ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:21.50KB ,
资源ID:5172822      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-5172822.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(出差管理制度修订版文档格式.doc)为本站会员(wj)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

出差管理制度修订版文档格式.doc

1、2.1出差工作内容:出差期间必须提交工作计划,每日通过钉钉填写日志,包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等,并将能体现拜访对象的照片作为附件上传。三、出差借款3.1如果出差员工需要借款,须提前一天填写借款审批单,并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的预计金额,金额大于5000元需提前两天申请。3.2借款审批单须根据财务审批权限规定中规定的审批流程和权限进行审批。四、出差工具4.1出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具,由部门负责人决定。4.2城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请,由总经理审批同意,方可乘坐,飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安排的情况下,尽可能

2、乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。4.3对于往返机场(火车站、汽车站)的交通工具,提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。五、 费用标准:职 务 交通工具住宿标准 出差补贴 一般员工动车/高铁二等座 一线(北上广):260 元/晚 二线(省会城市):200 元/晚 三线及以下:150 元/晚 80元/天部门负责人一线(北上广):280 元/晚 240 元/晚 180 元/晚 120元/天总经理及以上动车/高铁二等座/飞机实报实销补贴天数:与住宿天数一致。六、费用标准的补充说明:6.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。6

3、.2 实际出差天数的计算以住宿天数计算。6.3伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。6.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。6.5对方公司招待的,不予报销住宿费。6.6俩名同性别员工到同一地方出差时,入住时订一个房间。出差补贴的标准不变。七、出差费用报销7.1出差员工应填写差旅费报销单,并附上出差申请单和发票等相关单据。差旅费报销须根据财务审批权限规定中规定的审批流程和权限进行审批。7.2报销签批程序:报销申请人填单-部门主管签字-财务会计-行政-CEO-出纳八、核销规定8.1所有出差报销项目均需凭发票或正规票据报销,不得虚报、冒领,一经查实,除追回报销费用,按触犯“高压线”的制度执行。九、此管理规范自2018年10月13日起执行,解释权归深圳多点互联科技有限公司。

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2