企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc

上传人:wj 文档编号:2246525 上传时间:2023-05-03 格式:DOC 页数:6 大小:47KB
下载 相关 举报
企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc_第1页
第1页 / 共6页
企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc_第2页
第2页 / 共6页
企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc_第3页
第3页 / 共6页
企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc_第4页
第4页 / 共6页
企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc_第5页
第5页 / 共6页
企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc_第6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc

《企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策.doc

本科生毕业设计(论文)封面

(2015届)

论文(设计)题目

作者

学院、专业

班级

指导教师(职称)

论文字数

论文完成时间

大学教务处制

会计原创毕业论文参考选题(200个)

一、论文说明

本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。

下列所写题目均可写作。

二、原创论文参考题目

1 基于公司治理的内部控制浅析

2 某建筑装饰工程公司负债经营策略分析

3 从《企业会计准则第七号—非货币性资产交换》看公允价值的运用

4 基于核心竞争力的某汽车公司财务战略选择研究

5 企业并购中的绩效与风险研究

6 银行理财产品的投资风险及其防范

7 作业成本法在我国制造业企业中的应用研究

8 民间金融对中小企业融资支持的研究

9 某房地产公司内部控制的研究

10 论平衡计分卡在企业绩效管理中的运用

11 企业会计伦理问题研究

12 某帽业公司货币资金内部控制制度设计

13 企业存货内部控制存在的问题及对策分析——以云南白药为例

14 电子商务环境下的税收征管问题及对策

15 基于公司治理的内部控制浅析

16 某机械厂应收账款管理存在的问题及对策研究

17 基于公司治理的内部控制浅析

18 中小企业税务外包问题探究

19 存货计价方法的选择对报表盈余质量影响的案例研究

20 汽车销售业(S店)成本控制研究

21 财务风险的分析与防范--以某公司为例

22 日资企业与中资企业资金管理的比较

23 基于价值链的企业环境绩效审计研究

24 房地产上市公司利益分配实证分析

25 基于偿债、营运和获利能力的财务指标分析——以某公司为例

26 试论网络交易的税收

27 某集团策略研究

28 上市公司财务报表数据不真实的原因分析

29 企业内部控制与财务风险的问题

30 “开鑫贷”的运作模式研究

31 海尔的存货管理方法研究

32 公允价值计量属性的探讨

33 平衡计分卡在我国商业银行业绩评价体系中的运用

34 中小企业项目投资的决策分析

35 对个人所得税的改进设想

36 企业社会责任披露研究

37 我国上市公司关联方交易披露问题研究

38 税务会计信息披露初探

39 对国有企业会计监督弱化问题的分析探讨

40 中德住房储蓄银行贷款模式探讨

41 某公司财务外包存在的问题及对策研究

42 中小企业融资创新问题研究

43 低成本战略在我国中小企业中应用的探讨

44 企业内部审计外包有关问题的探讨

45 中小企业融资方式—银行信贷融资

46 浅议乐清市永德利亚电器有限公司的固定资产管理

47 杜邦分析法在企业财务分析中的运用——以某公司为例

48 机械制造企业货币资金内部控制设计——以xx公司为例

49 房地产公司财务风险控制研究---以某集团为例

50 基于公司治理的内部控制浅析

51 新旧会计准则公允价值计量模式比较分析

52 某集团体制研究

53 城市商业银行风险防范对策研究

54 个人理财误区及解决途径研究

55 如何防范审计过程中的舞弊行为

56 我国上市公司换股合并的理论探讨与实践探索

57 目标成本管理在现代制造业企业的运用探讨

58 企业并购中的财务风险分析——基于海尔集团的并购案例研究

59 上海重庆房产税试点积极效应分析

60 集权化模式的研究

61 金融衍生工具在企业风险管理中的应用

62 我国上市商业银行的财务风险管理研究

63 某科技公司绩效评价现状及对策

64 论企业内部控制与风险管理的关系——以某公司为例

65 浅议新会计准则的几点变化及对上市公司盈余管理的影响

66 论新会计准则改革对我国会计的影响——以某化工公司为例

67 基于公司治理的内部控制浅析

68 法务会计初探

69 中小股份制商业银行零售业务核心竞争力提升研究

70 优化中国银行业激励机制

71 财务报告的改进及对公司发展影响

72 民营企业营运资金管理存在的问题及对策

73 兵团上市公司资本结构特征分析

74 Excel在酒店服务业会计中的应用研究

75 某服饰公司存货管理研究

76 某电气公司成本管理问题研究

77 基于价值链的企业成本管理分析

78 我国个人所得税的流失及对策研究

79 我国公允价值应用现状及问题探析

80 余额宝对我国银行业的影响研究

81 某印染公司成本控制研究

82 公司治理与企业管理——基于价值管理的案例分析

83 适应现代企业制度的模式的构建

84 企业集团模式及其构建研究

85 论企业降低产品成本的途径

86 战略成本管理在企业中运用的思考

87 浅议企业逃税及税收筹划

88 小额贷款公司的监管问题研究

89 我国企业跨国并购融资问题分析

90 注册会计师审计合谋研究

91 内部控制审计与财务报表审计的整合研究

92 关于开征遗产赠与税的探讨

93 基于内部控制的事业单位研究

94 股票期权激励制度及其在我国企业的应用

95 建材行业中小企业债务融资问题研究--以某公司为例

96 信用卡套现风险及其防范

97 《小企业会计制度》实施中存在的问题及对策

98 试论个人所得税征管制度的完善

99 某市小微企业融资问题研究

100 论企业税收筹划风险及防范

101 企业并购协同效应的财务分析

102 我国中小企业财务战略研究——基于某公司的案例研究

103 企业税务筹划的风险及控制研究

104 美特斯邦威库存管理问题的研究

105 企业财务风险管理研究

106 注册会计师法律责任及规避措施

107 电子商务对企业的影响

108 基于公司治理的内部控制浅析

109 中国农业银行财务预警研究

110 资产减值对某公司盈余管理的影响

111 中小企业融资租赁存在的问题及对策研究

112 “大小非解禁”对股市的影响研究

113 家族式企业的融资困境及对策分析

114 基于三鹿企业建立内部控制的必要性探讨

115 我国风险投资退出机制的研究

116 上市公司财务风险控制研究

117 上市公司股权激励的研究--以海尔为例

118 我国房地产上市公司盈余管理研究

119 我国上市公司资本结构及优化对策——以万科公司为例

120 会计师事务所审计质量评价体系的研究

121 铸造企业货币资金内部控制设计——以某公司为例

122 某农村商业银行信贷风险管理的研究

123 某公司成本费用控制研究

124 浅析我国房地产行业上市公司的偿债能力

125 基于公司治理的内部控制浅析

126 我国民营企业成长中的公司治理模式选择

127 企业内部控制制度的构建

128 某公司绩效评价方法比较分析

129 企业战略成本管理探讨

130 小微企业财务风险研究

131 论机会成本在现代企业中的运用

132 固定资产加速折旧探讨

133 中小企业财务风险成因分析及防范措施

134 论企业的现金流量管理

135 注册会计师行业收费现状及对策研究——以某会计师事务所为例

136 企业内部控制失效的表现成因与对策

137 民间融资存在的问题及其对策

138 我国衍生金融产品审计探究

139 风险导向审计在国有企业内部审计中的应用

140 房地产企业财务风险的成因与规避措施

141 某集团税务风险的防范与控制研究

142 某公司存货内部控制存在的问题及对策研究

143 从蒙牛看企业的资本运作

144 电力企业内部管理中的全面预算控制

145 TCL公司内部控制应用研究

146 高科技企业人力资源会计体系构建研究

147 后金融危机中小企业面临的问题及应对策略

148 企业价值评估方法的对比与应用研究

149 论谨慎性原则在会计实务中的运用

150 关于借款费用准则的思考

151 计算机会计舞弊现状及其对策

152 我国中小企业投资问题研究

153 高校固定资产会计核算问题探析

154 公允价值计量中相关性与谨慎性关系研究

155 我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨

156 以顾客为中心的某公司成本控制研究

157 [毕业论文][动物医学]一例犬瘟热的诊断和治疗

158 目标成本管理在xx公司的应用研究

159 论平衡计分卡在企业绩效管理中的应用

160 房地产上市公司财务风险预警系统研究

161 企业社会责任对企业价值的影响研究

162 我国上市公司会计政策变更的动机与手段实证研究

163 农业产业上市公司的价值创造

164 光伏产业上市公司财务困境的预测研究

165 关于我国上市公司关联方交易管制方法的思考

166 存货成本计价方法对企业税务筹划影响探析

167 中小物流企业成本管理策略研究—以某物流公司为例

168 增值税转型对企业的影响

169 “先诊疗后结算”付费模式下医院内部控制的研究——以某医院为例

170 论提高会计信息质量的途径

171 上市公司的财务舞弊及审计对策

172 中小民营企业的融资问题研究

173 中小企业存货管理问题研究

174 我国企业应对反倾销会计问题的探讨

175 某公司筹资风险成因与对策研究

176 某公司会计信息系统应用研究

177 世纪联华连锁超市存货管理问题研究

178 汽车行业预算管理的初探----上海大众公司成本预算的案例分析

179 中国联合网络通信集团有限公司财务战略研究

180 公路施工企业成本控制的应用研究

181 某公司内部会计控制研究

182 通货膨胀环境下某公司筹资策略选择

183 企业社会责任履行对价值影响分析

184 论中小企业内部控制的问题

185 某集团制度的设计

186 大型民营快递公司财务风险管理研究--以中山圆通分公司为例

187 关于资产负债表日后事项调整问题的探讨——以某装饰工程公司为例

188 对我国投资性房地产准则的认识与思考

189 浅谈基于价值链的成本管理

190 我国ST公司审计师变更的动因分析

191 从金融危机看商业银行的信贷风险及其控制

192 我国会计师事务所内部治理问题探析

193 我国网络银行监管问题及应对措施

194 企业并购的财务风险研究

195 上市公司内部控制信息披露的思考

196 物流企业财务风险评价与控制

197 中国移动与中国联通的财务状况分析及比较

198 管理会计信息的相关性研究——以某煤电集团公司为例

199 我国优秀上市公司的财务分析及启示

200 某公司价值链成本管理分析

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2