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盐城射击运动训练中心Word格式文档下载.docx

1、精心组织好省运会的报名组队工作,确保最好的队员能够参赛省运会,力争好的成绩;要激发教练员的最大能动性,全身心地组织和把控好比赛的全过程,激发运动员最大潜能,全力发赴完成市体育局给中心下达的目标任务。5、依托驻城及周边学校开展省二十届运动员的选拔,并形成选材网络。积极与教育部门、驻城有关学校沟通联系,商谈合作事宜,努力达成校队联办合作关系,让运动员能就近入学以利于参加训练,中心下一步着手协调与文峰中学共建全国重点射击学校事宜,为做大做强射击项目提供稳定的生源保障。6、利用全运会结束各方补充人才之际,加强与省队、部队运动队和其它省运动队的沟通交流,建立良好的队际关系,积极向他们推荐有发展潜力的运动

2、员,力争再送3-4名省运会备战运动员外出代培代训,同时切实做好跟踪服务工作,解决存在的实际困难和问题,鼓励他们向更高的水平发展,提高成才率,同时也为完成省十九届运动会目标任务增加新的增长点。7、协助市体育局做好新射击馆建设的相关工作,做好运动队转场训练工作,针对省运会口径枪支的比赛项目未设团体项目,中心拟将好的口径项目运动员和手枪速射项目运动员送省队、部队运动队或外省运动员代培代训。中心将另建临时气枪训练场地和枪弹库和办公地,加强场馆的安全保卫工作,在得到公安部门的认可的情况下积极训练,确保省运会气枪项目的备战工作不受影响,同时也为省二十届选材、备战工作提供保障。 根据盐城市财政局关于编制20

3、18年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知(盐财预201721号)的要求,以科学发展观为统领,紧紧围绕市委、市政府决策部署,结合我单位的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2018年单位预算。 基本支出预算:人员支出按2017年8月在职人员的实际情况核定;商品和服务支出按照根据盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知(盐财预201721号)的要求。非税收入和其他收入征收预算编制:按近三年收入征收平均水平,结合下年度各种增减因素综合考虑,各项资金严格执行“收支两条线”管理,单位一切收支全部纳入预算,对各项

4、资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。第二部分盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算表公开01表 2018年部门收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称一、财政拨款225.12一、一般公共服务支出一、基本支出79.82 1.一般公共预算120.12二、外交支出二、项目支出272.60 2.政府性基金预算105.00三、国防支出三、部门预留机动经费19.30二、财政专户管理资金四、公共安全支出四、其他支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出239.72八、社会保障和就业支出9.66九、医疗卫生与计生支出3.86十、节能环保支出十一、城乡

5、社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.48二十、粮油物资管理事务二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出当年收入小计当年支出小计371.72上年结转资金146.60结转下年资金收入合计支出合计公开02表 2018年部门收入预算总表 单位:收入总计一般公共预算资金小计财政拨款(补助)资金专项收入行政事业性收费办案费用补助国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入上级财政专项转移支付

6、政府性基金市本级基金安排财政专户管理资金教育收费 其他资金事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)上年结转和结余资金其中:动用上年结转和结余资金公开03表 2018年部门支出预算总表 单位:合计基本支出项目支出单位预留机动经费其他支出公开04表 2018年部门财政拨款收支预算总表一、一般公共预算二、政府性基金预算141.00三、单位预留机动经费4.30公开05表 2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)功能科目代码207文化体育与传媒支出93.1220703体育2070399其他体育支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2

7、10医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金5.792210202提租补贴6.272210203购房补贴1.4222922960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296003用于体育事业的彩票公益金支出公开06表 2018年财政拨款基本支出预算表(经济科目)科目编码科目名称301工资福利支出76.0230101基本工资19.9430102津贴补贴9.1730107绩效工资26.9030108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障缴费0.7030113

8、302商品和服务支出3.8030201办公费1.3030202印刷费0.1030207邮电费0.6030211差旅费0.5030228工会经费0.9630229福利费0.1430299其他商品和服务支出0.20公开07表 2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)公开08表 2018年一般公共预算基本支出表(经济科目)公开09表 2018年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表三公经费会议费培训费因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费公务用车购置费运行维护费说明:本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算,故本表无数据公开10表 2018年部门政府性基金预算财政

9、拨款支出预算表公开11表 2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据公开12表 2018年部门政府采购预算表采购品目大类专项名称采购物品名称采购组织形式总计115.43一、货物类A52.43A1027十

10、九届训练竞赛及配套经费预算体育设备45.43射击队训练经费5.00A030201办公设备购置计算机1.35A05家具用具0.65二、服务C63.00C0509训练场地及场馆维修维护体育活动与体育场馆服务30.00C0903参赛经费租赁服务6.00C0109安保服务22.00第三部分 盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度收入、支出预算总计371.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加109.86万元,增长42%,主要原因是工资调整、市射击队外训增加及养老金改革预算口径变更。(一)收入预算总计371.72万元。包括:1财政拨

11、款收入预算总计225.12万元。(1)一般公共预算收入预算120.12万元,与上年相比增加23.26万元,增长24%。主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。(2)政府性基金收入预算105万元,与上年相比增加105万元,增长100%。主要原因是市射击队外训增加及预算口径变。2其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少70万元,下降100%。主要原因是预算口径变更。3上年结转资金预算数为146.60万元。与上年相比增加51.60万元,增长54%。主要原因是跨年赛事费用未结。(二)支出预算总计371.72万元。1文化体育与传媒支出239.72万元,主要用于人员经费及训练、比赛支出。与上年相比减

12、少22.14万元,减少8%。主要原因是养老金改革预算口径变更。2社会保障与就业支出9.66万元,主要用于职工养老保险等支出。与上年相比增加9.66万元,增长100%。3医疗卫生与计划生育支出3.86万元,主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加3.86万元,增长100%。4住房保障支出支出13.48万元,主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加13.48万元,增长100%。此外,基本支出预算数为79.82万元。与上年相比减少 15.72万元,下降20%。项目支出预算数为272.60万元。与上年相比增加110.53万元,增长68%。主要原因是市射击队外训增加。单位预留机动经费预算数为1

13、9.30万元。与上年相比增加15.05万元,增长354%。其他支出预算数为105万元。与上年相比增加105万元,增长100%。二、收入预算情况说明盐城市射击运动训练中心本年收入预算合计371.72万元,其中:一般公共预算收入120.12万元,占32%;政府性预算收入105万元,占28%;上年结转资金146.60万元,占40%。三、支出预算情况说明盐城市射击运动训练中心本年支出预算合计371.72万元,其中:基本支出79.82万元,占21%;项目支出272.60万元,占74%;单位预留机动经费19.30万元,占5%;四、财政拨款收支预算总表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度财政拨款收、支

14、总预算225.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加128.26万元,增长132%。主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。五、财政拨款支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年财政拨款预算支出 225.12万元,占本年支出合计的61%。与上年相比,财政拨款支出增加128.26万元,增长132%。 (一)文化体育与传媒支出93.12万元,主要用于主要用于人员经费及训练、比赛支出。与上年相比减少3.74万元,下降4%。(二)社会保障与就业支出9.66万元,主要用于职工养老保险等支出。(三)医疗卫生与计划生育支出3.86万元,主要用于职工医疗保险等支出。(四)住房保障支出支出13

15、.48万元,主要用于职工住房公积金及提租补贴。(五)其他支出预算数为105万元。六、财政拨款基本支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度财政拨款基本支出预算79.82万元,其中:(一)人员经费76.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。(二)公用经费3.80万元。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算120.12万元,与上年相比增加23.26万元,增长24%。八、一

16、般公共预算基本支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算79.82万元,其中:9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 盐城市射击运动训练中心2018 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出、一般公共预算拨款安排的会议费预算支出及一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。十、政府性基金支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年政府性基金支出预算支出105万元。 其他支出105万元主,主要用于市射击队训练、比赛。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明盐城市射击运动训练中心2018年无一般公共预算机关运行经费预

17、算支出。十二、政府采购支出预算情况说明盐城市射击运动训练中心2018年度政府采购支出预算总额115.43万元,其中:拟采购货物支出52.43万元、拟购买服务支出63万元。第四部分名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项

18、目支出安排数等。七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法

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