四川“双碳”项目投资价值分析报告.docx

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四川“双碳”项目投资价值分析报告.docx

四川“双碳”项目

投资价值分析报告

xxx投资管理公司

报告说明

新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换,出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。

未纳入国家有关领域产业规划的,一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。

合理控制煤制油气产能规模。

提升高耗能高排放项目能耗准入标准。

加强产能过剩分析预警和窗口指导。

根据谨慎财务估算,项目总投资14826.76万元,其中:

建设投资11574.41万元,占项目总投资的78.06%;建设期利息322.31万元,占项目总投资的2.17%;流动资金2930.04万元,占项目总投资的19.76%。

项目正常运营每年营业收入34200.00万元,综合总成本费用27099.32万元,净利润5195.21万元,财务内部收益率26.42%,财务净现值10120.99万元,全部投资回收期5.47年。

本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,

并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装

备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产

业。

建设绿色制造体系。

推动互联网、大数据、人工智能、第五代移

动通信(5G)等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。

目录

第一章行业发展分析 10

一、 健全法律法规标准和统计监测体系 10

二、 主要目标 11

第二章项目绪论 13

一、 项目概述 13

二、 项目提出的理由 14

三、 积极融入新发展格局 15

四、 项目总投资及资金构成 18

五、 资金筹措方案 18

六、 项目预期经济效益规划目标 18

七、 原辅材料及设备 19

八、 项目建设进度规划 19

九、 环境影响 19

十、报告编制依据和原则 19

十一、研究范围 21

十二、研究结论 21

十三、主要经济指标一览表 21

主要经济指标一览表 21

第三章公司基本情况 24

一、 公司基本信息 24

二、 公司简介 24

三、 公司竞争优势 25

四、 公司主要财务数据 27

公司合并资产负债表主要数据 27

公司合并利润表主要数据 27

五、 核心人员介绍 28

六、 经营宗旨 29

七、 公司发展规划 29

第四章项目背景、必要性 32

一、 推进经济社会发展全面绿色转型 32

二、 加快构建清洁低碳安全高效能源体系 33

三、 加快建设具有全国影响力的科技创新中心 35

四、 发展原则 37

五、 提高对外开放绿色低碳发展水平 38

六、 完善政策机制 39

第五章项目选址可行性分析 41

一、 项目选址原则 41

二、 建设区基本情况 41

三、 加快建设改革开放新高地 46

四、 加快建设具有全国影响力的重要经济中心 49

五、 强化就业优先和社会保障 54

第六章建筑工程方案分析 55

一、项目工程设计总体要求 55

二、 建设方案 55

三、 建筑工程建设指标 58

建筑工程投资一览表 59

第七章发展规划分析 60

一、 公司发展规划 60

二、 思路及措施 61

第八章SWOT分析 64

一、 优势分析(S) 64

二、 劣势分析(W) 66

三、 机会分析(O) 66

四、 威胁分析(T) 67

第九章法人治理结构 73

一、 股东权利及义务 73

二、 董事 76

三、 高级管理人员 81

四、 监事 83

第十章项目节能说明 86

一、 项目节能概述 86

二、 能源消费种类和数量分析 87

能耗分析一览表 87

三、 项目节能措施 88

四、 节能综合评价 89

第十一章人力资源分析 91

一、 人力资源配置 91

劳动定员一览表 91

二、 员工技能培训 91

第十二章环保分析 94

一、 编制依据 94

二、 环境影响合理性分析 94

三、 建设期大气环境影响分析 95

四、 建设期水环境影响分析 95

五、 建设期固体废弃物环境影响分析 96

六、 建设期声环境影响分析 96

七、 环境管理分析 96

八、 结论及建议 98

第十三章投资方案分析 100

一、 投资估算的依据和说明 100

二、 建设投资估算 101

建设投资估算表 105

三、 建设期利息 105

建设期利息估算表 105

固定资产投资估算表 106

四、 流动资金 107

流动资金估算表 108

五、 项目总投资 109

总投资及构成一览表 109

六、 资金筹措与投资计划 110

项目投资计划与资金筹措一览表 110

第十四章经济效益评价 112

一、 基本假设及基础参数选取 112

二、 经济评价财务测算 112

营业收入、税金及附加和增值税估算表 112

综合总成本费用估算表 114

利润及利润分配表 116

三、 项目盈利能力分析 116

项目投资现金流量表 118

四、 财务生存能力分析 119

五、 偿债能力分析 119

借款还本付息计划表 121

六、 经济评价结论 121

第十五章项目风险防范分析 122

一、 项目风险分析 122

二、 项目风险对策 124

第十六章项目综合评价说明 126

第十七章附表 128

综合总成本费用估算表 128

固定资产折旧费估算表 129

无形资产和其他资产摊销估算表 130

利润及利润分配表 130

项目投资现金流量表 131

借款还本付息计划表 133

建设投资估算表 133

建设投资估算表 134

建设期利息估算表 134

固定资产投资估算表 135

流动资金估算表 136

总投资及构成一览表 137

项目投资计划与资金筹措一览表 138

第一章行业发展分析

一、健全法律法规标准和统计监测体系

(一) 健全法律法规

全面清理现行法律法规中与碳达峰、碳中和工作不相适应的内容,

加强法律法规间的衔接协调。

研究制定碳中和专项法律,抓紧修订节

约能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法、循环经济促进法等,增

强相关法律法规的针对性和有效性。

(二) 完善标准计量体系

建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系。

加快节能标准更新升级,

抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设标

准,提升重点产品能耗限额要求,扩大能耗限额标准覆盖范围,完善

能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

加快完善地区、行业、

企业、产品等碳排放核查核算报告标准,建立统一规范的碳核算体系。

制定重点行业和产品温室气体排放标准,完善低碳产品标准标识制度。

积极参与相关国际标准制定,加强标准国际衔接。

(三) 提升统计监测能力

健全电力、钢铁、建筑等行业领域能耗统计监测和计量体系,加

强重点用能单位能耗在线监测系统建设。

加强二氧化碳排放统计核算

能力建设,提升信息化实测水平。

依托和拓展自然资源调查监测体系,

建立生态系统碳汇监测核算体系,开展森林、草原、湿地、海洋、土

壤、冻土、岩溶等碳汇本底调查和碳储量评估,实施生态保护修复碳汇成效监测评估。

二、主要目标

到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能

源利用效率大幅提升。

单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%;

单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化石能源消费

比重达到20%左右;森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到180亿立

方米,为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。

到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能

行业能源利用效率达到国际先进水平。

单位国内生产总值能耗大幅下

降;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石

能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿

千瓦以上;森林覆盖率达到25%左右,森林蓄积量达到190亿立方米,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。

到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的

能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消

费比重达到80%以上,碳中和目标顺利实现,生态文明建设取得丰硕成

果,开创人与自然和谐共生新境界。

第二章项目绪论

一、项目概述

(一) 项目基本情况

1、 项目名称:

四川“双碳”项目

2、 承办单位名称:

xxx投资管理公司

3、 项目性质:

技术改造

4、 项目建设地点:

xx(待定)

5、 项目联系人:

薛xx

(二) 主办单位基本情况

公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,

秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提

高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人

才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进

研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资

源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任

意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。

经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管

理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。

公司将继

续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立

至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术

领先求发展的方针。

(三) 项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx(待定),占地面积约39.00亩。

项目拟定

建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

(四) 产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:

xx套能源设备/

年。

二、项目提出的理由

实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。

坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。

因地制宜开发水能。

积极安全有序发展核电。

合理利用生物质能。

加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。

统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。

构建以新能源为主体的新型电力系统,提高电网对高比例可再生能源

的消纳和调控能力。

三、积极融入新发展格局

以成渝地区双城经济圈建设为战略牵引,探索融入新发展格局的有效路径,打造新时代推进西部大开发形成新格局的战略高地,推动加快形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

(一)厚植支撑国内大循环的经济腹地优势

坚持扩大内需战略,贯通生产、分配、流通、消费各环节,打造内需市场腹地和优质供给基地。

发挥人口和市场规模优势,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费,持续提升居民收入水平和消费能力,营造放心舒心消费环境,打造国际消费中心城市和区域消费中心。

发挥工业化和城镇化后发优势,推进强基础、增功能、惠民生、利长远的重大项目建设,扩大有效投资,激

活民间投资,加快形成市场主导的投资内生增长机制。

发挥科教和产

业发展基础优势,深化供给侧结构性改革,实施质量强省战略和品牌

创建行动计划,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,实现上

下游、产供销有效衔接,提升产业链供应链稳定性和竞争力。

(二) 提升畅通国内国际双循环的门户枢纽功能

融入“一带一路”建设和长江经济带发展,加快建设西部陆海新

通道,打造内陆开放战略高地和参与国际竞争的新基地。

强化国际高

端要素集聚运筹功能,增强对外交往、中转服务、信息交换等核心能

力,形成吸引国际商品和资源要素的巨大引力场。

强化全国流通枢纽

功能,统筹推进现代流通体系建设,建设国家物流枢纽、国家骨干冷

链物流基地,培育一批具有较强竞争力的现代流通企业,打造全国物

流高质量发展示范区。

强化西向南向开放门户功能,加强东向北向战

略通道建设,构建国际航线、国际班列、长江水运、陆海联运等多通

道协同运行体系。

(三) 强化区域发展战略的支撑引领作用

坚持把推动成渝地区双城经济圈建设作为融入新发展格局的重大

举措,牢固树立一盘棋思想和一体化发展理念,优化完善合作机制,

以深化川渝合作为引领、以做强成都极核为带动、以扩大改革开放为

动力、以促进全域发展为取向,不断增强经济承载和辐射带动功能、

创新资源集聚转化功能、改革集成和开放门户功能、人口吸纳和综合

服务功能,着力打造区域协作的高水平样板。

(四)深化拓展“一干多支、五区协同”战略部署

强化成都主干带动和极核引领,建设践行新发展理念的公园城市

示范区,高质量建设“两区一城”,筑牢国际门户枢纽地位,推动城

市内涵式、组团式发展,提升国家中心城市综合能级和国际竞争力,

协同唱好“双城记”。

加快推动成德眉资同城化发展,促进全省发展

主干由成都拓展为成都都市圈,发展都市圈卫星城市,建设都市圈功

能协作基地,促进成都平原经济区内圈同城化、全域一体化。

推动区

域中心城市内生型发展,高起点规划建设省级新区,在环成都经济圈、

川南和川东北经济区分别形成经济总量占比高、综合承载能力强、创

新发展动能强、区域带动作用强的全省经济副中心。

强化重要节点城

市同成渝双核及区域中心城市的功能协作。

推进万达开等川渝毗邻地

区联动发展。

增强攀西经济区战略资源创新开发能力,推进安宁河谷

综合开发。

提升川西北生态示范区特色文化旅游功能,大力发展生态

经济。

加快革命老区、民族地区发展。

构建“一轴两翼三带”区域经

济布局,引导重大基础设施、重大生产力和公共资源优化配置。

实施

主体功能区战略,强化国土空间规划和用途管控,逐步形成城市化地

区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局,构建高质量发展的国

土空间布局和支撑体系。

四、 项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨

慎财务估算,项目总投资14826.76万元,其中:

建设投资11574.41

万元,占项目总投资的78.06%;建设期利息322.31万元,占项目总投资的2.17%;流动资金2930.04万元,占项目总投资的19.76%。

五、 资金筹措方案

(一) 项目资本金筹措方案

项目总投资14826.76万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公

司计划自筹资金(资本金)8248.95万元。

(二) 申请银行借款方案

根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6577.81万元。

六、 项目预期经济效益规划目标

1、 项目达产年预期营业收入(SP):

34200.00万元。

2、 年综合总成本费用(TC):

27099.32万元。

3、 项目达产年净利润(NP):

5195.21万元。

4、 财务内部收益率(FIRR):

26.42%。

5、 全部投资回收期(Pt):

5.47年(含建设期24个月)。

6、 达产年盈亏平衡点(BEP):

13255.31万元(产值)。

七、 原辅材料及设备

(一) 项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx等。

(二) 主要设备

主要设备包括xx、xx、xxx等。

八、 项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

九、 环境影响

本项目符合国家产业政策,符合宜规划要求,项目所在区域环境

质量良好,项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规,

采取切实可行的环境保护措施,各项污染物都能达标排放,将环境管理纳入日常生产管理渠道,项目正常运营对周围环境产生的影响较小,不会引起区域环境质量的改变,从环境影响角度考虑,本评价认为该项目建设是可行的。

十、报告编制依据和原则

(一) 编制依据

1、 国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设

的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和

地方法规等;

2、 经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协

议等;

3、 当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;

4、 有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、

标准定额资料等;

5、 由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;

6、 相关市场调研报告等。

(二) 编制原则

1、 所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能

安全、稳定、长周期、连续运行。

2、 所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造

和运输问题。

3、 充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。

4、 贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。

5、 消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。

6、 所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。

科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。

十一、研究范围

1、 确定生产规模、产品方案;

2、 调研产品市场;

3、 确定工程技术方案;

4、 估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;

5、 测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。

十二、研究结论

本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

十三、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

26000.00

约39.00亩

1.1

总建筑面积

42491.59

1.2

基底面积

15080.00

1.3

投资强度

万元/亩

287.80

2

总投资

万元

14826.76

2.1

建设投资

万元

11574.41

2.1.1

工程费用

万元

10002.02

2.1.2

其他费用

万元

1260.49

2.1.3

预备费

万元

311.90

2.2

建设期利息

万元

322.31

2.3

流动资金

万元

2930.04

3

资金筹措

万元

14826.76

3.1

自筹资金

万元

8248.95

3.2

银行贷款

万元

6577.81

4

营业收入

万元

34200.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

27099.32

""

6

利润总额

万元

6926.94

""

7

净利润

万元

5195.21

""

8

所得税

万元

1731.73

""

9

增值税

万元

1447.79

""

10

税金及附加

万元

173.74

""

11

纳税总额

万元

3353.26

""

12

工业增加值

万元

11042.80

""

13

盈亏平衡点

万元

13255.31

产值

14

回收期

5.47

15

内部收益率

26.42%

所得税后

16

财务净现值

万元

10120.99

所得税后

第三章公司基本情况

一、 公司基本信息

1、 公司名称:

xxx投资管理公司

2、 法定代表人:

薛xx

3、 注册资本:

1200万元

4、 统一社会信用代码:

xxxxxxxxxxxxx

5、 登记机关:

xxx市场监督管理局

6、 成立日期:

2010-3-19

7、 营业期限:

2010-3-19至无固定期限

8、 注册地址:

xx市xx区xx

9、 经营范围:

从事能源设备相关业务(企业依法自主选择经营项

目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。

二、 公司简介

公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资

源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任

意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。

经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。

三、公司竞争优势

(一) 工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。

公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。

经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。

(二) 节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。

经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

(三) 智能生产优势

近年来,公司着重打造“智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。

(四) 区位优势

公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。

产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。

(五) 经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。

公司通

过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,

形成了稳定高效的核心管理架构。

公司管理团队对公司的品牌建设、

营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求

和市场变化对公司战略

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