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过程审核实施计划OK

NO:

SDT-QA-08-01

过程审核实施计划

部门:

品质管理部编号:

QA100301

审核目的:

通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则,并通过过程审核对过程实施确认。

审核范围:

车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。

审核依据:

ISO/TS16949:

2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。

审核日期:

2010年3月26日

审核员

组长:

赵敏组员:

内审员

审核安排

序号

过程

部门

时间

地点

所需文件

01

首次会议

9:

00

大会议室

02

产品开发的策划和落实

研发部

9:

30

大会议室

设计图纸、BOM、APQP

03

过程开发的策划和落实

生产部

10:

30

大会议室

工艺流程图、作业指导书、APQP

04

供方/原材料

采购部

11:

30

大会议室

仓储管理制度

05

加工段

生产部

13:

00

生产车间

加工作业指导书

06

组装段

生产部

14:

00

生产车间

组装作业指导书

07

调试段

生产部

15:

00

生产车间

调试作业指导书

08

包装段

生产部

16:

00

生产车间

包装作业指导书

09

成品入库

生产部

17:

00

仓库

仓储管理制度

10

服务/顾客满意

销售部

17:

30

大会议室

顾客满意度控制程序

客户服务控制程序

10

末次会议

18:

00

大会议室

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

 

NO:

SDT-QA-08-01

过程审核实施计划

部门:

品质管理部编号:

QA100601

审核目的:

通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则,并通过过程审核对过程实施确认。

审核范围:

车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。

审核依据:

ISO/TS16949:

2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。

审核日期:

2010年6月23日

审核员

组长:

赵敏组员:

内审员

审核安排

序号

过程

部门

时间

地点

所需文件

01

首次会议

9:

00

大会议室

02

产品开发的策划和落实

研发部

9:

30

大会议室

设计图纸、BOM、APQP

03

过程开发的策划和落实

生产部

10:

30

大会议室

工艺流程图、作业指导书、APQP

04

供方/原材料

采购部

11:

30

大会议室

仓储管理制度

05

加工段

生产部

13:

00

生产车间

加工作业指导书

06

组装段

生产部

14:

00

生产车间

组装作业指导书

07

调试段

生产部

15:

00

生产车间

调试作业指导书

08

包装段

生产部

16:

00

生产车间

包装作业指导书

09

成品入库

生产部

17:

00

仓库

仓储管理制度

10

服务/顾客满意

销售部

17:

30

大会议室

顾客满意度控制程序

客户服务控制程序

10

末次会议

18:

00

大会议室

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

1

是否明确顾客对产品的要求(图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求)

是否编写了产品开发计划并规定了目标值(顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程)

是否策划并落实了产品开发所需的资源(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)

是否了解并确定了对产品的要求(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)

是否进行了产品开发可行性研究(设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本)

是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等(项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

2

是否进行了DFMEA的分析,并确定了改进措施(顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施)

项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新已确定的措施是否已经落实(顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施)

是否制定了质量控制计划(标出的重要特性,检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准)

是否具有各阶段所要求的认可合格证明(产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具)

、是否已具备所要求的产品开发能力(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

3

是否了解并明确对产品的要求(顾客要求、法规要求、物流方案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求)

是否编制了过程开发计划并确定了目标值(顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控)

是否已策划并落实了批量生产的资源(顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库)

是否了解并考虑到了对生产过程的要求(顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识)

是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件(项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA)

是否开展了PFMEA并确定了改进措施(过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

4

项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新已确定的措施是否落实(顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施)

是否制定了质量计划(包括:

产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准)

是否具有各阶段所要求的认可/合格证明(产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等)

批量生产前是否进行了试生产(试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局)

生产文件和检验文件是否齐全(过程参数、检验规范包括:

频次、方法、记录、反应计划,现场易于得到)

是否已具备所要求的批量生产能力(合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

5

供方/原材料

是否仅允许已认可的供方供货(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)

能否确保供方所供产品达成协议要求(供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证)

是否对供方实物质量进行了评价有偏差时是否采取了纠正措施(质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪,改进后的质量验证、供方的分析评定记录)

是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施(项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标)

批量供货的产品是否得到了批量生产认可(样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路)

对顾客提供的产品,是否严格按与顾客商定的方法进行管理(质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

5

原材料库存量,库存状态是否适合于生产要求(看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出)

对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制(包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如:

防损伤/污染/混批/混料)

员工是否得到相应培训(产品/规范/顾客要求/标准/法规/包装/加工/评价方法/质量技术/因果图等)

人员责任

是否对员工规定产品质量和过程质量的职责和权限(岗位描述、自己要求、过程确认、点检卡、X-R、停止生产的权利)

是否明确了员工对设备/生产环境进行管理的职责和权限(整齐清洁、运行记录、维修与保养、零件储备、设备规程和校正)

是否确保员工具有完成任务的能力素质(上岗证书、培训记录、资格证明、处理质量问题的知识、安全生产知识等)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

5

是否有顶岗人员的配置计划(生产班次计划、素质证明)

是否采用了提高员工工作积极性的方法(质量信息、合理化建议、志愿行动、出勤奖、对质量改进的贡献、自我评定、激励办法)

生产设备/工装

是否在操作现场提供了设备的操作规程和维护保养规程

现有的设备能否满足质量和生产能力的要求

是否对设备进行了点检,检查设备的点检记录

检查设备的运行状态是否良好,各种辅助功能是否有效。

检查设备的维护保养状况是否符合规定,包括润滑和清洁

检查设备的维修记录,和故障分析记录,是否制定相应的应急计划和预见性维护方案。

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

5

询问操作工人是否经过培训,并持证上岗,观察其操作是否符合规定。

运输/搬运/贮存/包装

产品数量/生产批次的大小是否按需求确定是否有目的运往下工序(运输器具、定制库位、最小库存、看板管理、准时化生产、先进先出、全库管理更改状态、向下道工序只供合格品、产量记录/统计表、信息流)

产品是否按要求贮存运输方式/包装方法是否根据产品的特性确定(贮存量、防损伤、零件定制、场地、贮存周期、环境影响)

废品/返修件和调整件以及车间内的剩余材料是否坚持分别贮存并标识(隔离库/区、标识、过程不合格品的分离与返修工位)

整个物流是否确保不混批、不混料并保证可追溯(零件标识、状态标识、批号标识、有效期)

模具/工装/工具/检验试验设备的贮存管理(防损贮存、整齐清洁、定置存放、发放手续、环境影响、标识、状态)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

5

缺陷分析/纠正措施/持续改进

是否完整的记录质量数据/过程数据并具有可评定性(原始记录、缺陷收集卡、控制图、数据分析、运行记录、停机记录、参数更改)

是否有统计分析、质量数据、过程数据并由此制定改进措施(过程能力、缺陷种类/频次、废品/返修件、节拍/流转时间、可靠性/失效特征,可使用的方法如SPC、排列图、因果图)

在产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因、采取措施并验证(试验报告、因果图、排列图、FMEA、过程能力分析、QC活动、8D方法)

是否定期进行产品审核和过程审核(审核计划、审核记录、工艺流程、过程参数/过程能力、符合性)

对产品和过程是否进行持续改进(成本优化、减少浪费、更改过程、改进记录等)

是否确定了产品和过程的目标值是否对目标值的完成进行监控(出勤率、计划完成率、趋势分析、监控记录、过程绩效指标与统计)

NO:

SDT-QA-08-03

过程审核检查表

审核部门:

审核员:

审核日期:

编号:

过程

要求

提问及要点

分值

审核记录

10

8

6

4

0

6

务/

发货时产品是否满足了顾客的要求(质量协议、发货审核、试验报告、功能检验、检验设备的合格状态)

如何保证对顾客的服务(顾客询问记录、产品使用说明、产品故障知识等)

对顾客抱怨是否快速反应并确保产品供应(应急计划、反应时间、设备保证能力、外部力量)

与质量要求有偏差时,是否进行了缺陷分析并实施改进措施(分析报告、排列图、跨部门的介入、8D报告、修订的规范等)

执行任务的员工是否具备所需的责任(顾客服务、产品检验、贮存/运输、缺陷分析、产品/规范/顾客要求、标准/法规、加工/使用、评价方法、质量技术、语言种类)

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