1、为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高教育经费使用效益,强化对学校各方面内部管理的监督,落实党风廉政建设责任制,促进学校管理水平的提升,结合学校工作实际,特制定2017年学校内部审计工作计划。一、组织机构:学校成立内部审计工作领导小组:组长:张平(副校长、纪检委员)成员:宋本利(校长) 张仕富(分管副校长)苟光武(党支部副书记) 陈飞(总务主任) 岳万春(报账员) 李秀山(会计) 周治平(教师代表)二、工作目标:加强事前、事中审计监督,强化依法治校、民主决策、民主管理的落实,努力实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为提升学校管理水平提高教育质量服务、为教育改革和
2、发展服务”的目标。三、工作内容:1、加强对学校经费预算方案编制、执行的审核、监督。从预算的编制、执行的全过程介入,每月对学校经费的运行状况进行专门会议分析,发现问题及时自纠,每学期末组织内审人员对全学期经费开支进行彻底清理、审计,清账结果向全体师生公开,确保各项支出的真实性、合法性、效益性。2、加强对专项惠民资金的审计监督。及时监督“一补”、“营养计划”等专项惠民资金的政策宣传、对象审核、资金发放、档案完善等工作,严格执行相关政策,严格落实相关程序,保障把惠民工程办成阳光工程。3、加强对义务教育零收费政策的执行,严厉禁止违规收费现象的发生。4、加强对绩效工资考核方案执行的监督、审计。严格落实绩
3、效工资考核方案,考核情况做到公开、及时,发挥绩效工资政策对教师工作的考核激励作用,推动学校工作不断进步。5、加强对学校有关经济活动的管理。坚持重大经济行为学校班子集体讨论决定,内审成员提前参与,坚决执行政府采购和重大项目招投标制度,内审组参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作,将审计关口前移,注重事前、事中监督,发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用,促进经济活动的正常开展。6、认真开展建设工程竣工决算审计。严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。在工程竣工后,及时与施工方配合做好验收工作,精选资质高、信誉好的社会审计机构,认真做好运动场、校园文化建设和校园环境整治项目工程审计工作、加大新建宿舍楼工程自审力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。7、做好上级审计、财政、教育等上级主管部门安排的相关工作,确保学校各项经费管理使用工作的规范、有序。二一七年五月二十日