上海金山区吕巷镇城管理行政执法中队.docx

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上海金山区吕巷镇城管理行政执法中队

 

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队

2017年度决算

目录

第一部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队主要职责为:

以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作;参与跨区域和重大整治活动;完成属地政府和区城管执法局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队由三支人员队伍组成,包括:

城管执法、拆违办、市容协管员。

 

第二部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

565.29

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2,773.58

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

33.28

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.19

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

3,259.07

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

42.70

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

3,338.87

本年支出合计

3,346.24

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

14.81

年末结转和结余

7.44

总计

3,353.68

总计

3,353.68

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,338.87

565.29

2,773.58

208

 

 

社会保障和就业支出

32.28

32.28

208

05

 

行政事业单位离退休

31.40

31.40

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.15

30.15

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1.25

1.25

208

11

 

残疾人事业

0.88

0.88

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.88

0.88

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.19

12.19

210

11

 

行政事业单位医疗

12.19

12.19

210

11

01

行政单位医疗

12.19

12.19

212

 

 

城乡社区支出

3,251.70

478.12

2,773.58

212

01

 

城乡社区管理事务

3,251.70

478.12

2,773.58

212

01

02

一般行政管理事务

217.81

217.81

212

01

04

城管执法

3,033.89

260.31

2,773.58

221

 

 

住房保障支出

42.70

42.70

221

02

 

住房改革支出

42.70

42.70

221

02

01

住房公积金

15.57

15.57

221

02

03

购房补贴

27.13

27.13

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,346.24

3,128.43

217.81

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

32.28

32.28

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

31.40

31.40

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.15

30.15

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1.25

1.25

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

0.88

0.88

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.88

0.88

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.19

12.19

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

12.19

12.19

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

12.19

12.19

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

3,259.07

3,041.26

217.81

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

3,259.07

3,041.26

217.81

 

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

217.81

217.81

 

 

 

212

01

04

城管执法

3,041.26

3,041.26

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

42.70

42.70

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

42.70

42.70

 

 

 

221

02

01

住房公积金

15.57

15.57

 

 

 

221

02

03

购房补贴

27.13

27.13

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

565.29

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 32.28

 32.28

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 12.19

 12.19

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

478.12 

478.12 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

42.70 

42.70

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

本年收入合计

565.29 

本年支出合计

565.29 

565.29

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

565.29 

总计

565.29 

565.29

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

 

 

社会保障和就业支出

32.28

32.28

208

05

 

行政事业单位离退休

31.40

31.40

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.15

30.15

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1.25

1.25

208

11

 

残疾人事业

0.88

0.88

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.88

0.88

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.19

12.19

210

11

 

行政事业单位医疗

12.19

12.19

210

11

01

行政单位医疗

12.19

12.19

212

 

 

城乡社区支出

478.12

260.31

217.81

212

1

 

城乡社区管理事务

478.12

260.31

217.81

212

1

02

一般行政管理事务

217.81

217.81

212

1

04

城管执法

260.31

260.31

221

 

 

住房保障支出

42.70

42.70

221

02

 

住房改革支出

42.70

42.70

221

02

01

住房公积金

15.57

15.57

221

02

03

购房补贴

27.13

27.13

合计

565.29

347.48

217.81

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

247.59

247.59

301

01

基本工资

24.57

24.57

301

02

津贴补贴

24.18

24.18

301

03

奖金

110.20

110.20

301

04

其他社会保障缴费

13.07

13.07

301

06

伙食补助费

8.64

8.64

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

30.15

30.15

301

09

职业年金缴费

1.25

1.25

301

99

其他工资福利支出

35.53

35.53

302

 

商品和服务支出

39.44

39.44

302

01

办公费

2.79

2.79

302

02

印刷费

4.38

4.38

302

05

水费

0.33

0.33

302

06

电费

3.54

3.54

302

07

邮电费

1.80

1.80

302

11

差旅费

0.11

0.11

302

13

维修(护)费

1.89

1.89

302

14

租赁费

0.43

0.43

302

17

公务接待费

0.05

0.05

302

28

工会经费

5.25

5.25

302

29

福利费

1.57

1.57

302

31

公务用车运行维护费

7.42

7.42

302

39

其他交通费用

6.80

6.80

302

99

其他商品和服务支出

3.08

3.08

303

 

对个人和家庭的补助

56.47

56.47

303

05

生活补助

0.10

0.10

303

09

奖励金

0.11

0.11

303

11

住房公积金

15.57

15.57

303

13

购房补贴

27.13

27.13

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

13.56

13.56

310

 

其他资本性支出

3.98

3.98

310

02

办公设备购置

2.83

2.83

310

03

专用设备购置

1.15

1.15

合计

347.48

304.06

43.42

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

43.42

10.32

7.47

10.02

7.42

10.02

7.42

0.30

0.05

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

此表空白

合计

注:

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度收入总计为3,338.27万元、支出总计为3,346.24万元。

与2016年度相比,收入、支出总计各增加2,921.28、2,916.31万元。

主要原因:

2017年度环境综合整治的支出。

二、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,338.27万元,其中:

财政拨款收入565.29万元,占16.93%;其他收入2,773.58万元,占83.07%。

三、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,346.24万元,其中:

基本支出3,128.43万元,占93.49%;项目支出217.81万元,占6.51%。

四、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收支总决算565.29、565.29万元。

与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加152.54、152.54万元,增长36.96%。

主要原因:

特保项目和人员工资社保的支出。

五、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出565.29万元,占本年支出合计的16.89%。

与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加152.54万元,增长36.96%。

主要原因:

特保项目和人员工资社保的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出565.29万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)32.28万元,占5.71%;医疗卫生与计划生育支出(类)12.19万元,占2.16%,;城乡社区支出(类)478.12万元,占84.58%,;住房保障支出(类)42.70万元,占7.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.80万元,支出决算为565.29万元,完成年初预算的91.65%。

决算数小于预算数的主要原因:

严格控制拆违、整治环境等项目经费支出。

其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

主要用于:

基本养老保险缴费支出。

年初预算为30.24万元,支出决算为30.15万元。

决算数小于预算数的主要原因:

基数调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

主要用于:

职业年金缴费支出。

年初预算为5.70万元,支出决算为1.25万元。

决算数小于预算数的主要原因:

职业年金暂缓缴纳。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

主要用于:

残保金支出。

年初预算为1.08万元,支出决算为0.88万元。

决算数小于预算数的主要原因:

基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

主要用于:

医疗保险支出。

年初预算为12.60万元,支出决算为12.19万元。

决算数小于预算数的主要原因:

基数调整。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

主要用于:

拆违、整治环境、房屋结构损坏鉴定、市容特保等项目支出。

年初预算为260.80万元,支出决算为217.81万元。

决算数小于预算数的主要原因:

房屋结构损坏鉴定项目没有开展。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

主要用于:

人员工资和日常经费支出。

年初预算为262.46万元,支出决算为260.31万元。

决算数小于预算数的主要原因:

节约日常经费的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于:

住房公积金支出。

年初预算为14.52万元,支出决算为15.57万元。

决算数大于预算数的主要原因:

基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

主要用于:

购房补贴支出。

年初预算为29.40万元,支出决算为27.13万元。

决算数小于预算数的主要原因:

基数调整。

六、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出347.48万元,包括人员经费304.06万元,公用经费43.42万元。

基本支出中:

1、工资福利支出247.59万元,主要用于:

基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出39.44万元,主要用于:

办公费、电话费、水电费等。

3、对个人和家庭的补助支出56.47万元,主要用于:

生育奖励金、住房公积金等。

4、其他资本性支出3.98万元,主要用于:

办公设备采购支出。

七、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.32万元,支出决算为7.47万元,完成预算的72.38%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.42万元,完成预算的74.05%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的16.67%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

严格控制三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少39.47万元,降低84.09%,其中:

因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少39.30万元,降低84.12%;公务接待费支出决算减少0.16万元,降低76.19%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度采购执法公务车。

公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.42万元,占99.33%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.07%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

开支内容包括:

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.42万元。

主要用于车辆燃油费和维修费。

2017年,上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.05万元。

其中:

国内公务接待支出0.05万(含外宾接待支出0万元)。

主要用于拆违客饭费支出,公务接待2批次、25人次,其中:

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费支出43.42万元,比2016年度增加9.38万元,增长27.56%。

主要原因是采购办公设备支出。

(二)政府采购支出情况

上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为3.98万元,其中:

货物采购金额3.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年1

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