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SYB创业计划书完全版2整理精品文档Word文件下载.docx

1、市场容量的变化趋势:当前中国正处于一个发展阶段,在这个发展过程中充满了无数的机遇和挑战,广告业也在不断的发展和进步,广告的市场容量每年将以2535%的速度递增.广告成了当前各机关企事业单位、各经济主体提升对外形象,展示部门成效,宣传和推荐的主要“手段”和重要途径,广告业的发展将具有更为广阔的空间和市场前景。尤其是光电科技、IT新兴技术、电子商务广告走进大中城市和全国的每个角落,广告也与人们的生活息息相关,正在朝着积极健康的方向飞速发展。竞争对手的主要优势: 1。 经营时间早,具有一定的客户和目标群;2。 经济基础好,具有抵御一定风险的能力. 竞争对手的主要劣势:1. 无企业文化理念,缺乏对广告

2、行业的系统认识,只为盈利而做; 市场竞争能力弱,缺乏对新技术的引进和应用,只会小打小闹;3. 经营管理较混乱,缺乏对广告行业的理论知识,只做不懂经营;4。 人才资源较滞后,缺乏对广告行业的专业人才,只会归存守旧;5。 服务意识较落后,缺乏对广告行业的服务认识,只贪利无奉献. 本企业相对于竞争对手的主要优势: 1. 具有企业文化理念,公司的发展潜力更大,社会影响力较好;2. 具有超强的竞争力,公司对新技术的引进和应用能与时俱进;3。 具有系统管理经验,公司的发展壮大具有很强活力; 具有强劲的人才源,公司与大中型公司和学校建立人才资源库; 具有优质服务意识,公司对外形象迅速提升,客户的满意度好.

3、本企业相对于竞争对手的主要劣势:1. 经营时间短,公司需要开辟新客户和目标群; 资金不充足,公司的周转资金和运作将受阻。 四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征广告制作、器材销售采用国际先进技术,引进先进设备价格成本价销售价竞争对手的价格喷绘(元/M2)182530写真(元/M2)273845布标(元/条)5780120刻字(元/公分2)235发光字(元/M2)47彩色LED显屏(元/M2)6000800012000折扣销售按同行价格的2030%下浮赊账销售加收银行同期货款利息地点(1)选址细节:地址 面积(平方米) 租金或建筑成本县工业品大市场40-12024000元/年(2)选择该地址

4、的主要原因:该地址人群流量大,人口活动较集中,客户的参与率高;该地址空间广阔,活动面积大,方便宣传和推广,更易于公司办公和生产。(3)销售方式(选择一项并打):将把产品或服务销售或提供给: 最终消费者 零售商 批发商(4)选择该销售方式的原因:根据广告行业的特殊性,对技术的要求高,后续服务十分重要,不易于批发与零售,只能对目标人群开展经营活动。4促销 人员推销无成本预测 广告印制宣传单及公司简介 成本预测300/月 公共关系 营业推广五、企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟定的企业名称: Sen创意广告有限责任 企业的员工(请附企业组织结构图和员

5、工工作描述书):职务 月薪 公司 经理:吴克勤 3500元/月 副经理 : 杜俊杰 25003000元/月 员工: 刘惠谦 2000-2500元/月 。. .。 企业将获得的营业执照、许可证:类型 预计费用 工商营业执照和税务登记班 1000元企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):种类 预计费用 保 险 24000元/年 员工工资 9600元/年 纳税 5000元/年 合伙(合作)人与合伙(合作)协议: 内 合伙人 容条款雷德勋出资方式现金支付出资数额与期限50万元利润分配和亏损分摊全负责经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1.工具和设备根据预测的销

6、售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:名 称数 量单 价总费用(元)电脑3台500015000刻字机1台1800激光条幅机13000户外压电写真机56000打印机、照相机5台340017000常用工具20件2004000供应商名称电话或传真广州浩海科技公司广州市2.交通工具根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:名称数量单价业务用车1辆60000广州顺达汽车销售公司3.办公家具和设备办公室需要以下设备:办公桌椅2套900沙发、茶几1套22004400电火炉1个1200饮水机800格力空调7000广东家私厂广东省4.固定资产和折旧概要项目价值 年折旧(元)工具和设备106

7、80021360交通工具办公家具和设备152003040店铺厂房土地合计18200030400七、流动资金(月) 1.原材料和包装项 目喷绘布(M2)10写真布(M2)2116800布标(条)500462300刻字不干胶(公分2)20000163200发光字(M2)322560-368602、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)费用(元)备 注业主的工资3500/月雇员工资6000/月每人2000/月(共3人)租金2000/月营销费用300公用事业费1000维修费保险费2000登记注册费其他八、销售收入预测(12个月)销售情况 月 份销售的16891112(1)喷绘销售数量110011501

8、6900平均单价月销售额2500027500287502250030000422500(2)写真6007006305607507140190002280026600239402128028500271320(3)布标400350270280375420439524000320002800021600224004000033600351600(4)刻字160001205012340189501470017500145001800017838045000360004800036150370205685044100525004350054000535140(5)发光字4507805907580300

9、03500225028003900295037900(6)彩色LED显屏43344000销售总量174051470217954189041417514804218421461617464204021729620724214438销售总收入1560001353001631001635501415001504201530901210201623801834501729001962460九、销售和成本计划金额 月份销售含流转税销售收入流转税(增值税等)3120027060326203271028300300843061824204324763669034580392492销售净收入124800108

10、240130480130840113200120336122472968161299041467601383201569968成本业主工资42000员工工资720003600折旧费1780贷款利息原材料(列出项目)(1)喷绘布1000011000115009000169000(2)写真布1050012600132301176015750149940(3)布标1380018400161001242012880172502300019320202170(4)刻字不干胶1920025600192801974430320235202320028800285408(5)发光字192022401440179224961280188824256(6)LED显屏258000总成本10880093020110940101220105216101506833541101801036701251681162201311734利润1522019540199001198015120209661346219724211302159222100258234税费企业所得税个人所得税净收入(税后) 金 额 月 份现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金(A)现金流出现金采购支出(列出项目)赊购支出偿还贷款本金设备其他(列出项目)税金现金总支出(B) 月底现金(A-B)十、现金流量计划

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