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信息安全参考模板

XXX国际互联网使用管理方法

第一条为规范党政机关孤傲及互联网(一下简称:

外网)的使用和管理,根据国家有关法律法规的规定,结合本单位实际,制定本制度。

第二条外网的开通和使用,实行方便工作和保障安全相结合的原则。

第三条XX部门是外网管理工作的主要责任部门,负责外网的网络管理和维护保障工作,以及网站日常工作的管理。

XXX部门负责外网网站发布消息的审核、舆论导向的指引。

XXX部门负责外网上网指引、登记备案和有关法律法规的宣传教育。

第四条特殊工作岗位实行定岗管理,特殊工作岗位可开通外网。

其他工作岗位需要开通外网的,实行配额管理。

第五条申请开通外网的程序是:

填写开通外网申请表,经部门领导同意后,报XX部门提出审核意见,审核通过的,精心登记备案后,由XX部门办理开通事宜。

第六条超出配额的,申请部门应提出撤销原使用人员名单,否则,申请不予受理。

被停止使用外网人员的上网设备由XX部门负责拆除。

第七条接入互联网的电脑应与内网物理隔离,严禁在外网计算机上处理涉密文件和敏感的工作信息。

第八条在外网计算机上使用的移动存储介质禁止在内网和涉密网中使用,杜绝发生U盘交叉使用(混用)的现象。

第九条上网人员要自觉接受身份认证和IP绑定技术对个人上网活动的安全监督检查,严禁擅自改动单位分配的IP地址。

第一十条及时对外网计算机操作系统补丁进行更新。

第一十一条上网人员要提高自身的恶意代码防范意识,在接收文件或邮件之前,必须先进行恶意代码检查。

第一十二条上网人员应自觉学习国家有关的法律法规,严禁在外网计算机上使用存有涉密信息的优盘、移动硬盘等移动存储介质。

第一十三条严禁在互联网上浏览反动、淫秽等国家明文禁止的信息。

违反规定者,按国家有关法规和相关纪律处分规定追究责任。

第一十四条应当建立健全信息发布涉密审查制度,指定机构和人员对拟在互联网及其他公共信息网络发布的信息进行涉密审查,并建立审查记录档案。

第一十五条本制度由XXXX负责解释。

第一十六条本制度自发布之日起生效执行。

附件:

1.开通外网申请表

2.信息发布涉密审查登记表

 

开通外网申请表

申请人

所在部门

申请原因:

 

部门领导意见:

 

负责人(签章):

XX部门审核意见:

 

负责人(签章):

外网接入安全管理承诺

1、自觉遵守国家计算机信息网络安全管理的有关法律和行政法规。

2、自觉遵守我单位国际互联网使用管理制度。

3、所申请的外网仅供本人使用。

4、申请人确认上述承诺,如有违反愿接受相应处罚。

信息发布涉密审查登记表

信息发布涉密审查登记表

编号:

填表日期:

年月日

信息发布人

所属部门

信息标题

信息类别

信息内容:

涉密审查内容

1

工作敏感信息

发现□未发现□

2

国家秘密信息

发现□未发现□

3

国家机密信息

发现□未发现□

4

国家绝密信息

发现□未发现□

审查意见

审查通过,予以发布□

涉及敏感信息,暂缓发布□

审查人(签章):

年月日

XXX内网安全管理制度

第一章总则

第一条为加强内部计算机网络(即党政机关内部计算机网络,一下简称内网,网内的计算机以下简称为内网计算机,使用人员以下统称为内网用户)的使用和管理,保障内网的安全稳定运行,根据国家法律、法规和相关规定,结合本单位实际,制定本制度。

第二条本制度规范的内容包括:

网络管理、终端管理、用户管理、介质管理和安全事件报告。

第三条XX部门是内网管理工作的主要责任部门,负责内网的网络管理和维护保障工作。

第二章网络管理

第四条内网必须与国际互联网实行物理隔离。

第五条内网进行分级、分层、分域管理,对内网信息系统及相关的局域网(业务专网)划分为独立可管理和控制的安全域。

不同的安全域应采取相应的安全策略和保护手段。

第六条建设内网安全与应用支撑平台,实行内网用户、资源的统一注册管理,并为单位信息系统的安全和安全域防护提供身份鉴别、授权管理、便捷防护等公共安全技术手段。

第七条加强对内网信息上网前的保密审查和对已上网信息的保密检查,防止涉及国家秘密的信息上网。

第八条按照国家相关要求定期开展信息安全等级保护和风险评估工作,排除信息系统安全隐患。

对于集中处理工作秘密的信息系统可以参照秘密级年息系统的分级保护相关要求实施安全防护。

第九条内网应配置独立的交换机,内网综合布线须满足《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》中的相关要求。

第一十条内网信息系统利用公网(PSTN、ISDN、ADSL、DDN、X.25、帧中继、ATM、SDH等)进行远程传输时,必须使用VPN技术和IP密码机实行加密处理。

第一十一条内网因工作需要与其他网络进行连接,连接方式和设备必须满足国家保密部门的要求。

第一十二条内外网因工作需要进行数据交换式,必须采用复合国家保密部门要求的方式(如:

刻录光盘)或设备(如:

保密部门认可的安全移动存储介质管理系统)。

第一十三条通过部署统一的补丁升级系统、防病毒系统、漏洞扫描系统、网页防篡改系统、存储备份系统、容灾系统,建立与应用相适应的安全策略,全面加强主机和应用系统安全。

第一十四条建立监控、备份恢复、应急处理、安全审计、安全事件报告等工作制度。

技术部门通过监控机房、网络、主机、应用、数据等运行状态,主动发现安全隐患,及时采取相应措施,尽快恢复受影响或被中断的应用服务。

第三章终端管理

第十五条内网计算机必须安装保密部门认可的违规上互联网监控软件。

第十六条内网计算机应采用“双布线双用户终端”或“双布线单用户终端”的隔离卡物理隔离解决方案。

第十七条严禁在内网计算机上使用无线网卡、键盘、鼠标、蓝牙等一切无线设备。

第十八条严禁在内网发布涉密信息,内网计算机不得存储、处理、传输国家秘密信息,非涉密移动存储介质不得存储国家秘密信息。

第十九条严禁在内网计算机上连接手机、相机、USB存储介质等一切非授权的可存储或连接其他网络的外置设备。

第二十条内网计算机须启用屏幕保护程序并设置恢复密码,屏幕保护的闲置时间设置为10分钟以内。

第二十一条内网计算机必须保证密码安全。

内网计算机和应用系统密码需定期修改,密码长度不少于8位,并由字母、数字和特殊字符混合组成。

第二十二条及时对内网计算机操作系统补丁和防病毒软件病毒库进行更新,定期对计算机进行全盘扫描、杀毒。

 

第四章用户管理

第二十三条内网用户应定期接受保密教育和培训,建立完善的人员安全监管制度。

第二十四条对内网用户进入网络的行为实行安全准入管理制度。

安全准入行为管理包括便携式计算机、台式就算几、移动存储介质、打印机等设备的注册,外来软件的安装等。

第二十五条内网用户不得私自安装与工作无关的软件,如需安装非工作需要的软件必须向主管部门申请。

第二十六条内网用户不得擅自更改内网计算机系统设置,国际互联网。

第二十七条内网用户不得通过拨号、无线网卡等方式连接国际互联网。

第二十八条定期组织对内网信息系统的安全保密检测和检查,加强对内网安全、保密技术知识的教育和培训。

第五章介质管理

第二十九条内网计算机必须使用国家保密部门认可的安全移动存储介质管理系统。

第三十条指定专人负责安全移动存储介质管理系统的保管、发放、登记管理等,建立介质资产清单,落实安全责任制度,明确责任主体。

第三十一条内网计算机及安全移动存储介质该百年用途或报废之前,须由技术人员使用专用数据销毁工具将硬盘或移动存储介质中的数据进行彻底清除,以保护信息安全。

第三十二条内网安全移动存储介质的维修、报废,先报主管领导审批,由专人负责登记备案后,再进行维修、报废处理。

第六章安全事件报告

第三十三条内网用户发现安全事件已经发生或可能发生时,应立即采取补救措施并及时报告XX部门。

第三十四条主管部门接到报告后,应当立即做出处理,并及时向上级领导部门报告。

第三十五条内网用户对本人的行为负责;各部门负责人负有管理、监督本部门人员遵守本方法的责任。

第三十六条违反本制度规定的,由管理部门或管理人员及时报告XX,XX根据违规情况按有关法规追究责任。

第七章附则

第三十七条本制度由XXXX负责解释。

第三十八条本制度自发布之日起生效执行。

XXX涉密网络安全管理制度

第一条为加强涉密网络的使用和管理,保障涉密网络和涉密信息安全,根据国家法律、法规和相关规定,结合本单位实际,制定本制度。

第二条XXXX是涉密网络管理工作的主要责任部门,负责涉密网的网络管理和维护保障工作。

第三条涉密网络安全管理要坚持“全面管理、依法管理、分类管理,实行谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则。

第四条涉密网络建设和运行维护服务外包的,必须选择具有相应涉密信息系统集成资质的单位,签订保密协议,明确保密责任,落实保密管理要求。

第五条XXXX(部门)指定内部人员担任系统管理员、安全保密管理员、安全审计员,分别负责涉密网络运行维护、安全保密管理和安全审计工作。

同时,XXXX(部门)负责对行政管理部门组织保密培训,并实行持证上岗制度。

第六条涉密网络使用、管理人员必须签订保密责任书,明确保密义务和责任。

第七条XXXX(部门)负责采取以下措施,加强涉密网络安全保密技术防护:

(一)采取身份鉴别措施,有效防范非授权用户登录服务器、终端、应用系统以及安全保密设备;

(二)采取访问控制措施,有效防范用户对信息的越权访问;

(三)采取安全审计措施,准确记录用户和管理人员的操作行为,有效监督违规操作;

(四)采取边界安全防护措施,有效防范违规接入、违规外联合移动存储介质交叉使用等行为;

(五)采取信息流转控制措施,防止高密级信息流入低密级网络或安全域。

第八条须统一采购、登记、标识、配备信息设备,并明确使用管理责任人。

第九条涉密与非涉密计算机及外设应严格区分,不得相互混用。

所有涉密计算机必须设置“涉密计算机”字样及国家秘密等级的标识。

第一十条涉密计算机必须与国际互联网实行物理隔离,隔离方式和设备必须符合国家保密部门的相关要求。

第一十一条涉密计算机必须安装保密部门认可的违规上互联网监控软件,并定期对然间状态进行维护,确保监控软件运行正常。

第一十二条严禁使用涉密计算机上互联网或私自接入其他非涉密网络。

第一十三条涉密网络必须按早国家分级保护标准进行建设,保密主管部门在建设中行使监督、指导责任。

第一十四条规范文件打印、存储介质使用等行为,严格控制信息输出。

第一十五条在涉密网络中禁止使用多功能机,如有打印、复印需求的必须专机专用,且必须使用无记忆功能的打印、复印设备。

第一十六条涉密计算机因工作需要与外部进行数据交换时,必须使用符合保密部门规定的方式或设备,并采取病毒查杀、单向导入等防护措施。

第一十七条严禁在涉密计算机上连接手机、相机、USB存储介质等一切非授权的可存储或连接其他网络的外置设备。

第一十八条严禁在涉密计算机上使用无线网卡、路由器、键盘、鼠标等一切无线互联设备,应当拆除具有无线联网功能的硬件模块。

第一十九条严禁在涉密计算机上安装和使用远程控制装置。

第二十条严禁在非涉密计算机上存储、处理、传输涉密信息。

第二十一条涉密计算机及存储介质应严格按照专机专用、专人负责,监督管理与技术防范并重的原则实施管理。

严禁涉密移动存储接着随意放置,用后应及时存放在保险柜中。

第二十二条涉密计算机应建立登记档案,并实行逐台备案制,填写《宁夏回族自治区涉密计算机备案表》,向同级保密行政管理部门申报。

第二十三条涉密移动存储介质应在显眼的位置做出“绝密”、“机密”、“秘密”的密级标识,并按照相同密级的国家秘密载体进行管理。

第二十四条存储机密级和较大量密级信息的涉密计算机或涉密存储移动介质的场所必须符合“三铁”(铁门、铁窗、铁柜)、“三器”(报警器、电子监控器、灭火器)和“四防”(防水、防盗、防潮、防鼠)的保密要求。

第二十五条涉密移动存储介质严禁连接互联网,如发现有违法行为则查扣相关设备,并对当事人予以行政处分。

第二十六条不得擅自处理损坏、报废的涉密计算机或涉密移动存储介质,必须交由XXXX按《宁夏回族自治区国家保密局关于涉密计算机、通信和办公自动化设备定点维修维护管理的规定》,交有“定点维修维护证书”的单位处理,或交涉密载体销毁中心作销毁处理。

第二十七条涉密计算机要定期更换口令,“机密”的应设置10位以上的口令,“秘密”的应设置8位以上的口令,禁止使用简单密码或空口令。

第二十八条离开工作台是应关闭计算机或对计算机进行锁定。

第二十九条禁止在涉密计算机上随意安装第三方软件;如因业务需要,安装时需有批准手续并经过XXX部门的安全检测。

第三十条及时对涉密计算机操作系统补丁进行更新。

第三十一条及时对涉密计算机防病毒软件病毒库进行更新,定期对计算机进行全盘扫描、杀毒。

第三十二条加强涉密计算机病毒防范和检查措施的执行力度,防止将计算机病毒带入涉密网。

第三十三条涉密人员不得收受并使用来历不明的手机;不得使用未经国家电信部门入网许可的手机;不得开通手机位置服务功能;不得开通手机连接互联网的功能。

第三十四条不得在手机通话中谈论国家秘密信息。

第三十五条不得使用手机发送、接受、存储、处理包括语音、文字、图像等各种形式的国家秘密信息。

第三十六条严禁通过互联网电子邮箱、即时通信工具等办理涉密业务,或者存储、处理、传输国家秘密信息。

第三十七条加强涉密计算机使用人员的安全保密教育与培训。

第三十八条完善涉密网络的安全策略和安全管理制度,并严格执行。

第三十九条建立健全信息发布保密审查制度,并指定专人负责保密审查工作,建立审查档案。

保密审查应当坚持一事一审、全面审查,确保发布的哦信息不涉及国家秘密。

第四十条定期组织(每年不少于一次)开展保密检查,及时发现和消除泄密隐患,并建立检查记录档案。

第四十一条本制度由XXXX负责解释。

第四十二条本制度自发布之日起生效执行。

 

XXX信息安全组织机构管理制度

第一章总则

第一条为加强信息安全管理,明确信息安全责任,保障信息化建设的稳步发展,特制定本制度。

第二章机构设置

第二条由本单位主管信息化工作和保密工作的领导牵头,组织与信息安全相关的各部门负责人,成立信息安全领导机构,统筹管理信息安全相关工作。

第三条信息按武安领导机构下设政府信息安全检查工作、互联网信息安全检查工作、内网信息安全检查工作、信息安全应急响应工作、信息系统安全等级(分级)保护工作、信息安全风险评估工作、信息安全保密工作灯7个专项工作小组,分别负责信息安全各领域相关工作。

第四条成立信息安全领导机构,完成以下岗位和成员的设置。

信息安全领导机构:

组长、副组长、成员。

第五条成立政府信息安全检查工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

互联网信息安全检查工作小组:

组长、副组长、成员。

第六条成立互联网信息安全检查工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

互联网信息安全检查工作小组:

组长、副组长、成员。

第七条成立内网信息安全检查工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

内网信息安全检查工作小组:

组长、副组长、成员。

第八条成立信息安全应急响应工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

信息安全应急响应工作小组:

组长、副组长、成员。

第九条成立信息系统安全等级(分级)保护工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

信息系统安全等级(分级)保护工作小组:

组长,副组长、成员。

第一十条成立信息安全风险评估工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

信息安全风险评估工作小组:

组长、副组长、成员。

第一十一条成立信息安全保密工作小组,完成以下岗位和成员的设置。

信息安全保密工作小组:

组长、副组长、成员。

第三章工作职责

第十二条信息安全领导机构工作职责。

信息安全领导机构负责领导信息安全工作的规划、建设和管理,检查指导各下属工作小组信息安全工作,协调处理信息安全工作中产生的重大问题,建设和完善信息安全组织体系。

第十三条信息安全检查工作小组工作职责。

信息安全检查工作小组负责检查信息安全制度落实情况、安全防范措施落实情况、应急响应机制建设情况、信息技术产品和服务国产化情况、安全教育培训情况、责任追究情况、安全隐患排查及整改情况、安全形势、安全风险状况等。

第十四条互联网信息安全检查工作小组工作职责。

互联网信息安全检查工作小组负责互联网信息安全检查工作部署、制定检查工作计划和检查方案,监控互联网信息系统安全状况,定期汇总分析并提出安全分析报告。

第十五条内网信息安全检查工作小组工作职责。

内网信息安全检查工作小组负责安排内网信息安全检查工作、制定检查工作计划和检查方案、对检查工作进行检查部署,监控内网信息系统安全状况,定期汇总分析并提出安全分析报告。

第十六条信息系统安全等级(分级)保护工作小组工作职责。

信息系统安全等级(分级)保护工作小组负责制定详细的信息系统安全等级(分级)保护工作计划、采购和使用相应等级的信息安全产品、建设安全设施、落实安全技术措施、完成系统整改等。

第十七条信息安全应急响应工作小组工作职责。

信息安全应急响应工作小组负责应急预案的制定、演练、落实,技术队伍的建设,安全事件监控与处理。

第十八条信息安全风险评估工作小组工作职责。

信息安全风险评估工作小组负责信息系统的风险评估实施过程中的组织安排及各项相关工作。

第十九条信息安全保密工作小组工作职责。

信息安全保密工作小组负责指导各部门开展保密工作,并定期进行检查、督促;定期召开保密工作会议,研究部署保密工作;对工作人员进行保密教育,组织保密业务培训。

第三章附则

第二十条本制度由XXXX负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起生效执行。

附件:

1.信息安全检查工作责任书

2.互联网信息安全检查工作责任书

3.内网信息安全检查工作责任书

4.信息系统安全等级(分级)保护工作责任书

5.信息安全保密工作责任书

6.信息安全风险评估工作责任书

7.信息安全应急响应工作责任书

8.安全管理员职责说明书

9.系统管理员职责说明书

10.网络管理员职责说明书

11.机房管理员职责说明书

12.安全审计员职责说明书

13.信息审查员职责说明书

附件1

信息安全检查工作责任书

为了进一步落实我单位的网络与信息安全管理责任,确保网络与信息安全,做好信息系统的安全检查工作,特制定本责任书。

一、总体目标

按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责”的原则,切实落实信息安全检查工作责任制,及时发现信息系统存在的各种安全隐患,并尽快修补,确保信息系统安全可靠运行,确保不发生重大信息安全责任事故。

二、责任要求

(一)统筹安排信息安全检查工作,组织制定检查工作计划和检查方案,对检查工作进行检查部署,保证检查工作顺利进行,做到突出重点,明确责任,注重实效,保证质量。

对检查工作组织领导不力,有关要求不落实的,要予以通报批评。

(二)信息安全检查过程中,要及时通报发现的问题并提出整改建议。

(三)信息安全检查过程中应严格遵守检查工作纪律,周密制定应急预案,控制安全风险,加强保密措施,保证信息系统的安全正常运行。

(四)信息安全检查过程中,检查责任人必须对检查结果负责,未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的,要承担相应的责任。

三、责任追究

如信息安全检查工作责任人未按照本《责任书》履行职责、开展工作的,由单位予以通报批评;工作中存在重大突出问题的,或因工作失职导致后果的,按照相关规定对责任人予以处分。

本《责任书》自签约之日起生效。

 

责任人(签章):

年月日

 

附件2

互联网信息安全检查工作责任书

为了进一步落实我单位的互联网安全管理责任,确保网络与信息安全,做好互联网信息安全检查工作,特制定本责任书。

一、总体目标

按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责,谁使用谁负责”的原则,切实落实信息安全检查工作责任制,及时发现信息系统存在的各种安全隐患,并尽快修补,确保信息系统安全可靠运行,确保不发生宏大信息安全责任事故。

二、责任要求

(一)统筹安排互联网信息安全检查工作,组织制定检查工作计划和检查方案,对检查工作进行检查部署,保证检查工作顺利进行,做到突出重点,明确责任,注重实效,保证质量。

对检查工作组织领导不力,有关要求不落实的,要予以通报批评。

(二)互联网信息安全检查过程中,要及时通报发现的问题并提出整改建议。

(三)互联网信息安全检查过程中应严格遵守检查工作纪律,周密制定应急预案,控制安全风险,加强保密措施,保证信息系统的安全正常运行。

(四)互联网信息安全检查过程中,检查责任人必须对检查结果负责、未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的,要承担相应的责任。

三、责任追究

如互联网信息安全检查工作责任人未按照本《责任书》履行职责、开展工作的,由单位予以通报批评;工作中存在重大突出问题的,或因工作失职导致后果的,按照相关规定对责任人予以处分。

本《责任书》自签约之日起生效。

 

责任人(签章):

年月日

 

附件3

内网信息安全价差工作责任书

为了进一步落实我单位的内网安全域信息安全锅里责任,确保网络与信息按群,做好内网的安全检查工作,特制定本责任书。

一、总体目标

按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责,谁使用谁负责”的原则,切实落实信息安全检查工作责任制,及时发现信息系统存在的各种安全隐患,并尽快修补,确保信息系统安全可靠运行,确保不发生重大信息安全责任事故。

二、责任要求

(一)统筹安排内网信息安全检查哦你工作,组织制定检查工作计划和检查方案,对检查工作进行检查部署,保证检查工作顺利进行,做到突出重点,明确责任,注重实效,保证质量。

对检查工作组织领导不力,有关要求不落实的,要予以通报批评。

(二)内网信息安全价差过程中,要及时通报发现的问题并提出整改建议。

(三)内网信息安全检查过程中应严格遵守检查工作纪律,周密制定应急预案,控制安全风险,加强保密措施,保证信息系统的安全正常运行。

(四)内网信息安全检查过程中,检查责任人必须对检查结果负责,未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的,要承担相应的责任。

如内网信息安全检查工作责任人未按照本《责任书》履行职责、开展工作的,由单位予以通报批评;工作中存在重大突出问题的,或因工作失职导致后果的,按照相关规定对责任人予以处分。

本《责任书》自签约之日起生效。

 

责任人(签章):

年月日

 

附件4

信息系统安全等级(分级)

保护工作责任书

为了进一步落实我但味道哦网络与信息安全管理责任,确保网络与信息安全,做好机关信息系统等级(分级)保护工作,特制定本责任书。

一、总体目标

我单位信息系统按等级(分级)保护标准,分级别进行保护,突出重点、兼顾一般,科学规划、效费合理,信息系统内在确保重点部位、重要信息资源安全,实现多级防护,保障互连互通和信息共享。

二、责任要求

(一)组织制定详细的信息系统安全等级(分级)保护工作计划,确保等级(分级)保护工作顺利进行。

(二)制定系统完整的信息安全等级(分级)保护管理规范和技术标准,并根据工作开展的实际情况不断补充完善。

(三)按照等级(分级)保护的管理规范和技术标准,确定其信息和信息系统的安全保护等级,并报其壶关部门审批同意。

(四)根据已经确定的信息安全保护等级,按照等级(分级)保

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