关于客户退款执行流程Word格式文档下载.doc

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绩效登记

处理情况归档

处理情况确认

问题投诉

确认信息,填写退款单

核实信息

出纳核实

会计复核

财务办理退款

反馈客户

财务总监审批

形成统计报表

退款执行流程

退款流程

1、接受客户投诉

原因可能是:

客户如果扣款成功,但未收到订单号及出票验证码;

订单冲突现象存在;

支付成功但支付超时。

详细询问故障情况和金额,银行应先核实款项是否到账,在确定已入账的情况下,原则上三个工作日以内退款。

24小时内全额退还在原支付的卡上,但不排除特殊情况,视情况作特殊处理。

2、填写故障单(时限要求:

10分钟)

客服部应根据客户信息,认真填写退款单(附件一),提交当日负责人审核无误后,提交技术部审核故障数据。

确保如下信息正确无误:

订单编号,购买时间,银行,金额,注册手机号码,故障现像等。

TK订单号要正确无误,其中一个TK订单号写一张单子,时间按0000-00-00的格式写,并精确到分钟。

填写人应确保单子填写正确,审核无误提交技术部,技术部核实故障数据等原始信息,将核实的情况在故障单上进行记录,并及时反馈客服部。

3、客服各工作交接班次应做好工作交接,认真填写《工作交接单》

交接单注意事项

a)每项必填,没有的写无

b)完成工作明细:

需要123......逐条写明

c)需其他人员跟进交接明细:

i.如果有多个事件,也需123......逐条写明

ii.对于每个事件,需注明事件原因,经过,现在处理到哪个步骤,下个交接人需要做什么

iii.如果交接内容有退款故障单,则需注明故障原因,故障单处理到哪个步骤,下个交接人需要做什么,客户的联系方式,故障手机号,金额,银行

d)订单分类:

i.财务已处理的订单,指值班财务回复给客服有处理结果的订单,包括已退款和未入帐的情况。

需注明文件编号,购票手机号,金额,银行,处理结果等,同时必须在当天的故障统计表中更新。

ii.已提交财务的订单,指客服部值班当天提交财务处理的故障单复印件。

iii.财务退回的订单,指客服部值班当天收到的被财务退回不予处理的故障单,注明退回原因,文件编号,购票手机号,金额,银行等。

4、技术返回客服部后,客服部值班负责人提交财务部。

(时限要求:

60分钟)

5、财务部出纳对退款信息进行初核,会计复核,通过后交财务总监审批通过后退款,并及时告知客服部。

(总时限要求:

12小时)

6、客服部与财务部每月编制退款统计表,经部门主管审核通过后,于每月1日(遇双休日顺延)提交至行政人事部,由行政人事部对退款情况进行核实,并存档。

文档资料:

1、退款申请单

2、工作交接单

3、客服部退款统计表

4、财务部退款统计表

编号:

客服部填写

退款申请表

申报部门

上报时间

故障现象:

手机号码:

购买时间:

支付银行:

订单号:

金额:

客户意见:

提交人:

客服部填写时间:

问题处理部门

客服部处理意见:

(说明原因,并制定解决方案)

执行人:

日期:

领导审批:

技术部处理意见:

出纳处理意见:

会计处理意见:

财务总监处理意见:

执行人:

总裁处理意见:

后期执行情况跟踪:

行政部填写

客服部值班交接单

填表时间:

年月日

交接人

接交人

班次□白班□中班

考勤

应到值班人员

实到值班人员

迟到人员

早退人员

旷工人员

完成工作明细

备注:

如有故障退款单,请注明文件编号,手机号,金额,银行。

需其他人员跟进交接明细

如有故障退款单,请注明文件编号,手机号,金额,银行,交接环节

退款单统计

财务已处理的

订单

请写明文件编号,手机号,金额,银行,处理结果

已提交

行政的

请写明文件编号,手机号,金额,银行

退回的

请写明文件编号,手机号,金额,银行,退回原因

卫生是否打扫

相关责任人签字确认

财务退单统计表

部门:

财务部制表人:

制表日期:

年月日

序号

提交日期

退单编号

订单号

开户行

金额

提交人

财务总监审核

反馈客服

备注

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

审批人:

客服退单统计表

客服部制表人:

联系方式

提交技术部时间

提交财务时间

财务反馈时间

反馈用户时间

审批人:

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