审计半年工作总结格式模板精选与审计厅党组审计工作半年总结汇编.docx

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审计半年工作总结格式模板精选与审计厅党组审计工作半年总结汇编

审计半年工作总结格式模板精选与审计厅党组审计工作半年总结汇编

审计半年工作总结格式模板精选

篇一:

今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。

上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。

提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作

(一)开展财政预算执行审计。

对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。

在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。

部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。

政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。

对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。

对公务支出公款消费进行了专项审计。

反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。

对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

(四)开展民生资金审计。

对xx县XX年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。

目前已追回被骗取财政资金27万元。

此外,组织开展了“森林xx”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。

(五)开展政府投资审计。

对xx县XX年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。

促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。

完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。

开展了110kv新城(xx)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。

继续积极探索固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。

(六)开展经济责任审计。

召开XX年经济责任审计进点会议,明确XX年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。

积极探索经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计项目中共有4个是任中审计。

根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。

(七)继续加大内审指导工作力度。

一是进一步建立健全机制,继续把内部审计工作作为我局XX年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。

3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。

二是加大对内审机构的指导。

围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务交流学习3次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。

帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。

三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比,《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。

(八)狠抓“审计质量提升年”活动。

结合实际开展“审计质量提升年”活动,探索创新审计报告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手研究审计项目质量规范化管理办法。

开展审计项目评优活动,鼓励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。

坚持以人为本,鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。

着力推进审计信息化建设,按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。

今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。

(九)扎实开展党的群众路线教育活动。

一是加强组织领导。

成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,研究局路线教育工作,结合审计工作实际制定实施方案。

二是加强学习教育。

开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动,观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。

三是广泛听取意见。

就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议,发放及回收征求意见表110余份,共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。

四是开展基层走亲活动。

对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。

开展“审计进社区”活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。

帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。

五是开展“即知即改”活动。

加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。

强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。

建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。

半年来,我局审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

二、下半年的工作安排

继续实施十项重点工作,深入开展党的群众路线教育活动:

一是领导干部经济责任审计。

按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。

力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。

二是稳步推进固定资产投资审计。

完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。

加强跟踪审计力度,完善跟踪审计办法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。

三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。

开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。

四是圆满完成党的群众路线教育活动。

做好查摆问题开展批评阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,认真查摆“四风”问题,撰写对照检查材料,高质量开好专题民主生活会。

全面整改落实存在的各类情况,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推进审计事业全面发展。

篇二:

XX年上半年,罗湖区经济责任审计办公室按照“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,依法认真履行审计监督职责,深化审计内容,有序扎实地开展审计工作,积极完成上半年的工作任务。

一、上半年主要工作情况

(一)认真开展经济责任审计

XX年上半年,由该办直接负责实施的有区人民医院和区慈善会单位经济责任人的任期审计项目。

在审计过程中,该办注重将审计实施与相关制度有效衔接,有的放矢、突出重点:

一是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化经济责任审计内容,突出对各单位落实中央“八项规定”相关要求的审计,把领导干部所在单位“三公”经费、会议费和培训费等支出的情况纳入审计监督范围,促进中央相关要求的贯彻落实和工作作风转变,积极发挥审计机关在反对“四风”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费方面的监督作用。

二是加大对领导干部贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况的审计力度,围绕被审计领导干部岗位职责要求,着重监督检查履职尽责情况,关注经济决策权、政策执行权、经济管理权和资金使用权的行使情况,关注领在履行经济责任的过程和效果;三是加强综合分析,加强对被审计单位内部制度建设的关注和财务管理规范化的监督,查找、反映存在的漏洞和薄弱环节,并配套跟进一系列督促整改措施,帮助被审计单位及时改进管理,堵塞漏洞,完善制度。

截至6月底,已完成区人民医院审计项目,反映的问题也已得到纠正和妥善解决,被审计单位按照审计建议积极整改,加强财务管理,审计结果综合运用水平不断提高。

(二)全面梳理XX年以来经济责任审计工作情况

一方面,加强与联席会议其他成员单位的协作配合,及时收集、整理区审计局XX年以来经济责任审计工作的相关资料,并参与了由区委组织部门召集的经济责任审计结果评议联席会议,客观介绍了区管领导干部经济责任审计的情况,提供了评议对象履行经济职责的相关参考信息,配合区委组织部、区人力资源局对经济责任审计结果进行评议,进一步强化了审计结果的运用;另一方面,全面总结了我区XX年以来区经济责任审计工作情况、审计发现的问题及整改等相关情况,为区经济责任审计工作领导小组年度会议的召开做好准备。

(三)按时完成部门预算执行情况审计工作

根据分工,该办负责延伸审计区人大常委会和区卫生计生局的部门预算执行情况。

在审计实施过程中,坚持将预算总体情况与执行具体情况相对比,重点审计了XX年度部门预算执行过程中“人、财、物”管理、项目经费的使用与管理情况等,认真检查预算执行情况的真实性、合法性和合理性,注重揭示预、决算管理中存在的问题。

同时,把各单位落实中央“八项规定”等系列规定精神的情况纳入审计范围,重点关注“六项费用”支出是否严格按照批复的预算执行,是否存在超预算、无审批无公函、超范围超标准支出等行为,有无违规挤占其他项目资金或违规转嫁的问题,通过审计促进工作作风转变,提高财政资金使用效益。

截至6月底,已按时完成该审计工作并将报告提交给主办科室。

(四)实施区卫生计生局XX年度部门预算执行情况绩效审计

为加强对预算执行情况的审计监督,该办于近期组织开展了区卫生计生局XX年度部门预算执行情况的绩效审计,在对该单位XX年度财务收支及其经济活动的真实性、合法性进行审计的基础上,关注预算支出的合规性及效益性,评价其总体预算执行情况以及在履行职责时财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度。

截至6月底,已完成该项目现场审计,正在撰写征求意见稿。

(五)积极参与社区“两委”换届工作

在积极完成科室年度审计任务的同时,该办还根据局的统一安排,将开展党的群众路线教育实践活动与审计监督紧密结合,积极参与社区“两委”换届选举工作,发挥审计监督服务作用。

一是深入基层宣传换届纪律。

走访多个办事处、工作站及社区了解情况,积极配合组织、民政等有关部门做好宣传工作,维护换届选举的正常秩序。

二是主动服务,“面对面”沟通协调。

主动与街道、社区沟通协调,督促指导其按相关规定落实社区“两委”换届干部经济责任审计工作,做好资产登记和财务清算,及时公布审计结果以接受群众监督。

三是寓服务于监督,帮助社区解决实际问题。

对社区“两委”班子运行中涉及经费收支、财务管理等经济职能方面的制度规范进行梳理并提出改进建议,协调处理审计工作中遇到的问题,促进工作的顺利开展,推进审计发现问题的整改落实,促进社区提高会计核算、完善财务管理。

截至6月底,该项工作已经完成。

二、XX年下半年工作设想

一是深入学习贯彻党的十八大精神,坚持学习有关法律法规和审计业务知识,加强政策法规和专业技能培训,进一步提升政策理论水平和综合分析能力,努力适应经济责任审计工作的新形势、新要求。

二是理清工作思路,突出重点、统筹安排,认真完成区委、区政府和局领导交办的各项任务。

三是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化审计内容,在审计实施过程中严格遵循审计准则和相关审计规范,强化审计风险防范意识,不断改进方式方法,努力提高工作效率和审计质量。

四是坚持改革创新,以贯彻实施《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》为契机,结合我区实际,进一步修订完善相关制度,提出改进工作的建议和措施,加快规范化建设。

五是进一步丰富审计工作内涵,针对审计发现的问题,认真抓好整改,积极促进审计成果的转化和运用,不断提升审计工作成效和水平。

审计厅党组审计工作半年总结

今年是贯彻落实党的*精神的第一年,也是自治区本届政府的开局之年,做好今年的审计工作十分重要。

20*年,全区审计工作的总体思路是:

认真贯彻落实党的*和自治区第八次党代会精神,按照全国审计工作会议的部署,贯彻落实科学发展观,树立以人为本的理念,更加关注民生;要确立继续坚持“压数量、保质量、抓重点、出精品”和“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的工作思路;加大审计资源整合力度,改进审计方式方法,切实提高审计质量,扩大审计成果运用,充分发挥审计监督的职能作用。

(一)坚持以科学发展观为指导,深化审计工作思路。

近几年,厅党组根据不同阶段审计工作面临的新情况、新任务,确立了工作和队伍建设的思路,在实践中大家形成了共识。

在新阶段,审计工作必须服从于党委、政府的工作重点。

为此,在充分调研和广泛征求意见的基础上,厅党组确立了“改进方法,加大力度,保证质量,提高效率,文明审计”的工作思路。

这一工作思路,是对“全面审计、突出重点”方针和“压数量、保质量、抓重点、出精品”工作思路的拓展和完善,具有连续性。

请各地结合实际,大胆实践,大胆探索,并不断赋予其新的内涵和活力,使我们的工作思路符合实际,符合审计工作发展规律,增强指导性和有效性。

“改进方法,加大力度,保证质量,提高效率,文明审计”的工作思路,其核心内容就是要求各级审计机关和审计人员要改进思维方式、审计组织形式和工作方法,落实提高审计质量的各项措施,防范审计风险,加大处理处罚和督促审计整改力度,在实施审计过程中,以理服人,换位思考,树立文明、懂礼、诚信的形象。

根据近几年审计单位数量压下来以后而审计成本、审计时间控制不理想的情况,从今年起实行审计成本、审计时间定额制度,根据不同的审计项目,要求在不同的时间内完成。

为了确实提高工作效率,要加大审计资源整合力度,打破盟市、旗县区域间和处室、科股间的界限,统一编组集中力量对行业和重点项目实施审计。

在工作方法上,要在探索“结合”上做文章,如财政上审下、部门预算及企业审计与经济责任审计相结合,揭露问题与促进整改相结合,常规审计与打击经济犯罪、惩治腐败相结合,审计与审计调查相结合,自治区审计与盟市、旗县审计相结合,财务收支审计与效益审计相结合,审计监督与舆论监督相结合。

通过这些“结合”,使有限的审计资源得到更有效的利用,尽最大可能满足社会各方面对审计成果的需要。

(二)加强对重点部门、重点资金的审计监督,促进提高审计工作成效。

为了更好地服务于自治区经济社会发展大局,审计工作要始终围绕党委、政府工作中心,加强对重点部门、重点资金的审计监督,切实发挥职能作用。

自治区第八次党代会确定了今后一个时期全区经济社会发展目标,各级审计机关要围绕我区经济社会发展的大局,抓重点,服务于党委、政府的工作中心,发挥作用。

一是要加强对财政预算执行情况的审计监督,规范财政性资金的管理和使用,维护预算的严肃性,推动和完善财税体制改革,完善公共财政制度。

二是加强固定资产投资审计,各级审计机关要对我区实施的西部大开发和振兴东北老工业基地战略的重点工程、重点项目,特别是政府投资项目跟踪监督,确保审计质量,促进提高投资效益。

三是关注民生,加强对农业、环保、社保、医疗、教育等关系人民群众切身利益的财政专项资金的监督,同时,要关注国债、城市公共设施等资金的使用效果,促进各项惠民政策的落实,推动和谐社会建设。

四是稳步推进经济责任审计,注重发挥经济责任审计的制约和预防作用,为加强领导干部监管提供参考。

(三)加大效益审计力度,推动节约型社会建设。

去年,全区各级审计机关紧密结合本地实际,积极探索和开展了效益审计,工作取得了新的进展。

各级审计机关今后要加大效益审计的力度,投入更多的精力,结合不同的审计项目,积极开展效益审计和效益评估,促进经济结构优化、提高效益、降低消耗。

全区各级审计机关要有高度的责任感,从立足于维护自治区经济安全的高度,关注自治区财政资金的运行情况,防范财政风险;关注国有资产和国有资源的使用情况,促进其保值增值,防止流失;关注我区生态建设资金使用效益,为改善生态环境服务;关注涉及民生的各项财政专项资金的使用效果,维护人民群众的根本利益。

(四)树立宏观意识,发挥审计监督的建设性作用。

各级审计机关和审计人员要进一步认清肩负的责任和使命,在认真履行经济监督职责的同时,要树立宏观意识,充分发挥审计监督的建设性作用。

一要服务于经济社会发展大局,服务于和谐社会建设和改善民生,服务于民主和法制建设,处理好监督与服务的关系。

二要着眼于宏观,积极开展审计调查,对重点问题、热点问题进行分析,提出切实可行的、有参考价值的审计意见和建议,为促进加强宏观管理服务。

三要积极督促审计整改,帮助被审计单位建章立制,强化内部控制,建立审计整改的长效机制,提高审计工作的成效。

四要加强协调配合,完善与纪检监察、公安、检察机关的工作配合机制,善于发现好的典型事例,促进加强财政财务的管理,扩大利用审计成果,发挥审计的职能作用。

(五)加强审计队伍建设,为审计工作发展提供保证。

各级审计机关一定要从推动审计工作发展的高度,切实加强审计队伍建设。

一是,加强各级审计机关的领导班子的自身建设,解放思想、胸怀全局,自觉改造主观世界,坚持民主集中制原则。

要严格要求班子成员,转变思想和工作作风,深入实际调查研究,解决审计工作中的实际困难和问题。

二是,加强以“人、法、技”为主要内容的干部队伍建设,舍得投入,改进教育培训方式,完善制度,强化干部教育培训工作,加强法律知识的学习和推进计算机审计,增加审计工作的科技含量,通过多种方式的培训和实践锻炼,提高审计干部的政治业务素质,提高审计人员的实际工作能力。

三是,采取更加有力的措施,切实加强审计机关的党风廉政建设,抓住廉政建设这条生命线不放,落实廉政建设的各项规定和强化遵守审计纪律教育,切实做到依法、文明审计。

四是,按照建设节约型机关的要求,加强机关的各项管理,建立健全各项规章制度,实现管理的科学化、规范化。

要转变机关作风,提高工作效率,建设廉洁、高效型审计机关。

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