URSDQIQOQPQ验证文件模板符合版GMP设备验证设计确认DQ验证文件模.docx
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URSDQIQOQPQ验证文件模板符合版GMP设备验证设计确认DQ验证文件模
设备验证文件
(设计确认DQ
设备名称:
XXXXXXXX
设备型号:
XXXXXXXX
验证文件名称
验证文件编他
XXXX股计确认(DQ验证方案
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX欢X
XXX年
1.设计确认验证方案审批3
2.概述4
3.目的4
4.范围4
5.职责4
6.相关文件5
7.适用的法规和指南5
8.缩写和定义5
9.设计确认5
10.验证报告6
9.11偏差、漏项、变更说明6
9.22评价和建议:
6
9.33报告审核和批准:
8
9.4文件修订变更历史:
8
9.5附件:
8
1.设计确认验证方案审批起草
起草部门
签
名
日
期
工程设备部
年月曰
审核
审核部门
签名
日
期
质量管理部
口月日
生产技术部
口月日
设备总监
口月日
生产总监
口月日
批准
批准人
签
名
日
期
质量受权人
年月曰
2.概述
2.1设备系统描述
设备名称:
型号:
生产厂家:
设备结构:
主要由XXX&B分、XXX部分组成。
设备特点:
XXXXXX
2.2主要技术参数
XXXXXXXX
3.目的
本设计确认是为了确认(设备名称)是按照买方需求设计,并符合设备
和系统设计标准,同时设计确认也将提供一些有用的信息和必要的建议,以便(设备名称)的制造、安装和调试。
4.范围
本设计确认的范围是包含(设备名称)及其附属设备,并包括相配套的
公用工程。
5.职责
5.1广州莱泰制药有限公司职责:
工程设备部:
负责起草验证方案和报告,并负责本方案的实施。
负责跟踪所有偏差
缺陷均已整改,负责与设备供应商的沟通。
生产技术部:
负责该方案和报告技术审核。
负责验证过程审核确认是否符合生产工
艺要求。
质量管理部:
负责GM前法规要求的符合性审核,以及方案、偏差和报告实施前后
的审核。
设备总监:
审核验证方案和验证报告。
生产总监:
审核验证方案和验证报告。
质量受权人:
质量受权人负责方案、偏差和报告的最后批准。
5.2设备供应商职责:
提供设计确认所需的设备/设施相关文件和图纸资料;
负责本方案实施过程中出现的偏差和不符合项的解决;
6.相关文件
文件名称
编码
XXX设备URS
URSNxx
7.适用的法规和指南
1、机械安全-机械电气设备
2、《药品生产验证指南》2003版
3、生产自动化管理规范第5版
4、良好工程管理规范
5、《药品生产质量管理规范(2010年修订)》
6、《中国药典》2010年版
8.缩写和定义
缩写
注释
FAT
出厂验收测试
SAT
现场测试
FDS
功能设计说明书
HDS
硬件设计标准
I/O
输入/输出
IQ
安装确认
LAF
层流
OIP
人机界面
OIT
操作员界面终端
DQ
设计确认
IQ
安装确认
OQ
运行确认
PQ
性能确认
P&ID
工艺仪器布局图
PCS
工艺控制系统
PLC
程序逻辑控制器
UPS
不间断电源
URS
用户需求标准
9.设计确认
9.1培训I
方案审批后,由验证起草人员对方案实施过程中涉及人员进行培训,以保证方案顺
利实施,并做好培训记录,培训记录见附表
(一)。
9.2URS符合性评估
由工程设备部人员将设备的文件及图纸与公司提出的URSS行比较,确认系统/设备
已符合用户需求规范,检查及确认表见附表
(二)。
9.3GMP符合性评估
由质量管理部人员将设备的文件及图纸,GMPT关设备功能和设计进行描述,对照
GMP®定,作出符合性判定,检查及确认表见附表(三)。
9.4职业健康、安全与环保符合性评估
由工程设备部人员将设备的文件及图纸与公司提出的URS!
行比较,确认系统/设备
已符合用户需求规范中有关职业健康、安全与环保内容,检查及确认表见附表(四)。
10.验证报告
10.1偏差、漏项、变更说明
1.1.1偏差说明:
本次确认发现偏差XX项,全部都得到了纠正,可列偏差表,并附《偏差报告单》。
1.1.2偏差清单
将所有偏差进行汇总,见附件《偏差清单表》。
1.1.32漏项说明:
1.1.43变更说明:
1.22评价和建议:
评价:
本次确认了公司XX/问XXX设备(设备厂家:
设备型号:
),其设计
符合《药品生产质量管理规范(2010修订)》要求,符合XXXXXXXXXXXXXX]《XXX设备用户需求》(文件编号:
XXXXXXX文件。
建议:
可以填写对设备厂商或公司目前或后续验证工作的一些建议等。
验证报告起草人:
日期:
年月日
1.33报告审核和批准:
对该设备/系统审核贯穿整个设计过程,最终版本经检查完全符合需求,本报告一经
批准,即同意继续进行该项目的下一阶段工作。
审核
审核部门
签名
日
期
质量管理部
口月日
生产技术部
口月日
设备总监
口月日
生产总监
口月日
批准
批准人
签
名
日
期
质量受权人
年月曰
备注:
当确认方案全部完成后,经审核批准,就变成了设计确认验证报告
11.文件修订变更历史:
在具体实施过程中,如本方案有不妥之处,可以对本方案进行相应的修改,但对本
方案及其附件中的任何内容进行任何修改都必须通过已制定的变更程序,经审核和取得
有关部门批准后才能修改和执行。
版本号
执行日期
修i」艾更内容简述
12.附件:
附检查确认表:
附表
(一):
设计确认(DQ培训签名表附表
(二):
URSff合性评估表
附表(三):
GM的合性评估表
附表(四):
职业健康、安全与环保符合性评估表
附件:
《偏差报告单》
《偏差清单表》
XXXX图纸
XXX
设计确认(DQ培训签名表
力杀名称
培训时间
在舁厅P
姓名
在舁厅P
姓名
在舁厅P
姓名
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UR院合性评估表
No.
要求(URS
结果(参考文件或图纸)
符合
是
否
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
小结:
复核人:
日期:
确认人:
日期:
GM蔚合性评估表
No.
GMP求
设计符合性描述
符合
是
否
1.
设备的设计、选型、安装是否符合生产要求,易于清洗、消毒或火菌,是否便于生产操作和维修、保养,是否能防止差错和减少污染。
设备的设计、选型是否符合生产要求设备描述:
2.
设备易于清洗、消毒描述:
3.
是否便于生产操作和维修、保养、描述:
4.
是否能防止差错和减少污染描述:
小结:
复核人:
日期:
确认人:
日期:
职业健康、安全与环保符合性评估
No.
要求(URS
结果(参考文件或图纸)
符合
是
否
5.
6.
7.
8.
9.
小结:
复核人:
日期:
确认人:
日期:
偏差报告单
第页共页
DQ测试项
偏差号
偏差描述及建议的纠正措施
验证人员签名
日期
纠正措施的审核批准
质量管理部签名
日期
质量受权人签名
日期
结果跟踪
验证人员签名
日期
质量管理部签名
日期
质量受权人签名
日期
偏差清单表
偏差号
偏差描述
DQK#