建材管理制度.docx

上传人:b****4 文档编号:5385408 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:10 大小:21.70KB
下载 相关 举报
建材管理制度.docx_第1页
第1页 / 共10页
建材管理制度.docx_第2页
第2页 / 共10页
建材管理制度.docx_第3页
第3页 / 共10页
建材管理制度.docx_第4页
第4页 / 共10页
建材管理制度.docx_第5页
第5页 / 共10页
建材管理制度.docx_第6页
第6页 / 共10页
建材管理制度.docx_第7页
第7页 / 共10页
建材管理制度.docx_第8页
第8页 / 共10页
建材管理制度.docx_第9页
第9页 / 共10页
建材管理制度.docx_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

建材管理制度.docx

《建材管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建材管理制度.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

建材管理制度.docx

建材管理制度

ACG亚材门窗章丘店

2016年5月编制

一、规章制度

三、员工守则

四、公司日常管理制度

五、销售管理制度

六、提成制度

七、售后服务管理制度

八、员工出差及费用报销管理制度

九、公司用车管理制度

规章制度

为规范公司管理制度,树立公司良好形象,促进公司健康发展,根据国家有关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本规章制度:

一、遵纪守法,遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度;

二、忠于职守,爱岗敬业,努力完成本职工作,勇创一流业绩;

三、维护公司利益,不得以公谋私,不得泄露公司商业机密;

四、遵守职业道德,不得欺诈,不得恶性竟争,不得拖欠他人款项;

五、注重公司形象,统一着装,配戴胸卡,穿戴整齐,仪表端庄;

六、遵守值班制度,准时上下班,不得迟到、早退或旷工;

七、尊老爱幼,不得以貌取人,不得耻笑他人;

八、诚实守信,答应他人的事情,务必做到;

九、尽心尽力为顾客解决难题,珍惜每一次为他人服务的机会;

十、持有手机并在工作时间8点至21点内必须开机以保持通讯畅通,不得无故关机。

员工守则

一、忠于职守,爱岗敬业。

树立“公司兴我荣,公司亏我耻”的思想,爱岗敬业,绝对忠诚,自觉维护公司的合法权益,树立公司的良好形象,始终在思想上、行动上与公司保持高度一致。

二、心系顾客,热情服务。

坚持“为您服务到永远”的服务理念,以人为本,服务第一,改进作风,端正态度,虚心向顾客学习,自觉接受顾客的批评和监督,努力提高服务质量和效率,让顾客满意。

三、加强学习,无私奉献。

自觉加强公司相关业务知识和技能的学习,不断充实自我,工作认真负责,不推诿、不扯皮、不敷衍,奋发有为,勇创一流业绩。

正确处理奉献与索取、付出与收入的关系,正确对待个人与公司的关系,发扬艰苦创业、无私奉献的精神。

四、遵守法律,依法经营。

严格遵守国家各项法律法规,不得以公司的名誉从事个人商务活动,不得挪用公款,不得泄漏公司的商业秘密,不得打架斗殴,不得聚众赌博,不得与同行恶性竞争,严于自律,不贪不染。

五、严守纪律,令行禁止。

严格遵守公司各项规章制度,服从命令,听从指挥,有令则行,有禁则止,禁止一切有损公司荣誉和利益行为。

六、团结协作,务实创新。

一切从公司的利益出发,同事之间协调一致,团结互助,诚恳待人,顾全大局,不拉帮结派,不搞内讧,说实话、报实情、办实事、求实效。

七、仪表端庄,举止文明。

严格遵守公司着装管理规定,保持精神振奋,谦虚谨慎,以理服人,讲究礼节,举止端庄,使用文明用语,树立良好形象。

八、操守良好,品行端正。

模范遵守社会公德,文明礼貌,乐于助人,艰苦朴素,克勤克俭,诚实守信,有诺必践,反对横攀竖比、反对安逸享受。

店面日常管理制度

第一条:

员工上下班规定:

1、公司员工上班工作时间上午8点00分至下午6点(店面人员随各商场规定时间而定,但店面每天必须如实做好考勤记录)。

2、公司员工上下班一律实行打卡记录出勤的制度(特批及出差情况例外)。

3、上班时间工作人员不得吃零食、餐点(除午餐及加班晚餐外)。

第二条:

休息与休假规定:

1、公司员工每月可享受2天的休假(每月要合理安排休息天数),门店销售人员星期六、星期天不得休假;

2、事假:

员工单次请事假不得超过3天,连续请事假总天数不得超过5天,并须提前办理请假手续,获批准后方可离开工作岗位休假。

凡请事假天数超过两天以上的,须经总经理批准方能有效。

3、病假:

必须以医生的证明为准,严禁开具假病假证明,发现此类情况一经查实不予批准并罚款100-500元。

4、事假、病假批条手续须及时交至内务部,任何人严禁未经书面批准擅离工作岗位。

否则,一律以旷工处理。

5、除后勤及及门市人员外,业务人员每月出勤天数超过当月满勤天数的按满勤天数计算,出勤天数不足当月应出勤天数的以实际出勤天数计算。

第三条:

迟到、早退、旷工及处理

1、员工超过指定上班时间5分钟以上30分钟以内到岗的视为迟到,迟到每次罚款20元。

2、员工未达指定下班时间离岗在30分钟以内的视为早退,早退每次罚款20元。

3、当月迟到、早退合并累计超过10次的给予通报批评,并扣除当月全部绩效工资。

4、下列情况视为旷工:

1)超过30分钟以上到岗或离岗;

2)未经批准擅离工作岗位。

5、员工旷工给予通报批评,旷工一天扣除三天工资,旷工三天扣除当月全部绩效工资,并按旷工天数扣除岗位工资,连续旷工7天以上(含7天),或累计旷工达10天以上(含10天)予以开除处理。

公司不给予任何补偿并扣发当月工资。

第四条:

其它违规处罚规定:

1、对在工作时间内吃零食、餐点者,查明每次罚10元。

2、对上班时间怠工、不服从工作分配者,经批评教育一次仍不改者每次扣50元,月累积4次者以自动辞职论处;

3、对私用公司座机电话打私人电话的,一经查实,按实际发生额的10倍罚款。

4、对享有公司电话补贴在正常工作时间关机的,或拨叫不接,在2小时以内无任何回复的,一经查实,每次罚款20元;

5、各部门人员开会时间,手机调至无声,若响铃每次扣10元;

6、公司制服成本由公司先行承担购买,若员工在公司工作未及一年,离开公司时应承担公司制服成本的50%。

公司制服由个人保管,丢失、破损由个人负责配齐。

第五条:

签卡规定

如因特殊原因(如出差、出外勤等)没打考勤,必须在特殊情况发生后3个工作日内找直接领导办理补登考勤审批手续,超过3天未办理签卡手续的,直接领导可以不予签卡。

如在当月考勤统计结束前未办理补登考勤手续,将作为缺勤处理。

第六条:

对另违反未及的纪律现象时,坚持批评教育与经济处罚(50-100元)的原则。

销售管理制度

第一条管理理念:

以人为本,科学规范。

第二条规定目的:

为员工业务工作提供规范。

第三条门店整理:

在营业开始前,全体员工都必须参加整理门店内外的工作。

包括整理门店内杂物,清扫通道、地面、门窗玻璃、柜台、货架、楼梯及门店周围和道路等。

第四条门品检修:

检查各种日常用品和销售用品是否到位,如有损坏或故障应迅速报告经理。

第五条严格出勤时间,员工必须提前进入门店。

第六条正确着装:

员工应统一穿公司制服,保持整洁大方,正确佩戴胸卡。

第七条每周例会:

每周日晚召开例会。

例会由经理及有关人员主持,布置工作,提出注意事项。

第八条营业场所:

必须保持清洁、舒适、自然、美观,营造一种积极向上的工作气氛和融洽的购物气氛。

第九条员工应掌握产品的相关知识,能流利地回答客户的问题,有问必答,主动介绍。

对不清楚的应及时向门市经理请示。

第十条接待顾客:

员工应认真分析顾客的购物心理,适时热情介绍商品,激发顾客购买欲。

第十一条端正服务态度:

员工应当树立“为您服务到永远”的宗旨,永远从顾客的角度考虑问题,从内心感谢顾客光临本店;礼貌待人,态度和蔼,主动热情接待,严禁态度冷、硬、横、对客户的提问应不厌其烦,认真回答。

精神集中,不得东张西望;不得与顾客发生争论。

第十二条规范服务用语:

面带微笑,注意服务用语,应通俗易懂,强调要点,注意语序,注意顾客反映,认真听取顾客意见。

第十三条树立良好形象:

姿态端正,不得斜靠、倒卧、翘腿、不得嬉笑打闹、高声喧哗、吃零食、打嗑睡。

第十四条行为规范;坚守工作岗位,不要串岗;上班时间不得看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志,不得浏览与业务无关的网页或打游戏;

第十五条仪表端庄:

仪容要得体,端庄,大方,服饰要整洁美观,统一佩戴工作牌,化装要适当,以自然为美。

第十六条迟到早退:

所有员工均须严守勤务纪律,不得任意迟到、早退。

确有原因者,应提前告诉部门经理。

第十七条仓储检查:

货品存放是否整齐、安全,存货量是否适度,货品是否妥善保管,仓储货品是否物账相符。

第十八条货品陈列:

货品陈列数量是否适度、美观、整齐、稳固、安全。

第十九条防火防盗:

危险之处是否有易燃杂物,烟灰缸是否存留余火,保险柜、收款台是否上锁,门窗是否关好,水电每天必须开、关,贵重物品的数量是否已经清点收好。

第二十条门店整理:

在关门前三十分钟清扫店内外,方法是由里到外,店内清扫要等顾客全部走后方可进行。

第二十一条工作例会:

听取部门经理总结本日工作、布置明日工作,主要回顾一天工作态度、服务质量和工作业绩等情况。

附:

1.销售流程

销售人员填写《订(送)货单》

客户签名确认,并交付押金

销售人员将订货单黄联交客户、绿联连同押金交财务、红联交库房出货,司机收足额货款回交财务,白联自存。

如遇退货,订货单黄联交客户、红联作为退款依据待客户签字确认后将此单交至财务,绿联作为退货入库依据交至库房,白联存根。

注:

1.销售人员填写《订(送)货单》时,需写清楚产品名称、规格、单价、金额、总金额、送货地址、送货时间、客户电话。

2.销售人员当天所收订金及货款需在当天交公司财务,任何人不得坐支货款。

工资、奖罚制度

为激励员工,本公司实行底薪+绩效工资+提成+奖金+福利制度!

1、员工新入职第一个月为实习期,底薪1500元,无绩效工资!

完成1万业绩以上视为通过!

2、通过考核为本公司正式员工,底薪1500元,绩效工资300元!

绩效业绩考核为3万,未完成无绩效工资!

3、个人业绩1万以内无提成

个人业绩1-3万按1%提成

个人业绩3万以上按2%提成

4、联盟活动被带单由签单人员负责,业绩不计入考核,提成统一按1%计算,签单奖励50元/单!

联盟活动奖罚视情况而定!

5、低于店内最低成交价客户最高按1%提成!

6、全年个人业绩6个月完成任务奖励省内两日游+500元奖金

全年个人业绩8个月完成任务奖励国内五日游+1000元奖金

全年个人业绩10个月完成任务奖励国外七日游+2000元奖金

6、店内当月完成团队任务奖励聚餐一次,地点任定!

7、迟到、早退罚款20元/次!

8、未做工作计划、总结罚款30元/次!

9、每月两天休班,周六、日不允许休班,活动期间不允许请假,否则工资按200%扣除!

两天以上工资请假按120%扣除!

售后服务管理制度

为规范售后服务管理,树立公司良好形象,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神,特制定售后服务管理制度:

第一条应自觉树立公司良好形象,统一着装,举止文明,仪表端庄,言语亲切,行动敏捷,办事严谨。

第二条应认真维护公司利益,珍惜每一笔业务,注重每一次服务细节,厉行节约,严禁铺张浪费。

第三条应树立“为您服务到永远”的服务理念。

进入客户房间时,脚要套上自带的塑料袋,以免弄脏地板。

搬运安装产品时,要小心谨慎,避免损伤产品或破坏客户的物品。

如需搬动客户东西时,应先征得客户同意,一般情况不得向客户要水要烟,不得大声喧哗,如不小心损坏客户财物,应主动赔礼道歉。

第四条安装或维修产品时,应耐心细致,认真负责。

工具应放在工具袋内,不得随意剪线、踩踏。

结束后要及时清理垃圾,装入塑料袋带出客户房间。

第五条安装或维修的过程中,一般情况不要求客户帮忙。

演示产品时,应细心介绍产品各项功能,要不厌其烦地回答客户的问题。

安装或维修结束后,应收回全部欠款,不得向客户索取小费。

第六条要保管好所携带的相关物品,认真清点,特别要注重工具是否遗漏。

第七条结束业务后,应及时返回公司,不得无故在外逗留,以便公司安排新的业务。

第八条返回公司后,应按规定标准及时报销相关费用。

员工出差及报销管理制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。

特制定以下规定,望各部门据此执行。

一、差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》,经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。

出差人员每次报销来往车费、住宿费(单人按50元/天,两人以上按25元/人/天)按实际发生额凭票据报销。

3、报销时间。

出差人员在返回公司两个工作日内,须到财务部门按报销程序核报本次差旅费,否则,前帐不清,后帐不借。

因个人原因需向公司有借支款项行为,需经总经理批准后方能借支,借支款项均需在月内冲销或还款,否则将从本月工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理,否则,不予报销。

差旅费报销单须由本人填写齐全,不得涂改,不得填报与本次出差无关的费用,凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的,除追回所报款额外,违规责任人员须承担等额赔偿责任。

5、报销程序:

出差(报销)人员按要求填写报销单---交会计审核(真实性、合理性)核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。

二、业务招待费

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则,由财务核准,报总经理批准后方可借支;原则上员工不得擅自单独发生业务招待费,否则费用自理。

2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准,金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。

业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票,超出150元以上的招待费,在报销时除提供正式发票外,还需附消费清单,并有经办人签字,证明人证明,方能报销。

3、单项招待费用超过500元以上的,需提前申请、研讨、审批。

三、电话费,手机费

1、各部门的办公电话,由公司统一制定标准,经总经理批准后实施,超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理,以各自报销标准金额的90%/月封顶,严格执行“低不补高不报”的限额报销制度,每月凭话费发票报销。

注:

1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

2、从即日起,公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

3、如核对错误造成损失的,由财务人员负责全部责任,并做罚款。

公司用车管理制度

1.公司车辆为公司业务车辆,任何人严禁公车私用,一经查实,将对当事人按每次200元罚款处理。

2.公司员工因业务需要用车,需事先向公司书面申请,经内务部批准后由内务部指定派车。

3.公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责,每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点,严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用,一经查实,第一次罚款200元,第二次作开除处理。

4.公司车辆加油需在公司指定加油站加油,公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时,需附加公司的派车申请单并注明实际公里数,公司其他人无权向公司报销上述费用。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > PPT模板 > 商务科技

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2