化妆品批生产记录精编.docx

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化妆品批生产记录精编

Documentnumber:

WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

 

化妆品批生产记录精编

工艺管理记录

 

.

 

化妆品批生产记录

 

产品名称:

产品规格:

产品批号:

产品批量:

编制人:

审核人:

批准人:

 

威海吉欧吉化妆品有限公司

 

化妆品批生产指令

编号:

JL-93

Number

产品名称

产品规格

/支、瓶

产品批号

计划批量

支(KG)

指令依据

《批生产记录、批包装记录管理规定》

指令人

审核人

批准人

指令日期

年月日

审核日期

年月日

批准日期

年月日y

接受部门

接受人

接受日期

年月日

批配方

序号

原料名称

单位

用量/100kg

投料量

序号

原料名称

单位

用量/100kg

投料量

1

Kg

22

Kg

2

Kg

23

Kg

3

Kg

24

Kg

4

Kg

25

Kg

5

Kg

26

Kg

6

Kg

27

Kg

7

Kg

28

Kg

8

Kg

29

Kg

9

Kg

30

Kg

10

Kg

31

Kg

11

Kg

32

Kg

12

Kg

33

Kg

13

Kg

内包材名称

单位

用量/100kg

用量

14

Kg

15

Kg

1

玻璃瓶

16

Kg

2

毛刷、盖

17

Kg

3

18

Kg

4

19

Kg

5

20

Kg

6

21

Kg

7

工艺要求:

①严格按各工序标准操作法进行操作;

②配制后进行中间体检验,不合格中间体不许流入下道工序;

③灌装后进行半成品检验,不合格半成品不许包装入库。

其他要求:

①车间主任要详细阅读批生产指令,按批生产指令要求将批指令分解至岗位,岗位操作人员严格按限额领料单领取物料,按车间主任下达的岗位生产指令进行生产。

②所有设备应有“完好”证、“已清洁”状态标示;

③所有物料应有“物料卡”、半成品(中间体)应有“流转证”;

④操作间应有“清场合格证”;

⑤严格执行各岗位操作法、设备操作规程;

⑥严格执行洁净区操作规程。

如有偏差,应详细调查,解释原因。

备注:

批包装指令下达后方可进行包装。

领料单

编号:

JL-94

用料部门:

年月日

序号

原料名称

规格

批号

数量

包装是否完整

标签是否一致

是否有变质、生虫等异常

领料人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

用途

 

保管:

复核人:

化妆品配料记录

(关键质量控制点)

生产日期:

编号:

JL-95

产品名称:

批号:

生产量:

Kg

生产前检查记录

检查项目

检查标准

检查结果

检查人

复核人

生产现场是否已清洁且有清场合格证

已清洁且有清场合格证

是□否□

设备是否完好,容器具是否已清洁

设备完好,容器具已清洁,

是□否□

计量器具是否校验,并在有效期内

计量器具有校验合格证,并在有效期内

是□否□

核对原辅料名称、数量是否与生产指令一致

原辅料名称、数量与生产指令一致

是□否□

配料记录

序号

原料名称

配方数(kg)

实际称量数(kg)

序号

原料名称

配方数(kg)

实际称量数(kg)

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

关键控制点:

称量准确;双人复核

称量人:

复核人:

质检员:

生产后清场清洁记录

清场清洁内容

清场清洁标准

清场清洁结果

操作人

检查人

按规程清洁操作间及设备

操作间及设备、容器具、计量器具清洁消毒

与下次生产无关的物料、废弃物清除

是□否□

备注:

化妆品搅拌记录

(关键质量控制点)

生产日期:

编号:

JL-96

产品名称:

投料量:

kg

设备型号:

生产前检查记录

检查内容

检查标准

检查结果

检查人

复核人

质检员

生产现场是否已清洁且有清场合格证

已清洁且有清场合格证

是□否□

设备、容器具是否完好且已清洁

完好、已清洁

是□否□

核对原辅料名称、配料桶号、数量是否

与生产指令一致

原辅料名称、配料桶号、数量与

生产指令一致

是□否□

生产记录

程序

原料名称

时间

设备运行参数

操作人

搅拌开始时间

搅拌速度(r/mi)

搅拌结束时间

 

1.按照配料单,仔细核对原料,对原料进行审查防止拿错原料。

 

2.搅拌速度(r/min):

600-900

 

3.搅拌时间(min):

20-30

 

4.出料前检查所用容器是否清洁消毒。

 

5.做好的半成品,需要进行至少2小时的静置。

800

复核人

质检员

检验项目

外观、色泽

检验结果

半成品产量汇总记录

1#:

kg

3#:

kg

5#:

kg

7#:

kg

9#:

kg

2#:

kg

4#:

kg

6#:

kg

8#:

kg

10#:

kg

合计总重量:

kg

收率=实际配制量/理论配制量*100=%

生产后清场清洁记录

清场清洁内容

清场清洁标准

清场清洁结果

操作人

检查人

质检员

按规程清洁操作间及设备

操作间及设备、容器具、管道清洁消毒与下次生产无关的物料、废弃物清除

是□否□

清场后,开启室内紫外线消毒,悬挂清场合格证。

开启室内紫外线消毒30分钟,悬挂清场合格证

是□否□

备注:

取样检验合格后出料并称好重量,贴好桶卡,注明品名、重量,出料完毕计算收率,明确标识后,移至静置间。

化妆品静置记录

编号:

JL-97

产品名称:

生产批号:

半成品量:

kg

生产前检查记录

检查内容

检查标准

检查结果

检查人

质检员

生产现场是否已清洁且有清场合格证

已清洁且有清场合格证

是□否□

设备、容器具是否完好且已清洁

完好、已清洁

是□否□

与本批次产品无关物品是否已清除

与本批次产品无关物品已清除

是□否□

静置记录

桶号

进入静置间时间

静置完毕时间

静置时间

操作人

检查人

质检员

紫外灯使用记录

开启时间

关闭时间

使用时间

操作人

检查人

质检员

生产后清场清洁记录

清场清洁内容

清场清洁标准

清场清洁结果

操作人

检查人

质检员

按规程清洁静置间及设备

静置间及设备、容器具清洁消毒与下次生产无关的物料、废弃物清除

是□否□

清场后,开启室内紫外线消毒,悬挂清场合格证。

开启室内紫外线消毒30分钟,悬挂清场合格证

是□否□

备注:

化妆品灌装记录

(关键质量控制点)

灌装日期:

编号:

JL-98

产品名称:

批号:

规格:

ml/瓶

设备型号:

ERF-200

生产前检查记录

检查项目

检查标准

检查结果

检查人

复核人

质检员

生产现场是否已清洁且有清场合格证

已清洁且有清场合格证

是□否□

设备是否完好且已清洁

完好、已清洁

是□否□

内包材是否已消毒

已消毒

是□否□

核对半成品、内包材名称与生产指令是否一致

半成品、内包材与生产指令一致

是□否□

领料日期

领料记录

领料人

复核人

质检员

内包材品种

数量

生产记录

操作步骤

工艺参数

实际数据

操作人

复核人

质检员

设定装量

ml/瓶

g/瓶

产量汇总记录

日期

半成品重量

灌装数量

 

取样量

废弃内包材

记录人

复核人

Kg

Kg

成品率=

×100%=%

定量检查记录

检查时间

检查人

质检员

净含量(g)

检查时间

净含量(g)

检查结果

合格□不合格□

密封性检查记录

检查时间

检查人

质检员

密封性

好/差

好/差

好/差

好/差

好/差

好/差

好/差

好/差

好/差

好/差

检查时间

密封性

检查结果

合格□不合格□

关键控制点

净含量

≥g

密封性

密封严密、不漏液

内包材使用记录

内包材品种

领用量

使用量

 

退回量

不合格量

记录人

复核人

生产后清场清洁记录

清场清洁内容

清场清洁标准

清场清洁结果

操作人

复核人

质检员

按规程清洁操作间及设备

操作间及设备、容器具清洁消毒与下次生产无关的物料、废弃物清除

是□否□

清场后,开启室内紫外线消毒,悬挂清场合格证。

开启室内紫外线消毒30分钟,悬挂清场合格证

是□否□

备注:

 

化妆品批包装指令

编号:

JL-99

产品名称

产品规格

产品批号

计划批量

支(箱)

指令依据

《批生产记录、批包装记录管理规定》

指令人

审核人

批准人

指令日期

年月日

YearMonthDay

审核日期

年月日

批准日期

年月日

接受部门

包装车间

接受人

接受日期

年月日

包装指令

批号为:

的半成品,经质量部检验合格,现同意包装,包装材料定额量见下表。

批包装材料定额量

物料名称

物料编码

单位

规格

限额量

领用量

备注

包装盒

个/每包装单位

包材根据实际情况可以高于理论用量领取

说明书

张/每包装单位

塑膜

Kg

Kg/每包装单位

个/每包装单位

标注标示要求

瓶包装:

批号:

生产日期:

盒包装:

批号:

生产日期:

注:

本项要求严格按喷码格式书写。

工艺要求:

1、严格按各工序标准操作法进行操作;

2、标签、说明书、彩盒及印有标签内容的物品,要严格按标签管理、计数发放;

其他要求:

1、车间主任要详细阅读批包装指令,按批包装指令要求将批指令分解至岗位,岗位操作人员严格按限额领料单领取物料,按车间主任下达的岗位包装指令进行生产。

2、所有设备应有“完好”证、“已清洁”状态标示;

3、所有物料应有“物料卡”、待包装品应有“流转证”;

4、操作间应有“清场合格证”;

5、严格执行各岗位操作法、设备操作规程;

6、严格执行相应洁净等级清洁规程。

7、如有偏差,应详细调查,解释原因。

备注:

化妆品包装记录

包装日期:

编号:

JL-100

产品名称:

批号:

包装规格:

设备编号:

生产前检查记录

检查项目

检查标准

检查结果

检查人

复核人

质检员

工作区是否已清洁、有无清场合格证,无其他无关物品

已清洁、有清场合格证,无其它无关物品

是□否□

设备是否完好

完好

是□否□

核对包装材料与实际待包装品种是否一致

包装材料与产品一致

是□否□

领料记录

领料日期

名称

编号

实际数量

领料人

复核人

质检员

待包装品

包装盒

说明书

塑膜

Kg

生产记录

生产日期

操作步骤

工艺标准

操作人

复核人

质检员

开启并调整喷码机,检查喷码内容,是否与指令一致;位置是否符合要求

喷码内容:

打码位置:

打码数量:

符合□

不符合□

装盒

每盒中附说明书一张

合格□

不合格□

收缩膜热封

收缩膜完整、平滑

合格□

不合格□

装箱

按要求装箱,箱批号与盒批号一致

符合□

不符合□

产量汇总记录

包装日期

待包装品数量

完成数量

入库数量

取(留)样量

不合格品数量

记录人

复核人

合计产量:

收率:

(入库数量/待包装数量)×100%=(/)×100%=%

外包材使用记录

包装材料

领料量

使用量

退回量

不合格量

记录人

复核人

包装盒

说明书

塑膜

生产后清场清洁记录

清场清洁内容

清场清洁标准

清场清洁结果

操作人

复核人

质检员

按规定清洁操作间及设备

操作间及设备已清洁

与下次生产无关的物料己清除

是□否□

备注:

化妆品批产品入库审核表

编号:

JL-101

产品名称:

规格:

批号:

批生产记录文件共五页

批包装记录文件共二页

整理人:

整理日期:

年月日

审核项目

审核内容

结果

物料

所用原料是否检验合格。

是□否□

所用原料、包装材料的品名编号、数量是否与批生产指令要求一致

是□否□

称量准确并有操作人、复核人签名

是□否□

生产过程

是否有批生产指令(批包装指令)

是□否□

是否按岗位操作规程、设备操作规程进行操作

是□否□

工艺参数是否符合工艺规程要求

是□否□

是否严格执行相应洁净等级清洁规程,有清场合格证

是□否□

是否严格执行质量控制和取样程序,有监控记录

是□否□

生产环境是否达到规定要求

是□否□

批生产记录

记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名

是□否□

批包装记录

记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名

是□否□

领用包装材料(标签、说明书等)与批生产指令一致,批号、日期打印正确

是□否□

清场清洁记录

记录完整,项目齐全,清场人、复核人签字

是□否□

生产过程监控记录

监控记录完整与批记录一致,监控项目齐全,准确无误,有监控人签名

是□否□

物料平衡

物料平衡和收率是否符合规定限度或偏差原因已经确认

是□否□

偏差处理

执行偏差处理程序,处理结果符合要求,记录完整、准确

是□否□

环境与人员监测

生产环境监测符合规定,人员卫生符合要求

是□否□

半成品检验记录

符合半成品检验标准操作规程,记录完整、准确无误,复核人复核无误

是□否□

检验结果符合半成品内控质量标准

是□否□

成品取样

执行取样标准操作规程,取样符合要求

是□否□

成品检验记录

符合成品检验标准操作规程,检验报告单规范,记录完整、准确,复核人复核无误。

是□否□

产品已经出具合格的成品检验报告单

是□否□

审核结论

经对:

1、物料、批生产记录、检验监控各审核内容的审核;

2、产品的注册批准的法规性、质量标准、检验标准的审核;

3、12项审查内容的审核;

 

本批产品:

□符合规定□不符合规定

 

批产品:

(同意/不同意)放行。

 

质检部门负责人:

日期:

年月日

 

清场前产品品名

批号

 

清场合格证

清场者复核者

清场日期监督员

质检部签发人年月日

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