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石家庄市新华区信访局部门预算信息公开Word文档下载推荐.docx

1、单位规格经费保障形式石家庄市新华区人民政府信访局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入127.74万元,其中:一般公共预算收入127.74万元。 2、支出说明 2018年预算支出127.74万元。其中,人员经费支出107.92万元,正常公用经费支出19.82万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排19.82万元,为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

2、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况:2019年“三公”经费预算4.31万元(其中,公务用车运行及维护费3.0万元,公务接待费0.31万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,因公出国(境)费0万元),2018年 “三公”经费预算3.0万元(公务用车运行及维护费3.0万元,公务接待0元,因公出国(境)费0万元),按政府经济分类要求,公务用车运行维护费统计口径发生变化,调整后公车运行维护费安排3万元,按可比口径与上年持平; 会议费0.5万元,培训费0.5万元,与2018年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总

3、体绩效目标:1、信访渠道,减少信访案件,维护社会和谐稳定。2、提高信访事项办理质量和效率3、妥善处置非正常访,维护社会大局和谐稳定4、推动重要信访事项解决,规范信访事项办理、终结。用好特殊疑难信访问题专项资金。5、对生活确实困难的信访人进行救助。6、进一步提高信访干部业务能力;吸收可行建议,改进信访工作;提高信访信息化应用水平,实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递;确保相关会议正常召开,维护好群众工作中心正常运行7、进一步提高信访干部业务能力;保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转;确保相关会议正常召开。部门职责及工作活动绩效目标指标:455新华区信访局单位:元职责活动年度预算

4、数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差信访问题处理负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理;提供相关服务保障;负责处理全区群众进京上访;信访事项督查、复查复核、听证;负责区委区政府交办的其他事项。畅通信访渠道,减少信访案件,维护社会和谐稳定。信访业务办理办理人民群众来信、来访、网上信访。协助上级单位处理本区群众进京上访;重大活动期间的正常上访和越级上访工作。畅通信访渠道,提高信访事项办理质量和效率信访事项受理及时率80%75%70%70%信访事项按期结案率处置非访、突发性及群体性事件协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序;处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件;负责组织协调

5、、稳控劝返并做好服务保障工作;重大敏感时期本地和驻京信访保障工作;参加市里统一安排的驻京保障工作,根据我区信访形势,做好区里要求的长期驻京值班信访稳定保障工作,处理全区群众进京非访工作妥善处置非正常访,维护社会大局和谐稳定非正常信访事项受理及时率非正常信访事项按期化解率60%45%30%30%信访事项督查、复查复核、听证负责指导全区信访督查、复查复核、听证等工作,并对相关事项进行审核、上报;负责三跨三分离案件的办理工作;负责信访疑难案件的督办。推动重要信访事项解决,规范信访事项办理、终结。督办信访案件数8次及以上7次6次6次信访救助对生活确实困难的信访人进行救助对生活确实困难的信访人进行救助。

6、信访事务管理拟定信访工作方针政策;调研提出信访工作对策建议;督促检查和指导全区信访工作;机关日常工作进一步提高信访干部业务能力;群众工作中心登记受理群众来访事项,职能部门接待窗口负责接待调处、现场答复和报结回复、告知以及宣传等工作;牵头、接待、调处涉及多个部门和一些跨区域的信访件及重要、疑难信访问题;督促检查各职能部门继续做好本单位的来访接待和信访件的报结、回复工作。组织协调区党政领导和有关部门负责人参与接待群众来访工作。做好群众工作中心日常维护和管理。做好群众工作中心对信访条例以及政策规范的宣传。做好群众工作中心工作人员经费、工资、保险等保障支出。努力把社会矛盾纠纷解决在初始,化解在当地,实

7、施分类引导,领导干部接访,三级调处,信访听证,社会力量参与,教育疏导,监督监察,群众满意度评价等工作机制。群众工作中心任务完成率100%95%90%90%其他综合事务管理业务培训、人民建议征集;公务外网建设与运维管理。机关文书档案、会计档案保管和文件印刷管理,机关人事、离退休人员服务,培训,财务、基建、后勤服务、维持局内日常办公运转所需办公耗材及办公设备;一线信访工作岗位津贴;领导交办的其他工作。其他各项综合实务工作完成率六、政府采购预算情况 2019年,我部门安排政府采购预算1.6万元。具体内容见下表。部门政府采购预算万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购

8、金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1.60新华区信访局小计计算机设备及软件A02012.000.551.10办公设备A020210.000.050.50七、国有资产信息新华区信访局上年末固定资产金额为63.0504万元,本年度拟购置固定资金总额为1.6万元,主要是计算机设备、办公设备,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表编制部门: 截止时间:2018年12月31日 项 目数 量价值(金额单位:万元)资产总额63.0504 一、房屋(平方米) 其中:办公用房(平方米) 二、汽车(台、辆)1

9、14.1800 三、单价在50万元以上的设备(台、套) 四、其他固定资产48.8704八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入:是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、无其他需说明事项。

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