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13

RRYY-JYK-BG-06/01

检测项目增减申请表

14

RRYY-JYK-BG-06/02

新检验项目评审表

15

RRYY-JYK-BG-07/01

委托实验申请单

16

RRYY-JYK-BG-07/02

委托检验送样表

17

RRYY-JYK-BG-07/03

委托实验项目一览表

18

RRYY-JYK-BG-07/04

合格委托实验方登记表

19

RRYY-JYK-BG-07/05

委托实验方能力调查表

20

RRYY-JYK-BG-08/01

供应商评价表

21

RRYY-JYK-BG-08/02

供应商一览表

22

RRYY-JYK-BG-08/03

采购申请表

23

RRYY-JYK-BG-08/04

仪器设备验收报告

24

RRYY-JYK-BG-09/01

检验试剂耗材申请表

25

RRYY-JYK-BG-09/02

检验试剂标准物质耗材验收单

26

RRYY-JYK-BG-09/03

物品领用单

27

RRYY-JYK-BG-10/01

专业人员讨论记录表

28

RRYY-JYK-BG-10/02

专业人员与临床医生交流记录表

29

RRYY-JYK-BG-10/03

专业人员查房情况表

30

RRYY-JYK-BG-11/0

投诉处理回复表

31

RRYY-JYK-BG-12/01

不符合工作处理报告

32

RRYY-JYK-BG-13/01

纠正措施处理单

33

RRYY-JYK-BG-14/01

预防措施编制、执行、监控计划表

34

RRYY-JYK-BG-14/02

预防措施处理表

35

RRYY-JYK-BG-14/03

不满意度调查表

36

RRYY-JYK-BG-15/01

记录保存期限一览表

37

RRYY-JYK-BG-15/02

文件、资料和记录调阅申请表

38

RRYY-JYK-BG-15/03

档案资料交接记录

39

RRYY-JYK-BG-16/01

内审年度计划

40

RRYY-JYK-BG-16/02

内审实施计划

41

RRYY-JYK-BG-16/03

内审检查表

42

RRYY-JYK-BG-16/04

内审不合格项报告

43

RRYY-JYK-BG-16/05

内审报告

44

RRYY-JYK-BG-17/01

管理评审计划

45

RRYY-JYK-BG-17/02

管理评审通知单

46

RRYY-JYK-BG-17/03

管理评审报告

47

RRYY-JYK-BG-19/01

培训申请表

48

RRYY-JYK-BG-19/02

年度培训计划表

49

RRYY-JYK-BG-19/03

培训记录表

50

RRYY-JYK-BG-19/04

员工培训履历表

51

RRYY-JYK-BG-19/05

人员档案卡

52

RRYY-JYK-BG-21/01

设备总表

53

RRYY-JYK-BG-21/02

设备领(借)用登记表

54

RRYY-JYK-BG-21/03

设备维修申请表

55

RRYY-JYK-BG-21/04

设备使用登记表

56

RRYY-JYK-BG-21/05

仪器(停用)报废单

57

RRYY-JYK-BG-21/06

设备档案卡

58

RRYY-JYK-BG-21/07

设备使用授权表

59

RRYY-JYK-BG-22/01

主要标准物质表

60

RRYY-JYK-BG-22/02

年度标准物质采购计划

61

RRYY-JYK-BG-22/03

基准物质使用情况表

62

RRYY-JYK-BG-22/04

标准物质使用情况表

63

RRYY-JYK-BG-23/01

设备校准计划表

64

RRYY-JYK-BG-23/02

设备校准周期表

65

RRYY-JYK-BG-24/01

内部规程申请确认表

66

RRYY-JYK-BG-24/02

检验方法验证表

67

RRYY-JYK-BG-24/03

检验方法评审表

68

RRYY-JYK-BG-25/01

软件适用性验证记录

69

RRYY-JYK-BG-26/01

偏离许可申请审批表

70

RRYY-JYK-BG-27/01

质控总结分析报告

71

RRYY-JYK-BG-27/02

质量监控活动评审报告

72

RRYY-JYK-BG-28/01

检验结果不确定度报告

73

RRYY-JYK-BG-29/01

样品接收登记册

74

RRYY-JYK-BG-29/02

样品存贮条件登记表

75

RRYY-JYK-BG-29/03

样品留存登记表

76

RRYY-JYK-BG-29/04

样品标识单

77

RRYY-JYK-BG-30/01

报告修改通知单

78

RRYY-JYK-BG-30/02

授权签字人一览表

本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-01/01-0

检查日期

被检查部门

保密检查内容与要求

检查结果

1.患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。

2检验结果

a.检验报告通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。

只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。

b.如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。

c.原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理,不得随意乱放,其他人员不得随意翻阅。

d.贮存结果和检验报告的计算机,专人管理,必须通过密码进入。

3档案管理员负责保管参加能力验证和室间质评的检验结果。

4特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。

5质量体系文件和相应运行资料的保密。

6法定保密的信息所有人员必须遵循。

综合组负责人:

日期:

检验科主任:

日期:

注:

每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.

本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-02/01-0

公正性执行情况检查记录表

检查内容与要求

检查结果

1.检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面压力和影响的环境。

2.本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得受任何行政和外界干预。

3.检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》

4.检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。

5.本检验科人员不得参与有损公正性的活动。

6.外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与综合组收样人员联系,通知实验组负责人,由其安排检验。

检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得指定专人检验。

7.所有检验记录、报告按规定存档和发送。

8.检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。

9.组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。

10.检验人员必须有上岗资格,以保证数据公正、可靠。

11.要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制,发报告时进行审核,保证输出数据的准确、可靠。

综合组负责人:

日期:

检验科主任:

综合组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查.

本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-03/01-0

质量监督记录表

(1)

适应

范围

关键

控制点

监督内容

检查记录

质量监督员

签名/日期

采样前准备

1.是否告知待检者在标本采集前应作的准备;

2.特殊标本采集要求,是否告知待检者应注意事项;

3.标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。

检验

申请单

1.检验申请单填写是否完整;

2.是否填写了特殊标本的相关信息;

3.是否有检验申请人签名、时间;

4.特殊标本是否有采集、送检、收样的人员签名、时间;

5.是否具有唯一标识。

采样

人员

1.标本采集人员是否符合任职要求;

2.标本采集人员是否熟悉并执行标本采集的一般要求或特殊要求;

标本

标签

1.有无核定格式的标本标签;

2.标本标签在检验申请单、标本容器、检验报告单、存档单中是否一致

3.标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了。

过程

1.是否符合操作规程的要求;

2.所获得的标本是否满足检测项目的要求;

3.是否符合一人一针的要求;

4.标签、检验申请单与标本是否一致。

送检

1.特殊项目的标本送检人员是否为指定的人员;

2.能否保证标本不改变性状、不污染环境;

3.特殊项目的标本有无采、送、收人员的签署记录。

接收

1.有无规范的标本登记本;

2.标本搁置的要求是否执行。

质量监督记录表

(2)

适用

关 键

1.是否有检验专业资格;

2.精密仪器的操作人员是否进行了专门培训;

3.是否进行了继续教育并有记录;

4.是否进行了岗前培训。

设施

环境

1.是否有水、电、气、光、磁的要求及执行记录;

2.有无室温和温控仪表的监控记录;

3.当设施环境因故改变的时候,有无调整检测过程的记录。

4.生物安全防护措施是否到位;

5.防火、防盗措施是否到位;

6.医疗废物是否按法定程序处理;

7.有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录

仪器

设备

1.是否进行日常和定期维护并记录;

2.是否按规定进行校准并记录;

3.是否进行量值溯源;

4.是否进行标识管理;

5.是否保存设备运行的原始记录。

6.是否有维修记录;

7.设备是否由授权人员使用;

试剂

1.是否向合格供应商采购并验收;

2.是否储存在适宜的环境中;

3.是否在有效期内使用;

4.是否建立了清单,包括批号、实验室接收日期、投入使用日期;

5.是否有领用及报废记录。

操作

规程

1.是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作;

2.在特殊情况下有无备用方案。

原始

记录

1.记录要用词准确、字迹清晰、及时;

2.项目完整、签字齐全、内容真实;

3.修改规范,无涂改。

质控

1.有无室内控制的方案及执行记录;

2.是否在受控范围内开展检验工作及报告结果;

3.失控时有无核查、纠正的程序及记录;

质量监督记录表(3)

报告单

1.有无规范的检验报告单;

2.是否采用法定计量单位;

3.“警告/危急”结果时是否及时与临床医生沟通、报告上级主管及记录。

4.是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。

5.是否在规定的时间内发出报告单

6.因故不能按时发出报告时,是否及时告知临床科室、患者

结果

分析

1.检验结果是否经过审核人员的核查

2.检验结果有疑问时是否及时与临床医生沟通、报告上级主管及记录

3.对被检人员的询问是否给予满足

4.对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。

与临床或协作单位的沟通

1.是否及时、准确的告知检验结果;

2.对检验结果的临床应用有无定期座谈的制度;

3.与协作单位有无规范的合同书。

室间

质评

1.规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书;

2.室间质评成绩反馈后是否进行认真分析及处理,以获得持续性改进。

标本的处置

1.标本的保存是否符合要求;

2.标本的处置是否安全,是否符合相关法规的要求;

质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.

本记录保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-04/01-0

内部文件一览录

第页

文件名称

文件编号

版本号

页数

份数

备注

质量手册件

RRYY-JYK-ZL

A/0

101

程序文件

RRYY-JYK-CX

123

规程制度(SOP)文件

RRYY-JYK-ZD

临检室操作规程(SOP)文件

RRYY-JYK-LJS

121

生化室操作规程(SOP)文件

RRYY-JYK-SOP-SH

251

免疫室操作规程(SOP)文件

RRYY-JYK-SOP-MY

95

细菌室操作规程(SOP)文件

RRYY-JYK-SOP-XJ

137

标本采集标准操作程(SOP)文件

RRYY-JYK-SOP-BBCJ

155

外来文件

本记录保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-04/02-0

文件发放与回收记录

第页

版号

分发号

接收部门

发放

回收

接受人

日期

签收人

本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-04/03-0

文件补发申请表

申请

申请补发原因说明

申请日期

申请人

申请部门

负责人

综合组

负责人

RRYY-JYK-BG-04/04-0

文件修订/作废申请表

□修订□作废□新增

修改前版次

修改后版次

变化原因

原文内容:

拟修订内容:

修订后

分发部门

申请部门主管意见

原制定部门意见

原审核部门意见

批准人意见

本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-04/05-0

修订页

页码

需更改的内容

更改内容

批准人

批准日期

本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:

RRYY-JYK-BG-04/06-0

技术规范和标准目录

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