广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法施工单位.docx
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广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法施工单位
附表7-1
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
项目
得分
质量管理行为(a)
实
体
工
程
质
量
(b)
单位工程
得分
平均值
桥涵工程
隧道工程
路基工程
路面工程
交通安全设施
合同段不合格原材料扣分(c)
原材料抽检不合格组,扣分。
施工单位最后得分[(a)×0.3+(b)×0.7-(c)]
统计人:
年月日
附表7-2
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分原因
得分
履约
(30分)
主要人员(18分)
1、项目经理、总工每发生变更,每1人次分别扣3分、2分
2、主要人员调换未按规定办理报批手续的,项目经理、总工每发生1人次,分别扣2分、1分,其他主要人员每发生1人次扣0.5分;
3、替换人资格条件(包括职称、资质等)有低于投标文件承诺的,每发生一项次,分别扣2、1、0.5分;
4、主要人员身份存在与承包人关系不符的,每发生1人次扣2分;
5、人员持假证,每人扣2分。
6、主要人员长期离岗,每人次扣5分。
主要机械设备(12分)
1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的,每一项扣1分;
2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的,每一项扣1分。
3、未建立主要机械设备台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分。
质量管理
(46分)
质量控制
(38分)
1、开工报告或未批复就开工的,每项扣5分;
2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的,每项扣3分;
3、未进行分项工程技术交底,每一分项扣2分,总扣分不超过10分;
4、上道工序未检验就进入下阶段施工的,每项扣5分。
施工质
量文件
完整性
(4分)
1、原材料、成品、半成品检验资料不齐全,配合比、拌和加工控制和试验试验数据不齐全,施工原始记录不齐全的,每项扣1分;
2、现场质量检验报告单等检验数据不齐全的,每项扣1分;
3、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析资料不齐全、不完整,对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时,每项扣1分。
施工质
量文件
规范性
(4分)
1、资料填写不及时,与工程不同步,每项扣0.5分;
2、资料签认不及时,有代签现象时,每项扣0.5分;
3、资料归档不规范,无专人负责的,扣3分。
检查人:
年月日
附表7-3
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分原因
得分
试验检测
(20分)
主要试验检测人员(7分)
1、主要人员调换未按规定办理报批手续的,主任、技术负责人、质量负责人每发生1人次,分别扣2分、1分、1分;
2、替换人资格条件(包括职称、资质等)有低于投标文件承诺的,每发生一项次,分别扣2、1、1分;
3、试验室主任长期离岗,扣3分;不是母体机构岗位登记人员,扣1分;
4、检测人员持假证,每人扣2分;
5、实际操作不熟练、不规范,结论评判依据不准确的,每项扣2分。
设备环境(4分)
1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分;
2、未标定的仪器设备每件扣0.5分;
3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的,每件扣1分。
4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的,每项扣2分、1分。
试验室
管理
(9分)
1、试验检测台帐不连续、完整,扣2分;
2、对试验检测不合格的部位没有复检,每次扣3分;
3、试验检测数据造假,每项扣4分;
4、外委不规范、频率不足每项扣2分;
5、试验室母体不具备资质的,扣8分。
6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效,每项扣1分。
其它(4分)
质量管理行为得分
检查人:
年月日
附表8-1
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准、要求或检测方法、频率
等级或合格率
评分
检查情况描述
桥
涵
工
程
砼
工程
材料存放场地⑴
场地硬化,无窜料,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求。
施工缝处理⑵
凿毛至新鲜砼。
梁板顶部浇注⑴
平整,无浮浆,无开裂。
梁板存放⑴
存梁区基础稳定,存放规范(支垫及层数)。
支座安装⑴
符合设计要求,调平钢板已作防锈处理。
挂篮、支架的强度、刚度和稳定性⑵
有验算、审批程序,坚固稳定,无变形,有预压。
养生⑵
保湿,保证养生期,表面无收缩龟裂。
外观⑵
平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面、无露筋。
承重结构严重露筋,砼大面积修补,出现超限裂缝的,本项计0分。
砼强度⑶
采用回弹法,强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格,计算合格率;每合同段随机检测10个构件。
构件几何尺寸⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率;每合同段检测10个构件,每构件1~2点。
钢筋
连接(焊接或机械连接)⑵
连接(长度、角度)规范,无焊伤,无焊渣,要饱满;机械连接工艺合格。
加工⑴
起弯位置、角度、长度符合要求,骨架尺寸合格。
存放、加工场地⑴
防雨、防潮、防(除)锈,加工场地要硬化。
钢筋数量⑶
按检测部位数计算合格率,每合同段检查3处。
钢筋保护层厚度⑵
采用电磁方法检测,按统计方法评定,特征值与设计值的比值应为0.9-1.3,或±5mm,不超出为合格,计算合格率;每合同段检测5个构件,每构件10点(立柱测主筋一周,方墩长边各测5点)。
钢筋间距⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率;每合同段检测4个构件,每构件20点。
预应力
预应力筋⑴
存放、张拉规范、无滑(断)丝,切割规范。
封锚⑴
规范、密实。
桩基
施工
钻孔施工⑵
钻头直径合格,护筒和检孔器直径、长度符合要求,泥浆池设置规范。
钻孔记录⑴
钻孔记录连续、完整,岩层确认、终孔手续完善。
桩头处理⑴
主筋无严重变形,桩顶标高及保护层厚度符合设计要求。
得分
注:
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据等级对应分数范围给定评分,差为<70分、较差为70~75分、中为75~85分、较好为85~90分,好为>90分,如存在返工的检查指标,该指标项只能评为差;检测项目按合格率计算得分;括号内数字为权值,通过计算各指标项的加权平均分,为合同段检查评分。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人:
年月日
附表8-2
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
隧
道
工
程
开挖
通风、照明⑴
措施完善,运行正常。
监控量测⑵
埋点、量测及时,频率规范,数据处理及时。
爆破后清理和支撑⑴
及时到位,开挖后有初喷。
初支
衬砌
材料规格及存放⑴
场地硬化,无混堆;水泥、钢材存放符合防雨、防潮或防锈要求。
锚杆及垫板安装⑴
符合设计。
支护时间和方式⑴
及时、规范。
喷射砼⑵
密实、平整,有养护,发现空洞时,本项计0分;临时拱架之间喷射砼饱满。
二衬渗水⑵
无渗水现象。
二衬砼⑵
平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面。
无主筋露筋、砼开裂、大面积修补。
二衬砼强度⑶
采用回弹法,强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格,计算合格率;每合同段随机检测10个处。
初支喷射砼厚度⑵
按单点值计算合格率,每合同段取芯≥2处。
拱架、二衬钢筋数量⑶
符合设计要求计100分,发现1处数量不够计0分,拱架每合同段连续检测20榀,二衬钢筋检测一个施工段。
拱架、二衬钢筋间距⑵
按实测值计算合格率,检测20点。
防水板焊接宽度⑵
按实测值满足设计要求为合格;检测10点。
二衬厚度⑶
按单点值计算合格率;连续检测200m,不足200m的,全数检测。
二衬脱空⑶
按无脱空长度计算合格率,连续检测200m,不足200m的,全数检测。
得分
注:
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据等级对应分数范围给定评分,差为<70分、较差为70~75分、中为75~85分、较好为85~90分,好为>90分,如存在返工的检查指标,该指标项只能评为差;检测项目按合格率计算得分;括号内数字为权值,通过计算各指标项的加权平均分,为合同段检查评分。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人:
年月日
附表8-3
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
路基工程
路基土石方
材料存放场地⑴
水泥存放符合防雨、防潮要求。
台背回填和填挖交界处理⑴
填料质量、透水性、范围均符合要求,台阶开挖规范。
临时排水⑴
符合规范或施工组织设计要求。
造成路基严重冲刷或冲毁农田的,本项计0分。
土质,石质填料粒径⑵
填土无杂质、无混填,石块粒径不超标,与压实功效匹配,硬岩路基边坡有码砌。
路基外观⑴
路基无开裂,无严重变形。
压实度⑶
按检评标准规定值计算合格率,每合同段随机检测3~6点。
分层填筑厚度⑶
按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率,每合同段检测6点(不少于3处)。
支挡及排水
砼浇筑、砌筑和勾缝⑴
砼没有漏浆蜂窝,砌筑、勾缝密实牢固。
砌体尺寸⑶
按检评标准及设计值评定,每合同段全断面检测3处。
软基
处理
处理范围、深度、间距⑴
符合设计要求。
现场拉尺测间距±150mm。
沉降观测⑴
按要求设置、布点、保护和观测,指导施工。
得分
注:
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据等级对应分数范围给定评分,差为<70分、较差为70~75分、中为75~85分、较好为85~90分,好为>90分,如存在返工的检查指标,该指标项只能评为差;检测项目按合格率计算得分;括号内数字为权值,通过计算各指标项的加权平均分,为合同段检查评分。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人:
年月日
附表8-4
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表(8.4)
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
路
面
工
程
沥青砼
面层
材料规格及存放⑴
场地硬化,无混堆、无窜料,堆料没有过高;集料针片状含量符合要求,表面粉尘少。
出料、摊铺、碾压温度和速度⑴
现场控制有效,有记录,满足要求。
均匀性
沥青用量稳定,无明显离析,密水结构层不透水。
层间处理⑵
无污染,完好、粘层油适量,交通管制到位。
压实度⑶
按单点值大(等)于马歇尔标准密度的96%(SMA为98%)为合格,计算合格率;每合同段检测6点。
厚度⑶
沥青面层按单点总厚度大(等)于设计值的95%,上面层厚度大(等)于设计值的90%时为合格。
水泥砼
面层
材料规格及存放⑴
场地硬化,无混堆、无窜料;水泥存放符合防雨、防潮要求;水泥温度符合要求;集料针片状符合要求。
均匀性⑴
水灰比稳定,无明显离析,坍落度合格。
接缝、传(拉)力杆设置⑴
接缝平顺,切缝深度合格、及时,清缝干净,填料饱满,传(拉)力杆位置准确、牢固。
养生⑴
保湿,保证养生期。
路面开裂情况⑵
表面没有不规则裂纹。
砼强度⑶
采用钻芯法检测劈裂强度,大(等)于设计值为合格,计算合格率,每合同段检测6点。
厚度⑶
水泥砼面层按照单点厚度大(等)于设计值-10mm时为合格;计算合格率,每合同段检测6点。
垫层基层
底基
层
材料规格及存放⑴
场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;材料规格符合要求。
均匀性⑴
无明显离析。
含水量⑴
适宜,碾压无明显轮迹、无“弹簧”。
养生及外观⑴
保湿,保证养生期;交通管制到位;表面无松散、剥落、坑槽,裂缝少。
厚度⑶
按照单点厚度大(等)于设计值-15mm时为合格,计算合格率,每合同段检测6点。
基层整体性⑵
钻取芯样,芯样完整为合格,计算合格率,每合同段检测6点。
得分
注:
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据等级对应分数范围给定评分,差为<70分、较差为70~75分、中为75~85分、较好为85~90分,好为>90分,如存在返工的检查指标,该指标项只能评为差;检测项目按合格率计算得分;检测项目按合格率计算得分;括号内数字为权值,通过计算各指标项的加权平均分,为合同段检查评分。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人:
年月日
附表8-5
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
交通安全设施
波形梁护栏
外观⑴
金属构件镀锌面没有刮痕、擦伤;线形顺适。
立柱施工⑴
现场无烧割;法兰盘联结紧密、牢固。
立柱壁厚⑶
按检评标准的规定值评价,计算合格率;检测3处,每处20点。
波形梁厚度⑶
按检评标准的规定值评价,计算合格率;检测3处,每处20点。
镀锌层厚⑵
按检评标准的规定值评价,计算合格率;检测3处,每处20点。
水泥砼护栏
外观⑴
砼密实,颜色均匀,无裂缝、无露筋,线形顺适。
砼强度⑶
采用回弹法,强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格,计算合格率;每合同段随机检测10个处。
钢筋保护层厚度⑵
采用电磁方法检测,按统计方法评定,特征值与设计值的比值应为0.9-1.3,不超出为合格,计算合格率;每合同段检测5处,每构件10点。
隔离栅
基础⑵
牢固。
外观⑴
网面平顺,防腐层无刮痕、擦伤。
得分
原材料
钢材
采用不合格扣分制,根据上下半年原材料抽检结果分别对施工、监理单位和建设项目进行相应扣分;扣分标准为:
每一组不合格原材料对应的施工单位扣2分,监理单位扣1分,建设项目扣0.5分。
水泥
沥青
碎石
土工合成材料
橡胶支座
其它
合同段原材料扣分
注:
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据等级对应分数范围给定评分,差为<70分、较差为70~75分、中为75~85分、较好为85~90分,好为>90分,如存在返工的检查指标,该指标项只能评为差;检测项目按合格率计算得分;检测项目按合格率计算得分;括号内数字为权值,通过计算各指标项的加权平均分,为合同段检查评分。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人:
年月日
附表13
广东省高速公路工程质量监督综合检查
试验室检查表
项目名称:
合同号:
单位名称:
试验室名称
负责人
母体机构
机构等级
试验室人员情况
要求人数
持证人数
到位人数
实际操作人数
仪器设备
总台数
未标定台数
台帐管理
接受委托的试验检测机构(母体)对试验室的管理情况及其它存在问题
检测数据抽查情况
抽查参数
抽查份数
可疑数据份数
虚假数据份数
备注
岗位
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
自查汇总
人员到位率%;身份符合率%;替换率%;资格符合率%
监理核查意见
建设单位核查意见
注:
附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。