太原市小店区文学艺术工作者联合会.docx

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太原市小店区文学艺术工作者联合会

太原市小店区文学艺术工作者联合会

2017年决算及“三公经费”公示

第一部分部门概况

一、本部门职责

区文联主要职能是创作反映时代风貌、人民群众喜闻乐见的优秀文艺作品。

抓好文艺队伍建设,为他们进行创作、展示才艺搭建平台。

组织各类文艺演出,举办各种艺术展览,举办文艺培训、讲座、研讨等。

二、机构设置情况

区文联预算管理级次为县级,执行行政单位会计制度,负责本单位财政核算。

2017年纳入本部门决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市小店区文学艺术工作者联合会

2

3

4

第二部分2017年部门决算表

2017年收入支出决算表

公开01表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

栏次

一、财政拨款收入

1

55.57.

一、一般公共服务支出

37

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

0.03

七、文化体育与传媒支出

43

43.32

8

八、社会保障和就业支出

44

9.03

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

3.25

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

55.60

本年支出合计

60

55.60

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

61

年初结转和结余

26

交纳所得税

62

基本支出结转

27

提取职工福利基金

63

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

64

经营结余

29

其他

65

30

年末结转和结余

66

31

基本支出结转

67

32

项目支出结转和结余

68

33

经营结余

69

总计

36

55.60

总计

70

55.60

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2017年收入决算表

公开02金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

55.60

55.57

0.03

207

文化与体育传媒支出

43.32

43.29

0.03

20701

文化

43.32

43.29

0.03

2070101

行政运行

43.32

43.29

0.03

208

社会保障和就业支出

9.03

9.03

20805

行政事业单位离退休

9.03

9.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.03

9.03

210

医疗卫生与计划生育支出

3.25

3.25

21011

行政事业单位医疗

3.25

3.25

2101101

行政单位医疗

1.85

1.85

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

55.60

51.27

4.33

207

文化与体育传媒支出

43.32

38.99

4.33

20701

文化

43.32

38.99

4.33

2070101

行政运行

43.32

38.99

4.33

208

社会保障和就业支出

9.03

9.03

20805

行政事业单位离退休

9.03

9.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.03

9.03

210

医疗卫生与计划生育支出

3.25

3.25

21011

行政事业单位医疗

3.25

3.25

2101101

行政单位医疗

1.85

1.85

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1

55.57

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

43.29

43.29

8

八、社会保障和就业支出

38

9.03

9.03

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.25

3.25

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

55.57

本年支出合计

77

55.57

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

29

82

总计

30

55.57

总计

83

55.57

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)

公开05表

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

55.57

51.24

4.33

207

文化与体育传媒支出

43.29

38.96

4.33

20701

文化

43.29

38.96

4.33

2070101

行政运行

43.29

38.96

4.33

208

社会保障和就业支出

9.03

9.03

20805

行政事业单位离退休

9.03

9.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.03

9.03

210

医疗卫生与计划生育支出

3.25

3.25

21011

行政事业单位医疗

3.25

3.25

2101101

行政单位医疗

1.85

1.85

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款决算表

(二)

公开06表

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29.81

302

商品和服务支出

8.52

30101

基本工资

15.37

30201

办公费

1.84

30102

津贴补贴

9.78

30202

印刷费

2.53

30103

奖金

1.28

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

3.38

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.15

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

17.24

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

9.03

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

0.20

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.20

30311

住房公积金

4.66

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.41

30313

购房补贴

30229

福利费

0.28

30314

采暖补贴

2.45

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.91

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.10

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

30400

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

30700

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

39900

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

47.05

公用经费合计

8.52

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:

万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位:

万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.24

0.24

货物

2

0.24

0.24

工程

3

服务

4

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

(二)参照公务员法管理事业单位

6

5.29

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10

4.特种专业技术用车

11

5.其他用车

12

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

注:

本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

金额单位:

万元

项目

2017年度预算数

2017年度决算数

(一)合计

0

0

因公出国(境)费用

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行维护费

0

0

其中:

公务用车运行维护费

0

0

公务用车购置

0

0

(二)相关统计数

0

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

3.公务用车购置数(辆)

0

0

4.公务用车保有量(辆)

0

0

5.国内公务接待批次(个)

0

0

6.国内公务接待人次(人)

0

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

第三部分部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入55.60万元,其中:

财政拨款55.57万元,其他收入(利息收入)0.03万元。

在财政拨款55.57万元中,一般公共预算资金支出55.57万元,其中:

文化与体育传媒支出43.32万元,社会保障和就业(离退休费)支出9.03万元,医疗卫生和计划生育支出3.25万元。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出55.60万元。

1.按支出功能分类,文化与体育传媒支出43.32万元,社会保障和就业(离退休费)支出9.03万元,医疗卫生和计划生育支出3.25万元。

2.按支出经济分类,包括基本支出51.27万元,项目支出4.33万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出55.57万元。

1.按支出功能分类,文化与体育传媒支出43.29万元,社会保障和就业(离退休费)支出9.06万元,医疗卫生和计划生育支出3.25万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,基本支出51.27万元,项目支出4.33万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费47.05万元,公用经费8.52万元。

在人员经费中:

工资福利支出29.81万元,对个人和家庭补助支出16.14万元。

公用经费8.52万元,为商品与服务支出8.52万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

太原市小店区文学艺术工作者联合会,无政府基金预算财政拨款收入支出。

五、其他部分决算情况

1、“三公经费”支出情况说明。

2017年,本单位无“三公经费”预算,无“三公经费”支出。

在“三公经费”中,因公出国(境)费用为零、公务接待费为零、公务用车购置及运行维护费(公务用车运行维护费、公务用车购置)为零。

在“三公经费”中,因公出国(境)团组数为零,因公出国(境)人次数(人)为零,公务用车购置数(辆)为零,公务用车保有量(辆)为零,国内公务接待批次(个)为零,国内公务接待批次(个)为零,国内公务接待人次(人)为零,国(境)外公务接待批次(个)为零,国(境)外公务接待人次(人)为零。

2、2017年本单位机关运行费为5.29万元,2016年运行费为为4.45万元,增加0.84万元,主要增加了工会经费、福利费等支出。

3、政府采购支出情况:

支出0.24万元,用于A4纸的采购。

4、国有资产占有情况:

2016年底根据区公务用车有关文件精神,区文联公务用车已上交区车改办封存,但还未进行拍卖,价值195145元,仍在挂账未处理。

 

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