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管理制度设计开发管理制度

(管理制度)设计开发管理制度

设计开发管理制度

1.总则

本文件规定了新产品设计开发的工作步骤、内容及要求。

2.适用范围

本文件适用于本公司的产品设计开发的全过程。

3.职责

产品的设计工作由技术部设计组负责进行,由技术副总经理按设计评审程序组织设计评审。

4.实施步骤

4.1立项

4.1.1产品开发计划

a)公司技术副总组织编订新产品开发计划:

b)计划经总经理批准,由总经办以公司行政文件形式下达设计部门

4.1.2资料收集和调研

a)设计部门负责人组织有关设计人员收集、整理和具体产品关联的国内、国外

技术资料,必要时可进行调研;

b)指定专人将各类材料整理.汇总.

4.1.3项目建议书

a)设计部门负责人指定专人编写具体产品的项目建议书;

b)项目建议书内容见JS-7.3.1-02

c)项目建议书上报总经理批准后,即正式立项;

d)项目建议书壹式四份:

存公司总经办、技术副总、设计部门、档案室

4.2设计策划

4.2.1建立项目组

a)设计部门负责人提出项目负责人及成员名单;

b)名单经技术副总经理批准后,项目组正式组建;

c)项目组成员名单壹式三份:

技术副总、设计部门负责人、项目组负责人.

4.2.2设计任务书

a)设计部门负责人组织编写”设计任务书”;

b)技术副总对设计任务书进行评审批准;

c)批准后的设计任务书下达设计部门,作为产品设计依据;

d)设计任务书壹式三份:

技术副总、设计部门、档案室.

4.2.3设计开发计划

a)项目组负责人编制设计开发计划;

b)当计划需要进行调整变更时,项目组提出更改申请,经批准后重新制定计划;

c)计划壹式三份:

技术副总、设计部门负责人、项目组.

4.3方案设计

4.3.1方案设计评审

a)设计部门准备评审资料;

b)技术副总主持召开评审会议,且指定专人记录;

c)技术副总指定专人整理会议记录且编写评审方案;

d)评审方案壹式三份:

技术副总、设计部门、档案室。

4.4技术设计

4.4.1设计人员根据需要进行必要的设计计算,编写设计计算书。

其内容包括:

a)计算目的;

b)采用的计算方法、公式来源和公式符号说明等;

c)计算过程和结果。

4.4.2绘制总图及主要零部件图

a)项目组绘制总图,必要时,编写技术设计说明书,其内容包括:

技术设计依据和对设计任务书中确定的有关性能指标、结构、原理情况的说明。

b)绘制主要零部件图。

c)总体设计和零部件设计人员之间相互以“技术通知”形式书面传递技术信息;

d)项目组负责人编写技术设计说明书。

4.4.3技术设计评审

a)设计部门准备资料;

b)技术副总经理召开评审会议,且定专人记录,

c)技术副总经理指定专人整理会议记录,且编写评审方案;

d)评审方案壹式三份:

技术副总、设计部门、档案室。

4.5工作图设计

4.5.1绘制全部工作图样,应符合JB/T5054.2-2000《产品图样及设计文件图样的基本要求》的规定。

4.5.2进行产品质量特性重要度分级

4.5.2.1分级原则

重要度分级,以按对产品适用性要求的影响及经济损失程度为依据。

重要度等级分为关键特性、重要特性和壹般特性。

关键特性:

如发生故障,会发生人身安全事故,丧失产品主要功能,严重影响产品使用性能和降低产品寿命,对环境产生违反法规的污染,以及必然会引起用户申诉的特性。

重要特性:

如发生故障,会影响产品使用性能和寿命,用户可能提出申诉的特性。

壹般特性:

如发生故障,仅对产品的外观等发生影响的特性。

4.5.2.2重要度分级内容

a)安全、环保要求

b)性能、结构的使用要求;

c)可靠性、使用寿命及互换性要求;

d)材料性能及处理规定;

e)焊接及铸、锻规定;

f)尺寸、公差和配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求;

g)外形、外观要求;

h)清洁度要求;

i)涂敷、包装、防护及储运等要求;

4.5.2.3重要度分级级别符号和标注方法

a)级别符号

重要度分级级别符号见下表。

特性级别

分级符号

关键特性

[A]

重要特性

[B]

壹般特性

[C]或不标注符号

b)标注方法

标注于特性右侧,示例如下

例1:

φ150mm

例2:

屈服强度δ≥200N/mm[B]

例3:

接触面积不小于80%[A]

例4:

φ100±0.03[A]

单独制订重要度分级文件时的表格形式及内容:

重要度分级表的表格形式及内容见表二:

序号

代号

名称

特性内容

级别

备注

[A]

[B]

[C]

分级级别用"√"分别标注于相应级别栏目内。

4.6结构工艺审查、会签

4.6.1所有新产品和改进设计的产品,于设计过程中均应进行结构工艺性审查。

对从外单位引进的产品图样,于首次生产前也要进行结构工艺性审查。

4.6.2结构工艺性审查由工艺部门指定产品工艺员进行。

4.6.3产品结构工艺性审查内容

4.6.3.1初步设计的审查

a)从制造观点分析结构方案的合理性和工艺性;

b)分析结构的标准化和系列化程度;

c)分析主要材料选用是否合理;

4.6.3.2技术设计阶段的审查

a)分析产品各组成部分进行平行装配和检查的可行性;

b)分析总装配的可行性;

c)分析装配时避免切削加工或减少切削加工的可行性;

d)分析高精度复杂零件于本公司加工的可行性;

e)分析主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性。

4.6.3.3工作图设计阶段的审查

a)各部件是否具有装配基准,是否便于装拆;

b)各大部件拆成平行装配的小部件的可行性;

c)审查零件的铸造、锻造、冲压、焊接、热处理、切削加工和装配等工艺性。

4.6.4产品结构工艺性审查的方式和程序

4.6.5初步设计和技术设计阶段的工艺性审查,壹般采用会审方式进行。

4.6.6对产品工作图样的工艺性审查由产品主管工艺师和各专业工艺师分头进行。

4.6.6.1进行工艺性审查的产品图应为原图,且需有设计、审核人员签字。

4.6.6.2审查者于审查时对发现的工艺性问题填写"工艺性审核记录“”。

4.6.6.3全套产品图样审查完后,对无较大修改意见的,审查者于"工艺"栏内签字。

对有较大修改意见的图样,暂不签字,将产品图样和"产品结构工艺审查记录表"壹且交回设计部门。

4.6.6.4设计者对提出意见的图样进行修改设计,修改后图样再送交工艺部门复审且于"工艺"栏内签字。

4.6.6.5若设计人员和工艺人员意见不壹致,双方协商解决。

如协商后仍有较大分歧意见,由公司技术副总裁决。

4.7标准化审查

4.7.1标准化审查由专职或兼职标准化人员进行。

按照各级标准对产品图样和设计文件进行标准化审查,对设计人员是否正确贯彻标准,标准化人员负有监督把关、提出意见、要求修改的责任。

4.7.2权限

4.7.2.1于下列情况下,标准化人员有权拒绝审查:

a)产品或部件的图样或设计文件不成套;

b)责任签署不完全;

c)编制粗糙,字迹潦草。

4.7.2.2有权要求设计人员对审查时发现的问题给予说明或作必要的修改补充。

4.7.3标准化人员和设计人员发生意见分歧时,由设计部门负责人或技术副总经理作出裁决。

4.7.4标准化审查的要求

4.7.4.1标准化审查于产品初步设计、技术设计、工作图设计各阶段均应进行。

4.7.4.2所设计的产品符合国家标准、行业标准和企业标准规定:

a)最大限度采用标准件、借用件,提高产品标准化程度;

b)合理选用优先数系、结构要素等基本标准和原材料标准;

c)使产品图样及设计文件达到正确、完整、统壹的要求。

4.7.5标准化审查的范围及内容

4.7.5.1标准化审查的范围

凡新产品、整顿或改进的老产品的图样及设计文件均必须进行标准化审查。

4.7.5.2标准化审查的内容如下:

4.7.5.2.1设计任务书

a)内容是否符合企业标准的规定;

b)产品型号是否符合有关标准规定;

c)标准化综合要求及其实现的可能性。

4.7.5.2.2产品标准、技术条件、说明书

a)内容及格式应符合有关企业标准的规定;

b)产品型号、基本参数、性能指标、寿命、可靠性、精度、包装、储运、标志等应符合有关标准的规定;

c)技术要求、试验方法、检验规则是否符合有关产品标准和试验方法标准的规

定。

4.7.5.2.3各种设计文件

a)文件幅面格式、名称、代号是否符合有关标准规定,签名量否齐全;

b)文件中的名称、术语、代号、计量单位是否符合有关标准规定,文件中引用

的标准代号、名称是否正确有效;

c)文件中的编号和叙述是否符合标准规定,文字是否正确清晰。

4.7.5.2.4总图、装配图、外形图、零件图

a)选用的公差配合是否符合有关标准规定;

b)是否标明了必要的外形尺寸、连接尺寸、安装尺寸;

c)是否最大限度采用标准件、借用件、外购件;

d)标题栏、明细栏内容和填写方法是否符合有关标准规定;

e)图样幅面、格式、名称、代号是否符合有关标准规定,责任签署是否齐全。

4.7.6标准化审查程序和办法

4.7.6.1标准化审查的程序

4.7.6.1.1产品图样、设计文件绘制或编写完毕,经设计、校对、审核、工艺签字后,送交标准化人员审查。

4.7.6.1.2标准化审查应于原图上进行审查,且填写"标准化审查记录",然后将图样、设计文件连同审查记录交回设计人员。

4.7.6.1.3设计人员根据审查记录进行修改,再送标准化人员复审且签字。

4.7.6.1.4于将图样或设计文件制成底图后,于有关人员签字后送标准化审查人员签

字。

4.7.6.2标准化审查的办法

标准化审查人员于审查过程中,于需要修改的部位打标记或指明部位,且将修改意见简要写于"标准化审查记录"上。

4.8样机试制

4.8.1选点建议

项目组填写“物资配套选点建议书”报品管部审核后作为选择分承包方依据。

4.8.2技术洽谈

项目组成员和分承包方技术洽谈,签订“技术洽谈书”,壹式三份:

分承包方、设计部门、品管部。

4.8.3发放图纸

项目组向分承包方发放图纸,填写“分承包方图纸发放登记表”。

4.8.4样机装配

a)项目组编制样机装配工序过程卡;

b)设计部门负责人组织样机装配,装配状态填入“装配记录卡”。

4.8.5样机验证

4.8.5.1零、部件验证

a)项目组成员填写“试验通知单”,经设计部门负责人同意后交试验室。

“试验通知单”壹式三份。

b)试验室将试验结果填入“零、部件试验方案”,壹式三份。

4.8.5.2样机验证

a)由项目组或专业检测机构编写“定型试验大纲”;

b)项目组填写“试验通知单”,壹式三份;

c)试验室或专业检测机构编写“定型试验方案”,壹式二份;设计部门壹份、存档案室壹份

4.8.6样机确认

4.8.6.1文件准备

项目组编写全部样机鉴定技术文件。

4.8.6.2样机鉴定

a)技术副总经理组织鉴定会召开前的申报、联系、筹备等各项工作

b)于鉴定会上形成“鉴定证书”文稿,经主管机关盖章生效。

4.8.6.3鉴定文件归档

设计部门将全部鉴定会议形成的文件整理完整的壹套归档案室保存。

4.9改进设计

4.9.1项目组以“更改通知单”形式提出图样及设计文件的改进方案。

4.9.2最终设计评审

a)设计部门准备评审资料;

b)技术副总主持召开评审会,且指定专人记录;

c)技术副总指定专人整理会议记录,且编写“评审方案”;

d)评审方案壹式三份:

技术副总、设计部门、存档。

4.9.3定型

项目组对全部产品图样,设计文件修改定型。

5.企业的标准化管理

5.1企业标准化工作的任务是:

结合贯彻GB/T19000-ISO9000族标准,制定和贯彻企业标准,使企业生产运营活动合理化、规范化,达到优质、高效、低成本的目的。

标准化工作贯穿企业生产、管理各方面,关联部门。

因此,企业的各个部门、全体员工应该密切协作,共同搞好企业的标准化工作。

5.2企业标准分类、制定、审批和颁布

5.2.1企业标准分技术标准和管理标准。

5.2.2技术标准又分产品标准和通用技术标准。

5.2.3产品技术标准

5.2.3.1本厂正式批量生产的产品,凡没有国家标准、行业标准、地方标准的必须制定本厂企业标准。

企业标准不得和国家标准、行业标准、地方标准相抵触。

其技术指标不得低于国家标准、行业标准、地方标准。

为提高产品质量,企业标准要逐步向国际标准和国外先进标准靠拢。

5.2.3.2产品技术标准,由该产品主管工程师根据产品实际指标进行编制,技术标准化人员核对,技术部部长审查,经技术副总经理批准且报上级主管机关审批后颁布实施。

5.2.3.3产品技术标准的编号办法按国家有关规定执行。

5.2.4通用技术标准

5.2.4.1凡本公司于开展生产技术工作时,所必须制订的基础技术、产品设计、工装设计、各类工艺(如铸造、粉末冶金、锻造、金属切削加工热处理、表面处理、冲

压、焊接、油漆、装配等),检测技术及环境保护等方面的指导性技术文件均属通用技术标准范围。

5.2.4.2通用技术标准应根据本公司生产技术工作实际需要而制定,标准必须先进、合理、可行,且符合本公司实际生产技术水平。

5.2.4.3通用技术标准由技术部门组织技术人员编制,技术标准化人员核对,技术部部长审查后报技术副总经理批准实施。

5.2.4.4通用技术标准由技术部标准化人员按《企业标准分类编号办法》规定统壹编号、颁发。

5.2.5管理标准

5.2.5.1凡本公司生产运营活动中各项管理方面所制定的制度、办法、条例及规定

等法规性文件均属管理标准/质量体系文件。

5.2.5.2管理标准必须反映本公司各项管理水平且符合管理原则。

5.2.5.3管理标准分别由各部门负责制定,经部门负责人审查后报品管部,且由品管部组织有关部门讨论定稿后报请副总经理,经批准后实施。

5.3企业标准的修订、代替和废止

5.3.1企业标准原则上由原制定部门组织修订,且按《文件和资料的控制程序》进行审批颁布。

A确认的标准,即该标准不作任何改动仍能继续使用,但应作出确认标记,于标准

封面写明“****年”确认有效字样。

B修改的标准,指标准内容大部分适用,仅个别条文或图表需作少量修改,标准编号不动即可继续使用。

C修订的标准,指适用范围基本不变,内容上需作大量修改的标准。

标准修订后顺序号不变,只改年号,且注明所代替的标准号。

D废止的标准,指标准内容已不适用者。

5.4企业标准编号内容和表达形式,参照国家标准GB1.1-93规定办理。

5.5标准的贯彻

5.5.1企业标准壹经批准颁布,公司人员均必须认真贯彻执行。

5.5.2凡是正式批量生产的产品,必须严格按标准生产和检验,符合标准的产品由品管部发给合格证,不符和标准的产品不能按合格产品出厂。

5.6企业标准化工作机构

5.6.1本公司企业标准化工作由总经理(或指定壹名副总经理)直接领导。

由各有关

部门负责人组成标准化委员会,由专职标准化人员具体负责。

5.6.2标准化专职人员的职责

5.6.2.1贯彻执行上级标准化工作方针、政策。

编制本公司标准化工作计划。

5.6.2.2组织制定、修订企业标准。

5.6.2.3组织贯彻国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

5.6.2.4参和新产品设计,提出标准化要求,做好技术文件标准审查。

5.6.2.5收集国内外标准化情报资料。

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