制程异常管理规定N.docx

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制程异常管理规定N.docx

制程异常管理规定N

深圳市电子有限公司

文件名称:

制程异常管理规定

文件编号:

制订:

审核:

审批:

版本号:

A3

总页数:

10页

生效日期:

文件修订履历

修订者

修订页码

变更后版次

修订内容

修订日期

生效日期

深圳市电子有限公司

文件名称

品质异常管理规定

文件编号

日期

版次

A3

页数

1/10

1.0目的:

1.1确保生产异常发生时,能及时就其发生之原因加以分析,提出相应的对策,并实施纠正措施,予以及时改善,以预防问题再次发生以维持质量的稳定。

2.0范围:

2.1在制程生产情况下,导致产品品质不良及不良之现象,且判定为异常或即将形成异常状态时均适用。

3.0权责:

3.1异常发生单位:

负责异常的提报、监督、改善措施的实施和再确认;

3.2品质部:

负责异常的确认及品质保证,参与技术部门的原因分析,主导异常会议的召开,并制定异常批次的临时对策,确认判定责任归属,并跟进责任单位提出改善措施,确认改善措施完成进度及结果,完成异常跟进并记录;

3.3制工部:

利用专业知识及经验对异常真因进行分析,并对产品结构及治夹具缺陷提供改善对策;

3.4制造部:

负责异常的提报和监督,参与制程异常的原因分析,执行异常改善对策有效性的跟进及反馈;

3.5PMC:

负责物料的管理,及生产计划的调整。

3.6采购部:

负责联系供应商退换异常物料。

3.7技术部:

负责产品设计的改良及制程异常中技术的改进。

3.8行政部:

负责设备的维修及零部件的采购。

4.0定义:

4.1品质异常:

在生产过程中因人/机/料/法/环的变异而可能或已经造成产品品质不符合相关品质标准的现象。

5.0作业流程图:

见附件

6.0作业内容:

6.1、当发现品质异常时,由发生单位QC及生产组长开出异常单并相互确认后,并对现场不良批次物料、产品进行标识隔离,将信息反馈到PQE。

6.2、PQE确认异常,以不良数量(不良率),不良现象的图片,资料或量测数据对异常给出临时对策,填写电子流。

PQE依据《纠正预防与持续改进管理程序》开立纠正预防措施流程电子流:

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

日期

2013-1-26

版次

A3

页数

2/10

6.3、PQE要求生产单位对现场可能涉及到的不良批次物料、产品进行标识隔离,并由各单位在半小时内共同协商出临时处理对策,责任单位三天内给出永久改善对策。

6.4、初步分析原因,并依据《制程异常责任归属一览表》判定责任归属并通知责任单位参加异常检讨会议。

6.5.PQE依据电子流内容,确认相关单位原因分析/改善对策,在确认完措施的可行性后,必须根据责任单位回复的预防对策连续确认三批物料,如合格则可结案,反之则转纠正预防电子流要求责任单位回复,并提报给上级主管予以督导,直至其改善为止,关闭电子流。

6.6异常排除后,不良品由责任部门按《不合格品管理程序》进行管制,并转责任单位按流程处理。

6.7开立异常单成立条件如下:

(试产或制程中机器调试不含其中)

6.7.1当抽检数量为50PCS(含)以上时,单项材料不良率超过3%时。

(含BOM,SOP,ECN)。

制程异常管理规定》6.6条款对异常产品处理)。

%时。

(含客户已有提出之问题)再次出现时。

6.8当生产异常达到以下条件时则予以停线处理:

BOM表不符时。

QC判退的不良批重工无效,而相关单位又无法给出解决对策时。

%时。

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

日期

2013-1-26

版次

A3

页数

3/10

6.9临时对策的提出须考虑到的因素:

7.0异常反馈升级制度:

7.1异常处理反馈,依据异常处理反馈表执行(见附表);

7.2生产品质异常由不良数量、不良项目以及发生次数,异常处理升级,异常处理人提升:

异常现象

汇报对象

处理方式

制程外观不良3%以上或功能1%(订单数量2K)

生产主任、生产主管、品质主管、制工PE

电子流/

会议决议

批量性功能不良大于10%

(订单数量2K)

生产主管、品质主管、制工主管、品质经理、

制造经理、制造副总

电子流/

会议决议

功能隐患不良或异常连续三批改善对策无效时

制造经理、品质经理、制工经理、研发经理、制造副总、总经理、

电子流/

会议决议

8.0相关文件:

8.1《纠正预防与持续改进管理程序》

8.2《不合格品管理程序》

8.3《制程异常责任归属一览表》

8.4《装配课制程异常反馈申报表》

8.5《注塑课制程异常反馈申报表》

8.6《冲压课制程异常反馈申报表》

8.7《自动化制程异常反馈申报表》

9.0相关记录

9.1《品质异常处理单》

9.2《纠正预防措施》

9.3《重工单》

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

日期

版次

A3

页数

4/10

附件:

作业流程图

责任单位

作业流程

记录

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

发行日期

版次

A3

页次

5/10

制程异常责任归属一览表

项目

技术部

品质部

采购部

物控部

业务部

制造部

1

工艺流程或作业标准不合理

检验标准,规范错误

采购下单太迟导致断料

料账错误

紧急插单所致

作业未依标准执行,造成异常

2

技术变更错误

首件检验失误

进料不全导致缺料

备料不全

客户订单变更(含取消)未及时通知

效率低,前制程生产造成后制成停工

3

工装夹具设计不合理(涉及PE部分,制造负全责)

上品管检验合格的物料在下工程出现不良

进料品质不合格

物料发放错误

订单重复发布,漏发或发布错误

流程安排不顺畅造成停工

4

模具异常,未及时确认零件样品

制程品管未及时发现而盖章入库的不良率超出3%。

进错物料

计划变更为及时通知相关部门

客户特殊要求未及时通知

操作设备仪器不当造成故障

5

设计错误或疏忽,设计资料未及时完成

其他因品管工作疏忽所致的异常

未下单采购

物料进货计划错误造成物料断料停工

其他因业务工作疏忽所致的异常

工作安排不当造成零件损坏

6

其他因设计开发原因导致的异常

其他因采购业务疏忽所致的异常

其他因生产安排,物料计划而导致的异常

其他因制造部工作疏忽所致的异常

备注:

1:

责任单位因工作疏忽而导致的制程异常,需列举改善措施给到制造部门,责任人员依公司规定处理。

2:

制造部应对异常工时进行统计分析,于每月第四周周四15:

00至17:

00异常月会进行检讨改进。

3:

制造部门对责任单位的临时及永久对策的执行结果进行追踪。

4:

此表每一个月更新一次,如无内容更新则以此份为主。

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

发行日期

版次

A3

页次

6/10

装配课制程异常反馈申报表

异常

部件

异常状态

作业员

车间组长

行政部

车间品管

车间主管

品质主管

制造经理

PMC经理

品质经理

行政经理

技术经理

总经理

铜壳

外观脏污

划伤垫伤

变型

尺寸不符

氧化混料

3%<不良率<10%

不良率>10%

塑壳

尺寸不符

混料

飞边

针齿缺料

缺料

发黑

堵孔

发白

混色

有脏污

烧焦

色差

3%<不良率<10%

不良率>10%

代用料

无代用单

原材料

来料异常超3%

特采物料

来料异常超10%

无定单

生产线停顿异常

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

发行日期

版次

A3

页次

7/10

装配课制程异常反馈申报表

异常

部件

异常状态

作业员

车间组长

行政部

车间品管

车间主管

品质主管

制造经理

PMC经理

品质经理

行政经理

技术经理

总经理

针座

缺针

混料

刮伤

跳针

弯针

短针

金线色差

发白

3%<不良率<10%

不良率>10%

√ 

治具

维修次数异常配备异常

测试机

流水线

保养维修异常

BOM图面

未发放异常

SOP

首件

送检不及时,首件失误失误

半成品

违反规定作业,管控异常驻常

成品

管控失误,批量不良

QG抽检延误入库

试产

相关负责人不到位

外调品

无检验规范

客退品

无重工流程

欠料

生产线停顿待料

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

发行日期

版次

A3

页次

8/10

注塑课制程异常反馈申报表

异常

部件

异常状态

作业员

车间组长

行政部

车间品管员

车间主管

品质主管

技术部主管

制造经理

PMC经理

技术经理

品质经理

行政经理

总经理

塑胶件异常

飞边

针齿缺料

缺料

发黑

堵孔

发白

混色

有脏污

烧焦

色差

3%<不良率<10%

不良率>10%

塑胶模具

维修2次不OK

√ 

维修3次不OK

维修3次以上同一问题不OK

冷水机台

超大躁声/高低压报警

无法修复需购买

注塑机台

无制冷循环水/异响

无法修复需购买

其它机台异常

可修复

无法修复需购买

溶胶筒

无法修复需购买

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001A3

发行日期

版次

A3

页次

9/10

自动化制程异常反馈申报表

异常部件

异常状态

作业员

车间组长

行政部

车间品管员

车间主管

品质主管

技术部主管

制造经理

PMC经理

技术经理

品质经理

行政经理

总经理

金线异常

刮伤

弯线

压线

短针

金线色差

不良率<0.10%

0.1%<不良率<0.2%

不良率>0.2%

塑胶料异常

堵孔

飞边

混料

塑胶色差

不良率<3%

3%<不良率<10%

不良率>10%

机台异常

可维修

√ 

不可维修需购买

√ 

深圳市电子有限公司

文件名称

制程异常管理规定

文件编号

GLG-WI-QC001

发行日期

版次

A3

页次

10/10

冲压课制程异常反馈申报表

异常部件

异常状态

作业员

车间组长

行政部

车间品管员

车间主管

品质主管

技术部主管

制造经理

PMC经理

技术经理

品质经理

行政经理

总经理

外壳产品

垫伤

刮花

模印

变形

偏位

不良率<3%

3%<不良率<10%

√ 

√ 

不良率>10%

√ 

√ 

铜材

氧化

异色

尺寸不对

黑点

划伤

变形

不良率<3%

3%<不良率<10%

√ 

√ 

不良率>10%

√ 

√ 

冲压机

30KG

45KG

60KG

机台异常停机

五金模具

维修1次不OK

维修3次不OK

维修3次以上同一问题不OK

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