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熔盐储能项目方案

熔盐储能项目

方案

 

xx集团有限公司

报告说明

2021年7月15日,国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术,明确了储能的发展目标与重点任务,2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近2021年装机规模的10倍,极大提振行业信心,为储能长期发展奠定了基础。

2021年7月29日,国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》推动电价市场化改革,通过峰谷电价、尖峰电价等价格信号,激励市场成员自发配置储能或调峰资源。

经济利益可驱动市场成员自发实现分散与集中相互协同的储能设施配置方案,为储能设施商业价值的实现提供空间。

峰谷价差拉大,将催生出更多应用新模式。

根据谨慎财务估算,项目总投资30872.50万元,其中:

建设投资26100.30万元,占项目总投资的84.54%;建设期利息283.75万元,占项目总投资的0.92%;流动资金4488.45万元,占项目总投资的14.54%。

项目正常运营每年营业收入52900.00万元,综合总成本费用40622.21万元,净利润8996.87万元,财务内部收益率24.02%,财务净现值12936.33万元,全部投资回收期5.17年。

本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。

本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

 

第一章行业发展分析

一、短期内储能发展需跟踪新型电力系统转型步伐

“双碳”目标实现需要大规模新能源建设,而新能源废弃率与新能源发电的不稳定性和间歇性问题增加了电网输配容量、电频波动控制等方面的要求,“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”使得储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。

储能在新型电力系统的发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。

当前储能行业与电力系统转型深度绑定,短期可跟踪指标有:

(1)发电侧:

看新能源配储比例、新能源在能源消耗系统中占比、新能源装机数量。

2021年储能发展主靠发电侧配储改革推动,配储比例普遍在10%-20%左右,未来随着配储模式推行,配储比例仍有提升空间,而新能源比重与装机数量的提升则增加了配储量。

(2)输配电侧:

重点关注电网灵活性水平,看调频、备用、转动惯量、爬坡等电力辅助服务市场化进程。

(3)用户侧:

看峰谷价差需求,需求越大,削峰填谷的空间与利润更大。

二、成熟商业模式支撑稳健发展

政策只能作为行业初步发展的推动力,储能参与主体应当借助政策与市场机制改革之风,探索建立成熟商业模式,实现真正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发展。

当前,我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式,主要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能源合同管理等模式。

对比英国电力市场,国内储能收益来源较单一。

英国电力市场自由化程度高,这为储能获得更多收益提供了可能性。

从收益渠道来看,英国电力市场的储能收益来源广泛,包括从价值相对较高的调频服务市场及备用市场,到价值相对不高的能量市场,储能可获得的收益来源超过10种。

目前国内多数大型储能电站主要参与调频服务或调峰服务,用户侧储能主要开展峰谷套利服务,收益来源较为单一。

储能在建立稳定商业模式同时,作为独立市场主体可参与多个细分市场实现效益叠加。

第二章总论

一、项目概述

(一)项目基本情况

1、项目名称:

熔盐储能项目

2、承办单位名称:

xx集团有限公司

3、项目性质:

扩建

4、项目建设地点:

xx(待定)

5、项目联系人:

王xx

(二)主办单位基本情况

公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。

搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。

严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。

当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。

从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。

随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。

企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

(三)项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx(待定),占地面积约78.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

(四)产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:

xxx套熔盐储能设备/年。

二、项目提出的理由

储能技术路径方面,新型储能异军突起,电化学储能为主流,压缩空气储能和熔盐储能值得期待。

根据CNESA数据,截至2020年底,电化学储能投运项目累计占比约为9.2%,其中锂离子电池约为88.8%,带动储能逆变器进入高速发展阶段;熔盐储能规模进一步扩大,占比达1.5%,熔盐储能技术系统结构简单,初始投资成本较低,是实现可再生能源大规模利用,提高能效、安全性和经济性的有效途径;2021/9/30,世界首座非补燃压缩空气储能电站并网试验成功,可将电能转换效率提升至60%以上,2021年10月,我国首套10MW先进压缩空气储能系统在贵州毕节并网发电。

先进压缩空气储能技术具有规模大、成本低、寿命长、清洁无污染、储能周期不受限制、不依赖化石燃料及地理条件等优势,是极具发展潜力的长时大规模储能技术。

“十三五”时期是万盛发展进程中极不平凡的五年,是万盛培育开放和创新新动能、加快资源型城市转型步伐、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要五年。

面对复杂多变的宏观环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,持续打好三大攻坚战,深入实施“八项行动计划”,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,努力克服新冠肺炎疫情影响,万盛国民经济和社会发展各项事业取得明显进步。

经济总量与发展质量同步跃升,地区生产总值迈上两百亿元台阶,人均地区生产总值突破一万美元;创新发展驶入快车道,科技研发投入持续加大,科技型企业数量及规模、研究成果应用及转化持续提升;城乡发展构建新格局,城市品质提升与乡村振兴同频共振,实现城乡深度融合一体化发展;绿色发展形成新常态,污染防治攻坚战取得决定性进展,环保“五大行动”全面推进,山清水秀美丽万盛建设成效斐然;改革开放开创新局面,重点领域和关键环节改革取得决定性成果,在融入成渝地区双城经济圈建设、开展渝黔合作先行示范、推进綦江—万盛一体化同城化融合化发展等方面稳步起步;民生改善收获新成就,贫困村全部出列,现行标准下农村贫困人口全部脱贫,就业、教育、医疗、社保、养老、住房等民生事业全面进步,文化体育旅游事业和产业繁荣发展,人民生活水平显著提高;社会治理更加科学有序,民主法治建设、平安建设成效明显,社会更加和谐稳定;全面从严治党取得重大成果。

当前,万盛政治生态持续向好,广大干部群众干事创业精神饱满、斗志昂扬,地区高质量发展的动能加快积蓄,社会和谐稳定局面持续巩固,全面建成小康社会胜利在望,脱贫攻坚任务即将胜利完成,为开启社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算,项目总投资30872.50万元,其中:

建设投资26100.30万元,占项目总投资的84.54%;建设期利息283.75万元,占项目总投资的0.92%;流动资金4488.45万元,占项目总投资的14.54%。

四、资金筹措方案

(一)项目资本金筹措方案

项目总投资30872.50万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)19290.98万元。

(二)申请银行借款方案

根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11581.52万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP):

52900.00万元。

2、年综合总成本费用(TC):

40622.21万元。

3、项目达产年净利润(NP):

8996.87万元。

4、财务内部收益率(FIRR):

24.02%。

5、全部投资回收期(Pt):

5.17年(含建设期12个月)。

6、达产年盈亏平衡点(BEP):

17090.11万元(产值)。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、环境影响

本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。

本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。

从环境保护角度,本项目建设是可行的。

八、报告编制依据和原则

(一)编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;

2、《中国制造2025》;

3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

(二)编制原则

坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。

2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。

6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。

做到清洁生产、安全生产、文明生产。

九、研究范围

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

十、研究结论

综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。

十一、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

52000.00

约78.00亩

1.1

总建筑面积

100379.11

1.2

基底面积

29640.00

1.3

投资强度

万元/亩

324.20

2

总投资

万元

30872.50

2.1

建设投资

万元

26100.30

2.1.1

工程费用

万元

22461.49

2.1.2

其他费用

万元

2873.64

2.1.3

预备费

万元

765.17

2.2

建设期利息

万元

283.75

2.3

流动资金

万元

4488.45

3

资金筹措

万元

30872.50

3.1

自筹资金

万元

19290.98

3.2

银行贷款

万元

11581.52

4

营业收入

万元

52900.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

40622.21

""

6

利润总额

万元

11995.83

""

7

净利润

万元

8996.87

""

8

所得税

万元

2998.96

""

9

增值税

万元

2349.75

""

10

税金及附加

万元

281.96

""

11

纳税总额

万元

5630.67

""

12

工业增加值

万元

18925.45

""

13

盈亏平衡点

万元

17090.11

产值

14

回收期

5.17

15

内部收益率

24.02%

所得税后

16

财务净现值

万元

12936.33

所得税后

第三章背景、必要性分析

一、电化学储能为主流

储能技术按能量的转化机制不同,可分为物理储能(抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能)、电化学储能(锂离子电池、钠硫电池、铅蓄电池和液流电池等)、电磁储能(超级电容器、超导储能)和光热储能(熔盐储能)四类。

抽水蓄能技术成熟,电化学储能等新型储能技术不甘落后。

多个储能技术中抽水蓄能技术最为成熟,在我国已投运储能项目累计装机规模中占比最大,根据CNESA数据,截至2020年底占比为89.30%。

回顾近年各储能技术装机量占比,抽水蓄能占比其实有所下降,根据CNESA数据,截至2015年,抽水蓄能占比高达99.5%,至2020年降幅高达约10pct,反映出我国新型储能技术商业化应用加速发展。

截至2020年底,电化学储能投运项目累计占比约为9.2%,其中锂离子电池约为88.8%;熔盐储能规模进一步扩大,占比达1.5%;液流电池储能、超级电容储能、压缩空气储能项目规模占比较2019年有所下滑,主要受市场热拥电化学储能赛道挤占该部分储能项目投资资源所致。

二、“双碳”目标衍生政策东风,储能迎来高光时刻

2021年7月15日,国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术,明确了储能的发展目标与重点任务,2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近2021年装机规模的10倍,极大提振行业信心,为储能长期发展奠定了基础。

2021年7月29日,国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》推动电价市场化改革,通过峰谷电价、尖峰电价等价格信号,激励市场成员自发配置储能或调峰资源。

经济利益可驱动市场成员自发实现分散与集中相互协同的储能设施配置方案,为储能设施商业价值的实现提供空间。

峰谷价差拉大,将催生出更多应用新模式。

2021年8月24日《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》1和2021年9月24日《新型储能项目管理规范(暂行)》2的出台,将促进形成储能全生命周期、全流程的管理体系,为储能可持续发展保驾护航。

2021年12月24日国家能源局发布新版“两个细则”3,新增新型储能为市场主体;新增转动惯量、爬坡、调相等辅助服务品种;分摊机制由并网电厂内分摊变为发电企业与电力用户共同分摊,进一步优化现有电力辅助服务补偿与分摊机制,为储能开拓了市场获益空间。

三、储能成新能源标配于争议中坚定前行

中国储能市场发展起始于2010年,历经十余年发展,技术已得到验证,示范应用项目成功推行,商业模式在探索中有所改进。

2020年,“双碳”目标下,可再生能源的开发得到前所未有重视,高比例不稳定的可再生能源消纳压力下,多省地方政府及电网公司提出集中式“新能源+储能”配套发展政策,储能技术对新能源大规模普及的价值充分体现并成共识,“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”推动储能市场与“风光”发电新能源市场繁荣共进。

2020年以来储能行业的高景气源于新能源强配储能措施的推行,更多是要归功于政策面的利好,而未来储能行业能否欣欣向荣,则有赖于成熟有效商业模式的搭建。

据《中国新闻周刊》记者不完全统计,2020年全国先后约17个省市区出台了“新能源+储能”相关政策。

自2021年初至2021年11月,有20个省市区提出了“风光储一体化”,各省区的储能配置比例基本都在5%~20%之间,一般要求储能时长为2小时。

新能源势在必行,储能配备大势所趋背景下,各大央企、国企,以及部分民企纷纷布局,强配储政策引导效果显著,根据CNESA数据,2020年中国电化学储能装机增速跳跃至91%,而2019年装机增速只有59%。

四、规划建设内陆无水港

积极融入“一带一路”和内陆开放高地建设,主动参与中新(重庆)互联互通合作,充分发挥万盛在西部陆海新通道上枢纽型交通节点的区位优势,加快推进重庆(万盛)内陆无水港建设,规划临空产业园,加强与果园港、涪陵港、珞璜港、重庆国际物流枢纽园区(团结村)等全市主要港口、开放口岸联动合作,加强与广西钦州港、海南洋浦港等沿海国际港合作,延伸集成沿海国际港口多种港务功能,打造沿海国际港口集中服务区和国际物流与国内物流的中转站。

形成公铁联运、海铁联运的中转物流基地,成为立足重庆、服务西部、面向全国、连接国际的成渝地区双城经济圈产品配送、货物集散、集装箱转运中心和综合物流园。

发挥万盛在深化渝黔合作、南向开发开放中的支点作用,合力建设綦江—万盛创新经济走廊,以内陆无水港作为万盛在“十四五”期间扩大开放的重要平台载体。

五、打造一流营商环境

聚焦企业设立经营发展全生命周期服务体系,进一步打造市场化法治化国际化营商环境。

持续推进“放管服”改革,推动市场主体增量提质,加快健全社会信用体系,推进公共资源交易改革,进一步提升行政审批服务效能,深化开展“互联网+政务服务”,推行“一件事一次办”改革,在项目投资、施工许可、生产许可、证明事项等领域推行承诺制,建设服务型政府。

完善现代化市场监管机制,对新产业新业态新模式实行包容审慎监管。

强化契约精神,建设诚信政府,建立涉企政策兑现定期清理审查机制。

毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

探索国有企业混合所有制改革,争取中央企业、市属国有企业支持社会资本参与国有企业改革。

优化民营经济发展环境,构建亲清新型政商关系,建立健全公平竞争审查机制,切实消除民营企业发展过程中各种不平等待遇,依法平等保护民营企业产权和企业家权益。

主动参与中西部国际交往中心建设,充分利用外事资源和渠道助推开放经济发展。

六、项目实施的必要性

(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过100%。

预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。

公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。

通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。

(二)公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。

公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。

第四章建筑工程技术方案

一、项目工程设计总体要求

(一)设计依据

1、根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),拟建项目所在地区地震烈度为7度,本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防,其他按7度设防。

2、根据拟建建构筑物用材料情况,所用材料当地都能解决。

特殊建材(如:

隔热、防水、耐腐蚀材料)也可根据需要就地采购。

3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决,可以满足施工、设计要求。

4、当地建筑标准和技术规范

5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定,以及省标、国标等,因地制宜、方便施工。

(二)建筑设计的原则

1、应遵守国家现行标准、规范和规程,确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。

2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件,因地制宜,积极结合当地的材料、构件供应和施工条件,采用新技术、新材料、新结构。

建筑风格力求统一协调。

3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面,应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。

二、建设方案

(一)结构方案

1、设计采用的规范

(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;

(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;

(3)当地地形、地貌等自然条件。

2、主要建筑物结构设计

(1)车间与仓库:

采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。

(2)综合楼、办公楼:

采用现浇钢筋砼框架结构,

(二)建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。

建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积100379.11㎡,其中:

生产工程59256.29㎡,仓储工程23403.74㎡,行政办公及生活服务设施11370.19㎡,公共工程6348.89㎡。

建筑工程投资一览表

单位:

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

1

生产工程

15116.40

59256.29

7176.41

1.1

1#生产车间

4534.92

17776.89

2152.

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