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固定资

  产清查按照实物盘点清理资产,主要对单位的固定资产进行了全面的清查。

  (四)资产清查工作取得的成效及存在问题:

在清查中,做到清查全面彻底、不重不漏,账实相符,切实摸清了”家底”;

对清查核实的固定资产,已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;

对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失等问题,坚持实事求是的原则,如实反映存在问题,提出了处理建议,上报资产清查领导小组,经所资产清查领导小组讨论通过。

对资产清查工作中发现的问题,依据资产清查政策进行分类整理并收集了证据,填制了《固定资产清查工作表》等清查报表资料,撰写了《固定资产清查工作报告》,并将清查结果在本单位进行公示。

  二、资产清查工作结果:

  

(一)单位清查出的资产自然损失的情况有:

八类旧桌凳有不同程度的损坏。

旧的办公厨已淘汰,以前拆除的房屋没有报损等。

  三、单位资产管理中存在问题、原因、及改进措施:

  

(一)存在的实际问题:

部分科室物品有乱搬现象。

  

(二)原因分析:

由于物品不够临时安排活动挪用。

  (三)改进措施:

1、建立完善固定资产管理制度;

  2、指定专人妥善保管和维护资产;

  3、认真清理资产并整顿实物管理现场;

  4、及时按规定程序处理固定资产帐务。

  资产清查领导小组工作报告范文

  

(二)根据县教育局关于学校固定资产清查的会议精神和工作部署,我镇决定于2019年x月28号在全校开展资产清查工作。

为保证资产清查工作的顺利开展和按时保质完成,结合我校实际,特制定资产清查方案如下:

一、工作目标和清查日期

  

(一)工作目标:

摸清学校资产的”家底”,如实反映学校的固定资产管理状况,进一步加强对国有资产的监督管理。

  

(二)清查日期:

此次清查工作,以2019年x月x0日为资产清查结束日。

  二、资产清查工作领导小组及职责

  

(一)资产清查领导小组:

组长:

吴自范成员:

王芳李丽王超相振贞王增芬王曙光李春凤王桂兰于秀玲孟莹

  

(二)职责:

一是组织、指导、监督和检查本校资产清查工作;

  二是对资产清查中发现的重大问题进行研究和处理;

三是审核确保本校资产清查最终结果。

  (三)成立固定资产清查工作小组。

具体成员如下:

  

(1)马钦东:

土地房屋及附属设施。

  

(2)王增芬:

负责教学仪器设备清查。

  (x)王曙光:

负责电教设备清查。

  (4)王桂兰:

负责图书资料等清查。

  (5)相振贞:

负责办公家具清查

  (6)于秀玲孟莹:

负责音、体、美器材清查

  (7)王超:

具体负责数据的整理,电脑操作等。

  三、实施阶段:

  

(一)第一阶段为准备阶段(2019年x月28日)

  1、学校成立资产清查领导小组,明确职责;

  2、研究制定资产清查工作方案,明确资产清查工作的内容、时间、步骤,制定基本情况清理和固定资产清理等;

  x、召开学校资产清查工作会议进行动员和部署;

  4、组织资产清查有关工作人员业务培训。

  

(二)第二阶段为实施阶段(2019年x月28日—x月x0日)

  1、部门自查,由各部门负责人分别完成这次资产清查工作,对各项资产、各项资金进行清查、登记、核对;

对清查结果和查出的问题进行更正。

  2、资产清查工作领导小组组织核实、验收。

  (三)第三阶段总结情况和整改(2019年x月x1日)

  1、根据清查情况进行汇总,并向资产清查领导小组汇报。

  2、针对学校在财产管理和财务管理中存在的问题,清查工作领导小组要督促其限期整改。

  四、工作要求

  

(一)这次资产清查应做到全面彻底,不重不漏,帐实相符,通过核实”家底”,找出学校管理中存在的问题,以便于完善制度,加强管理。

  

(二)对于固定资产清查,重点做好”帐、物、卡”相符、帐实相符。

  (三)在资产清查工作中应当坚持实事求是的原则,如实反映存在的问题,清查出来的问题应当及时申报,不得瞒报虚报;

  (四)固定资产第三类、第八类实行一物一卡。

  (三)根据县教育局资产清查的要求,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

根据县教育对学校进行固定资产清查要求,2019年x月28日开始对我校的固定资产进行全面清查。

固定资产清查按照实物盘点清理资产,主要对单位的固定资产进行了全面的清查。

  1、建立完善固定资产管理制度;

  x、认真清理资产并整顿实物管理现场;

  (四)根据《海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的紧急通知》

  (琼国税发〔20xx〕235号)文件要求,我局对全局固定资产进行了一次全面清查,现将有关情况报告如下:

一、固定资产的基本情况经过全面清理检查,截至20xx年9月30日,我局拥有固定资产共计

  13969745.85元,具体情况如下:

  

(一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积

  9697.18平方米,价款总额

  10005705.78元。

  

(二)通用设备类资产总额

  3447143.52元,其中:

台式计算机74台,金额363560元;

便携式计算机26台,金额182542元;

汽车类8辆,金额1254411元;

打印机56台,金额213076元;

空调设备41台,金额为220656元;

扫描仪38部(包括手持扫描枪),金额104044元;

摩托车34辆,金额20xx20元;

电动自行车1辆,金额4550元。

  (三)专用设备类资产总额

  44154.67元,其中:

体育设备6台,金额

  37794.67元;

其他专用设备1台,金额6360元。

  (四)办公家具、用具类资产总额

  472741.88元,其中:

文件柜3组,金额2150元;

保险柜2个,金额11600元;

厨房用具5套,金额7520元;

沙发31套,金额69503元;

台、桌类98张,金额205160元;

椅凳类56张,金额31230元;

其他固定资产3件,金额

  12372.88元。

  二、清理检查的主要做法

  

(一)成立清理工作领导小组。

为扎实开展此次固定资产清理检查工作,我局迅速成立了以局长为组长、分管财务的局领导为副组长,办公室、信息中心、监察室等部门有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组,并确定联合清理工作方案,确保清理工作有组织、有计划的开展。

  

(二)仔细核对相关账证。

清理过程中,工作小组成员认真检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料,核对资产管理卡片与会计账簿,收集与资产清理有关的数据,按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整,核实账、卡是否一致。

  (三)扎实开展实地核查。

为重点做好实物清点工作,我局工作组的成员深入各部门,逐一对照固定资产台账进行实物清点,并根据实际情况对台账、卡片登记有出入的地方进行修改,对未做登记的固定资产进行补登记,确保帐实相符。

  (四)核查资产管理制度落实情况。

在清理过程中,我局重点对固定资产的采购、领用、移交和报废等工作进行自查,检查固定资产卡片是否及时制作,各部门、人员领用固定资产的手续是否完备,报废是否按照规定手续进行处理。

  三、资产管理存在的问题通过此次清理检查工作,我局进一步加强了固定资产的管理,同时

  也发现了在管理中存在的问题:

  

(一)管理信息更新不及时。

主要是人员岗位变动时,有的部门未能

  履行移交手续或及时告知资产管理部门,导致资产卡片信息更新不及时。

  

(二)资产调拨手续不完备。

主要为省局与我局之间调拨资产的口子多,调拨手续不完备,导致部分资产部无法登记入账,容易造成资产管理上的漏洞。

  (三)资产报废处置不及时。

由于固定资产管理员更换较频,前后工作脱节,导致许多达到报废年限标准或严重损害且无修复价值的固定资产,没有及时处置,致使我局资产账面价值大,但资产实际使用率不高。

  四、下一步管理措施

  

(一)进一步建立和完善固定资产管理制度。

针对目前固定资产管理中存在的问题,制定、完善相应的管理制度,建立使用台账,进一步明确相关部门和人员的管理职责;

加大对闲置房产的管理力度,定期开展巡查与清扫工作,谨防出现安全隐患。

  

(二)加强固定资产的跟踪管理。

及时掌握固定资产的存量、增量以及入账情况,认真做好资产登记管理工作,定期对资产进行盘点,核对账、卡、物,确保账账、账卡、账物相符。

  (三)及时处置报废资产。

根据清理检查结果,对达到使用年限标准且损毁无用的资产,严格履行资产报废审批手续,依法依规进行处置,进一步提高资产使用效率。

  (五)晋江市清查办:

根据财政部和我市资产清查工作的相关制度、政策和要求,我单位已全面完成资产清查的主体工作,(同时聘请xx会计师事务所对清查结果进行专项审计),现将有关资产清查的工作报告如下:

一、资产清查工作总体状况

  

(一)资产清查工作基准日:

2019年12月31日;

根据清查方案的要求,纳入本单位清查范围涉及的具体资产占有使用行政事业单位、社会团体、企业化管理事业单位、停产企业等;

各单位如何组织分工,实施资产清查、测量、固定资产重估(无账面原值)、折价(或按规定计提折旧)和对资产产权异议的处置填报等;

  (四)资产清查工作取得的成效。

  二、资产清查工作结果和处理总体概况:

清查前资产、负债、净资产状况;

清查后资产净损益和账面固定资产折价减值额;

  (净损益和折价减值)经申报处理后,本单位资产、负债、净资产状况(不包括已使用未转房屋建筑物)。

具体包括:

  

(一)固定资产状况:

清查前、后固定资产总额。

  1、土地基本情况:

清查前、后金额、数量,土地来源,性质及产权证办理情况等;

  2、建筑物基本情况:

清查前、后金额、数量,产权证办理情况等;

  3、其他重要固定资产情况。

  

(二)资产损益和折价状况

  1、资产损益情况:

盘盈、损失资产总量、具体项目数量和金额(具体见xx明细表),并进行原因分析;

  2、固定资产折价:

固定资产折价后,原账面值、折价后金额(报表账面值)、减值额情况。

  3、损益和折价减值处理意见:

根据损益原因及行政事业财务制度,单位对盘盈资产、损失资产和资产折价减值额提出处理和账务调整意见。

  (三)单位非转经资产状况:

出租、出借等资产数额、年收益及收缴情况,对处投资金额、股比、年收益及收缴情况等。

  (四)产权异议资产情况:

数额、形成原因、现使用状况、单位处置意见。

  (五)已使用未转固定资产房屋建筑物清查结果、工程完成时间、结(决)算情况、未转原因等。

  三、清查存在问题分析和整改单位分别就资产清查暴露出来的资产和财务管理中存在的问题、原因进行分析,并提出改进措施。

  四、其他需要说明的情况注:

清查工作报告数据要与单位会计账册和清查报表一致,一式三份。

  主管部门(公章)xx单位(公章)主要负责人签字:

主要负责人签字:

  (经审核,同意转报)(清查结果属实,同意报送)相关文章:

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