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企业经营管理之我见Word下载.docx

坚持经济效益、量才使用、用人所长、动态平衡的人员配备原则,做好各级技术、管理人员的选聘、培训、考评。

强化领导职能:

要求各级管理者正确认识权力、公正使用权力,加强品德修养,端正领导作风,拓宽知识领域,提高管理能力,维护员工利益,密切联系员工,通过权力影响和非权力的影响力,使领导职能的指挥、协调、激励、凝聚作用得到较为顺畅的发挥;

开展正式或非正式沟通,尽量减少个人因素、人际因素、结构因素、技术因素、文化因素对沟通的影响,提高沟通的有效性、信息传递和交流的可靠性、准确性。

运用诸如强化理论、公平理论、期望理论、成就需要论、双因素理论、需要层次论等适宜的激励理论,用工作激励、成果激励、教育培训激励三种方式,发挥员工的潜能、吸引和留住人才、实现企业目标、增强团队凝聚,营造良性的竞争环境。

重视控制职能:

为了保证企业的整体计划与实际活动动态相一致,我们将确立标准、衡量绩效、纠正偏差,从控制的及时性、控制与计划相一致性、控制与组织结构相一致、控制标准的客观合理、控制重点突出、控制有灵活性、例外情况、考虑经济、控制要迅速反馈、便于沟通、控制有纠正措施十项要求实施有效控制。

(一)总体目标

以提质量、保交付、树品牌、稳市场、创效益为纲领。

强化营销管理,改进营销方式,做好市场分析与预测、产品策略与定价策略、发挥多渠道销售作用,对目标市场通过促销组合、产品组合、价格组合、渠道组合四种组合方式,实施促销策略,稳定高压电机市场,增加低压电机市场,恢复直流电机市场,开辟防爆电机市场和同步电机市场。

大力改进失效、优化产品设计,加快技术创新和产品升级换代步伐,不断提高产品质量,提升公司产品的市场竞争力,强化成本控制与费用管理,夯实企业管理基础,提高全员工作质量和工作效能,使公司经济运行的质量和效益比上年有所提升,员工收入有适度提高。

(二)主要经济指标

1、订单排产:

**亿元(含税、现价产值)。

2、货款回收:

**亿元。

3、销售收入:

**亿元(含税)

4、成品一次交验合格率:

低压交流电机:

**%,直流电机:

**%,大型高压电机:

**%,外部质量损失率:

**%

5、实现利润高于上年度水平。

6、人均收入增**%。

(三)基本措施

1、企业管理方面

1.1领导制度与管理组织:

进一步明确各级领导的职责权限关系,改进管理组织框架结构,使领导制度与管理组织相辅相成,理顺基层管理者、中层管理者、高层管理者的关系,完善统一指挥、分级管理、精干高效节约、管理幅度与层次合理、力求扁平化、以客户为中心,具有系统性和协调性的管理组织。

从标准化工作、定额工作、计量工作、信息化工作、规章制度、基础教育六大企业管理基础工作抓起,突出考核与问责,落实岗位责任,建立有效的绩效考核机制,强化执行力度,实施择优、淘汰机制,对过程和实际结果监督考评,稳步提升企业管理水平。

1.2企业文化与企业形象:

加强党委、工会的组织领导,从企业的外显文化、内隐文化两部分内容人手,重视宣传舆论导向,通过企业报纸、广播等宣传工具,强化企业员工文化意识,以标语、口号简明扼要标示“做事认真、讲求实效、明确考核”企业文化内容,逐步发挥企业文化的自控、协调、激励、凝聚、辐射功能,构建企业核心竞争力。

1.3精益管理:

用精益思想理念深度解读“一提、四保”,以精益管理提高企业运行效率,拉动企业基础管理。

推动精益保障体系,倡导全员精益文化;

固化与拓展连续流生产;

健全拉动式生产体系;

建立全员质量示范线;

提升基础管理(班组建设、5s、培训活动、改善课题);

导入管理流程化、流程标准化;

建立指标管理与监控。

继续推进APQP管理改进工作,促进技术和生产、管理转型升级,为“一提四保”目标的实现提供支撑。

2、营销策略方面

销售部、市场部、客户服务部作为企业的龙头,通过分析市场机遇与威胁、内部优势与劣势,进行市场分析和市场预测,制定产品策略和定价策略、销售渠道和促销策略:

2.1销售部:

2.11稳定现有高压产品市场:

及时收集竞争对手的价格变化信息,进行价格调整,确保订单稳中有升。

针对大客户,建立技术人员走访制度。

**高压,先针对现有的主要配套户,了解其**电机使用情况,介绍宣传我们的产品,了解我们价格与主要竞争对手的价格差异,制定合理的价格水平,力争在现有的主要配套户拿到订单,同时设计部门及财务部门配合分析成本,制定较为合理的市场价格。

同步电机,主要竞争对手沈阳远大、沈阳泰豪,设计部门对现有产品进行优化设计,制定较为合理的市场价格。

二极高压,改进设计方案,彻底解决振动问题,扩大产品在**、**、***、**以及**等用户的市场占有率。

立式高压,重点开发无锡利欣、长沙利欧、无锡日立以及凯泉等配套用户以及水利行业,提高市场响应力度。

高压高效,我公司不具备价格优势,一些规格没有进入惠民补贴名录,无法申请政府补贴。

需要系列设计,设法尽快满足交货期短的市场要求。

低压大功率电机,市场需求不错,市场竞争激烈,我们有比较优势,通过继续优化设计成本,提高市场占有率。

2.12增加低压电机市场:

我公司**系列价格更接近于市场价,所以2016年**系列的销售将占主导地位。

其次结合国家惠民补贴政策,加大**系列的推广,主要是对一些大型企业进行在用电机的节能改造。

**和**系列的销量力争达到80%的比例,**和**可以尝试以产定销的模式。

稳定现有主要用户的市场,并根据市场情况及时进行价格调整,确保订单稳中有升。

低压变频和多速电机的销量,由于塑机行业逐步将直流电机更换为变频电机,所以预计明年变频电机的销量会有所增加,估计增加**万元左右。

目前公司变频电机系列太多,要减少产品系列,降低**系列电机价格。

**专用压缩机电机以及**专用电机,目前这两个企业已明确明年将选用*级能效的专用电机,我们要确定新的设计方案,满足他们的价格要求。

成立专业的压缩机电机销售队伍,充分了解其他高端用户如**、**、**、**等国际知名企业的技术要求,一季度提供样机请他们试用,根据试用情况以及商务报价确定是否合作;

铁路交流电机市场,除稳定现有市场的情况下,重点开发**公里**专用电机、**专用电机、**专用电机市场;

外贸电机市场,我们与**合作项目,年内提供样机,争取拿到订单。

2.13恢复直流电机市场.

首先稳定现有用户对Z4系列的订货量,通过轧机直流电机的设计改进,改进电机性能、优化成本、提高质量逐步恢复大直流的销售,直流产品重点在于性价比要有竞争力。

Z4电机通过改进设计、降低采购成本,稳定销量,增大在**重点地区的销售额。

技术人员积极走访现有的主要用户的设计售后部门,了解他们的实际技术要求以及使用中的问题。

持续改进产品,增加现有用户的满意度。

走访**公司、**地区冶金设备企业、**、**重工等主要的直流电机用户,了解以前出现的失效问题,积极改进,以提高产品的市场竞争力;

Z系列电机主要配套冶金设备,有热轧和冷轧设备,有针对性的进行设计改进,使产品设计能够满足客户使用需求,逐渐消除在冶金行业的不良影响,恢复订单;

铁路直流电机,主要是巩固现有市场,即内燃机车电阻制动通风机电机和制动空压机电机的市场,做精产品,减少质量问题,提高直流铁路电机的品牌效应;

专用直流电机市场的开发,根据石油行业油改电的市场需求,开发**直流电机。

进行技术沟通,了解实际要求,设计合理的专用产品满足市场。

2.14从9个方面采取管理措施:

全面提升内勤人员服务质量,加强商务控制,合理控制应收和库存;

加强合同评审,做到用低成本满足用户的高要求;

加强对分销商的服务和管理;

对销售人员建立激励和考核机制;

在个别区域试行销售人员分类管理,执行不同的政策;

建立销售人员工作移交制度;

建立电话回访机制,对货运和售后服务进行电话回访。

2.2市场部:

以促销组合为主,宣传塑造企业,向成熟的、潜在的用户介绍企业的服务理念、企业文化、产品结构、企业的研发能力和西玛公司的综合实力。

围绕国家政策和国内现实的经济形势,在压缩机、钢铁、火电、水泥建材、水利、橡塑机械、造纸等行业的某些领域有突破。

开展节能改造信息的搜集;

节能产品的推广;

防爆产品的宣传;

同步电机、发电机的推广;

机车辅机电机市场拓展、主机资料的搜集;

探索和开发国际市场。

充分发挥市场部的技术优势,专业开发压缩机以及机床行业,制定目标计划和目标市场。

积极走访目标客户的技术部门,充分了解用户的需求和市场情况,配合公司设计部签订技术协议以及确定技术方案。

确保以较低成本满足用户的高要求,切实提高公司产品的竞争力。

力争一季度为**、**、**、**等国际知名品牌免费提供试用样机;

防爆市场开发,高效电机节能改造市场开发,由技术、市场人员组成,制定目标计划和目标市场;

针对招标项目,做好前期的技术评审和与用户的沟通,确定技术方案,确保能以较低成本满足招标要求,降低投标价格。

核算投标产品的成本,作为投标报价的依据,提高中标率。

2.3客户服务部:

在现有的11个异地联营维修网点的基础上,**年再增加**异地联营维修网点;

同时试行建立新疆、西南地区两个异地直营维修点,扩大异地维修范围,及时快速满足客户需求,降低三包电机维修成本,提高维修效率,降低售后服务成本。

继续加强铁路电机、专用电机、大配套户专人对口服务,对于界定不清的故障,首先搁置争议、纠纷,为大客户更换电机,及时满足客户生产需求。

3、生产管理与控制方面

3.1生产过程组织与控制、生产计划与生产控制面,制造系统的措施是:

修订企业生产管理和考核办法。

制定生产计划管理办法。

制定生产系统内部物料转移与移交管理办法。

完善与物资采购部材料核对机制。

⑤对手工零部件分解计划进行检查核对并逐步推行。

推动采购计划U10系统上线工作。

根据销售部年排产计划,对三个成品分厂进行工序能力测算,找出各分厂真正的瓶颈点。

根据销售部年工作计划,新产品、大电机、特殊电机或将提速上量,制造部做好各分厂生产制造过程的策划工作。

加强制造过程中质量问题的分析与可追溯性。

根据销售部年工作计划,更加注重新产品、新规格试制完成后的产能实现问题

提高生产系统的劳动生产率。

根据销售部年工作计划,适当储备原材料,确保工序能力不放空。

尽快实施、完善铁路电机专线生产工作。

加强生产系统内部团队建设与执行力。

宣传泰富西玛企业文化,稳定员工队伍。

另外,结合**咨询公司对我司精益生产管理项目诊断计划进度,做好配合、提升工作。

3.2人力资源管理

人力资源部将在劳动组织、定额制定、人员配置、岗位培训、绩效考评、薪酬和工资福利、社会保险方面,加强沟通渠道,了解掌握基层情况,集思广益,促进有关问题能够得到快速、有效的解决。

3.3材料采购管理

采购部根据生产需要,积极开发新的供应商;

提升铸件表观质量,引入消失模等新工艺;

开发新模具,缩短交付期限;

根据产能大小,合理分配采购计划,提高材料按期交付率;

及时处理二次退废;

实现采购物资及时到货率不低于65%;

提升质量问题的处置反应速度;

.对物资计划完成率、一次交验合格率进行汇总、分析,会同质量保证部对供应商资格进行评价、淘汰。

3.4物流管理与库存控制

做好各月成品电机、原材料库存分析,为企业经营决策提供依据;

对材料的出入库管理,坚定推进产品标识管理;

适应公司交流电机销售战略,成品库按需求配备二、三班,并建立异地库,以做好入库和发货工作;

另外在满足转运车的需求、车辆管理、二次退废、交流电机库存上量存放方案、改变现有成品库发放模式、联合厂房内包装箱电机的存放方案、自制半成品库的管理、对铁路电机专线生产、专用托盘放置、专检制度、工件净化工作、盘活库存积压物料、工岗轮岗培训、提高技能等方面落实具体措施,力争全面提升物流管理水平。

4、技术开发管理方面

4.1技术工艺改进与创新

开发部门从新产品研发、设计改进、质量提升、提高工效、部门管理五个方面提出具体方面的措施和办法。

涉及高压高效电机新样本编制及系列电磁方案计算、大型立式电机的研发工作、产品的外观改进及标准化设计工作、电机通风结构的改进、Y系列*极电机滚动轴承结构及机座改进、Y系列*中心高*极电机降低噪声改进、全面开展典型产品的APQP质量先期策划工作、高压紧凑型系列图纸设计、低压隔爆电机**电压380V主系列和派生系列生产许可证的取得、核电阀门用直流电机ZHM4的开发、直流电机改进、开发大连机车厂200公里车型的减重铝壳电机、铁路电机专线生产工作、提高成品一次交检合格率、降低磨响、轴承异响等内容。

工艺部门配合开发部,进行工艺技术文件编制和设计(含冲片、铆焊)、工艺改进、质量改进、工艺攻关工作、提升生产效率、技术改造以及新设备的推广应用、工艺管理工作七个方面,提出了配合、改进、创新措施。

4.2质量管理与控制

质保部门从九个方面着手实施质量管理与控制:

质量管理;

产品认证及生产许可取证;

供应商管理及采购物资质量控制;

内部日常管理;

内部培训;

工资改进方面;

检、试验控制;

设备管理、校准及改造;

**电机上量规划。

4.3设备综合管理

设备动力部以公司总目标为方向,在设备、动力能源、安技环保工作中,不断改进,努力创新,从四个方面采取措施:

制定安全、环境目标,并监督执行;

建规立章,加强培训,提升技能,重视基础管理;

加强精、大、稀、关键设备的管理;

实行全员参与设备管理制度,建立定期检查考核制度,提高检查考核质量,加强设备管理监督体系建设,抓好设备润滑状态的定期检查工作,将设备按大、稀、重要、主要、其它分为A、B、C三类,按类别频次巡检,进行检修,认真作好生产一线的服务工作,加强备件材料管理,对行车进行巡检,做好设备基础管理工作;

做好动力能源的节能、节约工作,加强对供电、供水、供气和冬季采暖设备的监控维护和维修,全力实现全公司电力系统“0”事故的目标,促使动力能源管理水平提高。

5、财务信息管理方面

认真编制2016年费用预算,从资金管理、财务核算与分析、税务、价格管理四大方面,强化财务监管职能,加大企业四大能力的分析、预警。

关注预算执行、费用指标,成本变动,现金收支,加强考核、严控成本,参与化解库存、主动服务市场。

积极主动实施成本管理与控制,开展财务管理决策与评价,保障企业年度经营目标实现。

5.1资金工作:

公司正常经营运转主要依赖于销售回款,2016年重点进行银行融资工作,在目前融资水平的基础上,再新增部分银行贷款补充公司流动资金。

5.2财务核算与分析工作:

5.21按时、准确记账,同时确保可以从历史账务记录中方便、准确的提取出有用的信息来。

5.22按时支付公司工资、社保、税金、水电等日常报销开支,并监控采购资金的使用。

5.23费用预算控制:

2016年财务工作重点将转向预算执行情况的监控与分析。

5.3税务工作:

按时纳税,不产生滞纳金或其他不良记录。

保持与税局的良好关系,争取取得更大的税收优惠。

5.4价格管理:

通过销售人员,了解同行业市场、价格、成本信息。

根据同行业电机报价,对于我公司成本较高的产品,由财务管理中心组织,采用成本倒推法,向设计部、采购部、人力资源部等部门提出要求,拿出优化方案,重新测算成本、调整销售价格。

使产品销售价格更贴近市场、为销售快速反应提供便利。

2016年已经来临,随着我国经济发展进入新常态,企业的发展环境发生了重大变化。

面向未来,企业要想发展得好,要准确认识新常态、适应这个新常态,抓住新常态带来的机遇,应对好新常态带来的挑战。

现在,许多企业开始感觉到生存和发展的压力空前增加,一些企业出现破产倒闭,少数企业负责人甚至开始“跑路”。

面对新的形势,企业只有主动创新,真真实实把企业产品创新工作落到实处,才能抓住国内市场需求个性化、多样化的机遇,应对市场竞争日趋激烈的挑战,消化要素成本特别是劳动力成本的上涨,满足绿色低碳循环发展的要求,抓住新技术革命的机遇实现产业转型升级。

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