗位安全操作规程,正确佩戴合格的劳动防护用品,正确使用各类工器具。4.1.5遵守特种作业的持证上岗规定。4.1.6对生产作业现场潜在的安全风险认识到位,安全防范措施到位。4.1.7不违反酒后上岗、疲劳上岗等管理规定。4.1.8有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位。4.1.9不违章指挥、不错误指挥。4.2.物的状态(设备设施运行、各类生产活动)。4.2.1电气线路不得裸露、漏电。4.2.2危化禁忌品的存储及管理符合要求。4.2.3生产现场及库房原材料、产成品的堆码,作业场所及安全通

2、道的规划合理。4.2.4安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。4.2.5对危险源监控管理到位。4.2.6存在职业病危害因素的场所(粉尘、化学性危害因素、物理性危害因素)的控制、管理4.2.7其他行业性检查4.2.7.1施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具的检查。4.2.7.2消防检查用火、用电有无违章情况,安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好,消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整,重点防火岗位人员是否在岗,消防应急救援物资是否齐备。4.2.7.3重大危险源现有安全防护装置,监控、检测、报警仪器仪表,重大危险源监控措施,危险源应急救援预案,

3、责任人等情况,完善危险源管理方案,并确保各装置及措施可行、可靠。4.2.8其他设备设施缺陷。4.3环境因素(作业场所环境)4.3.1室内作业场所环境(包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否畅通、采光照明是否良好等)4.3.2室外作业场地环境不良(包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否畅通、作业场地光照情况等)4.3.3其他环境因素4.4安全管理(管理)4.4.1职业安全卫生责任制落实情况4.4.2职业安全卫生规章制度制定情况4.4.3编制事故应急预案、培训、演练并修订。4.4.4各级安全管理部门及相关专项检查组织查

4、人员落实安全检及检查原始记录。4.4.5各工种、岗位操作人员安全教育培训、考核发证及登记。4.4.6特种作业人员办证及复审情况。4.4.7其他管理因素5隐患排查的方法实现隐患排查治理制度化,是以安全检查为手段,以消除隐患为目的的一项系统性工程。重点是通过日常的有效检查,及时发现和消除各类事故隐患和安全生产工作中存在的问题与缺陷,提升安全生产的保障程度,避免各类事故的发生。安全检查的形式主要分为:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和定期检查。5.1 综合检查。施工工地综合检查由各部门主管领导带队,各相关成员参加检查。施工工地检查,每月不少于1次。5.2 专业检查分别由安全及工程

5、部的主管领导组织人员进行,每年不少于2次。检查内容主要是对危险物品、电气装置、机械设备(包括起重设备、电梯等)、建(构)筑物、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查;专业安全检查要有专业工程技术人员参加,事先制订安全检查表或检查内容,做到定量评价、识别危险、评价危险、控制危险。5.3季节性检查分别公司领导和工程部主管负责人,根据季节气候特点,组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检查。5.4 施工工地和休息区在国家法定节假日节前、节后及节日期间的安全检查,检查的主要内容是施工工地及休息安全危险源、重要的设备设施等方面的安全管理和隐患排查治理情况及节日期间的

6、中夜班检查、劳动纪律检查;5.4.1 长假期间安全检查5.4.1.1 本标准规定长假期间是指春节、国庆假期。5.4.1.2管理要求及检查要点。各施工工地安全管理机构要召开专题会议部署工作,放假前3天落实好长假期间的安全工作计划,做好节日期间的安全教育和安全检查,公司领导组织节前安全检查,对各工程部落实情况进行督促和检查。7 隐患排查管理7.1事故隐患排查的主要任务是进行危险源识别,排查事故隐患,对所查出的隐患进行分级和原因分析,提出整改措施,确定整改时限,落实整改负责人,并对整改情况进行验证。7.2法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及公司操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相

7、关方进入、撤出或改变、年度检修、紧急情况下的抢修以及每次系统开停车前、对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查,应由公司各相关职能部门和单位负责制订安全检查确认表,按照各自的安全管理职责进行安全检查。7.3隐患排查前应制定排查方案,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法。排查方案应依据: 有关安全生产法律、法规要求; 设计规范、管理标准、技术标准; 企业的安全生产目标等7.4 任何人发现事故隐患,都应立即进行处理,并向本单位领导报告,或直接向厂安全科和有关职能部门报告。本厂对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,按有关规定予以奖励。7.5对排查出的隐患进行治

8、理,治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。7.6对于重大隐患公司应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。7.7本厂将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责,对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。8 事故隐患排查报告和隐患建档监控8.1 事故隐患排查应认真填写安全检查记录表,并按相关程序逐级进行报告。8.2各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后,应立即进行处理。8.3 对综合检查、专业检查、季节性检查发现的隐患和问题,各相关职能部门应以简报形式通知被检单位;

9、对严重威胁安全生产的隐患项目,应立即下达隐患整改通知单,限期进行整改。8.4工程部和施工工地均应建立隐患整改台帐,对事故隐患进行有效监控,落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、隐患分级、整改效果评估、备注等项目内容。8.5工程部定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析,并向公司领导报告。8.5.1 班组每周对本班事故隐患排查理情况进行统计分析,并报告本公司上级领导。8.5.2工程部每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并书面报告本公司上级领导。对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,还应及时向公司安

10、全主管领导和有关职能部门报告,由公司安办汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括:a隐患的现状及其产生原因;b隐患的危害程度和整改难易程度分析;c隐患的治理方案。8.5.4工程部,按照各自的安全管理职责,应在每月初将本部门上月安全隐患排查治理情况和下月的主要工作安排书面报告公司上级领导。8.6隐患整改及验收8.6.工程部和班组查出的隐患和问题都要逐项分析研究,落实整改措施,限期进行整改。8.6.2 对于一般事故隐患,班组立即组织整改。8.6.3对严重威胁安全生产的隐患,工程部应下达隐患整改通知书,按照“四定”(定措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人)原则组织整治,应由本级整治的隐患不允许推

11、给上级管理部门。8.6.4各专业检查和工程部检查的隐患整改由厂制造部按照职责进行下达,由责任单位的安全主管领导签收并负责处理;隐患整改后,将隐患整改通知书即时反馈到公司领导处,复查验证后存档备查。8.6.5对于重大事故隐患,由工程部制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容:a治理的目标和任务;b采取的方法和措施;c经费和物资的落实;d负责治理的机构和人员; e治理的时限和要求;f安全措施和应急预案。g各单位在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警

12、戒标志,暂时停产或者停止使用有关设备设施;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当采取有效地安全防护措施,防止事故发生。8.6.7如因物资、技术等原因暂时不具备整改条件的隐患,应采取切实可行的安全防范措施,并逐项纳入计划,限期整改或停产。8.6.8对隐患和问题的整改情况,应进行复查(验收),跟踪督促落实,形成闭环管理。9 考核9.1对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,按本厂相关规定给予奖励和表彰。9.2 隐患排查及项目整改完成情况,纳入年度安全目标责任制考核,具体指标及奖励细则另定。9.3违反本办法,有下列行为之一的,按安全生产奖惩制度进行处罚。9.3.1未按规定上报事

13、故隐患排查治理统计分析表的;9.3.2未制定事故隐患治理方案的;9.3.3重大事故隐患不报或者未及时报告的;9.3.4整改不合格或者未经厂安全科审查同意擅自恢复生产的。10 修订本标准每3年修订一次,如遇特殊情况及时修订。11相关记录1)安全检查记录表2)隐患整改通知单及回执单3)隐患汇总登记台账4)安全生产隐患排查治理情况统计表安 全 检 查 记 录 表 记录人:检查时间 年 月 日负责人(姓名/职务)检查形式参加人员: 检查内容: 检查结果: 隐患排查治理管理制度隐患整改通知单及回执单隐患整改通知单建立编号:受检部门检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前整改

14、完,在此之前立即采取有效措施,确保安全。签发人检查负责人检查部门接收负责人第一联 公司 填写人: 填写时期: 年 月 日隐患整改回执单 :( )隐患第 号隐患整改通知书所列整改整改项目:已于 年 月 日整改完毕,请验收。 部门负责人(签字): 年 月 日整改措施(包括预防措施、教育)验收人(签字): 年 月 日第二联:整改完后给公司隐患汇总登记台账 年 月 日序号隐患名称查出日期地点整改日期验收隐患分级整改效果评估责任人验收人时间安全生产隐患排查治理情况统计表( 年 月) 填报单位:类别一般隐患重大隐患排查其中已整改整改率排查治理重大隐患其中:列入治理计划的重大隐患排查重大隐患已整改销号列入治理累计落实治理资金计划的落实治理落实安全措目标任务经费物资机构人员时间要求施应急预案(项)(%)(万元)管理机械设备 用电 安全设施个人防护用品其他总计单位负责人: 填表人: 联系电话: 填表日期: 年 月 日3

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