建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套.docx

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建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套

内部审核检查表

编号:

1受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

QMS审核部分

1、文件控制

4.2.3

查:

1)是否建立《收文登记表》(所用图集、技术

标准、规范是否符合图纸要求,是否得到有效管理,

抽查3~5份技术资料)

2、监理质量

记录

4.2.4

问:

1)总监是否指定专人进行监理资料管理?

查:

2)现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》

收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管

(档案盒或档案袋)。

3)质量记录是否书写清晰、无涂改现象,签字齐全、

编号唯一性和可追溯性。

(不同部位的质量记

录3~5份)

4)监理资料的收发是否在《往来函件》上记录(抽

取3份质量记录)

3、工作环境及设

6.3/6.4

查:

1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、

监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络

图)、晴雨表是否上墙?

4、测量、检测设

6.3/6.4/7.6

查:

1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足

现场监理服务需要,并经鉴定、做好登记及维护工

作?

(检查仪器)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

2受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

5、监理规划编制

7.1

查:

1)《监理规划》的编制时间、编制人员、编制

审批程序、印章是否符合《监理规范》要求?

2)《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求,

内容齐全并具有针对性?

(检查编制依据有效、控

制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作

制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满

足工作要求、《旁站监理方案》等)

3)总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理

规划》人员配备表是否符合?

(查各级监理人员任

命书及人员资格证书、人员调派单)

4)《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设

单位,在《通知、指令、函件、资料记录》中有签

收记录?

6、建设单位沟通

7.2.3

问:

1)总监采取什么方式与建设单位交流、沟通?

2)报送建设单位的监理资料是否及时?

(抽查3~5

份监理资料的报送情况如:

《监理月报》、《会议纪

要》等)

7、监理服务提供的控制

1)获得监理服务要求

7.5.1.a)

查:

1)《监理合同》、《施工合同》(协议)、中标通

知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全?

询问总监本项目工程概况(质量、投资、工期等)

2)设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉,询问专

业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

3受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

7、监理服务提供的控制

2)监理细则编制

7.5.1b)

查:

1)《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制?

(地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、

钢网架、钢结构)

2)编制审批程序及内容、印章是否符合《监理

规范》要求,所编制的内容具有可操作性?

(查工

作流程符合规范要求,控制要点及目标符合现行验

收规范要求,监理方法及措施可行,检验批划分,

砼试块留置方案等)

3)使用设备

7.5.1d)

查:

1)现场监理设施配置情况,是否与《监理规划》

“监理设施配置计划”相符合?

2)现场监理设施使用情况如何?

(查看设施有效性)

4)施工准备阶段

7.5.1e)

查:

1)《图纸核查记录》、设计交底纪要、图纸会

审纪要记录情况如何?

2)施工组织设计的审批情况如何?

(施工单位技术

负责人审批、总监签认,报建设单位签收)

3)临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所

批准的施工组织设计规定要求?

(检查进场设备报

验、设备试运转)

4)承包单位测量放线成果及保护措施情况如何?

否经专监签字(可按《工作标准》6.1.5款查)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

4受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

7、监理服务提供的控制

4)施工准备阶段

7.5.1e)

5)承包单位标养室是否建立、是否规范?

管理制度

是否报送监理部,专业监理工程师对其检查情况是

否记录在《监理日记》?

6)承包单位试验室资质、分包单位(弱电分包)资

质、测桩单位资质报审情况如何?

(查书面资料)

7)第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如

何?

(查相关会议纪要)

5)开工审批阶段

7.5.1e)

查:

1)承包单位开工报审表及附件是否符合要求?

(资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等

2)承包单位《施工人员配备表》及特种人员上岗证

书的有效性如何?

(项目经理、安全员配置)

3)总监理工程师对《施工现场质量管理检查记录》

(表A.0.1)及附件资料审核情况如何?

6)施工阶段:

质量控制

7.5.1e)

查:

1)进场设备仪器报审、设备合格证、检测报告、

计量合格证等是否齐全真实?

(主要查看施工现场

主要设备的型号、主要性能参数、数量是否符合施

工组织设计要求)

2)进场材料、构配件是否及时报审,并将验收情况

记录在《验收记录》。

(抽取3~5份报审材料,检查

其合格证、生产许可证、检测报告,商品砼生产力

是否确认等)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

5受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

6)施工阶段:

质量控制

7.5.1e)

3)建筑材料(结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、

砌筑砂浆试块、防水材料)见证取样频率、数量是

否符合规范要求,试验记录是否齐全、真实、及时,

是否30%送法定检测单位试验并将见证取样检验情

况在《试验记录》及时登记?

(抽查不同型号钢材、卷材等3~5份)

4)审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比报告单》

是否符合设计图纸要求,并询问现场监理人员或操

作人员配合比。

5)询问工程形象部位,并查看(子)分部(分项)

工程施工方案的审核情况如何?

是否与现场施工情

况相符,各施工方案的落实情况如何?

6)隐蔽工程、检验批、分项、(子)分部、(子)

单位工程是否按要求进行报验,记录是否齐全、真

实、及时;签字人员资质(施工、设计、监理等),

并将验收情况记录在《验收记录》

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

6受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

6)施工阶段:

质量控制

7.5.1e)

7)专业监理工程师对施工过程中的测量放线(轴线、

标高)和沉降观测验收是否规范、及时、真实?

(抽平行检验原始记录和报验单3~5份)

8)询问总监有无质量事故(问题)发生?

若有,处

理程序是否符合要求?

9)现场计量设施是否齐全、有效?

(现场查看配置

情况)

10)结构实体强度检验:

砼强度(同条件试块

报告或回弹记录)、板厚、层高、钢筋保护层厚度及

观感质量检查是否有记录?

7)施工阶段:

造价控制

7.5.1e)

问:

1)总监本项目工程款支付方式如何?

查:

2)工程款支付情况如何?

(检查工程量计量凭

证和工程款支付证书、总监签认情况抽取3~5份)

3)工程款支付情况是否已记录在《合同管理台帐》?

(抽取3~5份工程款支付证书)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

7受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

8)施工阶段:

进度控制

7.5.1e)

问:

1)总监工程实际开工时间及计划竣工时间,并

检查总进度计划编制、审批情况如何?

查:

2)年、月、周、阶段性施工进度执行和调整情

况及审批意见如何?

3)实际进度偏离计划进度时处理情况如何?

4)工程若发生停工,是否按程序复工?

9)施工阶段:

安全控制

7.5.1e)

查:

1)施工组织设计中的安全技术措施或专项施工

方案编制审批是否符合〈安全管理条例〉规定?

监是否进行审查?

是否按要求组织专家论证?

2)《监理规划》中是否明确安全监理内容、方法及

措施,并编制相应的《安全监理细则》

3)安全监理工作制度执行情况如何?

(查看近期的

安全检查记录(ZJDN-QR-108-1~7)、安全周检记录、

公司月检记录与安全监理通知及回复对应性)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

8受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

9)施工阶段:

安全控制

7.5.1e)

4)若发生安全问题(事故)现场处理程序如何?

5)检查现场施工安全情况(脚手架、支模架、垂直

运输、临时用电、临边洞口、物料提升机、施工机

械拆装等)

10)施工阶段:

合同管理

7.5.1e)

问:

1)总监对设计变更基本程序及主要变更内容?

查2)《设计变更、洽商记录》总监签认、签发情况如何?

(抽取3~5份)

3)设计变更、洽商内容是否及时在施工图上记录(标

注人、时间、盖章),并记录在《通知、指令、函件、

资料记录》。

(抽取3~5份)

4)作废图纸是否在《施工图纸登记表》上注明,并

区分管理?

11)施工阶

段:

监理资料

7.5.1e)/8.4

查:

1)《监理月报》是否按规范要求进行编制、报

(抽查3~5份,看存在的问题及监理采取措施和

效果、分析质量、进度、合同管理等方面影响、

进度对比统计资料等)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

9受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

11)施工阶

段:

监理资料

7.5.1e)/8.4

2)向总监了解现场工地例会周期及会议召开情况,

并检查会议纪要编制、发放及内容落实情况。

(抽查

3~5份会议纪要)

3)《监理日记》是否按要求记录,总监每月不少于2

次抽查记录。

4)是否及时提交各阶段《工程质量评估报告》、《监

理工作总结》,检查各阶段备案表?

(抽查3~5份)

8、监理服务提供—旁站监理

7.5.1

查:

1)询问旁站监理范围及相应规定如何?

2)旁站监理人员资格是否符合要求?

3)是否对所有需要旁站部位实施旁站,旁站记录齐

全、及时、规范、真实、签字手续完备,旁站记录

过程在《监理日记》上反映。

(基础梁、柱节点旁站

记录)

4)砼浇捣前是否按要求填写浇捣令?

5)对结构性试件、试块见证取样跟踪情况如何?

(查

看若干批标准养护、同条件养护试块)

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

10受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

9、质量记录标识、检验状态及可追溯性

7.5.3

查:

1)项目监理部办公室布置情况、标志牌是否符

合?

(现场查看)

2)监理人员胸卡佩带情况如何?

(现场查看)

3)质量记录检验状态是否建立?

(现场查看)

10、建设单位

财产管理

7.5.4

问:

1)总监哪些物品列入建设单位财产范围?

查:

2)图纸、地质勘察报告、办公用品等是否登录

在《顾客财产登记清单》,施工图纸是否加盖监理部

隐检章并保存完好?

11、质量记录

保管

7.5.5

查:

1)质量记录是否在档案盒、袋、柜、橱等存放

情况如何?

(现场查看)

12、建设单位

满意信息获

取及分析

8.2.1/8.5.2

查:

1)建设单位、行政主管部门对监理服务的意见

如何?

2)上级行政主管部门对现场监理行为的检查情况如

何?

13、巡回检查

落实及预防

措施制订

8.2.3/8.2.4

/8.5.3

查:

1)公司巡回检查整改通知单的落实情况如何?

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

11受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

14、不合格控制

8.3

1)对《不规范监理服务记录》、《监理人员考核记录》

检查情况如何?

(查总监对不规范服务行为或不胜任

情况的处理记录)

2)对不合格监理质量记录处理情况如何?

(询问总监,并提供相关记录)

以下是EMS、OHSMS审核部分

1、对危险源

辩识、风险评

价和风险控

制的策划

E:

4.3.1

H:

4.3.1:

查:

1)现场识别的环境因素危险源有哪些?

识别是否充

分?

有无遗漏?

是否符合评价方法?

重要环境因素和重

大危险源有无遗漏?

2)是否根据“重大环境/危险源”内容编制策划《安全

监理实施细则》?

2、法律法规

和其他要求

E:

4.3.2

H:

4.3.2

查:

1)与本项目有关的环保、职业健康安全法律法规与其他

要求的信息有哪些?

本部门是否持有适用的法律法规?

2)是否及时更新有关法规和其它要求,并传达给项目

人员和有关的相关方?

3、目标、管

理方案

E:

4.3.3

H:

4.3.3/4.3.4

查:

1)是否针对公司环境、职业健康安全目标及重要

环境因素和重大危险源制订本项目目标、指标?

是否在

《监理规划》中有反映?

完成情况如何?

2)环境管理方案和职业健康安全管理方案是否包括了职

责、方法和时间期限,能否保证相应目标指标的实现?

是否经审批?

3)方案完成情况如何?

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

12受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

4职责和权限

E:

4.4.1

H:

4.4.1

查:

1)总监介绍项目概况项目部人员、分工

以及监理人员的环境、职业健康安全职责

5、培训、意

识和能力

E:

4.4.2

H:

4.4.2

查:

1)与重要环境因素、重大危险源有影响的工作人

员是否经过了相应的培训和具备相应的工作能力、

持证上岗?

2)询问有关人员是否清楚本岗位工作重要环境因

素和不可容许风险危险源?

6、运行控制

E:

4.4.6

H:

4.4.6

1)监理部是否确定了与重要环境因素和重大危险源

有关的运行与活动并建立了程序?

2)查环境管理和职业健康安全管理的运行控制措施

是否可行、有效,是否符合程序的规定?

3)是否建立了相关方(施工单位)管理程序或规定,

并将有关程序与要求通报供方和承包方?

7、信息交流

协商和沟通

E:

4.4.3

H:

4.4.3

1)监理部内部信息沟通情况如何,是否符合要求?

2)外部信息的处理和记录是否符合要求?

有无相

关方对项目造成的环境影响的投诉或抱怨?

3)抽查相关人员是否清楚员工代表?

审核员:

记录员:

内部审核检查表

编号:

13受审核部门:

ZJDN-QEOR-068-3.0

过程

对应条款

检查内容/方法

检查记录

备注备注

8、应急准备

和响应

E:

4.4.7

H:

4.4.7

1)是否制定了预急准备和响应程序/预案,是否进

行了应急演练?

2)是否发生火灾、爆炸等应急情况,并按程序/

案实施?

事故和紧急情况发生后是否对程序进行

评审、修订?

对发现的问题是否采取了适当的纠正

和预防措施?

9、监视和测量

E:

4.5.1

H:

4.5.1

1)对是否进行了环境监环境绩效、运行控制、目

标指标监视和测量包括,有相应记录?

2)是否按规定对职业健康安全绩效进行常规监视

和测量?

包括职业健康安全目标、管理方案、法

规要求的满足程度;事故、疾病、事件和其他不

良职业健康安全绩效。

3)是否按规定对监测设备进行校准和妥善维护,并

有记录?

10、合规性评价

E:

4.5.2

是否对适用的法律法规和其他要求的遵守情况进

行了合规性评价?

11、不符合、

纠正措施、预

防措施

E:

4.5.3

H:

4.5.2

是否发生了事故、事件和不符合,对事故、事件

和不符合是否进行了调查和处理,并采取了与问题

严重性相适应的纠正和预防措施?

是否确认了所采

取的纠正和预防措施的有效性?

审核员:

记录员:

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