品管部工作流程图.docx

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品管部工作流程图

流程

叙述

负责人

记录/参考

进料:

收到仓库的送检通知单,准备验收;

 

查看产品的检验报告:

要求供应商提供产品检验报告;

 

判定:

检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;

合格:

报告合格再抽样检验;

不合格:

通知品管主管;

知会仓库,退货:

在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;

知会采购部:

与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;

 

抽检合格:

抽检合格,填写送检单,交予仓库;

 

入仓:

仓库接到送检单,安排入仓;

 

存档:

所有文件检验记录存档

仓管员/检验员

 

检验员

 

检验员

 

检验员

品管主管

检验员

仓管员

品管主管

采购员

 

检验员/仓管员

 

仓管员

 

检验员

《送检通知单》

 

《产品检验报告》

 

《产品检验报告》

 

《原材料内控标准》

 

《送检通知单》

 

《质量内部联络单》

《供应商每批供应记录表》

 

《送检通知书》

 

《原材料检验报告》

《每月原材料质量统计》

品管部:

进料工作流程图

品管部:

生产过程工作流程表

流程

叙述

负责人

记录/参考

原料投产:

原料投入生产;

巡检:

生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检

检验合格:

继续一道工序;

检验不合格:

通知主管,

通知有关人员:

品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;

报废:

对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议;

整改意见:

相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;

成品:

半成品经过合格工序生产完成;

检验:

对成品抽样检验各指标;

入仓:

检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;

存档:

把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。

生产部

现场QC

现场QC

品管主管

品管主管/生产主管

品管主管/生产主管

生产部

 

检验员

检验员/仓管员

检验员

《原料投产单》

《车间清洗消毒记录》

《车间品质控制检查记录》

《生产过程杂物记录》

《质量异常报告》

《整改报告》

《纠正预防措施》

《理化指标检验原始记录》

《微生物检验原始记录》

《产品检验报告》

《每月产品质量小结》

《放行单》

《入仓单》

所有相关文件

品管部:

出货工作流程表

流程

叙述

负责人

记录/参考

出货:

接到仓库部通知准备出货;

检验:

对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;

通知相关人员:

检验不合格货品通知相关人员;

重新发货:

重新按要求发货;

出货:

产品检验报告交予物流部,出货;

存档:

把相关文件存档以备查。

仓管员

检验员

检验员/仓管员

 

仓管员

检验员/物流员

 

相关记录人员

《出货通知单》

《出厂检验报告》

《质量内部联络单》

《产品检验报告》

《送货单》

《产品检验报告》

《送货单》

所有文件记录

品管部:

新产品研发工作流程

流程

叙述

负责人

记录/参考

开始:

客户特别要求或者公司计划研制新产品;

各项资料的准备:

客户的要求,市场的口味要求,工艺流程图的制定等;

试产前会议:

试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产需要注意事项;

开始试产:

跟踪试产生产现场,提出不良问题要点;

新产品检验:

检验产品的各指标,是否符合要求;

分析:

分析对于不合格原因,收集各人员关于新产品建议,提出改善对策;

效果确认:

根据改善对策重新试产,逐项确认效果;

新产品调查:

组织相关人员对新研制产品进行品尝调查;

存档:

保存各种记录文件。

品管主管/业务主管

生产主管/品管主管

 

品管主管/生产主管

 

品管主管/生产主管

品管主管/生产主管/业务主管

品管主管/生产主管

品管主管/生产主管

品管主管业务主管

《设计开发方案》《设计开发计划表》《设计开发评审报告》

《产前会审确认记录表》

 

《食品验收报告记录表》

《工艺更改申请单》

《新产品品质调查表》

《新产品品质调查总结表》

《客户满意度调查表》

所有相关文件

不合格品控制流程

流程

叙述

负责人

记录/参考

不合格采购品

信息反馈

不合格成品

不合格标识和隔离

不合格采购品:

对外购、外办进料产品所出现的不合格品;

不合格半成品:

在生产过程中出现的不合格品;

不合格成品:

最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品;

不合格标识和隔离:

不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录;

信息反馈:

当发现严重不合格品时,品管部通知相

关人员协作处理;

不合格品评审:

相关负责人对不合格品进行评审;

处置方式:

评审最后定出合适处理措施;

拒收:

对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝

接收;

返工:

凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不

符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为

返工品(特点:

返工后可能成为合格品。

);

报废:

对有问题产品进行销毁;

制定纠正预防措施:

品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;

存档:

所有相关资料存档。

仓管员

检验员

现场QC

销售部

品管部

制程人员

生产部门

品管部门

相关负责人

相关负责人

品管部

品管部

生产部

相关人员

品管主管

生产主管

《原材料检验报告》

《产品检验报告》

 

《质量异常报告单》

 

《报废单》

《纠正及预防措施报告》

 

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