制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx

上传人:b****2 文档编号:5819026 上传时间:2023-05-05 格式:DOCX 页数:10 大小:45.03KB
下载 相关 举报
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第1页
第1页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第2页
第2页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第3页
第3页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第4页
第4页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第5页
第5页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第6页
第6页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第7页
第7页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第8页
第8页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第9页
第9页 / 共10页
制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx

《制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

制药厂物料采购管理规程原材料采购工作流程与常用表单文档格式.docx

(7)物料供给商必须是符合法律法规规定的单位,应证照齐全;

所采购物料有法定的批准文号(没有实施批准文号治理的除外)。

(8)主要物料(主要原料、内包装材料、印刷性包装材料)供给商必须通过质量治理中心的质量审计、评估。

假如主要物料供给商变更,必须由质量治理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。

(9)主要物料(主要原料、内包装材料、印刷性包装材料)和公司长期需用的大宗物料的采购,应签定采购合同。

(10)采购记录由采购员填写,质量监督员复核。

(11)物料治理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单,经过物料治理部门负责人审核和总经理批准后,由采购员执行。

3.物料采购程序:

(1)各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单”(见附件四),注明下列内容:

物料名称、规格、订购数量、到货时限、物料供给商。

部门负责人批准、签名。

(2)“采购请购单”经物料治理部负责人审核、类总后,按:

低值易耗品直接交企业负责人批准,机电零配件交生产治理中心设备主管审核后经企业负责人批准,大型机电设备交生产治理中心设备主管审核后经企业负责人批准,大型耐用机电设备交生产治理中心负责人审核后交企业负责人批准,原辅料和包装材料由生产治理中心审核后交企业负责人批准后执行。

物料治理部门按批准后的采购计划制定“采购计划单”,并复制三份,分送如下:

原件供采购员照单采购;

复制件分送一份财务人员,供付款及对帐用凭证之一;

复制件分送一份物料收货员,供接收检查时复核用;

自存一份供存档备查。

(3)采购员采购回物料后交物料收货员,物料收货员必须进行接收检查,将检查情况记录入“收货四联单”(见附件五)。

“收货四联单”必须注明接收检查结论,一式四联:

第一联,交采购员;

第二联,给质量治理室主任;

第三联,给财务会计对帐审核;

第四联,收货员计帐留存。

(4)物料发货员在收到检验合格证书、与物料收货员办理交接手续后填写“物料入库单”(见附件六)。

“物料入库单”一式四联,发送如下:

第一联,供计划员销帐;

第二联,供采购员报帐;

第三联,供财务人员付款及对帐用;

第四联,供发货员存档备查。

(5)采购员凭“物料入库单”到财务报帐,财务人员对比“物料入库单”、“采购请购单”、“收货四联单”以及检验合格证书(必要时还须核对采购合同),核对无误后方可给予结算。

(6)物料不合格,由采购员按采购合同或其他经质量治理中心负责人批准的方式予以退货、换货等处理。

但是,不合格的印刷性包装材料不能退货、换货,必须在质量治理中心的监督下予以销毁。

4.物料治理部必须主动收集、整理公司需用物资的供求、价格、质量、政策等信息,并及时通告有关部门和存档;

各部门在生产实践中必须尽快完善各种定额,执行合理的物资消耗模式,以形成计划快速反应能力。

5.物料采购治理可以参考“物料采购治理流程简图”(见附件七)。

6.附件

附件一:

物料采购记录

附件二:

中药材、中药饮片采购记录

附件三:

中药材(饮片)标签

附件四:

采购请购单

附件五:

收货四联单

附件六:

物料入库单

附件七:

物料采购治理流程简图

物料采购记录编号:

MF-001-00

年度:

_________第___页

品名

规格

采购请

购单号

单位

采购

数量

来源

批号

备注

记录

复核

中药材、中药饮片采购记录编号:

MF-002-01年度:

________第___页

产地

采收(加

工)日期

中药材(饮片)标签编号:

QF-545-01

XXX医药集团有限公司

中药材(饮片)标签

编号:

QF-545-01

名称:

规格:

批号:

数量:

来源:

产地:

采收(加工)日期:

备注:

签名/日期:

年月日

说明:

此标志为白色,黑字。

规格:

100×

80mm

采购请购单

请购部门:

                   制单时间:

    年  月  日

品   名

物料供给商

订购数量

到货

时限

 

审核人/时间:

      批准人/时间:

收货四联单编号:

MF-004-01

仓库名称:

________________收货单号:

_________________________

发货

单号

运输

供给商

批号

名称

地址

包装

件数

物料

接收

日期

_________年___月___日

单价:

_________运费:

_________税:

__________总价:

_____________________

接收检查

项目

检查标准

检查结果

具体说明

采购请购单核对

品名、规格、供给商、到货时限与核准的内容相符。

是□

否□

发货单

核对

品名、规格、数量、供给商与发货单相符,不得错发。

外观检查

不得有破损、污损、渗漏、水迹、虫害、鼠害等。

接收检查结论:

符合接收检查要求□不符合接收检查要求□

物料收货员签名/时间:

_________年___月___日

采购员/时间:

收货员/时间:

注:

1此单一式四联:

2收货单号为十位小写阿拉伯数字,前四位为当年年号,第五、第六位为月号,最后四位为当年收货单流水号。

3在进行接收检查时,符合求的则在“是”后的方框内打“√”;

不符合要求的则在“否”后的方框内打“√”,并具体说明。

凡有“否”项的,在“不符合接收检查要求”的方框内打“√”。

4有些供给商使用“送货单”,这时,在本表“发货单号”栏登记“送货单号”即可。

5无内容可登记时,用占满对角的斜线“/”表示。

物料入库单编号:

MF-005-01

入库日期

______年___月___日

入库单号

物料名称

包装形式

包装规格

包装件数

收货单号

检验结论

检验证书号

名称

地址

入库数量

(大写):

_____________________(小写):

_____________________单位:

_____

物料发货员/时间:

2物料入库单号为十位小写阿拉伯数字,前四位为当年年号,第五、第六位为月号,最后四位为当年物料入库单流水号。

物料采购治理流程简图

重新制订1.部门负责人审核。

是2.计划员汇总。

重新制订3.物料治理部负责人审核。

9.采购员办理报帐手续。

否8.物料发货员办理入库手续。

是4.报总经理审核。

合格

不合格

7.质量治理中心受理检验。

合格6.物料收货员申请检验。

不合格

5.送物料收货员核对检查。

对于不合格的印刷性包装材料,不得进行退货、换货等处理,由质量治理中心下达销毁指令,并监督销毁过程。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2