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环保评级报告.docx

环保评级报告

 

临沂市化工企业

评级报告

参评单位(盖章):

 

评级单位(盖章):

编制日期:

 

目录

1、评级或评价情况汇总表

2、评级标准分值

3、赋分说明(逐项进行说明)

4、存在的主要问题及整改建议

5、现场检查及赋分说明的相关附件

6、整改报告

7、整改确认报告

 

说明:

1-5项为初次评级评价的必含项(各部门、各县区可根据实际情况增加或调整顺序),6、7项为巩固提升阶段企业根据评级评价过程发现的问题的整改项,可在巩固提升阶段单独提供。

 

评级情况汇总表

企业名称

地址

法人

电话

企业简介:

评级分数

排名

评级结果

存在的主要问题:

相关手续情况:

评级组(签字):

相关部门参评人员(签字):

企业负责人(签字):

部门意见:

 

单位名称(盖章):

年月日

临沂市化工生产企业环境保护评级标准(试行)

县区(开发区):

企业名称:

___________________________

项目

评价内容

分值

计分方法

考核方式

得分

一、企业基本情况(9分)

1.企业各项目的产业政策符合性情况。

3

鼓励类项目得3分;允许类项目得2分,限制类项目得1分;淘汰类项目不得分。

查看有关资料。

2.项目生产是否产生危险废物。

2

产生该类物质的该项不得分。

查看环评和生产原辅材料台账等资料。

3.企业各项目是否属于高环境风险项目。

2

企业未做突发环境事件风险评估不得分,评价为重大环境风险不得分,较大环境风险得1分,一般环境风险得2分。

查看企业突发环境事件风险评估报告。

4.是否进入化工园区或者工业园区的化工片区。

2

未进入规定相应化工园区或片区、所在园区或片区无规划环评批复的该项不得分。

查看园区或工业园区规划环评及审查意见。

二、环保

手续履行情况

(20分)

审批

1.环评文件审批情况。

10

环评文件已经审批得10分;环评文件暂时未获得审批,但按照《山东省人民政府关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》(鲁政字〔2015〕170号)已经纳入管理名单之内,经审核属于完善类或规范类项目得5分;未批先建,未纳入鲁政字〔2015〕170号管理名单的,该项及验收项不得分(企业存在多个项目的,该项得分取平均值)。

现场查看环评批复或环评备案文件。

项目

评价内容

分值

计分方法

考核方式

得分

二、环保

手续履行情况

(20分)

验收

1.项目环境保护验收情况。

10

项目已经获得环境保护竣工验收批复的得10分;项目停运、反复调试、运行负荷较低致使不具备验收条件持续一年以内的得5分;长期运行,不申请验收或者验收不合格仍然生产的不得分(企业存在多个项目的,该项得分取平均值)。

现场查看项目环保竣工验收资料。

三、污染

治理

情况

(33分)

废气

1.是否采用集中供热或采用清洁能源。

1

采用集中供热或采用清洁能源的得1分。

现场查看环评文件、采购合同和账单等资料。

2.是否按要求配备可行的有组织工艺废气治理设施;设施运转及运行记录是否正常规范;废气污染物排放是否稳定达标;总量是否符合要求。

4

每项达到要求的得1分。

现场检查、查阅资料。

3.是否有无组织废气处置设施。

4

排放VOCS的生产工序未在密闭空间或设备中实施的扣1分;装置区罐区、装卸区未按要求配套无组织排放处理装置的扣1分;自备污水站易产生异味的构筑物未加盖密封进行臭气处理的扣1分;石化行业未按要求开展LDAR(泄漏检测与修复)技术改造的,扣1分。

现场检查。

4.按照有关规定要求必须安装在线监控设备的是否进行安装;是否与环保部门联网;运行是否规范、数据传输是否正常。

3

每项达到要求得1分。

现场检查、查阅资料。

5.是否建设规范的排气口;是否具备监测条件。

2

每项达到要求得1分。

现场检查。

废水

1.是否按照雨污分流、污污分流、分质处理的原则建设管线。

2

按照要求建设管线得2分,否则不得分。

现场检查。

2.是否按要求配套建设工艺可行的废水处理设施;运转及运行记录是否正常、规范;废水污染物排放是否达标;总量是否符合要求。

4

每项达到要求得1分。

现场检查、查阅资料。

项目

评价内容

分值

计分方法

考核方式

得分

三、污染

治理

情况

(33分)

废水

3.按照有关规定要求必须安装在线监控设备的是否进行安装;是否与环保部门联网;运行是否规范、数据传输是否正常。

3

每项达到要求得1分。

现场检查。

4.是否建设规范的排污口;是否具备监测条件。

2

每项达到要求得1分。

现场检查。

固废

1.是否按照固体废物有关规范要求进行处置和暂存。

5

一般固体废物自有处置设施或暂存场所达不到规范要求不得分,危险废弃物储存场所防雨、防渗、防盗措施不到位,各类标识、标牌等不规范的得2分,产生、暂存、利用处理记录不完善的,危险废弃物识别标识不规范的得3分。

现场检查。

噪声

1.是否通过合理布局噪声源、使用低噪声设备、配套隔声减振降噪等措施,确保噪声达标。

3

达不到要求不得分。

现场检查。

四、环境风险防控体系建设情况

(20分)

1.是否制定环境应急预案并进行评审和备案。

5

未编制预案不得分,未评审得2分,未备案得3分

查看应急预案、评审意见和备案文件等资料。

2.是否建立环境风险隐患排查制度和定期开展环境风险隐患排查。

2

未建立风险隐患排查机制企业不得分,未定期开展环境风险隐患排查扣1分,未建立环境风险档案扣1分。

现场检查。

3.是否建设环境风险防控设施和废水三级防控体系。

8

未建设环境风险防控设施不得分;罐区未设立围堰或围堰不全扣2分,未设立自流式应急池扣3分,未设立外排总阀(闸门)扣3分。

现场检查。

4.是否配备必要的应急物资;是否配备应急监测仪器。

2

未配备必要的应急物资扣1分;未配置应急监测仪器扣1分。

现场检查。

5.是否定期开展应急演练。

3

每年开展少于一次应急演练不得分,无环境应急人员扣2分。

现场检查。

五、环保

法律法规遵守

情况

(10分)

处罚

1.一年内环境违法行为是否被部、省、市、县区环保部门处罚;是否出现恶意倾倒、暗管偷排、长期恶意超标等恶性违法行为。

5

一年内环境违法行为被部、省、市、县区环保部门处罚的,每起分别扣5、3、2、1分;出现恶意倾倒、暗管偷排、超标等恶性违法行为的,该项不得分。

环保部门日常监管。

项目

评价内容

分值

计分方法

考核方式

得分

五、环保

法律法规遵守

情况

(10分)

挂牌督办

1.一年内环境违法行为是否被部、省、市环保部门挂牌督办。

5

一年内环境违法行为被部、省、市环保部门挂牌

督办的,每起分别扣5、3、2分。

环保部门日常监管。

六、环境管理情况(8分)

组织机构

1.是否建立环保组织机构;是否完善相关管理制度;是否按规定开展自行监测;环保档案资料是否规范、完善。

3

无专职环保机构或者管理人员的扣1分;管理制度不完善的扣1分;未按规定开展自律监测的扣2分;环保档案资料不规范、不完善的扣1分。

环保部门日常监管。

环境信息公开

1.是否按要求进行环境信息公开;环境信息公开是否规范、完善和及时。

2

未按要求进行环境信息公开的该项不得分;环境信息公开不规范、不完善的扣1分。

现场检查。

清洁生产

1.是否按要求开展强制性清洁生产审核;开展强制性清洁生产审核是否规范、频次是否满足要求

3

未按要求开展强制性清洁生产审核的不得分;开展强制性清洁生产审核不规范或者频次不足的扣2分。

现场检查。

七、存在下列情形之一的,评为59分及以下

在对应处打“√”

1.项目属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的。

是□否□

2.项目位于饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区和南水北调工程沿线区域核心及重点保护区等区域内的。

是□否□

3.涉及卫生防护距离内的敏感保护目标未完成搬迁的。

是□否□

4.无治污设施或者治污设施不健全导致超标的。

是□否□

5.自评价之日计算,前一年内发生较大及以上突发环境事件的。

是□否□

6.超污染物总量排放。

是□否□

7.非法处置危险废物的。

(非法排放、倾倒、转移、处置危险废物的)

是□否□

实际得分:

评级得分:

单项评级:

说明:

一、总分100分,每一子项分值扣完为止。

二、实际得分为每一项得分累加值。

三、存在第七项所列情形之一的,实际得分高于59分则评级得分按59分计,实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。

四、单项评级分为“优”、“中”、“差”三个等次,具体根据评级得分确定。

若评级得分为“90-100”分,单项评级为“优”;若评级得分为“60-89”分,单项评级为“中”;若评级得分为“0-59”分,单项评级为“差”。

五、各县可结合当地实际对以上指标体系进行微调。

评级单位:

评级时间:

__________________________

存在的问题及整改建议汇总表

序号

存在的问题

整改建议

1

企业负责人(签字):

考评组(签字):

相关部门参评人员(签字):

企业整改报告

序号

存在的问题

整改建议

整改情况

备注

1

企业负责人(签字):

年月日

填写说明:

本表由企业自行填写,相关整改材料或影像资料附后。

整改确认报告

序号

存在的问题

整改建议

是否整改

1

相关部门现场确认人员(签字):

年月日

填写说明:

本表由相关部门到现场确认企业整改情况后填写。

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