年度会计决算说明书(第三方专业模板).docx
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年度会计决算说明书
(第三方专业模板)
年度,我厂生产经营和财务计划的完成情况好于上年。
随着产值、产量的回升,产品销售收人和利润增长幅度较大,成本有所降低,企业经济效益已呈现由低转高的势头。
现将本年度财务决算情况和有关内容说明如下:
(一)生产经营和主要财务指标的完成情况
本年度工业总产值达到万元,比上年(万元)增加%;产品销售收人实际完成万元,比上年(万元)增加%;实现利润万元,比上年(万元)增加倍,可比产品成本计划降低%,实际降低%。
(二)利润指标完成情况
本年,我厂利润计划为万元,实际完成万元,超计划%。
产值利润率达到%,销售收人利润率为%,产值利税率则高达%。
利润增加的主要因素是:
1.因改型产品在中原和西北各地打开销路,销量增加,收人比上年增利万元。
2.企业经过技术改造,增加四种新产品,增利万元。
3.在我厂技术改造和产品改型之后,物耗减少,从而使成本降低万元。
4.外协加工部件改为自行加工,增利万元。
5.营业外收人增加万元。
以上五项共比上年增加万元。
扣除因销量增加税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素万元,实际完成利润万元。
本年实现的利税总额为万元。
其中上缴税利数为万元,企业留利万元。
(三)成本指标完成情况
本年度全部商品总成本为万元,可比产品成本万元,按上年平均单位成本计算为万元,下降%,也超过了原计划降低%的指标要求(详见成本分析材料)。
(四)固定资产与流动资产的增减情况
1.固定资产
年末,企业固定资产原值万元,净值为万元。
百元固定资产(原值)利润率为%,百元固定资产(原值)利税率为%。
均比上年高出较多。
2.流动资产
本厂流动资产年末占用额为万元。
比年初(万元)增加万元。
周转天数为天,比上年(天)加快天,比原计划的天多天。
本年的资金利润率为%,比上年的%已有较大提高,但资金占用过多、周期过长的状况,仍未很好解决。
(五)其他需要说明的问题
本年企业经济效益虽好于上年,但厂内过去遗留的滞销积压产品过多的问题,并未彻底解决,经过清仓压库以后,必将形成一定数额的亏损。
由于这部分亏损不能结算列决,故本年决算中,不包括这笔数字。
机械厂年月日
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