计划书范本Word文档格式.docx
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管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心,提高销售人员的主人翁意识。
3)培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题,总结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问
题总结问题并能提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次。
4)在地区市建立销售,服务网点。
(建议试行)
根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题,约好的客户突然改变行程,毁约,车辆不
在家的情况,使计划好的行程被打乱,不能顺利完成出差的目的。
造成时间,资金上的浪费。
5)销售目标
今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。
根据公司下达的销售任务,把任务
根据具体情况分解到每月,每周,每日;
以每月,每周,每日的销售目标分解到各个销售
人员身上,完成各个时间段的销售任务。
并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质,公司的指导方针,团队的建设是
分不开的。
提高执行力的标准,建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境
是工作的关键。
以上是我的一些不成熟的建议和看法,如有不妥之处敬请谅解。
篇二:
商业计划书范本
《商业计划书》参考范本
[封面]
这是你商业计划的内页封面,有必要将你的有关信息在此标明。
你需要再加上一个封面,封面用纸的纸质要坚硬耐磨,尽量使用彩色纸张,这样可以使你的文件外观更具吸引力,但颜色不要过于耀眼。
你还可以使用透明胶片作封面。
[你公司或项目名称]商业计划
[出版时间:
年月]
[指定联系人][职务][电话号码][传真机号码][电子邮件]
[地址][国家、城市][邮政编码][网址]
保密须知:
本商业计划书属商业机密,所有权属于[公司或项目名称]。
其所涉及的内容
和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。
收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守
以下的规定:
1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整
退回;
2)在没有取得[公司或项目名]的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分
地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;
3)应该象对待贵公司的机密资料一样
的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。
本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可
用作购买时的报价使用。
商业计划编号:
授方:
签字:
公司:
日期:
目录:
以下是本样本目录表。
注意,当你作好你的商业计划书后,要重新编排页码。
有关图表信息请参阅本样本第九章,提供这些信息资料的编排意见。
第一章:
摘要
第二章:
(现有)公司的(自我)介绍(或:
新项目的达产状态)
一、宗旨(任务)
二、公司简介
三、公司战略
1.产品及服务a
2.产品及服务b,等等
3.客户合同的开发、培训及咨询等业务四、技术
1、专利技术:
2、相关技术的使用情况(技术间的关系)五、价值评估
六、公司管理
1.管理队伍状况
2.外部支持
3.董事会
七、组织、协作及对外关系八、知识产权策略
九、场地与设施十、风险
第三章:
市场分析
一、市场介绍
二、目标市场
三、顾客的购买准则
四、销售策略
五、市场渗透和销售量
第四章:
竞争性分析
一、竞争者
二、竞争策略或消除壁垒
1.竞争者[a,b等]
2.wsot分析
第五章:
产品与服务
一、产品品种规划
二、研究与开发
三、未来产品和服务规划
四、生产与储运
五、包装
六、实施阶段
七、服务与支持
第六章:
市场与销售
一、市场计划
二、销售策略
1、实时销售方法
2、产品定位
三、销售渠道与伙伴四、销售周期
五、定价策略
1、产品、服务
2、产品/服务b
六、市场联络
1、贸易展销会
2、广告宣传
3、新闻发布会
4、年度会议/学术讨论会
5、国际互联网促销
6、其它促销因素
7、贸易刊物、文章报导
8、直接邮寄七、社会认证
第七章:
财务计划一、财务汇总
二、财务年度报表三、资金需求
四、预计收入报表
五、资产负债预计表
六、现金流量表
第八章:
附录
一、[你公司或项目]的背景与机构设置
二、市场背景
三、管理层人员简历
五、行业关系
六、竞争对手的文件资料
七、公司现状
八、顾客名单
九、新闻剪报与发行物
十、市场营销
十一、专门术语
第九章:
图表
第一章摘要
如果没有好的摘要,你的商业计划就不可能卖给投资者。
我们建议你首先编
制一个摘要,用它来作为你的全部计划的基本框架。
它的基本功能是用来吸引投资者的注意力,所以摘要不要过长,不超过两页的篇幅,越短越好。
1.宗旨及商业模式
本公司的宗旨是[此处插入宗旨说明。
在商品经济社会中,任何商业机构都
要有其宗旨或任务,没有宗旨就等于不知道该做什么事情。
你必须先明确贵公司或你想
设立的公司的宗旨是什么]。
本公司是一家[处于创始阶段/处于高赢利发展阶段/商品增值转
卖]的公司。
[你公司名称]的法定经营形式是[独资/合伙或有限合伙/专业公司/直属分社/专业分公司/有限责任公司],法定地址:
[标明主要营业地址]。
最近大部分时间[指出具体时间
段],我公司在[具体的商品或服务名称]销售方面取得了成就,具体表现为[利润/损失/收支
平衡/市场扩大/销售量提高]。
从预期财政分析来看,我公司可望在[xxxx]年销售收入达到[x]
元,税前利
润为[x]元,[xxxx+1]年销售收入为[x]元,税前利润为[x]元。
我们之所以能够达到
这个目标是因为我们的资金主要用于[叙述资金用途,比如:
1)为新产品打开市场;
2)建设或
扩建厂房与设施以适应增长的市场需求;
3)增设零售网点
或其他销售措施;
4)为新产品增设科研开发题目,或研究改善现有产品]。
本公司生
产下列商品[按生产线以最畅销或最有前景的顺序列出产品名称,简单一些]:
简单对以下几
个问题进行说明,比如公司的现况(指出贵公司在工业行业或技术方面的竞争情况和竞争对
手,等等),市场机遇(xxxx年预计市场总收入可达到xxx元,由于市场需求增长加之企业
改善,xxxx+n年可增至xxx元,200x年可增至xxx元)。
现在[你公司名称]处在需要[有何需求,或下步打算]的状态下。
为实施我们的计划,我们需要[总金额为xxx元的贷款或投资],
用于下列目的:
说清楚,你为什么需要这笔资金?
为了建设发展设施或生产设施,增加生产,
扩大仓储能力以适应顾客的需求。
增加销售量以促进和改善我们的产品或服务。
为了增加分
销渠道/零售网点/区域销售/销售办事处/或生产电子产品/直接邮递业务,等等。
由于新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大,需要改善客户的支持与服务系统,以适应增长的需要。
新的市场规划形势下,新增的雇员需要努力适应不断发展的形势。
增强科研开发强劲性,以便生产适销对路的产品,同时也为了提高我们的竞争优势。
2.我们的产品和服务
用普通人可以理解的简单用语介绍一下你们的产品及服务情况。
你们目前急
需解决的问题是什么?
问题的原因何在?
你们将怎样解决这些问题?
赚钱的关键是什么?
为什么你(或者你的领导层)的公司是解决这些问题最适当的选择?
[你公司名称]目前提供[具体数量]种产品:
[列出产品名称和资源名称]我们的主导产
品包括[上述列出产品的编号]。
总体说来,我们现在的生产线处于[起步/发展/成熟]阶段。
我们产品所使用的技术包括[外部提供的其它技术]正在[说明具体行业或企业名称]中广泛使
用。
目前,我们的[产品/服务名称]处于[起步、发展、成熟]阶段。
我们计划按着这种[产品/服务名称]继续扩大我们的生产线,发展项目包括[请列出扩展的项目]:
在[产品生产过程中,或延伸服务范围过程]中,主要的关键因素是[列出主要因素]。
我们的[产品或服务名称]是独一无二的,理由是[列出理由],另外,我们有市场优势,原因是篇三:
项目计划书范文
×
项目计划书
一、项目的简要介绍
二、项目的内容
1、立项依据:
根据国内外现状、存在的问题以及发展趋势进行阐述。
2、项目意义:
就其对产业的进步、经济建设和社会发展的推动作用方面进行论述。
3、项目的内容及目标:
就项目的内容和目标进行阐述。
4、项目可行性分析:
⑴对项目进行可行性方面的分析,包括项目已有的单位、实力情况、现有条件、工作基础以及优势。
⑵就存在的问题以及解决办法等进行分析。
5、需求预测及分析⑴市场定位及市场分析⑵用户分析⑶市场环境及前景
6、完成项目采用的方法。
就完成项目需要采用的方法进行阐述。
三、项目发起人、股东方、管理和技术支持
1、项目发起方的背景:
就项目发起方的情况进行说明。
2、项目发起方的业务,包括近三年的财务报表:
⑴项目发起方的业务情况
⑵项目发起方近三年的财务报表
3、项目发起方的主要股东和管理人员的简历。
四、市场和销售安排
1、市场的基本情况:
⑴该产品的主要用途⑵本地、国内和出口市场的目前容量、增长率,价格变化等。
2、该项目的生产能力、生产成本,单位销售价格、主要销售对象,和预计市场份额:
⑴生产能力及生产成本
⑵单位销售价格、主要销售对象⑶预计计划份额
3、产品的客户情况,销售渠道的安排:
⑴客户情况
就客户的情况进行说明。
⑵销售渠道
介绍销售渠道的安排情况。
4、目前市场竞争情况:
⑴其他现有生产厂家
列举出其他生产厂家的情况,以及最具有威胁性的地方。
⑵计划新上的类似项目,替代产品的情况
列举出这些厂家的类似项目,替代产品的具体情况,指出其对现在项目的潜在威胁。
5、类似产品进口的关税和管制情况:
6、影响产品市场的主要因素:
就能够影响产品市场的因素进行详细的分析。
五、技术可行性、人员、原材料供应和环境
1、项目计划采用的生产工艺:
2、与其他公司合作的安排:
3、项目的人员培训和关键技术的保证:
⑴人员培训
就人员培训进行阐述。
⑵关键技术的保证
就关键技术的保证方面作出阐述。
4、当地的劳动力和基础设施状况:
就通讯、交通、水源、能源和电力供应等方面进行详细说明。
5、生产成本和费用的分类数据:
6、原材料供应的来源、价格、质量:
7、计划生产设施与原材料供应、市场、基础设施的关系:
8、计划生产设施与规划与现有同类生产设施的比较:
9、生产设施的环境因素和应对措施。
六、投资预算、融资计划和效益分析
1、项目投资和资金安排:
2、项目的资金结构:
就股东的股本投入情况、股东贷款情况以及银行融资数额进行阐述。
3、希望国际金融公司与银团的参与方式,股本、贷款或两者兼有:
4、项目的财务预测:
就生产、销售、资本和负债、利润、资金流动、效益的回报进行预测。
5、影响效益的主要因素。
七、政府支持、管理和审批
1、当地政府的产业政策和投资方向对项目的影响:
2、当地政府对该项目可以提供的鼓励措施和支持:
3、该项目对当地经济的贡献:
4、该项目需经过的审批手续和时间。
八、项目准备和进展的时间表
1、进行项目分解:
就项目的实际情况将项目分解成几个比较小的模块。
2、里程碑事件:
列出该项目可能经过的几个里程碑情况。
3、时间安排:
就项目的具体时间安排进行分配。
4、经费安排:
就项目的每个周期以及分解情况进行经费的分配。
5、人员安排:
在各个项目模块以及时间段的人员安排情况。
篇四:
企业策划书范文盛大兄弟影视文化
传媒集团策划书
第一部分
前言
一
公司简介及业务范围
二
策划书的目的及目标的说明
三
公司组织结构图及部门业务介绍
第二部分
市场调研及分析
行业动态调研及分析
1行业饱和程度及发展前景
2社会环境
二集团内部调研及分析
1集团财务状况,财务支出结构
2集团业务状况
3集团技术水平及服务质量分析
三进入市场调研及分析
1行业进入成本
2进入后对集团的威胁
第三部分集团战略及策略的制定
一集团战略制定
二竞争策略制定
第一部分前言
公司简介及目标说明
一公司简介
盛大兄弟影视文化传媒集团于2010年
成立于广东深圳的一家集广告片、宣
传片、专题片等的拍摄制作;
大型文
化、娱乐、体育等活动的策划;
平面
广告设计制作,标志设计;
各种大型
我们公司和许多专业艺术表演团队建立合作关系,随时为各类公司企业的演出需要提供服务。
同时我们还拥有专业的广告制作和策划团队,为各类公司企业的产品推销,企业形象宣传,品牌重塑等提供专业的服务。
我们还拥有一支专业的公关团队,为各类公司企业遇到的各种公关难题提供应对策略,以至度过危机。
我们公司还拥有一流的摄影摄像硬件设施,为各类公司企业的影视广告制作,企业专题片的拍摄,产品展示广告拍摄提供专业的服务。
公司一直坚持客户至上的原则,我们凭借完善的影视策划条件,完善的策划与推广,完善的文化商务管理系统,依托先进的经营理念
和优秀的专业团队,良好的品牌意识及优秀的服务,在我们的客户中赢得了赞誉,得到了认可。
在对市场环境和媒体详实分析的基础上,能够切实把握客户的传播需求。
作为一个文化影视传媒公司,公司所有同仁不仅仅有着对文化产业的理想和抱负,更有着坚定的信念和追求。
公司一直秉承--策略精准、创意新锐、执行出色的业务精神,全力为客户服务。
服务理念:
诚实守信、追求完美、精益求精!
公司业务介绍
畅通的各种渠道和优质的供应商网络:
全面的各种行业渠道和完备的供应商网络,为客户提供一站式的系列服务。
二策划书的目的及目标的说明
目前公司正处于起步阶段,主要业务集中在广告和公关策划上,因而公司盈利有限,。
为了继续扩大规模,实现公司的飞速的发展,
公司不得不拓展业务,向其它方向发展。
加上中国电影市场正处在快速上升时期,电影市场已日趋成熟。
面对日益成熟的电影市场,以及这些年不断扩张的电影院数和无法估计的若大电影市场潜力,公司内部不得不做出一些行动。
根据公司委托的专业调研公司的预测,中国电影市场前景广阔,若公司早日进入市场,并做出正确的战略规划,公司能在未来的几年内获得巨大的收益,并使公司能够快速在中国影视传媒行业站稳脚跟,取得一定优势,因而公司做出该策划书以为公司的未来发展做长远规划。
未来公司的战略发展目标:
1.在1-2年内,在继续实现现有业务增长的基础上,增设影视部,
开始向影视行业进军;
积极寻求合作伙伴,利用公司自身的广告制作和策划优势和其它
公司的影视制作优势寻求合作切入点,借鉴他们的经验,以为公司的未来发展奠定基础;
2.在实现前期目标的基础上,公司的业务开始正式转向影视行业,
在未来的3-5年内,积极和中国的新生代导演合作,投资一两部影片,以获取巨大的轰动效应,进而树立公司的形象和名声;
在知名艺术院校招聘艺术表演类学生,培养自己的艺人队伍;
招收优秀的特效制作人员,组建自己的特效制作团队;
3.在成功进入影视行业并站稳脚跟后,谋求和国内大型影视公司
合作,开始拍摄商业片;
在未来6-10年内,公司开始并购国内一些有实力的中小型影视公司,扩大规模,开始计划上市,发行股票,筹集资金,拓宽资金来源渠道。
篇五:
经营计
划书范本
2011年度经营计划书
2011年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:
一是按现代企
业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;
二是打造一支高素质的管理团队;
三是实现良好的经济效益。
为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。
一、2011年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2011年的经营方针为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;
公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、
制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2011年的经营目标
(一)核心经营目标
2011年,公司的核心经营目标是:
(1)收入及利润指标:
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,xx公司完成利息收入3369.11万元,
xx公司完成中间业务收入1491.90万元;
年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润
率71.59%,资产回报率34.80%,其中,xx公司完成净利润2144.17万元,xx公司完成净利润1335.94万元。
(2)呆(坏)账总额:
年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年
度呆(坏)账总额不得超过75万元。
在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的"
核心之核"
。
(二)收入及净利润目标细分
收入目标分解表
(单位:
万元,人民币)
分类项目年度
目标第一
季度第二
季度第三
季度第四
季度
按责任中心分解xxxx3369.11370.61857.141012.321129.04xxxx1491.90194.36405.60439.78452.17
合计4861.01564.971262.741452.101581.21
进度比100%11.6%25.98%29.87%32.60%
累计进度比100%11.6%37.58%67.40%100%
净利润目标分解表
分类项目年度第一第二第三第四
目标季度季度季度季度
按责任中心分解xxxx2144.17204.53596.00639.29704.35xxxx1335.94163.92371.18404.47396.38
合计3480.11368.45967.181043.761100.73
进度比100%10.59%27.79%29.99%31.63%
累计进度100%10.59%38.38%68.37%100%
三、主要经营策略
2011年,公司立足xx区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,
大幅提升各项收入。
为此,公司将2011年确定为"
市场拓展年"
,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。
市场营销方面,公司将采取下列措施:
1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。
2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好xx区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
(一)资金保障
为全面完成公司各项预算,在公司注册资金银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动
10000万元基础上,计划于2011年4月初向
"
委托贷款"
业务,全年力争完成2000万元
的委托贷款业务。
(二)人力资源及后勤保障
市场拓展,