合同订立、审批流程.doc

上传人:wj 文档编号:2565548 上传时间:2023-05-04 格式:DOC 页数:4 大小:56.50KB
下载 相关 举报
合同订立、审批流程.doc_第1页
第1页 / 共4页
合同订立、审批流程.doc_第2页
第2页 / 共4页
合同订立、审批流程.doc_第3页
第3页 / 共4页
合同订立、审批流程.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

合同订立、审批流程.doc

《合同订立、审批流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同订立、审批流程.doc(4页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

合同订立、审批流程.doc

合同协议订立审批、审核制度

为明确公司合同订立中的各级权限,规范公司合同协议订立行为,加强对合同协议使用的监督,防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险,特制定本制度:

(本制度适用于公司所有书面合同协议的审批,包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。

流程步骤

说明

负责人

1合同的谈判、起草

1.1各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协商

1.2在合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同

1.3在本公司有范本合同的情况下,尽量使用范本合同

1.4为提高合同审批的签订的效率,业务经办人应在合同起草阶段,与财务部、顾问、审计部就相关条款进行沟通。

如有需要,及时向总经理汇报。

业务经办人

2签约承办部门审核

2.1合同在起草完毕后,交签约部门审核

2.2签约部门对合同草稿进行审批,并出具审批、修改意见,并退回业务经办人重新拟定合同条款

2.3如签约部门无意见,则可送执行部门审核

签约部门

3执行部门审核

3.1执行部门对转送过来的合同草稿进行必要的审核,并出具相应的意见

3.2如签约部门与执行部门为同一部门,则不执行该程序

合同执行部门

4协助部门审核

4.1协助部门转送过来的合同草稿进行必要的审核,并出具相应的意见

4.2合同如无需其他部门配合,则不执行该程序

协助部门

5财务部门审核

5.1财务部对经上述流程完毕后送来的合同草稿进行审核、审批

5.2审核的内容含:

5.2.1合法性。

包括合同协议的主体、内容和形式是否合法,合同协议订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备,资金的来源、使用及结算方式是否合法

5.2.2.经济性。

主要指合同协议内容是否符合公司的经济利益。

5.2.3.可行性。

包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格

5.2.4.严密性。

包括合同协议条款及有关附件是否完整齐备,文字表述是否准确,附加条件是否适当合法,合同协议约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是否准确。

财务部

6审计部、法律顾问

6.1审计部、顾问对完成上述合同会审草稿文本进行审核,审核合同文本流转程序、合同文本内容、如有需要进行修改,确保合同的签订最大限度上保障公司的利益。

审计部、法律顾问

7合同确认

7.1合同经办人负责将经修改过的合同文本送合同对方确认。

7.2合同经办人应保证经过各部门相关负责人业务审核的合同文本不得随意修改

7.3如合同对方坚持对合同做修改,业务经办人应明确了解对方的修改意见,并书面通知业务部负责人、财务部负责人、顾问,从业务、财务、顾问三方面确认是否能够修改,以及如何修改。

经办人、业务部门、财务部、法律顾问

8合同签署及存档

8.1合同文本经主体双方确认完毕后,经相关责任人认可后签订合同

8.2合同签订后,除签约(执行)部门留存外,财务部、审计部也许各持一份以备完成后续工作

经办人、业务部、财务部

9合同的履行

9.1各部门的合同凡涉及付款的、合同经办人应填写相关单据、合同复印件到财务请款

9.2合同相关部门保证、监管我方、对方按约定履行合同。

经办人、业务部、财务部、审计部

公司合同会审签单

合同

名称

合同编号:

合同概况

经办人签字:

年月日

签约承办部门意见

部门负责人签字:

年月日

执行部门意见

部门负责人签字:

年月日

协助部门意见

部门负责人签字:

年月日

财务部门意见

部门负责人签字:

年月日

审计部、法律顾问意见

部门负责人签字:

年月日

总经理意见

总经理签字:

年月日

注:

(如意见内容较多可另做附件说明)

合同付款流程

步骤

说明

负责人

备注

1.按合同要求填写相关费用支出单据

1.1按合同付款约定方式、时间填写付款相关单据(支出证明单)

1.2请款单据后附合同复印件及其他相关证件

经办人

2.相关部门经理审核

2.1相关部门经理审核合同付款。

相关部门经理

3.审计部、物业、工程、使用部门审核

3.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款,则该笔费用必须有相关部门出具审核意见、认可合同对方已完成合同规定的义务。

经审计部审核后,方可送财务部经办。

审计部、物业、工程、使用部门

4.财务部审核

4.1财务部对上述审核程序、文件、签字进行复核,同时与账簿记录的付款情况进行核对,检查本公司与付款对象的往来情况,确定实际支付金额。

财务部会计、财务部经理、财务部总监

5.公司总经理审核

5.1公司总经理对付款程序的认可

总经理

6.财务部付款

6.1财务部根据审批完毕的支出单据,按有关规定付款。

财务部出纳

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 表格模板 > 合同协议

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2