县财政局半年管理总结与县财政局工作总结及工作意见多篇范文汇编doc.docx

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县财政局半年管理总结与县财政局工作总结及2019年工作意见(多篇范文)汇编

县财政局半年管理总结

在县委、县政府的正确领导下和上级部门的精心指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,以科学发展观统领财政工作,紧紧围绕全县经济发展总体要求和目标任务,积极组织收入,严格控制支出,加强财源建设,深化公共财政改革,严格财政监管,严肃财政纪律,各项工作均取得长足进步。

一、20*年主要工作情况

1、狠抓增收节支,做大财政“蛋糕”

大力组织财政收入,狠抓税收政管是财政工作的主要任务,我局切实做到收入早安排早落实,年初围绕收入任务层层分解落实,实现量化考核。

加强财税调度,下到乡镇和企业了解税源和收入情况,及时帮助解决收入中遇到的困难和问题,保证了财政收入的均衡入库和快速增长。

全县财政总收入预计可完成53780万元。

比上年增收11842万元,增长

28.2%,地方一般预算收入完成33900万元,比上年增收7316万元,增长27.5%,财政总收入首次实破5个亿,实现了三年翻番的目标,收入进度和增幅一直排全市前列。

2、狠抓财源建设,增强财政发展后劲

紧紧围绕全县发展战略。

以服务工业化、城镇化、农业产业化为重点,牢固树立“经济发展,财政增收”的理念,把财政支持经济发展,培植财源作为工作重点,认真落实了鞭炮发展扶持和税收优惠政策,做强做大我县传统优势支柱产业;积极筹措投资江西省动漫产业基地、萍青啤酒、正大水泥、印山台水泥等重点项目建设,促进新型工业发展,培植新的经济增长源;加大农业产业结构调整扶持力度,促进蔬菜、养殖等基地向规模化发展,向深加工发展;发挥财政资金的吸附作用,激发金融机构和民间组织支持经济发展的积极性;通过市场化运作和落实招商引资优惠政策,加快交通、水利、城镇等基础设施建设步伐,提升区位优势,改善人居环境和投资环境。

认真研究国家财政政策,充分发挥财政部门的职能作用和智慧,找准符合政策的对接项目争取立项和资金支持,加大工作力度,采取得力措施,争取一般性转移支付、专项转移支付、“三奖一补”和农业、教育、卫生和社会保障等专项资金,有效地缓解了县乡财政支出压力,提高了财政保障能力。

3、优化支出结构,关注民本民生

按照公共财政要求和“一要吃饭、二要建设、三要和谐”的原则,努力创建节约型社会和节约型机关,牢固树立过紧日子的思想,坚决反对和制止铺张浪费,支出预算安排突出结构优化,坚持有所为,有所不为;进一步调整和优化支出结构,妥善安排、科学调度资金,优先保工资、保运转、保民生工程、保法定增长。

切实落实强农惠农各项政策,积极推进社会主义新农村建设,切实增加“三农”投入,突出建立支农资金、教育投入和社会保障投入的长效机制。

认真落实各项惠农政策。

已将惠农资金37项,资金4450万元,涉及农户9.7万余户,通过“一卡通”发放方式,极大地鼓舞了农民生产积极性,增加了农民收入。

认真做好了城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗试点工作。

全县城镇居民医疗保险参保人数已达34415人,全年保费收入315.9万元,已核定享受了基本医疗保险23000

人次,支付金额780万元;参加新型农村合作医疗保险367176人,保费收入3758.2万元,其中个人缴费736万元,县财政配套110万元,现已核定享受了新型农村合作医疗保险99058人次,支付金额2916.81万元,农民从中得到了极大的实惠。

快速有效拔付抗冻救灾、抗洪救灾和灾后重建资金,确保人民群众及时组织生产自救和灾后重建顺利开展。

认真落实农村义务教育保障机制。

确保农村义务教育经费投入,及时足额发放教师工资;及时拔付农村中小学校公用经费,保证学校正常运转需要;合理安排农村中小学危房改造经费,努力改善农村中小学办学条件;严格执行“两免一补”政策,确保义务教育阶段适龄儿童少年都能入学。

4、加大财政改革力度,创新财政运行机制

按照“扩大范围、规范动作、提高效率、加强监管”的原则,不断扩大政策采购范围,深化内部管理和制度建设,简化规范工作程序,提高政府采购效益。

全年政府采购金额

25*万元,节约资金348万元,节约率12.2%。

进一步强化会计集中核算制度,深化收支两条线管理,加大财政监督检查力度,使“阳光财政”得到健康发展。

会计核算中心通过由事后监督变事前、事中、事后的全过程监督,有效制止了腐败和浪费现象;进一步强化了对预算外资金的监管,通过了“单位开票、银行代收、财政统管”的办法,达到以票管收,截止11月底财政专户收入达3510万元,合理调整政府调控金的比例,预算外政府调剂资金496万元,达到了“削峰填谷”的效果;强化了财政监督职能,部门多头开户、多人审批、多渠道支出现象得到了改变,专项资金专用率大大提高;对擅立收费项目和擅自提高收费标准的行为坚决予以制止,并对收入不准入单位账户,有效遏制乱收费、乱罚款、乱摊派现象,减轻了企业、单位和群众负担,优化了经济发展环境。

扩大部门预算编制范围,完善定额标准,规范编制方法,增强支出预算的公开性和透明度,按照“积极稳妥、优化结构、综合平衡”的原则,对公检法司等部门实行部门综合预算。

切实做好了惠农资金“一卡通”工作,使党的惠农政策以最直接最有效的手段落到实处,按照“六个统一”、“四个不变”原则,开展“四项清理”,“乡财县管”工作不断得到规范和完善。

认真做好了政府收支分类改革,为预算管理改革奠定了良好的基础。

进一步加强会计基础工作,会计管理水平有新的提高。

进一步规范财政资金使用监督管理,建立健全各项资金管理制度,确保资金使用安全、高效。

5、创优发展环境,提高综合服务能力

全面推行办事公开和限时办结制度,贯彻落实全省财政系统“八项服务承诺”和栗办发[20*]7号文件精神,自觉接受人大、政协和社会各界的监督帮助,牢固树立勤政廉政意识,切实提高工作成效,不断优化政务环境,重视培养财政工作人员自觉适应新形势,研究新事物的能力。

认真开展“创优发展环境年”活动和民主评议政风行风工作,不断拓宽财政队伍整体的理财思维,树立新时期的创新发展新理念,培养提高财政为民理财、为民服务的能力和水平。

坚持在强化服务、提高效能上下功夫,在转变作风、求真务实上下功夫,在解放思想、开拓创新上下功夫,努力创建一个服务型、效能型的机关,树立财政新形象。

20*年全县财政预算的执行情况是好的,但是,我们也清楚地认识到,在财政工作中,还存在一些需要抓紧研究解决的问题,主要是:

财政支持新型工业化发展和快速做大财政经济“蛋糕”的能力有待加强;整合财政资源,集中财力办大事能力有待提高;财政改革有待整体推进,调整研究有待深入,服务观念有待进一步提升等等,这些问题,既是各界关注的热点,也是财政工作的难点。

我们决心在县委和县政府的正确领导下,在县人大县政协和各级单位、各级领导的关心支持下,在全县财政工作者共同努力下,一步一个脚印地抓好工作,逐步妥善加以解决,为全县科学发展、全面发展、和谐发展作出应有的贡献。

二、20**年工作打算

基本思路:

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,紧扣国家财政政策,积极围绕全县“一二三三”发展思路和县北中县南三位一体发展战略,坚持发展经济、富裕财政、改善民生,努力构建公共财政体系,实现上栗财政又好又快发展。

工作目标:

确保财政收入快速增长,力争突破7个亿,确保财政收支平衡,畋有结余,财政收入总量和增幅继续保持在全市前列,实现进位争先。

*

县财政局工作总结及2018年工作意见

**县财政局XX年工作总结及XX年工作意见

XX年,**县财政局在县委、政府的正确领导下,在省、州财政部门的帮助和支持下,全县各级财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大、十七届二中、三中全会精神,积极落实省、州财政工作会议精神,按照县委十届四次全会及县十四届人民代表大会一

次会议确定的目标,认真履行职责和加强宏观调控,稳步推进稳建的财政政策,积极组织收入,调整优化支出结构,提高公共财政保障能力,做大财政“蛋糕”,财政收支有序均衡发展,为构建和谐社会,推进社会主义新农村建设,发展**经济,促进社会稳定和全县“十一五”计划的顺利实现打下了坚实基础。

现将XX年工作进行总结,并结合实际,提出XX年工作意见。

一、XX年地方财政预算收支执行情况

截止10月31日,全县累计完成财政总收入33418万元,同比增长37.4%,增收9100万元。

上划中央“两税”收入本月上划1591万元,累计上划12419万元,占县计划13805万元的90%,同比增长39.6%,增收3522万元。

其中:

增值税累计上划12414万元,占县计划13800万元的90%,同比增长39.6%,增收3522万元;消费税累计上划5万元,占县计划5万元的100%,与上年同期持平。

完成地方一般预算收入17926万元,占州政府下达计划19500万元的91.9%,占县政府下达计划18660万元的96.1%,同比增长47.3%,增收5753万元。

XX年地方财政一般预算支出年初计划为41836万元,加上10月止已追加安排的政策性配套和各项政府事务性支出3966万元及省州下达一次专款16938万元,全县预算支出“盘子”共计62740万元。

截止十月累计完成地方一般预算支出48053万元,占年度计划的76.6%,同比增长45.3%,增支14969万元。

在地方一般预算收入中,分征管部门完成情况看:

(1)国税部门:

全县累计累计完成地方财政收入4410万元,占县计划4920万元的89.6%。

同比增长34.5%,增收1130万元。

其中:

增值税(地方25%部份)完成4138万元,企业所得税(地方16%部份)完成272万元。

增值税同比增收1174万元,增收的主要原因是由于物价上涨和用电量的增加,商业、建材、铁合金、电力等行业税收同比大幅度增收,加之部分企业暂未办理退税,应退未退税1484万元,其中地方应退未退371万元,只有综合资源利用退税全部退完;企业所得税同比下降13.9%,原因一是因两法合并,税率调整,导致所得税政策性减收;二是因铅锌矿产品价格下跌,企业利润下滑,税源减收。

(2)地税部门:

累计完成地方财政收入10643万元,占县计划11620万元的91.6%,同比增长46.2%,增收3363万元。

其中:

工商各税累计完成6892万元,占县计划7690万元的89.6%,同比增长28.8%,增收1542万元;农业各税累计完成3751万元,占县计划3930的95.4%,同比增长94.4%,增收1821万元。

工商各税增收主要是项目建设和固定资产投资带动较大,促使建筑、房地产等行业税收增长较快,使营业税继续保持良好的增长势头,同比增长30.6%,增收947万元。

其中:

建安营业税同比增收455万元(广砚高速公路建安营业税同比增收220万元),因销售不动产等房地产营业税也同比增收346万元,交通运输业营业税同比增收104万元。

工商各税除企业所得税同比下降外,资源税、城市维护建设税、印花税等均随正税的增收而增收,城镇土地使用税因税率每平方米提高2.8元同比增收154万元。

农业各税的增收主要是今年土地价格上涨,交易量增加等因素,使耕地占用税和契税分别同比增收400万元和97万元,烟叶税因入库进度较快而同比增收1324万元。

3、财政部门:

累计完成2873万元,占县计划2120万元的135.5%,同比增长78.1%,增收1260万元。

主要是罚没收入比上年同期增收411万元,其他收入增收713万元。

增收的原因是进一步加强非税收入管理,使我县非税收入能及时足额缴入国库,并提前超额完成了年初县下达的收入计划。

(二)预算支出执行情况

截止10月31日,累计完成地方财政一般预算支出48053万元,占计划的76.6%,同比增长45.2%,增支14969万元。

增支的主要原因一是公务员规范津补贴、增人增资、零星增资等人员工资性支出同比增支XX万元;二是县级专款及机构运转支出同比增支3238万元;三是省州专款实际拨付13801万元,同比增加8872万元,拨付率81.5%。

二、主要工作

(一)强化征管,财政收入预计可超额完成年度任务,财政工作实现新的突破。

是各级财税部门克服困难,采取各种有效措施,认真落实财政收入目标任务,加强财税运行情况分析研究,加大对重点项目的税源监管,特别是抓好工业生产、固定资产投资、烤烟生产、城镇建设等事关全年财政增收的重点工作,同时,建立健全大小税收一起抓的监控机制。

二是依法加强税收征管,规范税收减免,严格退税管理。

重点是加强对我县退税情况和社会福利企业税

收优惠情况进行调查研究,及时研究解决收入征收管理中的“跑、冒、滴、漏”问题,从严把好退税关,避免财政收入流失。

三是完善县域经济考核目标责任制,加强考核监督,强化重点税源监控制度,对重点行业、重点企业的生产经营效益进行分析,掌握经济运行和发展态势对完成地方财政收入的影响,确保财政收入及时足额入库。

四是加强非税收入管理,按照省州的要求,逐步建立包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产和资源有偿使用收入、国有资本经营收益、特许经营收入、罚没收入、捐赠收入等项目的非税收入管理体系,充分挖掘增收潜力,努力做到应收尽收;五是建立对乡镇财政所指导机制,实行领导挂钩责任制,挂钩领导及联系股室深入基层财政所调查研究,帮助分析财政收支情况,落实县域经济指标分解到乡镇的完成情况,为完成年度财政工作任务提出指导意见。

(二)统筹兼顾,财政支出结构更为优化,社会各项事业协调稳定发展。

今年以来,我县严格按照“励行节约、勤俭办事”的方针,狠抓财政节支工作,采取积极有效的措施,强化预算约束,严格执行人民代表大会批准的支出预算,继续控制会议费、接待费等支出,从严控制行政开支成本,并结合近几年来州县审计发现的问题,进一步加强重点检查,及时发现和纠正专项资金管理过程中存在的不规范行为,努力提高资金使用效益。

一是千方百计筹措和调度资金,优先保障机构运转、工资发放、社会保障及农业、教育、科技等法定支出,确保各项重点项目资金的需要;

二是认真落实惠民政策,促进农村稳定、农业发展、农民增收。

XX年度1-10月财政支农支出为1946.25万元,其中:

支农专项资金为1946.25万元(其中:

低温雨雪冰冻灾害340万元、对种粮农民补贴资金547.75万元、新增种粮农民补贴20万元)。

比上年同期增加了485.75万元。

在去年粮种补贴的基础上加大对种粮农民的补贴力度,我县XX年对种粮农民补贴资金已通过惠农“一折通”及时发放给农民,全县的良种补贴兑现金额为531.91万元,共涉及全县11个乡(镇)、三个农场、共有90678户农户领到了良种补贴资金。

克服了时间紧、任务重、涉及面广的困难,退耕还林现金补助全县共涉及11个乡镇73村民委9068户,现金补助资金为94.2万元,全县获中央对财政农机具补贴80万元;购机资金总额达到了268万元,全县共有70户农户获得了补贴。

三是根据党中央、国务院关于推进社会主义新农村建设,构建和谐社会的部署及要求,我县财政部门多渠道筹集资金投入到社会主义新农村建设中,我县XX年度共投入扶贫资金1658万元(专户),已拨付扶贫项目资金900万元,共规划建设小康及温饱示范村共59个,小康及温饱示范村全部完成项目投资计划,其中:

上海对口帮扶建设小康村7个,共投入资金270万元。

白玉兰卫生室2个,投入资金10万元,援建希望小学3所,投入资金70万元,辣椒产业一个,投入资金30万元,种桑养蚕项目一个,投入资金20万元。

省级温饱示范村52个。

到目前为止,上级批复下达的省级温饱示范村建设任务52个,每个村省级财政资金投入15万元,52个温饱示范村共投入资金780万元,易地转移安置点1个,共转移安置人员500人,省级财政资金补助250万元,通过项目实施后,我县59个小康示范村及温饱示范村和转移安置点的水利、道路、住房条件等得到了明显改善,人民得到真正的实惠,为迈向小康社会奠定了坚实的基础。

四是认真组织实施农业综合开发项目,对阿猛镇、江那镇、平远镇实施中低产田改造项目:

项目计划投资562万元,其中:

中央财政资金296万元,省级财政资金148万元,群众自筹资金118万元。

于XX年1月1日开工建设,XX年6月完成工程建设任务,共完成投资562.62万元。

其中:

中央财政资金296万元,省级财政资金148万元,自筹资金118.62万元,占投资计划的100.1%。

完成渠道建设2.6公里,占计划的100%;完成管道埋设29公里,占计划的100%;完成渠系建筑物10座,占计划的100%;完成蓄水池一座,占计划的100%;完成滴灌系统200亩,占计划的400%;完成改良土壤3000亩,占计划的100%;完成马铃薯良种繁育200亩,占计划的100%;完成机耕路建设5公里,占计划的100%;完成优质马铃薯和优质蔬菜种植示范推广2500亩,占计划的100%。

**县丰林花生油厂重点产业化经营项目:

计划投资680万元,其中,中央财政资金300万元,省级财政资金150万元,自筹资金230万元。

于XX年8月1日开工建设,XX年6月30日建成投入使用。

共完成投资682万元。

其中:

中央财政资金300万元,省级财政资金150万元,自筹资金232万元,占投资计划的100.2%。

完成生产厂房建设2590.7平方米,占计划的140%;完成生活及办公楼建设574平方米,占计划的118%;完成剥壳车间、花生壳临时储存库建设500平方米,占计划的90%;完成原料仓库建设1700平方米,占计划的85%;完成原料晒场及绿化设施构筑物建设15380平方米,占计划的102%;购置安装生产设备6台套,占计划的100%;完成其他投资113万元,占计划的100%(包括项目可研报告、实施方案编制经费,新品种、新技术引进培训及推广经费,花生种植基地及公益性基础设施建设等内容)。

以上两个项目于XX年7月22日省州进行了项目验收,取得了省州领导的一致好评。

江那镇者腊乡农业综合开发实施中低产田改造项目工程,项目总投资488万元,其中:

中央财政资金257万元,省级财政资金128万元,自筹资金103万元。

项目目前进入群众开挖土方和工程招投标阶段,预计XX年12月份能动工建设。

津渝公司实施重点产业化经营项目,项目总投资677万元,其中:

中央农业综合开发资金150万元,企业自筹资金227万元。

五是做好项目申报工作、积极向上级部门争取项目资金。

根据我县的产业优势,积极储备项目库,选择具有推广价值、可持续发展、带动面广、辐射能力强的项目,以便于做好项目申报准备工作,从而合理开发和利用我县优势特色农业资源,促进农业产业化发展、带动我县经济发展,增加农民收入。

按照上级的项目上报要求,协同县级各部门积极向上级部门申报了中央测土配方项目、村容村貌整治工程项目、财政扶持农村集体经济发展项目、产业扶贫项目、名特优新等项目,并及时做好项目储备工作。

六是大力支持就业和社会保障等工作,认真落实再就业优惠政策。

解决了全县共94人实现再就业并享受社会保险补贴、公益性岗位补贴。

共安排在全县49个行政、事业、厂矿、金融等单位就业,有效地解决了我县就业难的问题;按照省贯彻四部委《关于下岗失业人员小额担保贷款管理办法的通知》要求,为进一步做好下岗失业人员小额担保贷款具体审核工作,与县劳动保障部门、县农行一起,强化事前评估、事中监督的责任,最大限度化解和防范风险,并按期做好贷款贴息及报送小额贷款报表的工作。

XX年发放下岗失业人员小额贷款49人,贷款金额共计159万元,累计支付利息6.12万元。

XX年老年人保健补助年初安排210万元,1—10月实际支出101万元。

推进“五险”统征工作,XX年基本养老保险基金(企业养老金)累计缴费收入1803万元;失业保险基金累计缴费收入204万元;企业工伤保险基金累计缴费收入142万元;生育保险基金累计缴费收入58万元;医疗保险基金累计缴费收入2163万元;完善和促进新型农村合作医疗机制,XX年我县参合人数374523人,筹集新农合个人资金3745230元,参合率90.62%。

其中:

由县财政局从农村医疗救助专户划拨资金到民政局,对农村五保户、农村低保户、麻疯病和艾滋病患者给予代缴12.18万元,帮助解决了这部份人员参合费用。

七是认真落实燃油价格补贴政策,及时足额兑现资金。

按上级的要求,及时兑现了燃油价格补贴281.91万元,其中:

兑现渔民补贴资金9.01万元,资金分布在江那、**、稼依、阿猛4个乡镇20户渔户,占州下达资金的100%;兑现农村道路客运补贴资金344.48万元,占州下达资金的100%,分布在全县11个乡镇的438辆农村客运;兑现公交车补贴资金43.02万元,主要是平远镇、江那镇的26辆公交车;兑现城镇出租车补贴资金93.59万元,占州下达资金100%,发放对象主要有平远镇晨光出租汽车公司、**交通出租车分公司、**鸿丰汽车出租公司、**安汽车出租有限责任公司、**鑫辉汽车有限责任公司等5户企业的230辆出租车运营者。

八是努力做好政法部门的经费保障,争取得到上级支持的政法补助资金139.97万元,资金的投入改善了政法部门装备落后、办案经费不足的局面,为保证社会和谐创造了良好的社会环境。

(三)大力发展县域经济,不断壮大财政实力。

积极做好财源建设项目考察、论证、推荐工作,做好项目储备工作,以优势项目吸引社会资本和上级投资,优先培育五大产业,努力建成一批骨干财源;充分发挥财税政策的杠杆作用,把财源建设与社会事业发展有机结合起来,推动群体财源快速发展;激活现有财源,提高存量财源对财政的贡献份额;以狠抓县域经济为主,实行项目挂钩责任制,项目层层分解,以项目挂钩单位签字责任书,实行奖惩责任制,促使我县县域经济大力发展。

(四)进一步推进各项财政改革。

县、乡两级财政部门积极深化各项财政改革,狠抓各项财政管理制度的落实,完善公共财政建设体系。

一是进一步深化乡财县管改革,逐步缓解县乡财政困难。

我县自XX年12月起改革乡镇财政管理方式以来,实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”,由县级财政主管部门直接管理并监督乡(镇)财政收支的财政管理方式,此举有利于按照财权与事权统一的原则,促进乡(镇)政府职能的转变,使财政管理体制与乡(镇)经济发展水平和职能相适应;有利于减轻农民负担,巩固农村税费改革成果;有利于规范预算编制、推进部门预算改革和实行国库集中支付,加强财政监督;有利于乡(镇)依法组织收入,防止收入体外循环,确保乡(镇)按照“保工资发放、保机构运转、保重点支出”的顺序合理安排支出,从根本上规范和约束乡(镇)进人和举债,严格控制不合理支出,有效防范财政风险,逐步解决乡(镇)财政困难。

实施乡财县管改革以来,有效解决了乡镇“人员太多、收入太少、债务太重、支出太乱”等问题,规范了乡镇收支行为,维护农村基层政权和社会政治的稳定,促进农村经济与社会事业的健康和谐发展。

二是继续推进和深化国库集中收付制度改革。

按照《财政国库管理制度改革方案》的总体部署,进一步完善了资金支付程序,提高资金支付效率。

通过推行国库集中支付制度,使财政资金的计划、使用、监督三个环节相互制约,真正做到了“用钱的不管钱、管钱的不批钱、批钱的不用钱”,规范了财政的支出行为。

三是部门预算改革进展顺利。

认真编制XX年部门预算。

XX年,我县财政预算工作紧紧围绕县委、县人民政府的发展思路和战略部署,以全面推进公共财政建设为方针,落实科学发展观,按州级的要求,切实抓好部门预算政策改革措施的落实。

结合政府收支分类改革要求,细化部门预算编制,根据政府收支分类改革要求,调整基本支出预算和项目支出预算的编制方法和要求,针对基本支出预算的编制,按照新的政府收支科目对基本支出预算核定方案和公用经费定额标准进行科目调整,确保部门预算经济科目和政府收支分类经济科目的一致性;针对项目支出预算的编制,通过软件设(一篇带来更多轻松)置,要求各部门填报的项目必须具体细化到明细的经济科目

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