接待办资产清查工作汇报Word格式文档下载.docx

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接待办资产清查工作汇报Word格式文档下载.docx

  一、单位基本情况本次单位资产清理,纳入资产清查范围的为市管局本级,单位性质为行政,执行行政单位会计制度。

单位公共预算财政拨款在职人数50人,离休1人,退休28人。

2021年预算收支

  1737.32万元。

  二、资产清查总体状况资产清查基准日:

根据财政局《关于开展2021年全市行政事业单位资产清查工作的通知》文件要求,此次我单位资产清查基准日统一确定为2021年12月31日。

  资产清查范围:

局各科室、市直机关事务服务中心、。

  资产清查工作具体实施情况:

1、为了保证固定资产清理工作高效有序进行,局成立固定资产清查工作领导小组,局主要领导任组长,副局长和纪检组长任副组长,各科室和部门负责人为成员,领导组下设办公室,办公室设在财务管理科,负责固定资产清查工作具体的工作计划和实施方案。

  2、组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了单位基本情况清理、账务清理、财产清查。

资产清查工作取得的成效:

在清查中,做到清查全面彻底、不重不漏,账实相符,切实摸清了家底;

对清查核实的固定资产,已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。

对资产清查工作中发现的各项资产盘点问题,坚持实事求是的原则,如实反映存在的问题并提出了处理建议。

  三、资产清查工作结果本次单位清查固定资产合计

  1820878.92元,共计卡片142张。

  经资产清查领导小组清查登记核对,最终确认在用资产卡片113张,在用固定资产1696715元,待报废处理固定资产卡片29张,待报废处理固定资产

  124163.92元。

  四、单位资产清查暴露出来的问题、原因、及改进措施存在的`问题

  1、由于单位人员调动或科室部门调整,资产使用人未能及时调整到位;

  2、部分资产使用年限过长已损坏不能使用,没有及时报废处理;

  原因分析

  1、资产的保管、使用等内部管理制度执行力度不强;

  2、未指定专人妥善保管和维护资产;

  3、待报废资产堆放杂乱,没有集中堆放场所。

  改进措施

  1、建立健全资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

  2、指定专人妥善保管和维护资产;

  3、认真清理资产并整顿实物管理现场;

  4、及时按规定程序处理帐务。

  五、单位资产管理情况单位资产管理总体来说运作规范,固定资产信息平台和财务资产类账账相符、账实相符,资产采购能严格按照采购程序和制度办理,做到了资产采购、资产验收、资产使用的制度化。

  六、其他需要报告的主要事项需要补充说明的是:

单位办公用房指标本次没有填制,主要原因是行政中心整个资产2021年经市政府会议研究,将资产转移到市城投公司作融资担保使用,待以后归还再做调整。

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