超市费用预算与报销管理制度Word格式.doc

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超市费用预算与报销管理制度Word格式.doc

的审核接单时间,各部门将费用报销单填写完整后先交财务部预算员审核,财务部经理签字,交管理部登记审核后报主管总经理审批。

三、每星期一、星期四全天为固定出纳报销时间,其余时间原则上

一律不予报销。

四、**统一格式的费用单据分为:

转帐付款审批单、费用报销单

和差旅费报销单三种,各部门请按费用的不同性质正确填写审批报销单。

五、审批单后附发票须开具准确完整的抬头。

所购物品须开具增值

税发票,发票的名称、税号、帐号及地址应正确无误;

购置低值易耗品发票后须附《入库单》;

购置固定资产附《固定资产验收单》,购销合同原件留财务部备案。

六、物品的采购、印刷、制作等由管理部门负责,其它部门不得随

意采购印刷。

七、财务部、管理部要严格各项费用审批程序,保证各项费用开支

合理。

对程序不符、手续不全的,财务不予报销。

八、本规定自发布之日起执行,此前规定与本规定有冲突的,以本制度为准。

年月费用预算表

填报日期:

填报部门:

联系电话:

单位:

序号

费用名称

预算金额

预算说明

实际下达额

广告费

工资

交际费

差旅费

办公费

修理费

保险费

保洁费

保安费

能源费

培训费

包装费

印刷费

通讯费

税金

咨询费

租赁费

低值易耗品

交通费

邮寄费

车辆费用

福利费

折旧费

递延资产摊销

固定资产购置费

制表人:

部门经理:

管理部审核:

财务部审核:

费用支出登记卡

部门:

日期:

年月日

预算金额(元)

实报金额(元)

备注

审核人:

填表人:

各类费用控制指标

1、每万元门店销售纸皮回收额不得低于10元。

2、每建筑平方米月保洁费不得超过2元。

3、每千元门店销售塑料购物袋使用不得超过3元。

4、每千元生鲜销售连卷袋使用不得超过3.50元。

5、每千元生鲜销售保鲜膜使用不得超过2.40元。

6、每千元生鲜销售托盘使用不得超过3.60元。

7、每千元生鲜销售热敏纸使用不得超过3.10元。

8、每月每店人均文具费不得超过5元。

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