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采购过程管理.docx

QP/BD-11-A0

采购过程管理规范

编制:

审核:

批准:

2018–09-27发布2018–10-01实施

文件修订记录表

文件编号、名称:

QP/BD-11采购过程管理规范

编制、修订原因说明:

新制定

修订次数

修订前内容及条款

修订后内容及条款

1

修 订:

审核:

批准:

采购过程管理规范

一、采购管理流程

流程名称:

采购管理流程

责任人

流程图

工作输出

活动描述

生管

分管领导

总经理

生产总监

生管

使用单位

生管

采购

生管

采购

品质

综合部

活动开始

物资需求提出

库存物资核对

物资申购

N

审核

Y

N

审批

Y

采购

N

验收

Y

活动结束

入库

送货单

采购合同

采购计划

物资需求单

1.各组长根据生产计划,提前准备所需物资开展各项工作。

需要时,提出物资需求,确认需求物资名称/规格型号、数量、使用时间等信息,报生管确认及统筹安排;

2.生管根据各组提出的物资需求及物资储备需要,核对物资库存情况。

针对物资欠缺部分,由生管填写《物资需求单》报生产总监审核;

3.生产总监确认所申购物资规格型号及数量是否正确、合理。

确认后交总经理审批;

4.物资申购单若在审核、审批过程中发现问题,生管需及时调查申购物资的使用及库存情况,并反馈,必要时,进行调整;

5.《物资需求单》经批准后,交综合部经理安排物资采购;

6.采购人员根据申购需求制定《采购计划》,并实施采购,并跟进采购进度,确保满足生产需要;

7.物资到货时,采购人员核对到货物资、《送货单》,确保与采购需求一致。

确认后交品质按相关验收标准进行来料检验;

8.检验合格后,在《送货单》上签字确认,交由采购人员办理入库;

9.生管根据采购提交的《送货单》,核对到货物资,无误后,录入仓库台账,并对物资进行管理和发放使用;

10.检验不合格的物料,由采购人员联系厂家作退货/换货处理,并跟进处理结果。

二、职责和权限

2.1总经理

a.负责物资申购、物资采购的审批;

b.负责新进供货单位及《合格供方名录》的审批;

c.负责重大采购异常的组织处理。

2.2综合部经理

a.负责根据申购需求合理安排物资采购;

b.负责审核物资采购申请及采购合同;

c.负责跟进物资采购进度及采购异常处理结果;

d.负责物资采购事宜的内部沟通;

e.负责新进供货单位及《合格供方名录》的审核;

f.其他上级安排的工作任务。

2.3采购

a.负责按要求开展物料采购工作,对采购风险进行识别和控制;

b.负责选择、评价供方,制定《合格供方名录》,定期开展供方评价,确保提供物料合格;

c.负责按生产要求制定采购计划,与供方沟通,开展物料采购工作,并跟进采购进度;

d.负责物资来料的接收处理及不合格物料的处理;

e.负责产品出货物流的沟通安排,与物流外包方核对单据,出现不合格,及时沟通处理;

f.负责采购相关资料的保存;

g.其他上级安排的工作任务。

2.4生管

a.负责库存物资的核对;

b.负责填写《物资需求单》,并跟进物资采购进度;

c.负责物资入库管理及物资台账的更新;

d.其他上级安排的工作任务。

2.5品质

a.负责根据送货单开展来料品质,并记录;

b.负责来料不合格的判定、标识;

c.负责参与新进供应商的评审;

d.其他上级安排的工作任务。

2.6技术

a.负责参与新进供应商的评审;

b.负责新物料、新厂商提供样品的试验和结果判定;

c.其他上级安排的工作。

2.7使用单位

a.负责物资需求的提出;

b.其他上级安排的工作任务。

三、管理规定

3.1物资分类

类别代号

类别说明

物料名称或项目

所属类别

备注

A类

对产品质量影响重大的采购物料、苗株或外包项目

水草、农药、肥料、组培激素、卡拉胶、琼脂等胶体

生产物资类

外购苗

苗株类

操作机台、打药机、加热炉等设备

生产物资类

设备工具类

物流外包

B类

对产品质量影响较小,采购金额或数量较大的物资

营养杯、火山石、松树皮、棷壳

生产物资类

采购金额大于5000元,或采购数量大于10000个

切花包装袋、纸箱、组培瓶/盖、脱脂绵

生产物资类

镊子、剪刀、温/湿度计等工具

生产物资类

设备工具类

C类

零星采购或对产品质量无重大影响的采购物料

棷子、香蕉、土豆、活性碳

生产物资类

水管、阀门、喷头、设备配件等

维修类

3.2供应商选择

3.2.1采购根据生产需要,填写《供应商新增申请》,经综合部经理审核、总经理批准后,选择合适的供应商。

选择内部管理良好、产品质量可靠、资源充足的供货商作为合格供方,确保采购的物料符合生产要求。

3.2.2AB类物资的采购,根据以往供方的供货情况、行业的信息及其它渠道,优先选择生产厂商,其次为代理商,或在零售商处采购业内知名品牌的产品。

确保产品质量可靠,有足够的质量保证能力。

选择的厂商为生产厂商或代理商时,还需确保有合法的经营资格、供货及时、质量可靠,且售后服务有保障;

3.2.3对于C类物资的采购,本着质优、价廉、就近、供货及时的原则,在市场上(包括物资生产厂、物资供销部等)对拟购实物或对其产品说明进行现场评价,选择合适的供货单位后直接采购;

3.2.4各类物料的合格供方原则上至少选择2家,以确保物资及时采购到位。

3.3供应商评价

3.3.1新增供应商时,由采购按4.2条款规定,结合生产需求,选择合适的厂商。

A、B类物资厂商需提供:

a.厂商营业执照(含统一社会信用代码),代理商需提供厂商授权的代理证书;

b.生产厂商需提供质量管理体系认证证书;

c.需要时,提供产品第三方检测报告;

d.需要时,提供物料样品及样品检检报告。

3.3.2采购人员根据厂商物料对苗株质量的影响程度,明确不同物料供方的评价方式:

a.会签方式:

采购人员填写《供应商评价表》,并附厂商提供的资料,报部门负责人审核后,组织生产管理部技术、品质人员进行审核会签,确认后交总经理审批。

对于已提供样品的厂商,技术、品质人员需结合样品试用及分析结果,会签审批意见;

b.考察方式:

采购人员填写《供应商评价表》,报部门负责人审核同意后,组织技术、品质等相关人员到厂商现场进行实地考察,并将考察结果形成书面报告,报总经理审批;

3.3.3评价合格的供方,由采购人员拟订《采购合同》,明确采购物资的规格型号、质量要求、供货周期、交付方式、付款方式、违约责任及其他合同中应明确的事项,报综合部负责人审核,总经理批准后与供方签订合同,经双方签字、盖单后,归档保存。

3.3.4经评价符合要求,并签订《采购合同》后,采购人员将该供应商纳入《合格供方名录》,报综合部负责人审核,总经理批准。

3.4供应商再评价

3.4.1采购人员每年12月底对合格供方的供货业绩进行评价,包括每批来货的交货质量、价格、交付及时性、售后服务情况,评价结果记录于《合格供方评审表》,报综合部经理审批后归档保存;

3.4.2采购人员根据年度评价结果,调整后续物资采购安排:

a.综合评价结果为“其他”,或连续两次评价结果为“C级”时,取消合格供方资格。

采购人员按4.2、4.3条规定,重新选择、评价合格供方;

b.综合评价结果为“B级”时,保留合格供方资格,持续合作;

c.综合评价结果为“A级”时,纳入优质供方范围,后续物资采购时,可优先考虑此类供应商。

3.5物资采购管理

3.5.1生产管理部生管人员填写《物资需求单》,报生产总监审核,总经理批准后,交综合部经理组织实施(具体操作结合公司物资申购OA流程)。

物资需求包括:

a.正常生产过程物资需求,由各生产单位组长提报,生管人员对需求物资规格/型号及数量进行确认后于每月月底前提出;

b.经确定的物资储备需求,由生管人员提出;

c.新产品试验需求,由技术或品质人员提出;

d.临时发生的紧急生产或设备设施维修情况,由需求单位报生产总监确认后安排生管提出。

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.4.1

3.5.2采购人员根据《物资需求单》,于每月2号下班前,制定本月度《采购计划》,报综合部经理审核后,按计划实施物资采购(具体操作结合公司物资采购OA流程);

3.5.3物资采购所选供货厂商,应为经评审确定的合格供方。

因特殊原因造成原有《合格供方名录》内供方不能正常供货,且公司或顾客急需时,由采购人员提出,经综合部经理同意,总经理批准后方可实施;

3.5.4采购人员需对物资采购进度进行跟进,确保物资及时到位。

供应商不能按规定的期限到货时,需确认原因,并确定具体到货时间,及时与生产沟通,以免影响生产;

3.5.5采购物资到货时,采购人员需对来货规格/型号、数量进行核对,确保到货物资、《送货单》与采购要求一致。

发现异常,及时拍照留证,并与厂商沟通处理;

3.5.6采购人员将《送货单》交品质人员按《品质管理规范》进行来料检验,确认合格后,交仓管人员按《仓库管理规范》办理入库。

四、检查与考核

4.1本管理规范由综合部归口管理,负责解释、修订。

4.2本管理规范由综合部负责监督、检查。

4.3各部门严格按规范执行,对于拒不执行者给予100/次处罚;未按要求执行或执行不到位者给予50元/次处罚。

重复出现,加倍处罚。

五、引用文件

5.1QP/BD-12《品质管理规范》

5.2QP/BD-14《仓库管理规范》

六、记录表单

6.1QF/BD-11-01《供应商新增申请》

6.2QF/BD-11-02《供应商评价表》

6.3QF/BD-11-03《采购合同》

6.4QF/BD-11-04《合格供方名录》

6.5QF/BD-11-05《合格供方评审表》

6.6QF/BD-11-06《物资需求单》

6.7QF/BD-11-07《采购计划》

6.8《送货单》(依厂商格式)

QF/BD-11-01

供应商新增申请

□新增□替换

物资名称/型号

原厂商

名称

厂商类型

□生产厂商

□代理商

□零售商

地址

新增厂商

名称

厂商类型

□生产厂商

□代理商

□零售商

地址

联系人

联系电话

原因说明

计划完成时间:

__________________申请人:

审核意见

部门负责人:

审批意见

总经理/日期:

备注

QF/BD-11-02

供应商评价表

编号:

供应商名称

供应商类型

□生产厂商

□代理商

□零售商

物资

名称/型号

参加评价人员

评价时间

年月日

评价内容

评价项目

评价情况

1.供应商的资质

采购:

2.ISO9001管理体系

3.财务支持能力和资信度

4.产品在权威机构的检测

5.相关经验和顾客满意度

6.生产现场的评定

7.产品的现场检验

8.产品技术文件的评定

9.试用确认

会签意见

品质:

技术:

评价意见

综合部负责人:

审批意见

总经理/日期:

附件

QF/BD-11-03

采购合同

合同编号:

甲方:

______________________________

乙方:

______________________________

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方平等友好协商,达成如下协议,以供双方共同遵守。

一、 产品规格型号及价格

二、 产品要求

三、交货期限

四、交货及付款方式

五、质量要求

六、违约责任

七、其他事项

甲方:

 乙方:

委托代理人签字:

 委托代理人签字:

日期:

 年 月 日 日期:

 年 月 日

QF/BD-11-04

合格供方名录

序号

供方名称

供应产品名称

地址

联系人

联系电话

备注

编制:

审核:

批准:

QF/BD-11-05

合格供方评审表

供应商名称

供应商地址

采购产品名称及规格型号

用于产品的名称或代号

上年度供货记录

供货时间

订货数量

到货数量

检验结果

记录人

上年度业绩评估

质量

A()B()C()其他()

评估人:

价格

A()B()C()其他()

交期

A()B()C()其他()

服务

A()B()C()其他()

结论

A()B()C()其他()

重大质量异常及处理

部门意见

部门负责人:

年月日

备注

评估分级:

A级为最好B级为较好C级为一般其他为不符合要求

QF/BD-11-06

物资需求单

需求部门

申购时间

序号

名称

规格/型号

数量

单位

申购原因/用途

期望到货

时间

申请人

审核

批准

QF/BD-11-07

采购计划

日期:

序号

采购物资名称

型号/规格

供应商

计划数量

实购数量

计划到货日期

实际到货日期

备注

编制:

审核:

批准:

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