总结账目收支明细表.docx
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总结账目收支明细表
账目收支明细表
20年月日
A4打印/可编辑
2016年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:
上海市嘉定区菊园新区管理委员会
单位:
万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
17586.52
一般公共服务
4113.04
1.公共财政资金
17586.52
国防支出
2.政府性基金
公共安全支出
1838.85
二、其他财政资金收入
13091.14
教育支出
3362.50
1.财政专项资金
13091.14
科学技术支出
290.00
2.财政专户管理资金
文化体育与传媒支出
305.00
社会保障和就业支出
2800.81
医疗卫生支出
2955.62
节能环保支出
30.00
城乡社区支出
14877.56
农林水支出
50.00
交通运输支出
资源勘探电力信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
54.28
粮油物资储备支出
预备费
国债还本付息支出
其他支出
收入总计
30677.66
支出总计
30677.66
2016年部门财政拨款收支预算总表
表二
编制部门:
上海市嘉定区菊园新区管理委员会
单位:
万元(保留两位小数)
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款收入
17586.52
一般公共服务
4017.35
4017.35
1.一般公共预算资金
17586.52
国防支出
2.政府性基金
公共安全支出
1750.85
1750.85
教育支出
187.50
187.50
科学技术支出
248.00
248.00
文化体育与传媒支出
175.00
175.00
社会保障和就业支出
2354.16
2354.16
医疗卫生支出
2895.62
2895.62
节能环保支出
30.00
30.00
城乡社区支出
5823.76
5823.76
农林水支出
50.00
50.00
交通运输支出
资源勘探电力信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
54.28
54.28
粮油物资储备支出
预备费
国债还本付息支出
其他支出
收入总计
17586.52
支出总计
17586.52
17586.52
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
表三
编报单位:
上海市嘉定区菊园新区管理委员会
单位:
万元(保留两位小数)
序号
项目
一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
17586.52
2504.66
15081.86
1
201
一般公共服务支出
4017.35
2403.51
1613.84
2
01
人大事务
45.00
45.00
3
02
一般行政管理事务
45.00
45.00
4
02
政协事务
3.00
3.00
5
02
一般行政管理事务
3.00
3.00
6
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
3553.10
2403.51
1149.59
7
01
行政运行
2403.51
2403.51
8
02
一般行政管理事务
789.59
789.59
9
03
机关服务
350.00
350.00
10
08
信访事务
10.00
10.00
11
05
统计信息事务
40.00
40.00
12
06
统计管理
40.00
40.00
13
08
审计事务
36.00
36.00
14
04
审计业务
36.00
36.00
15
10
人力资源事务
18.00
18.00
16
02
一般行政管理事务
18.00
18.00
17
11
纪检监察事务
10.00
10.00
18
02
一般行政管理事务
10.00
10.00
19
13
商贸事务
16.00
16.00
20
02
一般行政管理事务
16.00
16.00
21
28
民主党派及工商联事务
3.00
3.00
22
02
一般行政管理事务
3.00
3.00
23
29
群众团体事务
68.25
68.25
24
02
一般行政管理事务
68.25
68.25
25
32
组织事务
44.00
44.00
26
02
一般行政管理事务
44.00
44.00
27
33
宣传事务
130.00
130.00
28
02
一般行政管理事务
130.00
130.00
29
34
统战事务
13.00
13.00
30
02
一般行政管理事务
13.00
13.00
31
99
其他一般公共服务支出
38.00
38.00
32
99
其他一般公共服务支出
38.00
38.00
33
204
公共安全支出
1750.85
1750.85
34
02
公安
649.90
649.90
35
04
治安管理
591.40
591.40
36
12
道路交通管理
58.50
58.50
37
06
司法
24.45
24.45
38
04
基层司法业务
9.45
9.45
39
05
普法宣传
15.00
15.00
40
99
其他公共安全支出
1076.50
1076.50
41
01
其他公共安全支出
1076.50
1076.50
42
205
教育支出
187.50
187.50
43
01
教育管理事务
187.50
187.50
44
02
一般行政管理事务
187.50
187.50
45
206
科学技术支出
248.00
248.00
46
01
科学技术管理事务
209.00
209.00
47
02
一般行政管理事务
209.00
209.00
48
05
科技条件与服务
18.00
18.00
49
02
技术创新服务体系
18.00
18.00
50
07
科学技术普及
21.00
21.00
51
02
科普活动
21.00
21.00
52
207
文化体育与传媒
175.00
175.00
53
03
体育
175.00
175.00
54
08
群众体育
175.00
175.00
55
208
社会保障和就业支出
2354.16
2354.16
56
02
民政管理事务
226.00
226.00
57
02
一般行政管理事务
14.50
14.50
58
04
拥军优属
41.70
41.70
59
05
老龄事务
87.00
87.00
60
06
民间组织管理
82.80
82.80
61
10
社会福利
2000.00
2000.00
62
05
社会福利事业单位
2000.00
2000.00
63
11
残疾人事业
128.16
128.16
64
02
一般行政管理事务
128.16
128.16
65
210
医疗卫生与计划生育支出
2895.62
46.87
2848.75
66
03
基层医疗卫生机构
2297.10
2297.10
67
01
城市社区卫生机构
2297.10
2297.10
68
04
公共卫生
168.75
168.75
69
99
其他公共卫生支出
168.75
168.75
70
05
医疗保障
46.87
46.87
71
01
行政单位医疗
46.87
46.87
72
07
计划生育事务
187.50
187.50
73
16
计划生育机构
187.50
187.50
74
10
食品和药品监督管理事务
195.40
195.40
75
16
食品安全事务
195.40
195.40
76
211
节能环保支出
30.00
30.00
77
01
环境保护管理事务
30.00
30.00
78
02
一般行政管理事务
30.00
30.00
79
212
城乡社区支出
5823.76
5823.76
80
01
城乡社区管理事务
2365.76
2365.76
81
02
一般行政管理事务
531.00
531.00
82
04
城管执法
240.83
240.83
83
99
其他城乡社区管理事务支出
1593.93
1593.93
84
02
城乡社区规划与管理
48.00
48.00
85
01
城乡社区规划与管理
48.00
48.00
86
03
城乡社区公共设施
3410.00
3410.00
87
99
其他城乡社区公共设施支出
3410.00
3410.00
88
213
农林水支出
50.00
50.00
89
03
水利
50.00
50.00
90
14
防汛
50.00
50.00
91
221
住房保障支出
54.28
54.28
92
02
住房改革支出
54.28
54.28
93
01
住房公积金
54.28
54.28
2016年部门基本支出经济分类预算表
表五
编报单位:
上海市嘉定区菊园新区管理委员会
单位:
万元(保留两位小数)
项目
部门基本支出合计
财政拨款基本支出
其他财政资金
经济分类科目编码
经济分类科目名称
一般公共预算资金
政府性基金
类
款
小计
人员经费
公用经费
小计
人员经费
公用经费
小计
人员经费
公用经费
合计
2504.66
2504.66
1578.52
926.14
301
工资福利支出
1358.36
1358.36
1358.36
01
基本工资
145.49
145.49
145.49
02
津贴补贴
461.26
461.26
461.26
03
奖金
373.80
373.80
373.80
04
(1)养老保险费
85.22
85.22
85.22
(2)失业保险费
6.39
6.39
6.39
(3)医疗保险费
46.87
46.87
46.87
(4)其他保险费
17.28
17.28
17.28
99
其他工资福利支出
222.05
222.05
222.05
302
商品和服务支出
926.14
926.14
926.14
01
办公费
50.00
50.00
50.00
02
差旅费
5.00
5.00
5.00
03
会议费
0.50
0.50
0.50
04
因公出国(境)费用
19.00
19.00
19.00
05
公务接待费
109.80
109.80
109.80
06
公务用车运行维护费
13.32
13.32
13.32
07
其他交通费用
93.00
93.00
93.00
09
工会经费
72.00
72.00
72.00
12
培训费
13.52
13.52
13.52
99
水费、电费、邮电费
70.00
70.00
70.00
维修(护)费
20.00
20.00
20.00
福利费
60.00
60.00
60.00
其他
400.00
400.00
400.00
303
对个人和家庭的补助
220.16
220.16
220.16
11
住房公积金
54.28
54.28
54.28
13
购房补贴
117.60
117.60
117.60
99
其他对个人和家庭的补助支出
48.28
48.28
48.28
整理丨尼克
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