新河县残疾人联合会.docx

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新河县残疾人联合会

新河县残疾人联合会

2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将新河县残联2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,乐观发扬进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,为残疾人排忧解难。

(六)宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

(七)依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中华人民共和国残疾人证管理办法》,核发《中华人民共和国残疾人证》。

(八)负责本行政区域内残疾人的待业调查、能力评估、就业登记、职业介绍、岗前培训及就业保障金的收缴和管理等业务。

(九)协助县委、政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(十)承担县委、政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(十一)指导和管理残疾人群众组织。

(十二)承担县委、政府交办的其他工作。

机构设置:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新河县残疾人联合会(机关)

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明:

本部门2019年财政拨款预算收入163.67万元。

其中:

一般公共预算拨入163.67元;政府性基金收入0万元。

2、支出说明:

本部门2019年共安排支出163.67万元,其中:

人员支出72.84万元、日常公用支出9.32万元、项目支出80.61万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排163.67万元,较2018年预算增加36.49万元,其中:

人员支出32.84万元,主要增加各类保险经费;公用经费增加4.13万元,主要增加车补类支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.32万元,主要包括办公费0.4万元;水电费费0.8万元;邮电费0.2万元;差旅费0.4万;福利费0.52万元;2公务用车运行费1万元;其他交通费用6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年本部门共安排“三公”经费1万元,其中公务用车运行费1万元。

“三公”经费比去年降低了2万元,主要原因是:

为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,我单位积极采取有效措施,切实提高“三公经费”预算约束力,2019年增加公务用车运行费,确保机关运行。

5、绩效预算信息

总体绩效目标:

1、维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

2、逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

3、促进残疾人增收致富;提高残疾人就业率;确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

4、媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,残疾人文化体育比赛成绩优良,助残志愿者与残疾人对接良好。

5、协调残疾人就业保障金征收,发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;提高残疾人证办证率;增强基层服务残疾人的能力;保障正常运转,促进残疾人事业发展。

职责分类绩效目标:

一、残疾人服务

残疾人法律维权及无障碍环境建设,接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助;推动无障碍环境建设,方便残疾人生活和参与社会活动。

维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定残疾人康复,健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设;开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务,保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残疾人出行权利;逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率,丰富残疾人文体生活,逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

残疾人教育就业扶贫和社会保障,健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设;开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务,加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;对各类残疾人实施职业技能教育和培训,对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。

促进残疾人增收致富;提高残疾人就业率;确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

残疾人宣传文体和志愿者助残,健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设;开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务,媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,残疾人文化体育比赛成绩优良,助残志愿者与残疾人对接良好。

二、残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查,加强和规范残疾人基层组织建设,协调残疾人就业保障金的征收,加强残疾人工作建设。

协调残疾人就业保障金征收,发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;提高残疾人证办证率;增强基层服务残疾人的能力;保障正常运转,促进残疾人事业发展。

762残联

单位:

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、残疾人服务

76.61

健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设;开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务

保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残疾人出行权利;逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率,丰富残疾人文体生活

  1、残疾人法律维权及无障碍环境建设

接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助;推动无障碍环境建设,方便残疾人生活和参与社会活动。

维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

上访特困残疾人救助率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

  2、残疾人康复

54.264

加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

残疾人康复后对生活质量满意率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

为残疾人提供的基本康复服务显效率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

康复机构规范达标率

100%

≥90%

≥80%

<80%

康复人员业务开展率和服务能力测评通过率

100%

≥80%

≥60%

<60%

  3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

22.35

加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;对各类残疾人实施职业技能教育和培训,对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。

促进残疾人增收致富;提高残疾人就业率;确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活

通过培训的残疾人就业率

≥85%

≥75%

≥60%

<60%

残疾人及子女对资助满意度

≥85%

≥75%

≥60%

<60%

残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率

≥90%

≥85%

≥80%

≥80%

对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率

100%

≥80%

≥70%

<70%

  4、残疾人宣传文体和志愿者助残

弘扬人道主义,倡导残疾人平等参与社会生活的理念,营造有利于残疾人事业发展的舆论环境;组织开展群众性文体活动,发展残疾人竞技体育;建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,残疾人文化体育比赛成绩优良,助残志愿者与残疾人对接良好

开展志愿者助残服务活动的种类(种)

≥5

4

3

<3

助残公益广告的制作和播放数量(条数)

≥300

≥200

≥100

<100

二、残疾人综合业务管理

4.00

对持证残疾人需求情况进行调查,加强和规范残疾人基层组织建设,协调残疾人就业保障金的征收,加强残疾人工作建设。

摸清残疾人底数,增强基层服务残疾人的能力,协调促进残疾人就业保障金的征收。

  1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

4.00

对残疾人就业保障金征收工作进行协调;设施设备运转保障、残疾人组织建设。

协调残疾人就业保障金征收,发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;提高残疾人证办证率;增强基层服务残疾人的能力;保障正常运转,促进残疾人事业发展

残疾人情况抽查核实准确率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

残疾人就业保障金征收协调次数

≥4

3

2

<2

六、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算安排

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为69.5万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为0万元。

新河县残疾人联合会

固定资产占用情况表

编制部门:

新河县残疾人联合会

截止时间:

2019年3月31日

项目

数量

价值(金额单位:

万元)

合计

——

69.5

一、土地、房屋及构筑物

——

46.5

其中:

房屋

318.83

22.7

二、通用设备

17.00

18.13

其中:

汽车

1.00

12.9

三、专用设备

0.00

0.00

四、文物和陈列品

0.00

0.00

其中:

文物

0.00

0.00

陈列品

0.00

0.00

五、图书档案

0.00

0.00

其中:

图书资料

0.00

0.00

六、家具、用具、装具及动植物

37.00

4.83

其中:

家具用具

37.00

4.83

  八、名词解释

  1、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  2、“三公”经费:

纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、其他需要说明的事项

(1)我部门无政府性基金预算收入和支出。

(2)我部门无国有资本经营预算收入和支出。

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