固定资产管理程序文件.docx

上传人:b****3 文档编号:10402474 上传时间:2023-05-25 格式:DOCX 页数:21 大小:22.27KB
下载 相关 举报
固定资产管理程序文件.docx_第1页
第1页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第2页
第2页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第3页
第3页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第4页
第4页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第5页
第5页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第6页
第6页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第7页
第7页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第8页
第8页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第9页
第9页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第10页
第10页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第11页
第11页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第12页
第12页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第13页
第13页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第14页
第14页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第15页
第15页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第16页
第16页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第17页
第17页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第18页
第18页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第19页
第19页 / 共21页
固定资产管理程序文件.docx_第20页
第20页 / 共21页
亲,该文档总共21页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

固定资产管理程序文件.docx

《固定资产管理程序文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固定资产管理程序文件.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

固定资产管理程序文件.docx

固定资产管理程序文件

固定资产管理程序

1、总则

本程序明确了对公司固定资产的管理职责、工作流程,以确保固定资产管理有序。

2、固定资产定义范围

固定资产是指在长期使用过程中,仍然保持着原有的实物形态及使用效能,不改变其

外部形态及属性的实物。

固定资产一般应同时具备以下两个条件

2.1使用年限一年以上

2.2单项价值在2000元以上;经营用固定资产,虽单项价值不足规定限额,但使用年限

超过一年的,也应列入固定资产。

3、职责划分

3.1行政部门负责固定资产的实物形态管理。

主要内容包括固定资产申请管理,建立固定

资产台账,收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。

3.2财务部门负责固定资产的资金形态管理。

主要内容包括监督、检查固定资产使用情

况,建立固定资产台账、明细账和使用单位财产帐,做到账账相符。

3.3工程/技术部门主要工作内容包括固定资产的技术鉴定,质量验收和机械设备安装、

调试,做好计划检修和日常维修工作。

3.4使用部门负责本部门的固定资产实物形态管理。

主要内容包括建立本部门的固定资产

使用卡片,落实本部门固定资产管理责任人,做到卡物相符,保证本部门固定资产的真实

性和完整性。

4、固定资产购置申请管理

4.1需要添置固定资产的各部门、各单位,以签呈的形式上报,经权责领导批准后,由行政部依要求进行相应的采购作业、验收和入库工作

4.2各部门按月编制本部门的固定资产购置计划;填制個定资产购置申请表》,于每月x日前报行政部审批。

4.3特殊情况确实需要计划外购置的,要填制〈固定资产购置申请表》,并办理追报审批手续,追报手续与报批手续相同。

4.4各单位要严格按审批计划组织实施固定资产的购置工作;商用固定资产由公司固定资

产采购部统一组织采购。

4.5审批后的〈固定资产购置申请表》需一式两份,审批单位和报批单位各留一份;财务部门按审批结果拨付款项。

5、固定资产验收

5.1房屋建筑物的验收

房屋建筑物经施工单位施工完成后,行政部门会同工程部门、使用部门共同验收,依

据决算金额确定房产价值,并将与工程有关的各种合同、图纸等原始资料进行整理、归档,填制〈工程项目登记表》。

5.2购进的固定资产验收

固定资产到达使用单位后,行政部门会同购置经办部门和使用部门(必要时请有关技

术部门)共同验收,属固定资产的还要对固定资产的外观、附件、备件、工具、技术资料

进行核查、清点,填写個定资产验收单》;购置经办部门、行政部门及技术部门在〈固定

资产验收单》签字,凭個定资产验收单》和正式发票到财务部门报账,行政部门进行登

记、编号、建账。

6固定资产编号、建账、建卡

6.1固定资产编号

行政部按照《<xxx固定资产分类代码》编号,并将编号牌(标签)钉(贴)在固定资产实物上。

公司固定资产分为以下六类

(1)

土地、房屋及构筑物

(2)

商用固定资产

(3)

专用固定资产

(4)

电器及通讯固定资产

(5)

交通运输工具

(6)

办公固定资产、办公用具

对已调出、售出、报废的固定资产,在销账后,为避免今后出现编号重复引起管理混乱,其编号不再重复使用。

6.2固定资产建账

固定资产入库后,依据入库单上的内容填写实物账,其内容包括:

日期、物品名称、

规格型号、单位、数量、单价。

行政部门依据〈固定资产验收单》和有关凭证建立〈固定资产台账》

6.3固定资产建卡

实物账建立后,依据入库单将资产情况详细填入個定资产管理卡》,固定资产管理

卡》一式两份,经使用部门签字确认后,行政部门和使用部门各留存一份。

7、固定资产的领取、使用和保管

7.1固定资产领取人的确定

固定资产的领取人必须是该资产的保管人,若该资产是共用,则必须明确保管人,由

保管人领取。

7.2固定资产的领取

保管人持出库单领取资产,出库单上要有上级领导、部门主管人员签字方可生效;保

管人领取资产的同时,还应在〈固定资产管理卡》上签字。

7.3固定资产的使用和保管

7.3.1资产领出后,使用者及保管人应严格按该资产的操作说明使用和保管。

732附件、工具由资产管理部门登记后交使用部门使用、保管,重要备件交库房保管,

技术资料及说明书由资产管理部门归档,使用部门可留用复印件。

8、固定资产调拨、报修管理

8.1固定资产调拨管理

8.1.1固定资产的变动,具体实施要依据〈固定资产调拨单》;资产调出部门负责人应先在调拨单上确认,没有调出和调入部门负责人核准的调拨单,固定资产不能调拨。

8.1.2调拨单以传真方式传送,调入和调出单位财务、调出、调入部门各留存一份复印

件。

8.1.3办事处需要固定资产调拨的,固定资产保管卡应随调拨的固定资产,由调出部门转

入调入部门。

8.2固定资产报修管理

8.2.1固定资产的报修程序

由使用部门填写個定资产报修单》,报本单位行政部门审批,维修后由行政部门和

使用部门分别在〈固定资产卡》上作相应记录。

8.2.2固定资产维修审批权限

(1)开支在2000元(含)以下由使用部门自行维修。

(2)开支在2000元以上、5000元(含)以下由行政部与财务部审批

(3)开支在5000元以上的必须报总经理审批

823固定资产的维修,在保修期内由采购部门负责,保修期后由各使用部门与行政部门

共同负责。

9、固定资产盘点

9.1每半年和年末行政部门、财务部门、使用部门要对账、卡、物进行核对,由财务部

门、行政部门共同负责安排半年和年终盘点工作。

9.2盘点后财务部门、行政部门和使用部门应根据实际清查结果和公司对個定资产盘点

表》的审批处理意见进行帐卡变更,处理后的账、卡、物要保证一致。

9.3固定资产的实物盘点每半年一次,一周内完成。

10、固定资产的停用、报废、出售、出租、投资及抵押管理

10.1固定资产的停用

10.1.1使用部门要做好停用前的准备工作,并将行政部门和财务部门审核后的〈固定资产

停用报告表》报主管领导审批。

10.1.2停用后由行政部门和使用部门分别在固定资产管理卡》上做相应记录;可以动的固

定资产退至公司库房保管,没有做好停用准备工作和存在问题的固定资产,库房不予接

收;退库后x日内向公司行政部门上报闲置资产报告表》。

10.2固定资产报废

10.2.1固定资产使用年限到期或在使用中出现无法修复的情况,可以申请报废。

10.2.2申请报废需填写〈固定资产报废单》,报废单中需写明报废原因、如何处置报废的固定资产及预计收入后,以权责核对权限,呈总经理批准。

10.2.3被批准后,申请报废固定资产的部门,负责将被批准的固定资产报废单》复印件送

达本单位财务部。

1024依据被批准的個定资产报废单》,行政部实施对报废固定资产的处置工作,并将结果记入固定资产管理卡》。

10.2.5处置工作完成后,行政部负责将报废固定资产的收入交财务部。

10.2.6报废個定资产管理卡》,应由行政部负责完好保存两年后,方可销毁。

10.3固定资产出售、出租、投资及抵押管理

10.3.1任何单位固定资产的出售、出租、投资及抵押必须报总经理审批。

10.3.2各单位出售、出租、投资及抵押固定资产,其手续与报废手续相同。

10.3.3各部门对固定资产实行转让、出售、出租、投资、抵押或对外资产再投资,依财务支出权限核准后方可实行,并提前告知行政部。

11、固定资产的档案资料管理

11.1行政部固定资产管理人员要对固定资产资料妥善保管,防止损坏,入档资料要求纸

张整洁、内容完整、字迹清楚,不得用铅笔、圆珠笔填写入档资料。

11.2原档案不齐全的要积极采取措施补齐,档案资料不许个人保存,借阅要遵守有关借

阅规定,属公司保密资料未经主管领导批准,不得随意借阅,丢失档案资料的要追究其责

任。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

 

固定资产台账

年度:

固定资产类型

序号

名称

入账日期

规格

数量

单价

领取单位

购买日期

备注

 

固定资产管理卡

(正面)

资产分类

资产编号

中文名称

英文名称

厂牌

购置日期

规格

配件

原价

原币值

增加资本支出

原值

使用年龄

每年折旧额

第一年

取后一年

年月

年月

年月

(背面)

使用部门

接管日期

使用保管人签章

交还经管部门日期

经管部门签章

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

备注:

固定资产管理卡

(正面)

资产分类

资产编号

中文名称

英文名称

厂牌

购置日期

规格

配件

原价

原币值

增加资本支出

原值

使用年龄

每年折旧额

第一年

取后一年

年月

年月

年月

(背面)

使用部门

接管日期

使用保管人签章

交还经管部门日期

经管部门签章

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

备注:

固定资产验收单

验收日期:

年月日

固定资产名称

 

资产价格

规格型号

验收项目情况说明

验收项目

验收情况说明

验收人

备注

货品是否齐全

是否有破损

运行是否良好

是否符合申请要求

相关证件是否齐全

验收部

参与人员名单

行政部

财务部

(工程)技术部

固定资产使用部门

固定资产验收单

验收日期:

年月日

固定资产名称

资产价格

规格型号

验收项目情况说明

验收项目

验收情况说明验收人备注

 

货品是否齐全

是否有破损

运行是否良好

是否符合申请要求

相关证件是否齐全

验收部

参与人员名单

行政部

财务部

(工程)技术部

固定资产使用部门

固定资产调拨单

调拨日期:

年月

序号

仪器编号

仪器名称

规格型号

单位

原值

数量

金额

购置日期

 

调拨原因

调出单位:

调入单位:

保管员(签名):

保管员(签名):

调出单位主管领导意见(签名):

调入单位主管领导意见(签名):

年月曰

年月

行政

部门

意见

(签

名)

固定资产盘点表

盘点日期:

年月日~年月日

资产

编号

资产基本信息

使用

单位

购置

日期

盘点

数量

盈亏

盈亏

备注

名称

规格

厂牌

数量

金额

数量

金额

 

盘点部门及人员

行政部人员

财务部人员

 

工程技术部人员

使用部门人员

保管人员:

部门主管:

固定资产报修单

填表日期:

年月日

资产名称

资产编号

规格型号

厂牌

购置日期

是否在保修期内

现存放地点

使用部门

故障日期

故障情况说明

保修部门

报修人情况说明:

签名:

年月曰

部门主管意见:

签名:

年月曰

行政部门

部门意见:

签名:

年月曰

财务部门

部门主管意见:

签名:

年月曰

总经理审批

意见:

 

签名:

年月曰

固定资产报修单

填表日期:

年月日

资产名称

资产编号

规格型号

厂牌

购置日期

是否在保修期内

现存放地点

使用部门

故障日期

故障情况说明

保修部门

报修人情况说明:

签名:

年月曰

部门主管意见:

签名:

年月曰

行政部门

部门意见:

签名:

年月曰

财务部门

部门主管意见:

签名:

年月曰

总经理审批

意见:

签名:

年月曰

 

闲置资产报告表

报告日期:

年月日

闲置资产信息

日期

账面价值

闲置

备注

名称

类型

规格

数量

单位

购置

闲置

总价

已提

折旧

净值

原因

填表人:

固定资产报废单

编号:

填表日期:

年月日

管理部门

使用部门

固定资产信息

名称

中文

英文

规格

厂牌

购置日期

已使用年数

报废数量

账面价值

报废原因:

处理报废

费用

估计废品

价值收入

实际损失

拟处理办

()出售()出租()投资()抵押()闲置

签字确认

总经理

财务部门

使用部门

行政部门

主管

保管人

主(协)

主管主(协)

 

固定资产购置申请表

填表日期:

申请部门

固定资产名称

申请原因

申请要求说明

领导审批意见

部门主管

行政部主管

财务部主管

年月曰

年月曰

年月曰

总经理审批意见:

年月曰

固定资产购置申请表

填表日期:

申请部门

固定资产名称

申请原因

申请要求说明

领导审批意见

部门主管

行政部主管

财务部主管

年月曰

年月曰

年月曰

总经理审批意见:

年月曰

 

固定资产停用报告表

填表日期:

年月

资产名称

资产编号

资产管理卡号

资产规格

数量

开始使用日期

停机日期

实际使用年限

预计使用年限

资产使用部门停机前检查

停用固定资产财务状况

检查时技术与使用情况

检查后意见

停用资产原

已计提的累

计折旧

开始处理时

的价值

检查人员:

完成处理时

的价值

停机资产处理费用与收入

处理费用

处理收入

 

支出时间

项目

处理金额

时间

项目

收入金额

审批意见

资产使用部门主管签

名:

行政部签名:

财务部签

名:

工程技术部签名:

总经理审批意见:

年月日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 初中教育 > 科学

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2