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清水行政审批服务中心.docx

1、清水行政审批服务中心清水县行政审批服务中心2019年度部门预算二一九年一月 第一部分 清水县行政审批服务中心概况 一、部门职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县行政审批服务中心2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县行政审批服务中心2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县行政审批服务中心概况一、主要职能:贯彻执行国家、省、市

2、、县有关政府审批制度改革和行政审批的法律、法规和方针政策;拟定县政府各部门以及行政授权单位的行政事项进入中心的方案;负责对中心窗口单位的行政审批工作的考核;负责对窗口工作人员的日常管理,年度考核和培训工作;负责监督检查中心各窗口单位以及工作人员的行政审批行为,负责受理核实和协调处理服务对象对中心窗口单位或工作人员违反审批制度的投诉。二、机构设置及人员构成:1、机构设置:行政审批服务中心政府全额拨款正科级事业单位,单位有办公室、督查室、信息室三个内设机构。 2、人员构成:我中心截止2017年12月底财政供养人员在职事业管理人员6人,较去年增加在职人员1名,增加原因:调入工作人员1名。 第二部分

3、清水县行政审批服务中心2019年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表 部门:单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入76.35一、本年支出76.35(一)一般公共预算拨款76.35(一)一般公共服务76.35(二)政府性基金预算拨款(二)公共安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术(一)一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒(二)政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支

4、出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计76.35支出总计76.35一般公共预算支出表预算公开02表部门:单位:万元功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出类一般公共服务69.1476.3566.3510.007.219%款项合计注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门:单位:万元经济分类项目2019年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出66

5、.3565.2130101 基本工资18.3518.3530102 津贴补贴15.8615.8630103 奖金1.581.5830104 社会保障缴费10.810.830106 伙食补助费30107 绩效工资6.006.0030199 其他工资福利支出302商品和服务支出1.1430201 办公费0.4430202 印刷费0.130203 咨询费0.330204 手续费0.330205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国(境)费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30

6、217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.460.4630231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出0.070.07303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费2.052.0530309 奖励金30311 住房公积金4.114.1130312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴1.151.1530315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102 办公设备购

7、置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表预算公开04表部门: 单位:万元2018年预算数2018年预算执行数2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费会议费培训费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费无政府性基金预算支出表预算公开05表部门:单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类无

8、 款 项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门:单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入76.35一、一般公共服务76.35二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计76.3

9、5本年支出合计76.35用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计76.35 支出总计76.35部门收入总表预算公开07表部门:单位:万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费类工资福利支出66.3566.35款业务保障10.0010.00项 合计76.35注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门:单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出备注类工资福利支出66.3566.35款业务保障经费10.0

10、010.00项合计国有资本经营预算支出表 预算公开09表部门: 单位:万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门: 单位:万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计1.14101办公费0.4412印刷费0.1013手续费0.304水费0.3025电费56邮电费17交通费8物业管理费9差旅费10维修(护)费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用第三部分 清水县行政审批服务中心2019年度部门预算情况说明一、清水县行政审批服务中心 2019 年收支预算增减变化情况的

11、说明 清水县行政审批服务中心2019年度收入总计76.35万元,较2018年增加7.21万元,增长9%。支出总计76.35万元,较2018年增加7.21万元,增长9%。增加主要是由于单位调入一名工作人员,工资福利支出增加。2、关于清水县行政审批服务中心 2019 年收入预算情况说明 清水县行政审批服务中心2019 年收入预算76.35万元,其中:财政拨款收入76.35万元,占100%;其他收入0万元。上年结转资金0万元,无上年结转的资金。 3、关于清水县行政审批服务中心 2019年支出预算情况说明 清水县行政审批服务中心 2019年支出预算76.35万元,其中:基本支出66.35万元,占86%

12、;项目支出10万元,占14%。(一)清水县行政审批服务中心财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款数76.345万元,占 2019 年收入总计的100 %。2019年财政拨款预算数比 2018年财政拨款预算数无变化。 (二)清水县行政审批服务中心财政拨款预算结构情况。2019年财政拨款支出76.35万元,主要用于一般公共服务支出76.35万元,占全部支出的100%。 4、机关运行经费情况说明清水县行政审批服务中心2019 年机关运行费11.14万元,较2018年无变化。五、政府采购情况说明清水县行政审批服务中心2019 年政府采购预算总额20.6万元,其 中:政府采购货物预算20.6万元

13、。六、清水县行政审批服务中心2019 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 无三公经费开支。七、其他重要事项的情况说明 无需要说明的事项。第四部分 名词解释(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变

14、化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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