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服装企业年度经营计划书

 

 

2012年年度经营规划报告

—2012年度经营与管理规划

 

《年度经营规划报告》大纲

第一章.2012年市场预测和公司经营方针

1.1 2012年市场预测

1.2 企业定位、公司经营方针的阐述

第二章.2012年公司经营目标和目标细分

2.1. 核心经营目标确立

2.2. 经营销售目标细分

2.3.经营管理目标管控

第三章.主要经营策略规划

3.1市场策略

3.2商品策略

3.3品牌策略

3.4招商策略

3.5新事业平台搭建:

电子商务平台

第四章.年度工作行动计划简述

第五章.达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路

5.1生管系统

5.2人力资源系统

5.3物流系统

5.4IT信息管理

5.5财务系统

5.6组织管理系统

第六章.公司资金流预算和监控规划

6.1物流与资金流的规划

6.2年度重点收支项目预算

6.3公司年度费用点控制

第七章.规划报告的相关文件或附件

年度经营规划报告

一、2012年市场预测和经营方针

2011年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。

通过对服装行业的调查,2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。

我司整体商品动销仅为**%,约有**%商品直接积压在终端店铺。

结合其它品牌销售形势,反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。

我们通过市场调查发现,2012年童装的行业竞争形势愈加严峻:

1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征:

对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。

2、知名童装加速扩张,国内大装品牌大部分切入童装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。

我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。

因此,公司2012年度的经营方针确定为:

提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力;

围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。

接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述2012年的各项营销规划、管理活动的经营思路。

 

二、2012年公司经营目标

(一)核心经营目标

2012年,公司核心经营目标为:

1、年度销售**

2、年度销售回款**

3、年度毛利润**

商品毛利率分配:

……

4、年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元:

费用预算:

管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元。

5、直营市场利润额**万(*%利润率),电子商务利润额**万元(*%利润率),合计**万元。

此利润额做坏账提留准备。

(二)销售目标细分

1、2012销售总指标

销售目标细分表(单位:

万元)

项目

年度

目标

第一

季度

第二

季度

第三

季度

第四

季度

库存

销售

年度

占比

直营中心

营销中心

合计

2、按区域市场细分期货销售指标

销售目标细分表(单位:

万元)

项目

年度

目标

第一

季度

第二

季度

第三

季度

第四

季度

区域

占比

费用

预估

费用率

直营中心

营销中心

合计

上述销售目标的分解,按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行(直营中心&营销中心)

(三)经营管理目标

1、生管管控目标:

2、研发管控目标:

3、营运管控目标:

4、采购管控目标:

5、直营管控目标:

6、人力行政管控目标:

7、财务管控目标:

8、物流公司管控目标:

9、IT部管控目标:

三、主要经营策略

2012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。

(一)市场策略

1、调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成。

2、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利模板,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。

3、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。

4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设。

5、2012年,公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场,作为品牌形象提升的另一核心策略.

(二)商品策略

1.商品的风格调整:

拉宽消费群,贴合80后主消费业态,错开与**、**品牌的直接对抗竞争。

2.围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造

(三)品牌策略

1、提升品牌终端视觉表现力

1)新开店铺质量管控:

2012年起,以“小城市开大店、大城市开多店”的策略,执行新开店审批流程,并加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。

2)调整品牌商圈。

目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈,“养店”费用与时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展。

2012年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以迎合品牌的重新定位。

3)提炼店铺陈列标准并复制推广,提升商品表现力。

2、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广

1)公司进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度与影响力。

2)2012年,计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动,并全面更新全国专业市场的喷画,传递广告及招商信息。

(四)招商策略

采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力。

(五)新的事业平台搭建:

电子商务部

针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,2012年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持新事业部的发展。

电子商务部以期货和库存货品为主经营业务,主体消化库存货品及库存面料,盘活资金,为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。

四、年度工作行动计划汇总简述

项目/月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

******

五、达成目标的各系统目标管理思路

(一)生产系统

1、根据公司制订的经营目标,产能评估如下:

夏季:

**

秋季:

**

冬季:

**

2、为令产品更具市场竞争力,2012年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。

3、2012年,公司对采购系统回厂时间的管控,应列为重点。

4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存。

(二)人力资源系统

1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。

2、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制。

3、建立并推行KPI考核管理体系。

按照“有计划、分步骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系。

按照分级管理、分层考核的原则,从2012年4月10日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实。

4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革,保障核算有效实施。

5、2012年起,在公司内部推行企业“分享文化”,围绕其组织开展各项活动,固化成型公司文化。

6、2012年开始,结合国家劳动法与市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项管理制度,以期与国家及行业接轨。

(三)物流系统

1、退、发货流程的理顺制订,场地的规划、设施及人员的配置,可以有效保障2012年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。

2、2012年,物流部除每季度实施盘点外,在日常工作中加入账实抽检核查环节,同时定期进行员工系统操作培训,以提高成品仓数据准确及时性。

(四)IT信息管理

1、通过IT知识的输出,从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。

2、由总经办牵头,IT部将从2012年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。

年内,也将根据公司的现状和实际需求,新开发一些功能模块,协助公司管理,提高公司管理水平。

(五)财务系统

2012年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,并通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议。

1、完成新业务链(配发货业务)的各部门正常链接。

2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。

3、健全财务监测体系。

(六)组织管理系统

1、由总经办负责,2012年4月前,对各项经营目标进行层层分解,并与各级管理人员签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。

2、由总经办牵头,组织每月“经营目标达成情况例会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

3、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策略。

六、公司年度费用预算规划

1、物流与资金流的规划

预算项目

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2、年度重点费用项目预算

预算项目

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3、公司年度费用点控制

年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下:

1)管理费用:

**万元

2)营业费用:

**万元

3)货品折损费用:

**万元

(**万管理费+**万营运费+**万货品折损费)÷**万元=费用点**%

七、规划报告的相关文件或附件

◢《年度公司组织架构(2012)》

◢《年度工作行动计划(各部门·2012)》

◢《目标经营责任书(直营中心/营销中心·2012)》

◢《年度绩效考核办法(直营中心/营销中心·2012)》

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